Актауский городской маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Актауского городского маслихата от 22 декабря 2022 года №22/168 "О бюджете города Актау на 2023-2025 годы" следующие изменения:
пункт 1 изложить в новой редакции:
"1. Утвердить городской бюджет на 2023-2025 годы, согласно приложениям 1,2 и 3 к настоящему решению, в том числе на 2023 год в следующих объемах:
1) доходы – 46 809 631,6 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 28 707 461,0 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 278 370,9 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 3 240 445,7 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 14 583 354,0 тысяч тенге;
2) затраты – 46 254 606,4 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – -107 213 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 5 175 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 112 388 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – 662 238,2 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – -662 238,2 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов – 5 175 тысяч тенге;
погашение займов – 670 565,7 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 3 152,5 тенге.".
приложение - 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
в пункте 2:
абзац третий изложить в новой редакции следующего содержания:
"Индивидуальный подоходный налог с доходов, облагаемых у источника выплаты – 4,5 процентов";
абзац шестой изложить в новой редакции следующего содержания:
"Социальный налог –5,0 процентов".
пункт 3 изложить в новой редакции следующего содержания:
"Учесть, что в городском бюджете на 2023 год предусмотрены целевые текущие трансферты из республиканского бюджета в сумме 3 053 183 тысяч тенге.";
приложение 4 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2023 года.
Председатель | С.Т.Закенов |
Приложение 1 к решению | |
Актауского городского маслихата | |
от 6 декабря 2023 года № 8/44 | |
Приложение 1 к решению | |
Актауского городского маслихата | |
от 22 декабря 2022 года № 22/168 |
Бюджет города Актау на 2023 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||||||
Класс | |||||||||
Подкласс | |||||||||
Специфика | |||||||||
Наименование | |||||||||
1. ДОХОДЫ | 46 809 631,60 | ||||||||
1 | Налоговые поступления | 28 707 461,00 | |||||||
01 | Подоходный налог | 11 208 593,80 | |||||||
1 | Корпоративный подоходный налог | 8 974 064,70 | |||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 2 234 529,10 | |||||||
03 | Социальный налог | 1 998 001,20 | |||||||
1 | Социальный налог | 1 998 001,20 | |||||||
04 | Hалоги на собственность | 5 672 732,00 | |||||||
1 | Hалоги на имущество | 3 343 884,70 | |||||||
3 | Земельный налог | 244 899,90 | |||||||
4 | Hалог на транспортные средства | 2 083 819,90 | |||||||
5 | Единый земельный налог | 127,50 | |||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 7 144 200,80 | |||||||
2 | Акцизы | 1 266 966,00 | |||||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 280 303,5 | |||||||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 5 596 931,30 | |||||||
07 | Прочие налоги | 2 920,50 | |||||||
1 | Прочие налоги | 2 920,50 | |||||||
08 | Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами | 2 681 012,70 | |||||||
1 | Государственная пошлина | 2 681 012,70 | |||||||
2 | Неналоговые поступления | 278 370,90 | |||||||
01 | Доходы от государственной собственности | 78 236,20 | |||||||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 73 802,00 | |||||||
7 | Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета | 1,80 | |||||||
9 | Прочие доходы от государственной собственности | 4 432,40 | |||||||
02 | Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 18,30 | |||||||
1 | Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 18,30 | |||||||
03 | Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 8 295,10 | |||||||
1 | Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 8 295,10 | |||||||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 54 237,30 | |||||||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора, в Фонд компенсации потерпевшим, Фонд поддержки инфраструктуры образования и Специальный государственный фонд | 54 237,30 | |||||||
06 | Прочие неналоговые поступления | 137 584,00 | |||||||
1 | Прочие неналоговые поступления | 137 584,0 | |||||||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 3 240 445,70 | |||||||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 2 621 020,70 | |||||||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 2 621 020,70 | |||||||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 619 425,00 | |||||||
1 | Продажа земли | 501 500,00 | |||||||
2 | Продажа нематериальных активов | 117 925,00 | |||||||
4 | Поступления трансфертов | 14 583 354,00 | |||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 14 583 354,00 | |||||||
2 | Трансферты из областного бюджета | 14 583 354,00 | |||||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||
Программа | |||||||||
Наименование | |||||||||
2. ЗАТРАТЫ | 46 254 606,4 | ||||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 703 922,4 | |||||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 304 193,0 | |||||||
112 | Аппарат маслихата района (города областного значения) | 51 729,0 | |||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения) | 46 835,0 | |||||||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 3 610,0 | |||||||
005 | Повышение эффективности деятельности депутатов маслихатов | 1 284,0 | |||||||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 252 464,0 | |||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения) | 244 329,0 | |||||||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 8 135,0 | |||||||
2 | Финансовая деятельность | 55 990,6 | |||||||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 55 990,6 | |||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения) | 39 551,3 | |||||||
003 | Проведение оценки имущества в целях налогообложения | 11 748,0 | |||||||
010 | Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим | 4 117,2 | |||||||
018 | Капитальные расходы государственного органа | 574,1 | |||||||
5 | Планирование и статистическая деятельность | 45 108,0 | |||||||
453 | Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения) | 45 108,0 | |||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования | 44 408,0 | |||||||
004 | Капитальные расходы государственного органа | 700,0 | |||||||
9 | Прочие государственные услуги общего характера | 298 630,8 | |||||||
454 | Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения) | 81 535,8 | |||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и сельского хозяйства | 81 535,8 | |||||||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 217 095,0 | |||||||
040 | Развитие объектов государственных органов | 217 095,0 | |||||||
02 | Оборона | 119 159,0 | |||||||
1 | Военные нужды | 111 159,0 | |||||||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 111 159,0 | |||||||
005 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 111 159,0 | |||||||
2 | Организация работы по чрезвычайным ситуациям | 8 000,0 | |||||||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 8 000,0 | |||||||
006 | Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения) | 8 000,0 | |||||||
03 | Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | 211 132,2 | |||||||
9 | Прочие услуги в области общественного порядка и безопасности | 211 132,2 | |||||||
485 | Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 185 906,6 | |||||||
021 | Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах | 185 906,6 | |||||||
499 | Отдел регистрации актов гражданского состояния района (города областного значения) | 25 225,6 | |||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области регистрации актов гражданского состояния | 25 225,6 | |||||||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 6 116 952,7 | |||||||
1 | Социальное обеспечение | 657 151,0 | |||||||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 657 151,0 | |||||||
005 | Государственная адресная социальная помощь | 657 151,0 | |||||||
2 | Социальная помощь | 5 163 844,7 | |||||||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 5 115 332,7 | |||||||
002 | Программа занятости | 699 060,9 | |||||||
006 | Оказание жилищной помощи | 45 987,0 | |||||||
007 | Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов | 1 663 751,0 | |||||||
010 | Материальное обеспечение детей с инвалидностью, воспитывающихся и обучающихся на дому | 25 322,0 | |||||||
014 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 449 928,0 | |||||||
017 | Обеспечение нуждающихся лиц с инвалидностью протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой реабилитации лица с инвалидностью | 2 177 896,0 | |||||||
023 | Обеспечение деятельности центров занятости населения | 53 387,8 | |||||||
485 | Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 48 512,0 | |||||||
068 | Социальная поддержка отдельных категорий граждан в виде льготного, бесплатного проезда на городском общественном транспорте (кроме такси) по решению местных представительных органов | 48 512,0 | |||||||
9 | Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения | 295 957,0 | |||||||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 154 789,0 | |||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения | 105 648,0 | |||||||
011 | Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат | 1 557,0 | |||||||
028 | Услуги лицам из групп риска, попавшим в сложную ситуацию вследствие насилия или угрозы насилия | 24 288,0 | |||||||
067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 23 296,0 | |||||||
497 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства района (города областного значения) | 141 168,0 | |||||||
094 | Предоставление жилищных сертификатов как социальная помощь | 141 168,0 | |||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 11 910 612,8 | |||||||
1 | Жилищное хозяйство | 6 112 169,9 | |||||||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 5 434 975,5 | |||||||
003 | Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда | 1 424 745,3 | |||||||
004 | Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры | 4 010 230,2 | |||||||
479 | Отдел жилищной инспекции района (города областного значения) | 147 688,1 | |||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищного фонда | 146 767,3 | |||||||
005 | Капитальные расходы государственного органа | 920,8 | |||||||
497 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства района (города областного значения) | 529 506,3 | |||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства | 334 467,3 | |||||||
005 | Организация сохранения государственного жилищного фонда | 195 039,0 | |||||||
2 | Коммунальное хозяйство | 809 412,9 | |||||||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 559 412,9 | |||||||
005 | Развитие коммунального хозяйства | 1 000,0 | |||||||
006 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения | 557 412,9 | |||||||
007 | Развитие благоустройства городов и населенных пунктов | 1 000,0 | |||||||
497 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства района (города областного значения) | 250 000,0 | |||||||
016 | Функционирование системы водоснабжения и водоотведения | 250 000,0 | |||||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 4 989 030,0 | |||||||
497 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства района (города областного значения) | 4 989 030,0 | |||||||
025 | Освещение улиц в населенных пунктах | 2 132 631,6 | |||||||
030 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 1 383 022,0 | |||||||
034 | Содержание мест захоронений и захоронение безродных | 5 800,0 | |||||||
035 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 1 467 576,4 | |||||||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 1 161 218,3 | |||||||
1 | Деятельность в области культуры | 794 591,3 | |||||||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 7 077,3 | |||||||
011 | Развитие объектов культуры | 7 077,3 | |||||||
802 | Отдел культуры, физической культуры и спорта района (города областного значения) | 787 514,0 | |||||||
005 | Поддержка культурно-досуговой работы | 787 514,0 | |||||||
2 | Спорт | 57 486,3 | |||||||
802 | Отдел культуры, физической культуры и спорта района (города областного значения) | 57 486,3 | |||||||
007 | Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне | 40 937,3 | |||||||
008 | Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях | 16 549,0 | |||||||
3 | Информационное пространство | 94 190,0 | |||||||
470 | Отдел внутренней политики и развития языков района (города областного значения) | 8 589,0 | |||||||
005 | Услуги по проведению государственной информационной политики | 8 589,0 | |||||||
802 | Отдел культуры, физической культуры и спорта района (города областного значения) | 85 601,0 | |||||||
004 | Функционирование районных (городских) библиотек | 85 601,0 | |||||||
9 | Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства | 214 950,7 | |||||||
470 | Отдел внутренней политики и развития языков района (города областного значения) | 171 540,0 | |||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан, развития языков | 75 243,0 | |||||||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 3 200,0 | |||||||
004 | Реализация мероприятий в сфере молодежной политики | 93 097,0 | |||||||
802 | Отдел культуры, физической культуры и спорта района (города областного значения) | 43 410,7 | |||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры, физической культуры и спорта | 41 866,7 | |||||||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 1 544,0 | |||||||
09 | Топливно-энергетический комплекс и недропользование | 5 889 832,4 | |||||||
1 | Топливо и энергетика | 4 451 710,7 | |||||||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 4 451 710,7 | |||||||
009 | Развитие теплоэнергетической системы | 4 451 710,7 | |||||||
9 | Прочие услуги в области топливно-энергетического комплекса и недропользования | 1 438 121,7 | |||||||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 1 438 121,7 | |||||||
036 | Развитие газотранспортной системы | 1 438 121,7 | |||||||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 51 409,4 | |||||||
6 | Земельные отношения | 49 237,4 | |||||||
463 | Отдел земельных отношений района (города областного значения) | 49 237,4 | |||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения) | 46 521,4 | |||||||
003 | Земельно-хозяйственное устройство населенных пунктов | 1 716,0 | |||||||
007 | Капитальные расходы государственного органа | 1 000,0 | |||||||
9 | Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений | 2 172,0 | |||||||
453 | Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения) | 1 172,0 | |||||||
099 | Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов | 1 172,0 | |||||||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 1 000,0 | |||||||
056 | Строительство приютов, пунктов временного содержания для животных | 1 000,0 | |||||||
11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 501 848,6 | |||||||
2 | Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 501 848,6 | |||||||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 338 641,8 | |||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства | 337 341,8 | |||||||
017 | Капитальные расходы государственного органа | 1 300,0 | |||||||
468 | Отдел архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | 163 206,8 | |||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровне | 50 761,7 | |||||||
003 | Разработка схем градостроительного развития территории района и генеральных планов населенных пунктов | 107 301,1 | |||||||
004 | Капитальные расходы государственного органа | 5 144,0 | |||||||
12 | Транспорт и коммуникации | 3 639 950,7 | |||||||
1 | Автомобильный транспорт | 1 723 211,1 | |||||||
485 | Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 1 723 211,1 | |||||||
022 | Развитие транспортной инфраструктуры | 684 234,1 | |||||||
023 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог | 1 019 525,0 | |||||||
045 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов | 19 452,0 | |||||||
9 | Прочие услуги в сфере транспорта и коммуникаций | 1 916 739,6 | |||||||
485 | Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 1 916 739,6 | |||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области пассажирского транспорта и автомобильных дорог | 59 586,6 | |||||||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 150,0 | |||||||
024 | Организация внутрипоселковых (внутригородских), пригородных и внутрирайонных общественных пассажирских перевозок | 871,0 | |||||||
037 | Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым городским (сельским), пригородным и внутрирайонным сообщениям | 1 856 132,0 | |||||||
13 | Прочие | 2 148 371,0 | |||||||
3 | Поддержка предпринимательской деятельности и защита конкуренции | 4 950,0 | |||||||
454 | Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения) | 4 950,0 | |||||||
006 | Поддержка предпринимательской деятельности | 4 950,0 | |||||||
9 | Прочие | 2 143 421,0 | |||||||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 1 005 187,0 | |||||||
077 | Развитие инженерной инфраструктуры в рамках Государственной программы развития регионов до 2025 года | 697 002,0 | |||||||
079 | Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 308 185,0 | |||||||
497 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства района (города областного значения) | 1 138 234,0 | |||||||
096 | Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства | 1 138 234,0 | |||||||
14 | Обслуживание долга | 1 883 589,0 | |||||||
1 | Обслуживание долга | 1 883 589,0 | |||||||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 1 883 589,0 | |||||||
013 | Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета | 1 883 589,0 | |||||||
15 | Трансферты | 11 916 607,9 | |||||||
1 | Трансферты | 11 916 607,9 | |||||||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 11 916 607,9 | |||||||
006 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 689,0 | |||||||
007 | Бюджетные изъятия | 10 930 780,0 | |||||||
024 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 337 615,0 | |||||||
038 | Субвенции | 443 989,9 | |||||||
054 | Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 203 534,0 | |||||||
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||||||
Класс | |||||||||
Подкласс | |||||||||
Специфика | |||||||||
Наименование | |||||||||
3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | -107 213,0 | ||||||||
Бюджетные кредиты | 5 175,0 | ||||||||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 5 175,0 | |||||||
9 | Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений | 5 175,0 | |||||||
453 | Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения) | 5 175,0 | |||||||
006 | Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов | 5 175,0 | |||||||
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||||||
Класс | |||||||||
Подкласс | |||||||||
Специфика | |||||||||
Погашение бюджетных кредитов | 112 388,0 | ||||||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 112 388,0 | |||||||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 112 388,0 | |||||||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 112 388,0 | |||||||
4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0 | ||||||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||||||
5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | 662 238,2 | ||||||||
6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | -662 238,2 | ||||||||
7 | Поступление займов | 5 175,0 | |||||||
01 | Внутренние государственные займы | 5 175,0 | |||||||
2 | Договоры займа | 5 175,0 | |||||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||
Программа | |||||||||
16 | Погашение займов | 670 565,7 | |||||||
1 | Погашение займов | 670 565,7 | |||||||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 670 565,7 | |||||||
008 | Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом | 670 565,7 | |||||||
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||||||
Класс | |||||||||
Подкласс | |||||||||
Специфика | |||||||||
Используемые остатки бюджетных средств | 3 152,5 | ||||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 3 152,5 | |||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 3 152,5 | |||||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 3 152,5 |
Приложение 2 к решению | |
Актауского городского маслихата | |
от 6 декабря 2023 года №8/44 | |
Приложение 4 к решению | |
Актауского городского маслихата | |
от 22 декабря 2022 года № 22/168 |
Объемы трансфертов общего характера между городским бюджетом и бюджетом села Умирзак на трехлетний период 2023-2025 годов
тыс.тенге
Наименование | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
Объемы бюджетных субвенций, передаваемые из городского бюджета в сельский бюджет | 443 989,9 | 127 058,0 | 138 419,0 |
Село Умирзак | 443 989,9 | 127 058,0 | 138 419,0 |