О внесении изменений в решение Актауского городского маслихата Мангистауской области от 22 декабря 2022 года № 22/168 "О бюджете города Актау на 2023 - 2025 годы"

Решение Актауского городского маслихата Мангистауской области от 6 декабря 2023 года № 8/44

      Актауский городской маслихат РЕШИЛ:

      1. Внести в решение Актауского городского маслихата от 22 декабря 2022 года №22/168 "О бюджете города Актау на 2023-2025 годы" следующие изменения:

      пункт 1 изложить в новой редакции:

      "1. Утвердить городской бюджет на 2023-2025 годы, согласно приложениям 1,2 и 3 к настоящему решению, в том числе на 2023 год в следующих объемах:

      1) доходы – 46 809 631,6 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям – 28 707 461,0 тысяч тенге;

      неналоговым поступлениям – 278 370,9 тысяч тенге;

      поступлениям от продажи основного капитала – 3 240 445,7 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов – 14 583 354,0 тысяч тенге;

      2) затраты – 46 254 606,4 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – -107 213 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 5 175 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 112 388 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге, в том числе:

      приобретение финансовых активов – 0 тенге;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – 662 238,2 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – -662 238,2 тысяч тенге, в том числе:

      поступление займов – 5 175 тысяч тенге;

      погашение займов – 670 565,7 тысяч тенге;

      используемые остатки бюджетных средств – 3 152,5 тенге.".

      приложение - 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.

      в пункте 2:

      абзац третий изложить в новой редакции следующего содержания:

      "Индивидуальный подоходный налог с доходов, облагаемых у источника выплаты – 4,5 процентов";

      абзац шестой изложить в новой редакции следующего содержания:

      "Социальный налог –5,0 процентов".

      пункт 3 изложить в новой редакции следующего содержания:

      "Учесть, что в городском бюджете на 2023 год предусмотрены целевые текущие трансферты из республиканского бюджета в сумме 3 053 183 тысяч тенге.";

      приложение 4 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему решению.

      2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2023 года.

      Председатель С.Т.Закенов

  Приложение 1 к решению
  Актауского городского маслихата
  от 6 декабря 2023 года № 8/44
  Приложение 1 к решению
  Актауского городского маслихата
  от 22 декабря 2022 года № 22/168

Бюджет города Актау на 2023 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс



Подкласс




Специфика




Наименование




1. ДОХОДЫ

46 809 631,60

1



Налоговые поступления

28 707 461,00


01


Подоходный налог

11 208 593,80



1

Корпоративный подоходный налог

8 974 064,70



2

Индивидуальный подоходный налог

2 234 529,10


03


Социальный налог

1 998 001,20



1

Социальный налог

1 998 001,20


04


Hалоги на собственность

5 672 732,00



1

Hалоги на имущество

3 343 884,70



3

Земельный налог

244 899,90



4

Hалог на транспортные средства

2 083 819,90



5

Единый земельный налог

127,50


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

7 144 200,80



2

Акцизы

1 266 966,00



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

280 303,5



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

5 596 931,30


07


Прочие налоги

2 920,50



1

Прочие налоги

2 920,50


08


Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами

2 681 012,70



1

Государственная пошлина

2 681 012,70

2



Неналоговые поступления

278 370,90


01


Доходы от государственной собственности

78 236,20



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

73 802,00



7

Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета

1,80



9

Прочие доходы от государственной собственности

4 432,40


02


Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

18,30



1

Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

18,30


03


Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

8 295,10



1

Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

8 295,10


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

54 237,30



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора, в Фонд компенсации потерпевшим, Фонд поддержки инфраструктуры образования и Специальный государственный фонд

54 237,30


06


Прочие неналоговые поступления

137 584,00



1

Прочие неналоговые поступления

137 584,0

3



Поступления от продажи основного капитала

3 240 445,70


01


Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

2 621 020,70



1

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

2 621 020,70


03


Продажа земли и нематериальных активов

619 425,00



1

Продажа земли

501 500,00



2

Продажа нематериальных активов

117 925,00

4



Поступления трансфертов

14 583 354,00


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

14 583 354,00



2

Трансферты из областного бюджета

14 583 354,00

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование





2. ЗАТРАТЫ

46 254 606,4

01




Государственные услуги общего характера

703 922,4


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

304 193,0



112


Аппарат маслихата района (города областного значения)

51 729,0




001

Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)

46 835,0




003

Капитальные расходы государственного органа

3 610,0




005

Повышение эффективности деятельности депутатов маслихатов

1 284,0



122


Аппарат акима района (города областного значения)

252 464,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)

244 329,0




003

Капитальные расходы государственного органа

8 135,0


2



Финансовая деятельность

55 990,6



452


Отдел финансов района (города областного значения)

55 990,6




001

Услуги по реализации государственной политики в области исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)

39 551,3




003

Проведение оценки имущества в целях налогообложения

11 748,0




010

Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим

4 117,2




018

Капитальные расходы государственного органа

574,1


5



Планирование и статистическая деятельность

45 108,0



453


Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)

45 108,0




001

Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования

44 408,0




004

Капитальные расходы государственного органа

700,0


9



Прочие государственные услуги общего характера

298 630,8



454


Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения)

81 535,8




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и сельского хозяйства

81 535,8



467


Отдел строительства района (города областного значения)

217 095,0




040

Развитие объектов государственных органов

217 095,0

02




Оборона

119 159,0


1



Военные нужды

111 159,0



122


Аппарат акима района (города областного значения)

111 159,0




005

Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности

111 159,0


2



Организация работы по чрезвычайным ситуациям

8 000,0



122


Аппарат акима района (города областного значения)

8 000,0




006

Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения)

8 000,0

03




Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность

211 132,2


9



Прочие услуги в области общественного порядка и безопасности

211 132,2



485


Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

185 906,6




021

Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах

185 906,6



499


Отдел регистрации актов гражданского состояния района (города областного значения)

25 225,6




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области регистрации актов гражданского состояния

25 225,6

06




Социальная помощь и социальное обеспечение

6 116 952,7


1



Социальное обеспечение

657 151,0



451


Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

657 151,0




005

Государственная адресная социальная помощь

657 151,0


2



Социальная помощь

5 163 844,7



451


Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

5 115 332,7




002

Программа занятости

699 060,9




006

Оказание жилищной помощи

45 987,0




007

Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов

1 663 751,0




010

Материальное обеспечение детей с инвалидностью, воспитывающихся и обучающихся на дому

25 322,0




014

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

449 928,0




017

Обеспечение нуждающихся лиц с инвалидностью протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой реабилитации лица с инвалидностью

2 177 896,0




023

Обеспечение деятельности центров занятости населения

53 387,8



485


Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

48 512,0




068

Социальная поддержка отдельных категорий граждан в виде льготного, бесплатного проезда на городском общественном транспорте (кроме такси) по решению местных представительных органов

48 512,0


9



Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения

295 957,0



451


Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

154 789,0




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения

105 648,0




011

Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат

1 557,0




028

Услуги лицам из групп риска, попавшим в сложную ситуацию вследствие насилия или угрозы насилия

24 288,0




067

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

23 296,0



497


Отдел жилищно-коммунального хозяйства района (города областного значения)

141 168,0




094

Предоставление жилищных сертификатов как социальная помощь

141 168,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

11 910 612,8


1



Жилищное хозяйство

6 112 169,9



467


Отдел строительства района (города областного значения)

5 434 975,5




003

Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда

1 424 745,3




004

Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры

4 010 230,2



479


Отдел жилищной инспекции района (города областного значения)

147 688,1




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищного фонда

146 767,3




005

Капитальные расходы государственного органа

920,8



497


Отдел жилищно-коммунального хозяйства района (города областного значения)

529 506,3




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства

334 467,3




005

Организация сохранения государственного жилищного фонда

195 039,0


2



Коммунальное хозяйство

809 412,9



467


Отдел строительства района (города областного значения)

559 412,9




005

Развитие коммунального хозяйства

1 000,0




006

Развитие системы водоснабжения и водоотведения

557 412,9




007

Развитие благоустройства городов и населенных пунктов

1 000,0



497


Отдел жилищно-коммунального хозяйства района (города областного значения)

250 000,0




016

Функционирование системы водоснабжения и водоотведения

250 000,0


3



Благоустройство населенных пунктов

4 989 030,0



497


Отдел жилищно-коммунального хозяйства района (города областного значения)

4 989 030,0




025

Освещение улиц в населенных пунктах

2 132 631,6




030

Обеспечение санитарии населенных пунктов

1 383 022,0




034

Содержание мест захоронений и захоронение безродных

5 800,0




035

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

1 467 576,4

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

1 161 218,3


1



Деятельность в области культуры

794 591,3



467


Отдел строительства района (города областного значения)

7 077,3




011

Развитие объектов культуры

7 077,3



802


Отдел культуры, физической культуры и спорта района (города областного значения)

787 514,0




005

Поддержка культурно-досуговой работы

787 514,0


2



Спорт

57 486,3



802


Отдел культуры, физической культуры и спорта района (города областного значения)

57 486,3




007

Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне

40 937,3




008

Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях

16 549,0


3



Информационное пространство

94 190,0



470


Отдел внутренней политики и развития языков района (города областного значения)

8 589,0




005

Услуги по проведению государственной информационной политики

8 589,0



802


Отдел культуры, физической культуры и спорта района (города областного значения)

85 601,0




004

Функционирование районных (городских) библиотек

85 601,0


9



Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства

214 950,7



470


Отдел внутренней политики и развития языков района (города областного значения)

171 540,0




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан, развития языков

75 243,0




003

Капитальные расходы государственного органа

3 200,0




004

Реализация мероприятий в сфере молодежной политики

93 097,0



802


Отдел культуры, физической культуры и спорта района (города областного значения)

43 410,7




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры, физической культуры и спорта

41 866,7




003

Капитальные расходы государственного органа

1 544,0

09




Топливно-энергетический комплекс и недропользование

5 889 832,4


1



Топливо и энергетика

4 451 710,7



467


Отдел строительства района (города областного значения)

4 451 710,7




009

Развитие теплоэнергетической системы

4 451 710,7


9



Прочие услуги в области топливно-энергетического комплекса и недропользования

1 438 121,7



467


Отдел строительства района (города областного значения)

1 438 121,7




036

Развитие газотранспортной системы

1 438 121,7

10




Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

51 409,4


6



Земельные отношения

49 237,4



463


Отдел земельных отношений района (города областного значения)

49 237,4




001

Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения)

46 521,4




003

Земельно-хозяйственное устройство населенных пунктов

1 716,0




007

Капитальные расходы государственного органа

1 000,0


9



Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений

2 172,0



453


Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)

1 172,0




099

Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов

1 172,0



467


Отдел строительства района (города областного значения)

1 000,0




056

Строительство приютов, пунктов временного содержания для животных

1 000,0

11




Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

501 848,6


2



Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

501 848,6



467


Отдел строительства района (города областного значения)

338 641,8




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства

337 341,8




017

Капитальные расходы государственного органа

1 300,0



468


Отдел архитектуры и градостроительства района (города областного значения)

163 206,8




001

Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровне

50 761,7




003

Разработка схем градостроительного развития территории района и генеральных планов населенных пунктов

107 301,1




004

Капитальные расходы государственного органа

5 144,0

12




Транспорт и коммуникации

3 639 950,7


1



Автомобильный транспорт

1 723 211,1



485


Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

1 723 211,1




022

Развитие транспортной инфраструктуры

684 234,1




023

Обеспечение функционирования автомобильных дорог

1 019 525,0




045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов

19 452,0


9



Прочие услуги в сфере транспорта и коммуникаций

1 916 739,6



485


Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

1 916 739,6




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области пассажирского транспорта и автомобильных дорог

59 586,6




003

Капитальные расходы государственного органа

150,0




024

Организация внутрипоселковых (внутригородских), пригородных и внутрирайонных общественных пассажирских перевозок

871,0




037

Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым городским (сельским), пригородным и внутрирайонным сообщениям

1 856 132,0

13




Прочие

2 148 371,0


3



Поддержка предпринимательской деятельности и защита конкуренции

4 950,0



454


Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения)

4 950,0




006

Поддержка предпринимательской деятельности

4 950,0


9



Прочие

2 143 421,0



467


Отдел строительства района (города областного значения)

1 005 187,0




077

Развитие инженерной инфраструктуры в рамках Государственной программы развития регионов до 2025 года

697 002,0




079

Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"

308 185,0



497


Отдел жилищно-коммунального хозяйства района (города областного значения)

1 138 234,0




096

Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства

1 138 234,0

14




Обслуживание долга

1 883 589,0


1



Обслуживание долга

1 883 589,0



452


Отдел финансов района (города областного значения)

1 883 589,0




013

Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета

1 883 589,0

15




Трансферты

11 916 607,9


1



Трансферты

11 916 607,9



452


Отдел финансов района (города областного значения)

11 916 607,9




006

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

689,0




007

Бюджетные изъятия

10 930 780,0




024

Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства

337 615,0




038

Субвенции

443 989,9




054

Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан

203 534,0

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс



Подкласс




Специфика





Наименование






3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

-107 213,0





Бюджетные кредиты

5 175,0

10




Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

5 175,0


9



Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений

5 175,0



453


Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)

5 175,0




006

Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов

5 175,0

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс



Подкласс




Специфика





Погашение бюджетных кредитов

112 388,0

5




Погашение бюджетных кредитов

112 388,0


01


Погашение бюджетных кредитов

112 388,0




1

Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета

112 388,0





4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0





Приобретение финансовых активов

0





Поступления от продажи финансовых активов государства

0





5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

662 238,2





6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

-662 238,2

7




Поступление займов

5 175,0


01


Внутренние государственные займы

5 175,0




2

Договоры займа

5 175,0

Функциональная группа 

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа 



Администратор бюджетных программ




Программа






16




Погашение займов

670 565,7


1



Погашение займов

670 565,7



452


Отдел финансов района (города областного значения)

670 565,7




008

Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом

670 565,7

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс 



Подкласс




Специфика





Используемые остатки бюджетных средств

3 152,5

8




Используемые остатки бюджетных средств

3 152,5


01


Остатки бюджетных средств

3 152,5




1

Свободные остатки бюджетных средств

3 152,5

  Приложение 2 к решению
  Актауского городского маслихата
  от 6 декабря 2023 года №8/44
  Приложение 4 к решению
  Актауского городского маслихата
  от 22 декабря 2022 года № 22/168

Объемы трансфертов общего характера между городским бюджетом и бюджетом села Умирзак на трехлетний период 2023-2025 годов

      тыс.тенге

Наименование

2023 год

2024 год

2025 год

Объемы бюджетных субвенций, передаваемые из городского бюджета в сельский бюджет

443 989,9

127 058,0

138 419,0

Село Умирзак

443 989,9

127 058,0

138 419,0


Маңғыстау облысы Ақтау қалалық мәслихатының 2022 жылғы 22 желтоқсандағы № 22/168 "2023 - 2025 жылдарға арналған Ақтау қаласының бюджеті туралы" шешіміне өзгерістер енгізу туралы

Маңғыстау облысы Ақтау қалалық мәслихатының 2023 жылғы 6 желтоқсандағы № 8/44 шешімі

      Ақтау қалалық мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:

      1.Ақтау қалалық мәслихатының 2022 жылғы 22 желтоқсандағы №22/168 "2023-2025 жылдарға арналған Ақтау қаласының бюджеті туралы" шешіміне келесідей өзгерістер енгізілсін:

      1-тармақ жаңа редакцияда жазылсын:

      "1. 2023-2025 жылдарға арналған қалалық бюджет тиісінше осы шешімнің 1, 2 және 3-қосымшаларына сәйкес, оның ішінде 2023 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 46 809 631,6 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер бойынша – 28 707 461,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер бойынша – 278 370,9 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер бойынша – 3 240 445,7 мың теңге;

      трансферттердің түсімдері бойынша – 14 583 354,0 мың теңге;

      2) шығындар – 46 254 606,4 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу – -107 213 мың теңге, оның ішінде:

      бюджеттік кредиттер – 5 175 мың теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу – 112 388 мың теңге;

      4) қаржы активтерiмен операциялар бойынша сальдо – 0 теңге, оның ішінде:

      қаржы активтерiн сатып алу – 0 теңге;

      мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0 теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – 662 238,2 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) –

      -662 238,2 мың теңге, оның ішінде:

      қарыздар түсімі – 5 175 мың теңге;

      қарыздарды өтеу – 670 565,7 мың теңге;

      бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары – 3 152,5 теңге.".

      көрсетілген шешімнің 1 қосымшасы осы шешімнің қосымшасына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.

      2 - тармақта:

      үшінші абзац келесідей мазмұнда жаңа редакцияда жазылсын:

      "Төлем көзінен салық салынатын табыстардан ұсталатын жеке табыс салығы– 4,5 пайыз";

      алтыншы абзац келесідей мазмұнда жаңа редакцияда жазылсын:

      "Әлеуметтік салық – 5,0 пайыз".

      3 - тармақ келесідей мазмұнда жаңа редакцияда жазылсын:

      "2023 жылға арналған қалалық бюджетте республикалық бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер 3 053 183 мың теңге сомасында қарастырылғаны ескерілсін.";

      көрсетілген шешімнің 4 - қосымшасы осы шешімнің 2 - қосымшасына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.

      2. Осы шешім 2023 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізіледі.

      Төраға С.Т. Закенов

  Ақтау қалалық мәслихатының
  2023 жылғы 6 желтоқсандағы
  № 8/44 шешіміне 1- қосымша
  Ақтау қалалық мәслихатының
  2022 жылғы 22 желтоқсандағы
  № 22/168 шешіміне 1 -қосымша

2023 жылға арналған Ақтау қаласының бюджеті

Санаты

Сомасы, мың теңге


Сыныбы



Ішкі сыныбы




Ерекшелігі




Атауы




1. КІРІСТЕР

46 809 631,60

1



Салықтық түсімдер

28 707 461,00


01


Табыс салығы

11 208 593,80



1

Корпоративтік табыс салығы

8 974 064,70



2

Жеке табыс салығы

2 234 529,10


03


Әлеуметтiк салық

1 998 001,20



1

Әлеуметтік салық

1 998 001,20


04


Меншiкке салынатын салықтар

5 672 732,00



1

Мүлiкке салынатын салықтар

3 343 884,70



3

Жер салығы

244 899,90



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

2 083 819,90



5

Бірыңғай жер салығы

127,50


05


Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар

7 144 200,80



2

Акциздер

1 266 966,00



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

280 303,5



4

Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар

5 596 931,30


07


Басқа да салықтар

2 920,50



1

Басқа да салықтар

2 920,50


08


Заңдық маңызы бар әрекеттерді жасағаны және (немесе) оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдар құжаттар бергені үшін алынатын міндетті төлемдер

2 681 012,70



1

Мемлекеттік баж

2 681 012,70

2



Салықтық емес түсiмдер

278 370,90


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

78 236,20



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

73 802,00



7

Мемлекеттік бюджеттен берілген кредиттер бойынша сыйақылар

1,80



9

Мемлекет меншігінен түсетін басқа да кірістер 

4 432,40


02


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелердің тауарларды (жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді) өткізуінен түсетін түсімдер

18,30



1

Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелердің тауарларды (жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді) өткізуінен түсетін түсімдер

18,30


03


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімдері

8 295,10



1

Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімдері

8 295,10


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

54 237,30



1

Мұнай секторы ұйымдарынан, Жәбірленушілерге өтемақы қорынан және Білім беру инфрақұрылымын қолдау қорынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

54 237,30


06


Басқа да салықтық емес түсiмдер

137 584,00



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

137 584,0

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

3 240 445,70


01


Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

2 621 020,70



1

Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

2 621 020,70


03


Жердi және материалдық емес активтердi сату

619 425,00



1

Жерді сату

501 500,00



2

Материалдық емес активтерді сату

117 925,00

4



Трансферттердің түсімдері

14 583 354,00


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

14 583 354,00



2

Облыстық бюджеттен түсетiн трансферттер

14 583 354,00

Функционалдық топ 

Сомасы, мың теңге


Кіші функция



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі 




Бағдарлама





Атауы





2. ШЫҒЫНДАР

46 254 606,4

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

703 922,4


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

304 193,0



112


Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының аппараты

51 729,0




001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

46 835,0




003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

3 610,0




005

Мәслихаттар депутаттары қызметінің тиімділігін арттыру

1 284,0



122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

252 464,0




001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

244 329,0




003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

8 135,0


2



Қаржылық қызмет

55 990,6



452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

55 990,6




001

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетін орындау және коммуналдық меншігін басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

39 551,3




003

Салық салу мақсатында мүлікті бағалауды жүргізу

11 748,0




010

Жекешелендіру, коммуналдық меншікті басқару, жекешелендіруден кейінгі қызмет және осыған байланысты дауларды реттеу

4 117,2




018

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

574,1


5



Жоспарлау және статистикалық қызмет

45 108,0



453


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі

45 108,0




001

Экономикалық саясатты, мемлекеттік жоспарлау жүйесін қалыптастыру және дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

44 408,0




004

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

700,0


9



Жалпы сипаттағы өзге де мемлекеттiк қызметтер

298 630,8



454


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік және ауыл шаруашылығы бөлімі

81 535,8




001

Жергілікті деңгейде кәсіпкерлікті және ауыл шаруашылығын дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

81 535,8



467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

217 095,0




040

Мемлекеттік органдардың объектілерін дамыту

217 095,0

02




Қорғаныс

119 159,0


1



Әскери мұқтаждар

111 159,0



122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

111 159,0




005

Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар

111 159,0


2



Төтенше жағдайлар жөніндегі жұмыстарды ұйымдастыру

8 000,0



122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

8 000,0




006

Аудан (облыстық маңызы бар қала) ауқымындағы төтенше жағдайлардың алдын алу және оларды жою

8 000,0

03




Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі

211 132,2


9



Қоғамдық тәртіп және қауіпсіздік саласындағы басқа да қызметтер

211 132,2



485


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

185 906,6




021

Елдi мекендерде жол қозғалысы қауiпсiздiгін қамтамасыз ету

185 906,6



499


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) азаматтық хал актілерін тіркеу бөлімі

25 225,6




001

Жергілікті деңгейде азаматтық хал актілерін тіркеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

25 225,6

06




Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру

6 116 952,7


1



Әлеуметтiк қамсыздандыру

657 151,0



451


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

657 151,0




005

Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек

657 151,0


2



Әлеуметтiк көмек

5 163 844,7



451


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

5 115 332,7




002

Жұмыспен қамту бағдарламасы

699 060,9




006

Тұрғын үйге көмек көрсету

45 987,0




007

Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек

1 663 751,0




010

Үйден тәрбиеленіп оқытылатын мүгедектігі бар балаларды материалдық қамтамасыз ету

25 322,0




014

Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету

449 928,0




017

Оңалтудың жеке бағдарламасына сәйкес мұқтаж мүгедектігі бар адамдарды протездік-ортопедиялық көмек, сурдотехникалық құралдар, тифлотехникалық құралдар, санаторий-курорттық емделу, мiндеттi гигиеналық құралдармен қамтамасыз ету, арнаулы жүрiп-тұру құралдары, жеке көмекшінің және есту бойынша мүгедектігі бар адамдарға қолмен көрсететiн тіл маманының қызметтері мен қамтамасыз ету

2 177 896,0




023

Жұмыспен қамту орталықтарының қызметін қамтамасыз ету

53 387,8



485


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

48 512,0




068

Жергілікті өкілдік органдардың шешімі бойынша қалалық қоғамдық көлікте (таксиден басқа) жеңілдікпен, тегін жол жүру түрінде азаматтардың жекелеген санаттарын әлеуметтік қолдау

48 512,0


9



Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамтамасыз ету салаларындағы өзге де қызметтер

295 957,0



451


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

154 789,0




001

Жергілікті деңгейде халық үшін әлеуметтік бағдарламаларды жұмыспен қамтуды қамтамасыз етуді іске асыру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

105 648,0




011

Жәрдемақыларды және басқа да әлеуметтік төлемдерді есептеу, төлеу мен жеткізу бойынша қызметтерге ақы төлеу

1 557,0




028

Күш көрсету немесе күш көрсету қаупі салдарынан қиын жағдайларға тап болған тәуекелдер тобындағы адамдарға қызметтер

24 288,0




067

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары

23 296,0



497


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық бөлімі

141 168,0




094

Әлеуметтік көмек ретінде тұрғын үй сертификаттарын беру

141 168,0

07




Тұрғын үй -коммуналдық шаруашылық

11 910 612,8


1



Тұрғын үй шаруашылығы

6 112 169,9



467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

5 434 975,5




003

Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау және (немесе) салу, реконструкциялау

1 424 745,3




004

Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру

4 010 230,2



479


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй инспекциясы бөлімі

147 688,1




001

Жергілікті деңгейде тұрғын үй қоры саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

146 767,3




005

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

920,8



497


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық бөлімі

529 506,3




001

Жергілікті деңгейде тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру бойынша қызметтер

334 467,3




005

Мемлекеттік тұрғын үй қорын сақтауды үйымдастыру

195 039,0


2



Коммуналдық шаруашылық

809 412,9



467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

559 412,9




005

Коммуналдық шаруашылығын дамыту

1 000,0




006

Сумен жабдықтау және су бұру жүйесін дамыту

557 412,9




007

Қаланы және елді мекендерді абаттандыруды дамыту

1 000,0



497


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық бөлімі

250 000,0




016

Сумен жабдықтау және су бұру жүйесінің жұмыс істеуі

250 000,0


3



Елді-мекендерді көркейту

4 989 030,0



497


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық бөлімі

4 989 030,0




025

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

2 132 631,6




030

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

1 383 022,0




034

Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу

5 800,0




035

Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру

1 467 576,4

08




Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік

1 161 218,3


1



Мәдениет саласындағы қызмет

794 591,3



467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

7 077,3




011

Мәдениет объектілерін дамыту

7 077,3



802


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет, дене шынықтыру және спорт бөлімі

787 514,0




005

Мәдени-демалыс жұмысын қолдау

787 514,0


2



Спорт

57 486,3



802


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет, дене шынықтыру және спорт бөлімі

57 486,3




007

Аудандық (облыстық маңызы бар қалалық) деңгейде спорттық жарыстар өткiзу

40 937,3




008

Әртүрлi спорт түрлерi бойынша аудан (облыстық маңызы бар қала) құрама командаларының мүшелерiн дайындау және олардың облыстық спорт жарыстарына қатысуы

16 549,0


3



Ақпараттық кеңiстiк

94 190,0



470


Аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат және тілдерді дамыту бөлімі

8 589,0




005

Мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер

8 589,0



802


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет, дене шынықтыру және спорт бөлімі

85 601,0




004

Аудандық (қалалық) кiтапханалардың жұмыс iстеуi

85 601,0


9



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңiстiктi ұйымдастыру жөнiндегi өзге де қызметтер

214 950,7



470


Аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат және тілдерді дамыту бөлімі

171 540,0




001

Жергiлiктi деңгейде ақпарат, мемлекеттілікті нығайту және азаматтардың әлеуметтік оптимизімін қалыптастыру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

75 243,0




003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

3 200,0




004

Жастар саясаты саласында іс-шараларды іске асыру

93 097,0



802


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет, дене шынықтыру және спорт бөлімі

43 410,7




001

Жергілікті деңгейде мәдениет, дене шынықтыру және спорт саласында мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

41 866,7




003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

1 544,0

09




Отын-энергетика кешені және жер қойнауын пайдалану

5 889 832,4


1



Отын және энергетика

4 451 710,7



467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

4 451 710,7




009

Жылу-энергетикалық жүйені дамыту

4 451 710,7


9



Отын-энергетика кешені және жер қойнауын пайдалану саласындағы өзге де қызметтер

1 438 121,7



467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

1 438 121,7




036

Газ тасымалдау жүйесін дамыту

1 438 121,7

10




Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

51 409,4


6



Жер қатынастары

49 237,4



463


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары бөлімі

49 237,4




001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) аумағында жер қатынастарын реттеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

46 521,4




003

Елдi мекендердi жер-шаруашылық орналастыру

1 716,0




007

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

1 000,0


9



Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, қоршаған ортаны қорғау және жер қатынастары саласындағы басқа да қызметтер

2 172,0



453


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі

1 172,0




099

Мамандарға әлеуметтік қолдау көрсету жөніндегі шараларды іске асыру

1 172,0



467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

1 000,0




056

Жануарларға арналған баспаналар, уақытша ұстау пункттерін салу

1 000,0

11




Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

501 848,6


2



Сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

501 848,6



467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

338 641,8




001

Жергілікті деңгейде құрылыс саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

337 341,8




017

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

1 300,0



468


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет және қала құрылысы бөлімі

163 206,8




001

Жергілікті деңгейде сәулет және қала құрылысы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

50 761,7




003

Аудан аумағында қала құрылысын дамыту схемаларын және елді мекендердің бас жоспарларын әзірлеу

107 301,1




004

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

5 144,0

12




Көлік және коммуникация

3 639 950,7


1



Автомобиль көлiгi

1 723 211,1



485


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

1 723 211,1




022

Көлік инфрақұрылымын дамыту

684 234,1




023

Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

1 019 525,0




045

Аудандық маңызы бар автомобиль жолдарын және елді-мекендердің көшелерін күрделі және орташа жөндеу

19 452,0


9



Көлiк және коммуникациялар саласындағы өзге де қызметтер

1 916 739,6



485


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

1 916 739,6




001

Жергілікті деңгейде жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

59 586,6




003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

150,0




024

Кентiшiлiк (қалаiшiлiк), қала маңындағы ауданiшiлiк қоғамдық жолаушылар тасымалдарын ұйымдастыру

871,0




037

Әлеуметтік маңызы бар қалалық (ауылдық), қала маңындағы және ауданішілік қатынастар бойынша жолаушылар тасымалдарын субсидиялау

1 856 132,0

13




Басқалар

2 148 371,0


3



Кәсiпкерлiк қызметтi қолдау және бәсекелестікті қорғау

4 950,0



454


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік және ауыл шаруашылығы бөлімі

4 950,0




006

Кәсіпкерлік қызметті қолдау

4 950,0


9



Басқалар

2 143 421,0



467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

1 005 187,0




077

Өңірлерді дамытудың 2025 жылға дейінгі мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде инженерлік инфрақұрылымды дамыту

697 002,0




079

"Ауыл-Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылымдарды дамыту

308 185,0



497


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй- коммуналдық шаруашылық бөлімі

1 138 234,0




096

Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалар бойынша мемлекеттік міндеттемелерді орындау

1 138 234,0

14




Борышқа қызмет көрсету

1 883 589,0


1



Борышқа қызмет көрсету

1 883 589,0



452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

1 883 589,0




013

Жергілікті атқарушы органдардың облыстық бюджеттен қарыздар бойынша сыйақылар мен өзге де төлемдерді төлеу бойынша борышына қызмет көрсету

1 883 589,0

15




Трансферттер

11 916 607,9


1



Трансферттер

11 916 607,9



452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

11 916 607,9




006

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

689,0




007

Бюджеттік алып коюлар

10 930 780,0




024

Заңнаманы өзгертуге байланысты жоғары тұрған бюджеттің шығындарын өтеуге төменгі тұрған бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер

337 615,0




038

Субвенциялар

443 989,9




054

Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферт есебінен республикалық бюджеттен бөлінген пайдаланылмаған (түгел пайдаланылмаған) нысаналы трансферттердің сомасын қайтару

203 534,0

Санаты

Сомасы, мың теңге


Сыныбы



Ішкі сыныбы




Ерекшелігі





Атауы






3. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕУ

-107 213,0





Бюджеттік кредиттер

5 175,0

10




Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

5 175,0


9



Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, қоршаған ортаны қорғау және жер қатынастары саласындағы басқа да қызметтер

5 175,0



453


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі

5 175,0




006

Мамандарды әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру үшін бюджеттік кредиттер

5 175,0

Санаты

Сомасы, мың теңге


Сыныбы



Ішкі сыныбы




Ерекшелігі





Бюджеттік кредиттерді өтеу

112 388,0

5




Бюджеттік кредиттерді өтеу

112 388,0


01


Бюджеттік кредиттерді өтеу

112 388,0




1

Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу

112 388,0





4. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

0





Қаржы активтерін сатып алу

0





Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0





5. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТІ)

662 238,2





6. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТІН ПАЙДАЛАНУ)

-662 238,2

7




Қарыздар түсімдері

5 175,0


01


Мемлекеттік ішкі қарыздар

5 175,0




2

Қарыз алу келісім-шарттары

5 175,0

Функционалдық топ

Сомасы, мың теңге


Кіші функция



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі






16




Қарыздарды өтеу

670 565,7


1



Қарыздарды өтеу

670 565,7



452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

670 565,7




008

Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу

670 565,7

Санаты


Сомасы, мың теңге


Сыныбы



Ішкі сыныбы




Ерекшелігі





Бюджет қаражатының бос қалдықтары

3 152,5

8




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

3 152,5


01


Бюджет қаражаты қалдықтары

3 152,5




1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

3 152,5

  Ақтау қалалық мәслихатының
  2023 жылғы 6 желтоқсандағы
  №8/44 шешіміне 2- қосымша
  Ақтау қалалық мәслихатының
  2022 жылғы 22 желтоқсандағы
  № 22/168 шешіміне 4 -қосымша

2023-2025 жылдардың үш жылдық кезеңге қалалық бюджет пен Өмірзақ ауылы бюджетінің арасындағы жалпы сипаттағы трансферттер көлемі

      мың теңге

Атауы

2023 жыл

2024 жыл

2025 жыл

Қалалық бюджеттен ауылдық бюджетке берілетін бюджеттік субвенциялардың көлемі

443 989,9

127 058,0

138 419,0

Өмірзақ ауылы

443 989,9

127 058,0

138 419,0