Ақтау қалалық мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:
1.Ақтау қалалық мәслихатының 2022 жылғы 22 желтоқсандағы №22/168 "2023-2025 жылдарға арналған Ақтау қаласының бюджеті туралы" шешіміне келесідей өзгерістер енгізілсін:
1-тармақ жаңа редакцияда жазылсын:
"1. 2023-2025 жылдарға арналған қалалық бюджет тиісінше осы шешімнің 1, 2 және 3-қосымшаларына сәйкес, оның ішінде 2023 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер – 46 809 631,6 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер бойынша – 28 707 461,0 мың теңге;
салықтық емес түсімдер бойынша – 278 370,9 мың теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер бойынша – 3 240 445,7 мың теңге;
трансферттердің түсімдері бойынша – 14 583 354,0 мың теңге;
2) шығындар – 46 254 606,4 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу – -107 213 мың теңге, оның ішінде:
бюджеттік кредиттер – 5 175 мың теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу – 112 388 мың теңге;
4) қаржы активтерiмен операциялар бойынша сальдо – 0 теңге, оның ішінде:
қаржы активтерiн сатып алу – 0 теңге;
мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0 теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) – 662 238,2 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) –
-662 238,2 мың теңге, оның ішінде:
қарыздар түсімі – 5 175 мың теңге;
қарыздарды өтеу – 670 565,7 мың теңге;
бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары – 3 152,5 теңге.".
көрсетілген шешімнің 1 қосымшасы осы шешімнің қосымшасына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.
үшінші абзац келесідей мазмұнда жаңа редакцияда жазылсын:
"Төлем көзінен салық салынатын табыстардан ұсталатын жеке табыс салығы– 4,5 пайыз";
алтыншы абзац келесідей мазмұнда жаңа редакцияда жазылсын:
"Әлеуметтік салық – 5,0 пайыз".
3 - тармақ келесідей мазмұнда жаңа редакцияда жазылсын:
"2023 жылға арналған қалалық бюджетте республикалық бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер 3 053 183 мың теңге сомасында қарастырылғаны ескерілсін.";
көрсетілген шешімнің 4 - қосымшасы осы шешімнің 2 - қосымшасына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.
2. Осы шешім 2023 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізіледі.
Төраға | С.Т. Закенов |
Ақтау қалалық мәслихатының | |
2023 жылғы 6 желтоқсандағы | |
№ 8/44 шешіміне 1- қосымша | |
Ақтау қалалық мәслихатының | |
2022 жылғы 22 желтоқсандағы | |
№ 22/168 шешіміне 1 -қосымша |
2023 жылға арналған Ақтау қаласының бюджеті
Санаты | Сомасы, мың теңге | ||||
Сыныбы | |||||
Ішкі сыныбы | |||||
Ерекшелігі | |||||
Атауы | |||||
1. КІРІСТЕР | 46 809 631,60 | ||||
1 | Салықтық түсімдер | 28 707 461,00 | |||
01 | Табыс салығы | 11 208 593,80 | |||
1 | Корпоративтік табыс салығы | 8 974 064,70 | |||
2 | Жеке табыс салығы | 2 234 529,10 | |||
03 | Әлеуметтiк салық | 1 998 001,20 | |||
1 | Әлеуметтік салық | 1 998 001,20 | |||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 5 672 732,00 | |||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 3 343 884,70 | |||
3 | Жер салығы | 244 899,90 | |||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 2 083 819,90 | |||
5 | Бірыңғай жер салығы | 127,50 | |||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 7 144 200,80 | |||
2 | Акциздер | 1 266 966,00 | |||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер | 280 303,5 | |||
4 | Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар | 5 596 931,30 | |||
07 | Басқа да салықтар | 2 920,50 | |||
1 | Басқа да салықтар | 2 920,50 | |||
08 | Заңдық маңызы бар әрекеттерді жасағаны және (немесе) оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдар құжаттар бергені үшін алынатын міндетті төлемдер | 2 681 012,70 | |||
1 | Мемлекеттік баж | 2 681 012,70 | |||
2 | Салықтық емес түсiмдер | 278 370,90 | |||
01 | Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер | 78 236,20 | |||
5 | Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер | 73 802,00 | |||
7 | Мемлекеттік бюджеттен берілген кредиттер бойынша сыйақылар | 1,80 | |||
9 | Мемлекет меншігінен түсетін басқа да кірістер | 4 432,40 | |||
02 | Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелердің тауарларды (жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді) өткізуінен түсетін түсімдер | 18,30 | |||
1 | Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелердің тауарларды (жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді) өткізуінен түсетін түсімдер | 18,30 | |||
03 | Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімдері | 8 295,10 | |||
1 | Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімдері | 8 295,10 | |||
04 | Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар | 54 237,30 | |||
1 | Мұнай секторы ұйымдарынан, Жәбірленушілерге өтемақы қорынан және Білім беру инфрақұрылымын қолдау қорынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар | 54 237,30 | |||
06 | Басқа да салықтық емес түсiмдер | 137 584,00 | |||
1 | Басқа да салықтық емес түсiмдер | 137 584,0 | |||
3 | Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер | 3 240 445,70 | |||
01 | Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату | 2 621 020,70 | |||
1 | Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату | 2 621 020,70 | |||
03 | Жердi және материалдық емес активтердi сату | 619 425,00 | |||
1 | Жерді сату | 501 500,00 | |||
2 | Материалдық емес активтерді сату | 117 925,00 | |||
4 | Трансферттердің түсімдері | 14 583 354,00 | |||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 14 583 354,00 | |||
2 | Облыстық бюджеттен түсетiн трансферттер | 14 583 354,00 | |||
Функционалдық топ | Сомасы, мың теңге | ||||
Кіші функция | |||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||
Бағдарлама | |||||
Атауы | |||||
2. ШЫҒЫНДАР | 46 254 606,4 | ||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер | 703 922,4 | |||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 304 193,0 | |||
112 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының аппараты | 51 729,0 | |||
001 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 46 835,0 | |||
003 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 3 610,0 | |||
005 | Мәслихаттар депутаттары қызметінің тиімділігін арттыру | 1 284,0 | |||
122 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты | 252 464,0 | |||
001 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 244 329,0 | |||
003 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 8 135,0 | |||
2 | Қаржылық қызмет | 55 990,6 | |||
452 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі | 55 990,6 | |||
001 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетін орындау және коммуналдық меншігін басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 39 551,3 | |||
003 | Салық салу мақсатында мүлікті бағалауды жүргізу | 11 748,0 | |||
010 | Жекешелендіру, коммуналдық меншікті басқару, жекешелендіруден кейінгі қызмет және осыған байланысты дауларды реттеу | 4 117,2 | |||
018 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 574,1 | |||
5 | Жоспарлау және статистикалық қызмет | 45 108,0 | |||
453 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі | 45 108,0 | |||
001 | Экономикалық саясатты, мемлекеттік жоспарлау жүйесін қалыптастыру және дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 44 408,0 | |||
004 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 700,0 | |||
9 | Жалпы сипаттағы өзге де мемлекеттiк қызметтер | 298 630,8 | |||
454 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік және ауыл шаруашылығы бөлімі | 81 535,8 | |||
001 | Жергілікті деңгейде кәсіпкерлікті және ауыл шаруашылығын дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 81 535,8 | |||
467 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі | 217 095,0 | |||
040 | Мемлекеттік органдардың объектілерін дамыту | 217 095,0 | |||
02 | Қорғаныс | 119 159,0 | |||
1 | Әскери мұқтаждар | 111 159,0 | |||
122 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты | 111 159,0 | |||
005 | Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар | 111 159,0 | |||
2 | Төтенше жағдайлар жөніндегі жұмыстарды ұйымдастыру | 8 000,0 | |||
122 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты | 8 000,0 | |||
006 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) ауқымындағы төтенше жағдайлардың алдын алу және оларды жою | 8 000,0 | |||
03 | Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі | 211 132,2 | |||
9 | Қоғамдық тәртіп және қауіпсіздік саласындағы басқа да қызметтер | 211 132,2 | |||
485 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі | 185 906,6 | |||
021 | Елдi мекендерде жол қозғалысы қауiпсiздiгін қамтамасыз ету | 185 906,6 | |||
499 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) азаматтық хал актілерін тіркеу бөлімі | 25 225,6 | |||
001 | Жергілікті деңгейде азаматтық хал актілерін тіркеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 25 225,6 | |||
06 | Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру | 6 116 952,7 | |||
1 | Әлеуметтiк қамсыздандыру | 657 151,0 | |||
451 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі | 657 151,0 | |||
005 | Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек | 657 151,0 | |||
2 | Әлеуметтiк көмек | 5 163 844,7 | |||
451 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі | 5 115 332,7 | |||
002 | Жұмыспен қамту бағдарламасы | 699 060,9 | |||
006 | Тұрғын үйге көмек көрсету | 45 987,0 | |||
007 | Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек | 1 663 751,0 | |||
010 | Үйден тәрбиеленіп оқытылатын мүгедектігі бар балаларды материалдық қамтамасыз ету | 25 322,0 | |||
014 | Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету | 449 928,0 | |||
017 | Оңалтудың жеке бағдарламасына сәйкес мұқтаж мүгедектігі бар адамдарды протездік-ортопедиялық көмек, сурдотехникалық құралдар, тифлотехникалық құралдар, санаторий-курорттық емделу, мiндеттi гигиеналық құралдармен қамтамасыз ету, арнаулы жүрiп-тұру құралдары, жеке көмекшінің және есту бойынша мүгедектігі бар адамдарға қолмен көрсететiн тіл маманының қызметтері мен қамтамасыз ету | 2 177 896,0 | |||
023 | Жұмыспен қамту орталықтарының қызметін қамтамасыз ету | 53 387,8 | |||
485 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі | 48 512,0 | |||
068 | Жергілікті өкілдік органдардың шешімі бойынша қалалық қоғамдық көлікте (таксиден басқа) жеңілдікпен, тегін жол жүру түрінде азаматтардың жекелеген санаттарын әлеуметтік қолдау | 48 512,0 | |||
9 | Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамтамасыз ету салаларындағы өзге де қызметтер | 295 957,0 | |||
451 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі | 154 789,0 | |||
001 | Жергілікті деңгейде халық үшін әлеуметтік бағдарламаларды жұмыспен қамтуды қамтамасыз етуді іске асыру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 105 648,0 | |||
011 | Жәрдемақыларды және басқа да әлеуметтік төлемдерді есептеу, төлеу мен жеткізу бойынша қызметтерге ақы төлеу | 1 557,0 | |||
028 | Күш көрсету немесе күш көрсету қаупі салдарынан қиын жағдайларға тап болған тәуекелдер тобындағы адамдарға қызметтер | 24 288,0 | |||
067 | Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары | 23 296,0 | |||
497 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық бөлімі | 141 168,0 | |||
094 | Әлеуметтік көмек ретінде тұрғын үй сертификаттарын беру | 141 168,0 | |||
07 | Тұрғын үй -коммуналдық шаруашылық | 11 910 612,8 | |||
1 | Тұрғын үй шаруашылығы | 6 112 169,9 | |||
467 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі | 5 434 975,5 | |||
003 | Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау және (немесе) салу, реконструкциялау | 1 424 745,3 | |||
004 | Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру | 4 010 230,2 | |||
479 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй инспекциясы бөлімі | 147 688,1 | |||
001 | Жергілікті деңгейде тұрғын үй қоры саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 146 767,3 | |||
005 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 920,8 | |||
497 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық бөлімі | 529 506,3 | |||
001 | Жергілікті деңгейде тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру бойынша қызметтер | 334 467,3 | |||
005 | Мемлекеттік тұрғын үй қорын сақтауды үйымдастыру | 195 039,0 | |||
2 | Коммуналдық шаруашылық | 809 412,9 | |||
467 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі | 559 412,9 | |||
005 | Коммуналдық шаруашылығын дамыту | 1 000,0 | |||
006 | Сумен жабдықтау және су бұру жүйесін дамыту | 557 412,9 | |||
007 | Қаланы және елді мекендерді абаттандыруды дамыту | 1 000,0 | |||
497 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық бөлімі | 250 000,0 | |||
016 | Сумен жабдықтау және су бұру жүйесінің жұмыс істеуі | 250 000,0 | |||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 4 989 030,0 | |||
497 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық бөлімі | 4 989 030,0 | |||
025 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 2 132 631,6 | |||
030 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 1 383 022,0 | |||
034 | Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу | 5 800,0 | |||
035 | Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру | 1 467 576,4 | |||
08 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік | 1 161 218,3 | |||
1 | Мәдениет саласындағы қызмет | 794 591,3 | |||
467 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі | 7 077,3 | |||
011 | Мәдениет объектілерін дамыту | 7 077,3 | |||
802 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет, дене шынықтыру және спорт бөлімі | 787 514,0 | |||
005 | Мәдени-демалыс жұмысын қолдау | 787 514,0 | |||
2 | Спорт | 57 486,3 | |||
802 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет, дене шынықтыру және спорт бөлімі | 57 486,3 | |||
007 | Аудандық (облыстық маңызы бар қалалық) деңгейде спорттық жарыстар өткiзу | 40 937,3 | |||
008 | Әртүрлi спорт түрлерi бойынша аудан (облыстық маңызы бар қала) құрама командаларының мүшелерiн дайындау және олардың облыстық спорт жарыстарына қатысуы | 16 549,0 | |||
3 | Ақпараттық кеңiстiк | 94 190,0 | |||
470 | Аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат және тілдерді дамыту бөлімі | 8 589,0 | |||
005 | Мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер | 8 589,0 | |||
802 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет, дене шынықтыру және спорт бөлімі | 85 601,0 | |||
004 | Аудандық (қалалық) кiтапханалардың жұмыс iстеуi | 85 601,0 | |||
9 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңiстiктi ұйымдастыру жөнiндегi өзге де қызметтер | 214 950,7 | |||
470 | Аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат және тілдерді дамыту бөлімі | 171 540,0 | |||
001 | Жергiлiктi деңгейде ақпарат, мемлекеттілікті нығайту және азаматтардың әлеуметтік оптимизімін қалыптастыру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 75 243,0 | |||
003 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 3 200,0 | |||
004 | Жастар саясаты саласында іс-шараларды іске асыру | 93 097,0 | |||
802 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет, дене шынықтыру және спорт бөлімі | 43 410,7 | |||
001 | Жергілікті деңгейде мәдениет, дене шынықтыру және спорт саласында мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 41 866,7 | |||
003 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 1 544,0 | |||
09 | Отын-энергетика кешені және жер қойнауын пайдалану | 5 889 832,4 | |||
1 | Отын және энергетика | 4 451 710,7 | |||
467 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі | 4 451 710,7 | |||
009 | Жылу-энергетикалық жүйені дамыту | 4 451 710,7 | |||
9 | Отын-энергетика кешені және жер қойнауын пайдалану саласындағы өзге де қызметтер | 1 438 121,7 | |||
467 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі | 1 438 121,7 | |||
036 | Газ тасымалдау жүйесін дамыту | 1 438 121,7 | |||
10 | Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары | 51 409,4 | |||
6 | Жер қатынастары | 49 237,4 | |||
463 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары бөлімі | 49 237,4 | |||
001 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) аумағында жер қатынастарын реттеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 46 521,4 | |||
003 | Елдi мекендердi жер-шаруашылық орналастыру | 1 716,0 | |||
007 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 1 000,0 | |||
9 | Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, қоршаған ортаны қорғау және жер қатынастары саласындағы басқа да қызметтер | 2 172,0 | |||
453 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі | 1 172,0 | |||
099 | Мамандарға әлеуметтік қолдау көрсету жөніндегі шараларды іске асыру | 1 172,0 | |||
467 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі | 1 000,0 | |||
056 | Жануарларға арналған баспаналар, уақытша ұстау пункттерін салу | 1 000,0 | |||
11 | Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі | 501 848,6 | |||
2 | Сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі | 501 848,6 | |||
467 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі | 338 641,8 | |||
001 | Жергілікті деңгейде құрылыс саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 337 341,8 | |||
017 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 1 300,0 | |||
468 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет және қала құрылысы бөлімі | 163 206,8 | |||
001 | Жергілікті деңгейде сәулет және қала құрылысы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 50 761,7 | |||
003 | Аудан аумағында қала құрылысын дамыту схемаларын және елді мекендердің бас жоспарларын әзірлеу | 107 301,1 | |||
004 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 5 144,0 | |||
12 | Көлік және коммуникация | 3 639 950,7 | |||
1 | Автомобиль көлiгi | 1 723 211,1 | |||
485 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі | 1 723 211,1 | |||
022 | Көлік инфрақұрылымын дамыту | 684 234,1 | |||
023 | Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 1 019 525,0 | |||
045 | Аудандық маңызы бар автомобиль жолдарын және елді-мекендердің көшелерін күрделі және орташа жөндеу | 19 452,0 | |||
9 | Көлiк және коммуникациялар саласындағы өзге де қызметтер | 1 916 739,6 | |||
485 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі | 1 916 739,6 | |||
001 | Жергілікті деңгейде жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 59 586,6 | |||
003 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 150,0 | |||
024 | Кентiшiлiк (қалаiшiлiк), қала маңындағы ауданiшiлiк қоғамдық жолаушылар тасымалдарын ұйымдастыру | 871,0 | |||
037 | Әлеуметтік маңызы бар қалалық (ауылдық), қала маңындағы және ауданішілік қатынастар бойынша жолаушылар тасымалдарын субсидиялау | 1 856 132,0 | |||
13 | Басқалар | 2 148 371,0 | |||
3 | Кәсiпкерлiк қызметтi қолдау және бәсекелестікті қорғау | 4 950,0 | |||
454 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік және ауыл шаруашылығы бөлімі | 4 950,0 | |||
006 | Кәсіпкерлік қызметті қолдау | 4 950,0 | |||
9 | Басқалар | 2 143 421,0 | |||
467 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі | 1 005 187,0 | |||
077 | Өңірлерді дамытудың 2025 жылға дейінгі мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде инженерлік инфрақұрылымды дамыту | 697 002,0 | |||
079 | "Ауыл-Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылымдарды дамыту | 308 185,0 | |||
497 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй- коммуналдық шаруашылық бөлімі | 1 138 234,0 | |||
096 | Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалар бойынша мемлекеттік міндеттемелерді орындау | 1 138 234,0 | |||
14 | Борышқа қызмет көрсету | 1 883 589,0 | |||
1 | Борышқа қызмет көрсету | 1 883 589,0 | |||
452 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі | 1 883 589,0 | |||
013 | Жергілікті атқарушы органдардың облыстық бюджеттен қарыздар бойынша сыйақылар мен өзге де төлемдерді төлеу бойынша борышына қызмет көрсету | 1 883 589,0 | |||
15 | Трансферттер | 11 916 607,9 | |||
1 | Трансферттер | 11 916 607,9 | |||
452 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі | 11 916 607,9 | |||
006 | Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару | 689,0 | |||
007 | Бюджеттік алып коюлар | 10 930 780,0 | |||
024 | Заңнаманы өзгертуге байланысты жоғары тұрған бюджеттің шығындарын өтеуге төменгі тұрған бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер | 337 615,0 | |||
038 | Субвенциялар | 443 989,9 | |||
054 | Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферт есебінен республикалық бюджеттен бөлінген пайдаланылмаған (түгел пайдаланылмаған) нысаналы трансферттердің сомасын қайтару | 203 534,0 | |||
Санаты | Сомасы, мың теңге | ||||
Сыныбы | |||||
Ішкі сыныбы | |||||
Ерекшелігі | |||||
Атауы | |||||
3. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕУ | -107 213,0 | ||||
Бюджеттік кредиттер | 5 175,0 | ||||
10 | Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары | 5 175,0 | |||
9 | Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, қоршаған ортаны қорғау және жер қатынастары саласындағы басқа да қызметтер | 5 175,0 | |||
453 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі | 5 175,0 | |||
006 | Мамандарды әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру үшін бюджеттік кредиттер | 5 175,0 | |||
Санаты | Сомасы, мың теңге | ||||
Сыныбы | |||||
Ішкі сыныбы | |||||
Ерекшелігі | |||||
Бюджеттік кредиттерді өтеу | 112 388,0 | ||||
5 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 112 388,0 | |||
01 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 112 388,0 | |||
1 | Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу | 112 388,0 | |||
4. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО | 0 | ||||
Қаржы активтерін сатып алу | 0 | ||||
Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | ||||
5. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТІ) | 662 238,2 | ||||
6. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТІН ПАЙДАЛАНУ) | -662 238,2 | ||||
7 | Қарыздар түсімдері | 5 175,0 | |||
01 | Мемлекеттік ішкі қарыздар | 5 175,0 | |||
2 | Қарыз алу келісім-шарттары | 5 175,0 | |||
Функционалдық топ | Сомасы, мың теңге | ||||
Кіші функция | |||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||
16 | Қарыздарды өтеу | 670 565,7 | |||
1 | Қарыздарды өтеу | 670 565,7 | |||
452 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі | 670 565,7 | |||
008 | Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу | 670 565,7 | |||
Санаты | Сомасы, мың теңге | ||||
Сыныбы | |||||
Ішкі сыныбы | |||||
Ерекшелігі | |||||
Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 3 152,5 | ||||
8 | Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 3 152,5 | |||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 3 152,5 | |||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 3 152,5 |
Ақтау қалалық мәслихатының | |
2023 жылғы 6 желтоқсандағы | |
№8/44 шешіміне 2- қосымша | |
Ақтау қалалық мәслихатының | |
2022 жылғы 22 желтоқсандағы | |
№ 22/168 шешіміне 4 -қосымша |
2023-2025 жылдардың үш жылдық кезеңге қалалық бюджет пен Өмірзақ ауылы бюджетінің арасындағы жалпы сипаттағы трансферттер көлемі
мың теңге
Атауы | 2023 жыл | 2024 жыл | 2025 жыл |
Қалалық бюджеттен ауылдық бюджетке берілетін бюджеттік субвенциялардың көлемі | 443 989,9 | 127 058,0 | 138 419,0 |
Өмірзақ ауылы | 443 989,9 | 127 058,0 | 138 419,0 |