Жанаозенский городской маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Жанаозенского городского маслихата от 22 декабря 2022 года № 27/206 "О бюджете города Жанаозен на 2023 - 2025 годы" следующие изменения:
пункт 1 изложить в новой редакции:
"1. Утвердить бюджет города Жанаозен на 2023 - 2025 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно к настоящему решению, в том числе на 2023 год в следующих объемах:
1)доходы – 18 508 719,4 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 12 923 945,2 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 95 337,0 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 252 347,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 5 237 090,2 тысяч тенге;
2)затраты – 17 969 962,7 тысячи тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – -1 791 722,0 тысячи тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 72 450,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 1 864 172,0 тысячи тенге;
3)сальдо по операциям с финансовыми активами – 812 500,0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 812 500,0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0,0 тенге;
4)дефицит (профицит) бюджета – 1 517 978,7 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – -1 517 978,7 тысяч тенге;
поступления займов – 72 450,0 тысяч тенге;
погашение займов – 1 776 683,0 тысячи тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 186 254,3 тысячи тенге.";
пункт 2 изложить в новой редакции:
"2. Учесть, что из городского бюджета на 2023 год в бюджеты сел выделена субвенция в сумме 1 254 397,0 тысяч тенге, в том числе:
села Тенге – 325 205,0 тысяч тенге;
села Кызылсай – 258 101,0 тысяча тенге;
села Рахат – 291 968,0 тысяч тенге;
села Кендирли – 379 123,0 тысячи тенге.";
приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2023 года.
Председатель Жанаозенского городского маслихата | Г. Байжанов |
Приложение | |
к решению Жанаозенского городского | |
маслихата от 10 октября 2023 года | |
№ 7/58 | |
Приложение 1 | |
к решению Жанаозенского городского | |
маслихата от 22 декабря 2022 года | |
№ 27/206 |
Бюджет города Жанаозен на 2023 год
Категория | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
1 | 2 | 3 | |||
1. Доходы | 18 508 719,4 | ||||
1 | Налоговые поступления | 12 923 945,2 | |||
01 | Подоходный налог | 5 091 566,5 | |||
1 | Корпоративный подоходный налог | 433 928,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 4 657 638,5 | |||
03 | Социальный налог | 2 627 752,9 | |||
1 | Социальный налог | 2 627 752,9 | |||
04 | Налоги на собственность | 4 384 067,8 | |||
1 | Налоги на имущество | 3 723 356,0 | |||
3 | Земельный налог | 30 241,0 | |||
4 | Налог на транспортные средства | 630 470,8 | |||
5 | Единый земельный налог | 0,0 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 522 072,0 | |||
2 | Акцизы | 5 006,0 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 405 051,0 | |||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 112 015,0 | |||
07 | Прочие налоги | 1,0 | |||
1 | Прочие налоги | 1,0 | |||
08 | Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами | 298 485,0 | |||
1 | Государственная пошлина | 298 485,0 | |||
2 | Неналоговые поступления | 95 337,0 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 29 063,0 | |||
1 | Поступления части чистого дохода государственных предприятий | 485,0 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 27 722,0 | |||
7 | Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета | 28,0 | |||
9 | Прочие доходы от государственной собственности | 828,0 | |||
03 | Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 738,0 | |||
1 | Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 738,0 | |||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 36 910,0 | |||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора, в Фонд компенсации потерпевшим, Фонд поддержки инфраструктуры образования и Специальный государственный фонд | 36 910,0 | |||
06 | Прочие неналоговые поступления | 28 626,0 | |||
1 | Прочие неналоговые поступления | 28 626,0 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 252 347,0 | |||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 92 797,0 | |||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 92 797,0 | |||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 159 550,0 | |||
1 | Продажа земли | 68 315,0 | |||
2 | Продажа нематериальных активов | 91 235,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 5 237 090,2 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 5 237 090,2 | |||
2 | Трансферты из областного бюджета | 5 237 090,2 | |||
Функциональная группа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Фунциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Про грам ма | |||||
1 | 2 | 3 | |||
2. Затраты | 17 969 962,7 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 643 738,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 390 480,0 | |||
112 | Аппарат маслихата района (города областного значения) | 58 749,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения) | 50 516,0 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 5 850,0 | |||
005 | Повышение эффективности деятельности депутатов маслихатов | 2 383,0 | |||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 331 731,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения) | 285 282,0 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 46 449,0 | |||
2 | Финансовая деятельность | 56 751,0 | |||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 56 751,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения) | 47 901,0 | |||
003 | Проведение оценки имущества в целях налогообложения | 3 150,0 | |||
010 | Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим | 4 200,0 | |||
018 | Капитальные расходы государственного органа | 1 500,0 | |||
5 | Планирование и статистическая деятельность | 55 858,0 | |||
453 | Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения) | 55 858,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования | 55 858,0 | |||
9 | Прочие государственные услуги общего характера | 140 649,0 | |||
454 | Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения) | 73 384,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и сельского хозяйства | 73 384,0 | |||
486 | Отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | 67 265,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений, архитектуры и градостроительства на местном уровне | 67 265,0 | |||
02 | Оборона | 43 348,0 | |||
1 | Военные нужды | 43 348,0 | |||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 43 348,0 | |||
005 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 43 348,0 | |||
2 | Организация работы по чрезвычайным ситуациям | 0,0 | |||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 0,0 | |||
006 | Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения) | 0,0 | |||
03 | Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | 135 266,0 | |||
9 | Прочие услуги в области общественного порядка и безопасности | 135 266,0 | |||
485 | Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 118 157,0 | |||
021 | Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах | 118 157,0 | |||
499 | Отдел регистрации актов гражданского состояния района (города областного значения) | 17 109,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области регистрации актов гражданского состояния | 17 109,0 | |||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 4 021 675,4 | |||
1 | Социальное обеспечение | 299 742,0 | |||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 299 742,0 | |||
005 | Государственная адресная социальная помощь | 299 742,0 | |||
2 | Социальная помощь | 3 524 637,4 | |||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 3 524 637,4 | |||
002 | Программа занятости | 1 829 017,9 | |||
004 | Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан | 22 385,0 | |||
006 | Оказание жилищной помощи | 6 747,0 | |||
007 | Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов | 770 830,0 | |||
010 | Материальное обеспечение детей с инвалидностью, воспитывающихся и обучающихся на дому | 17 771,0 | |||
014 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 57 675,0 | |||
017 | Обеспечение нуждающихся лиц с инвалидностью протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой реабилитации лица с инвалидностью | 760 364,0 | |||
023 | Обеспечение деятельности центров занятости населения | 59 847,5 | |||
485 | Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 0,0 | |||
068 | Социальная поддержка отдельных категорий граждан в виде льготного, бесплатного проезда на городском общественном транспорте (кроме такси) по решению местных представительных органов | 0,0 | |||
9 | Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения | 197 296,0 | |||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 127 296,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения | 82 367,0 | |||
011 | Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат | 1 263,0 | |||
021 | Капитальные расходы государственного органа | 40 950,0 | |||
050 | Обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан | 2 716,0 | |||
487 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции района (города областного значения) | 70 000,0 | |||
094 | Предоставление жилищных сертификатов как социальная помощь | 70 000,0 | |||
497 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства района (города областного значения) | 0,0 | |||
094 | Предоставление жилищных сертификатов как социальная помощь | 0,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 8 509 026,9 | |||
1 | Жилищное хозяйство | 3 054 000,9 | |||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 991 512,0 | |||
003 | Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда | 21 012,0 | |||
004 | Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры | 10 500,0 | |||
098 | Приобретение жилья коммунального жилищного фонда | 960 000,0 | |||
479 | Отдел жилищной инспекции района (города областного значения) | 0,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищного фонда | 0,0 | |||
487 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции района (города областного значения) | 2 062 488,9 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства и жилищного фонда | 379 835,9 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 7 500,0 | |||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 1 675 153,0 | |||
497 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства района (города областного значения) | 0,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства | 0,0 | |||
2 | Коммунальное хозяйство | 3 305 515,0 | |||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 3 167 215,0 | |||
005 | Развитие коммунального хозяйства | 61 518,0 | |||
006 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения | 3 105 697,0 | |||
487 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции района (города областного значения) | 138 300,0 | |||
016 | Функционирование системы водоснабжения и водоотведения | 138 300,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 2 149 511,0 | |||
487 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции района (города областного значения) | 2 149 511,0 | |||
017 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 1 080 358,0 | |||
025 | Освещение улиц в населенных пунктах | 543 000,0 | |||
030 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 526 153,0 | |||
497 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства района (города областного значения) | 0,0 | |||
025 | Освещение улиц в населенных пунктах | 0,0 | |||
030 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 0,0 | |||
035 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 0,0 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 664 743,0 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 334 481,0 | |||
455 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 279 100,0 | |||
003 | Поддержка культурно–досуговой работы | 279 100,0 | |||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 55 381,0 | |||
011 | Развитие объектов культуры | 55 381,0 | |||
2 | Спорт | 76 171,0 | |||
465 | Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения) | 76 171,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта | 26 201,0 | |||
006 | Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне | 21 165,0 | |||
007 | Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях | 28 805,0 | |||
3 | Информационное пространство | 115 659,0 | |||
455 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 105 466,0 | |||
006 | Функционирование районных (городских) библиотек | 105 466,0 | |||
456 | Отдел внутренней политики района (города областного значения) | 10 193,0 | |||
002 | Услуги по проведению государственной информационной политики | 10 193,0 | |||
9 | Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства | 138 432,0 | |||
455 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 29 127,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры | 28 127,0 | |||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 1 000,0 | |||
456 | Отдел внутренней политики района (города областного значения) | 109 305,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан | 34 022,0 | |||
003 | Реализация мероприятий в сфере молодежной политики | 75 030,0 | |||
006 | Капитальные расходы государственного органа | 253,0 | |||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 19 139,0 | |||
6 | Земельные отношения | 0,0 | |||
463 | Отдел земельных отношений района (города областного значения) | 0,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения) | 0,0 | |||
9 | Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений | 19 139,0 | |||
453 | Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения) | 19 139,0 | |||
099 | Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов | 19 139,0 | |||
11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 136 090,0 | |||
2 | Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 136 090,0 | |||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 92 722,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства | 92 722,0 | |||
468 | Отдел архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | 0,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровне | 0,0 | |||
003 | Разработка схем градостроительного развития территории района и генеральных планов населенных пунктов | 0,0 | |||
486 | Отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | 43 368,0 | |||
004 | Разработка схем градостроительного развития территории района и генеральных планов населенных пунктов | 43 368,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 430 467,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 92 379,0 | |||
485 | Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 92 379,0 | |||
022 | Развитие транспортной инфраструктуры | 78 664,0 | |||
023 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог | 13 715,0 | |||
9 | Прочие услуги в сфере транспорта и коммуникаций | 338 088,0 | |||
485 | Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 338 088,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области пассажирского транспорта и автомобильных дорог | 49 527,0 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 186,0 | |||
037 | Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым городским (сельским), пригородным и внутрирайонным сообщениям | 288 375,0 | |||
13 | Прочие | 1 108 281,4 | |||
9 | Прочие | 1 108 281,4 | |||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 15 000,0 | |||
012 | Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) | 15 000,0 | |||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 588 980,4 | |||
079 | Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 303 907,4 | |||
085 | Реализация бюджетных инвестиционных проектов в малых и моногородах | 285 073,0 | |||
485 | Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 504 301,0 | |||
054 | Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 400 000,0 | |||
085 | Реализация бюджетных инвестиционных проектов в малых и моногородах | 104 301,0 | |||
14 | Обслуживание долга | 87 798,0 | |||
1 | Обслуживание долга | 87 798,0 | |||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 87 798,0 | |||
013 | Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета | 87 798,0 | |||
15 | Трансферты | 2 170 390,0 | |||
1 | Трансферты | 2 170 390,0 | |||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 2 170 390,0 | |||
006 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 145 560,0 | |||
024 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 766 925,0 | |||
038 | Субвенции | 1 254 397,0 | |||
054 | Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 3 508,0 | |||
Функциональная группа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Фунциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Про грам ма | |||||
1 | 2 | 3 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | -1 791 722,0 | ||||
Бюджетные кредиты | 72 450,0 | ||||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 72 450,0 | |||
9 | Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений | 72 450,0 | |||
453 | Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения) | 72 450,0 | |||
006 | Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов | 72 450,0 | |||
Категория | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
1 | 2 | 3 | |||
Погашение бюджетных кредитов | 1 864 172,0 | ||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 1 864 172,0 | |||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 1 864 172,0 | |||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 1 864 172,0 | |||
Функциональная группа | Наименование | Сумма тысяч тенге | |||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Про грам ма | |||||
1 | 2 | 3 | |||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 812 500,0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 812 500,0 | ||||
13 | Прочие | 812 500,0 | |||
9 | Прочие | 812 500,0 | |||
487 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции района (города областного значения) | 812 500,0 | |||
065 | Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц | 812 500,0 | |||
497 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства района (города областного значения) | 0,0 | |||
065 | Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц | 0,0 | |||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | ||||
Категория | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
1 | 2 | 3 | |||
5. Дефицит (профицит) бюджета | 1 517 978,7 | ||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | -1 517 978,7 | ||||
7 | Поступления займов | 72 450,0 | |||
01 | Внутренние государственные займы | 72 450,0 | |||
2 | Договоры займа | 72 450,0 | |||
Функциональная группа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Програм ма | |||||
1 | 2 | 3 | |||
16 | Погашение займов | 1 776 683,0 | |||
1 | Погашение займов | 1 776 683,0 | |||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 1 776 683,0 | |||
008 | Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом | 1 776 683,0 | |||
Категория | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
1 | 2 | 3 | |||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 186 254,3 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 186 254,3 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 186 254,3 |