О внесении изменений в решение Тупкараганского районного маслихата от 23 декабря 2022 года № 21/127 "О районном бюджете на 2023-2025 годы"

Решение Тупкараганского районного маслихата Мангистауской области от 10 мая 2023 года № 3/21

      Тупкараганский районный маслихат РЕШИЛ:

      1. Внести в решение Тупкараганского районного маслихата от 23 декабря 2022 года №21/127 "О районном бюджете на 2023 – 2025 годы" следующие изменения:

      пункт 1 изложить в новой редакции:

      "1. Утвердить районный бюджет на 2023– 2025 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно к настоящему решению, в том числе на 2023 год в следующих объемах:

      1) доходы – 12 454 526,9 тысяч тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 4 291 709,9 тысяча тенге;

      неналоговые поступления – 185 210,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 121 437,0 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 7 856 170,0 тысяч тенге;

      2) затраты – 13 105 269,1 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – -91 198,0 тысяча тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 36 225,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 127 423,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге, в том числе:

      приобретение финансовых активов – 0 тенге;

      5) дефицит  (профицит) бюджета – - 559 544,2 тысяч тенге;

      6) финансирование  дефицита (использование профицита) бюджета – 

      559 544,2 тысяч тенге;        

      поступление займов –36 225,0 тысяч тенге;

      погашение займов –127 423,0 тысяч тенге;

      используемые остатки бюджетных средств – 650 742,2 тысяч тенге.".

      приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.

      2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2023 года.

      Председатель Тупкараганского районного маслихата А.Нугманов

  Приложение
  к решению Тупкараганского
  районного маслихата
  от 10 мая 2023 года № 3/21
  Приложение 1
  к решению Тупкараганского
  районного маслихата
  от 23 декабря 2022 года №21/127

Районный бюджет на 2023 год

Категория

Класс

Подкласс

Наименование

Сумма, тысяч тенге




1. Доходы

12 454 526,9

1



Налоговые поступления

4 291 709,9


01


Подоходный налог

813 861,0



1

Корпоративный подоходный налог

257 158,0



2

Индивидуальный подоходный налог

556 703,0


03


Социальный налог

498 100,8



1

Социальный налог

498 100,8


04


Налоги на собственность

2 824 247,1



1

Налоги на имущество

2 770 702,0



3

Земельный налог

31 553,3



4

Налог на транспортные средства

21 991,8


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

146 402,0



2

Акцизы

2 782,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

132 731,0



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

10 889,0


08


Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами

9 099,0



1

Государственная пошлина

9 099,0

2



Неналоговые поступления

185 210,0


01


Доходы от государственной собственности

181 413,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

6 251,0



7

Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета

175 162,0


03


Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

47,0



1

Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

47,0


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

1 320,0



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора, в Фонд компенсации потерпевшим и Фонд поддержки инфраструктуры образования

1 320,0


06


Прочие неналоговые поступления

2 430,0



1

Прочие неналоговые поступления

2 430,0

3



Поступления от продажи основного капитала

121 437,0


01


Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

6 300,0



1

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

6 300,0


03


Продажа земли и нематериальных активов

115 137,0



1

Продажа земли

35 052,0



2

Продажа нематериальных активов

80 085,0

4



Поступления трансфертов

7 856 170,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

7 856 170,0



2

Трансферты из областного бюджета

7 856 170,0

Функцио
нальная группа

Администратор бюджетных программ

Прог
рамма

Наименование

Сумма, тысяч тенге




2. Затраты

13 105 269,1

01



Государственные услуги общего характера

1 112 103,1


112


Аппарат маслихата района (города областного значения)

45 145,0



001

Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)

44 343,0



005

Повышение эффективности деятельности депутатов маслихатов

802,0


122


Аппарат акима района (города областного значения)

161 868,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)

157 163,0



003

Капитальные расходы государственного органа

4 705,0


454


Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения)

51 305,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и сельского хозяйства

50 605,0



007

Капитальные расходы государственного органа

700,0


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

479 882,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог

115 168,0



013

Капитальные расходы государственного органа

125 424,0



067

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

239 290,0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

272 317,1



001

Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)

62 616,0



113

Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам

63 080,1



003

Проведение оценки имущества в целях налогообложения

1 121,0



010

Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим

500,0



028

Приобретение имущества в коммунальную собственность

145 000,0


467


Отдел строительства района (города областного значения)

5 100,0



040

Развитие объектов государственных органов

5 100,0


486


Отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства района (города областного значения)

49 793,0



001

Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений, архитектуры и градостроительства на местном уровне

49 793,0


801


Отдел занятости, социальных программ и регистрации актов гражданского состояния района (города областного значения)

46 693,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере занятости, социальных программ и регистрации актов гражданского состояния

46 693,0

02



Оборона

23 082,0


122


Аппарат акима района (города областного значения)

23 082,0



005

Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности

23 082,0

03



Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность

7 505,0


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

7 505,0



021

Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах

7 505,0

06



Социальная помощь и социальное обеспечение

937 010,0


467


Отдел строительства района (города областного значения)

100,0



041

Строительство и реконструкция объектов социального обеспечения

100,0


801


Отдел занятости, социальных программ и регистрации актов гражданского состояния района (города областного значения)

931 910,0



010

Государственная адресная социальная помощь

126 810,0



004

Программа занятости

455 747,0



006

Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан

12 246,0



007

Оказание жилищной помощи

500,0



009

Материальное обеспечение детей с инвалидностью, воспитывающихся и обучающихся на дому

3 606,0



011

Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов

164 632,0



017

Обеспечение нуждающихся лиц с инвалидностью протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой реабилитации лица с инвалидностью

128 041,0



018

Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат

1 260,0



023

Обеспечение деятельности центров занятости населения

37 710,0



050

Обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан

1 358,0


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

5 000,0



094

Предоставление жилищных сертификатов как социальная помощь

5 000,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

7 066 971,0


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

268 060,0



004

Обеспечение жильем отдельных категорий граждан

192 000,0



033

Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры

35 620,0



012

Функционирование системы водоснабжения и водоотведения

40 440,0


467


Отдел строительства района (города областного значения)

6 798 911,0



004

Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры

1 403 569,0



005

Развитие коммунального хозяйства

1 000,0



006

Развитие системы водоснабжения и водоотведения

5 175 587,0



007

Развитие благоустройства городов и населенных пунктов

400,0



058

Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах

218 355,0

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

324 312,0


467


Отдел строительства района (города областного значения)

9 373,0



008

Развитие объектов спорта

7 373,0



011

Развитие объектов культуры

2 000,0


819


Отдел внутренней политики, культуры, развития языков и спорта района (города областного значения)

314 939,0



009

Поддержка культурно-досуговой работы

83 610,0



014

Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне

6 130,0



015

Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях

4 417,0



005

Услуги по проведению государственной информационной политики

8 400,0



007

Функционирование районных (городских) библиотек

104 763,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области внутренней политики, культуры, развития языков и спорта

60 794,0



004

Реализация мероприятий в сфере молодежной политики

46 825,0

10



Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

21 993,0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

21 993,0



099

Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов

21 993,0

11



Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

40 610,0


467


Отдел строительства района (города областного значения)

40 610,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства

40 610,0

12



Транспорт и коммуникации

139 182,0


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

139 182,0



022

Развитие транспортной инфраструктуры

87 745,0



023

Обеспечение функционирования автомобильных дорог

37 057,0



045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов

14 380,0

13



Прочие

1 504 002,0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

3 838,0



012

Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)

3 838,0


467


Отдел строительства района (города областного значения)

291 028,0



079

Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"

291 028,0


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

1 209 136,0



062

Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"

1 209 136,0

14



Обслуживание долга

175 162,0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

175 162,0



021

Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета

175 162,0

15



Трансферты

1 753 337,0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

1 753 337,0



006

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

973,0



038

Субвенции

1 379 863,0



054

Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан

372 501,0




3. Чистое бюджетное кредитование

-91 198,0




Бюджетные кредиты

36 225,0

10



Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

36 225,0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

36 225,0



018

Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов

36 225,0

5



Погашение бюджетных кредитов

127 423,0


01


Погашение бюджетных кредитов

127 423,0



1

Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета

127 423,0




4. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0

4



Приобретение финансовых активов

0




5. Дефицит (профицит) бюджета

- 559 544,2




6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

559 544,2

7



Поступления займов

36 225,0


01


Внутренние государственные займы

36 225,0



2

Договоры займа

36 225,0

16



Погашение займов

127 423,0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

127 423,0



005

Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом

127 423,0

8



Используемые остатки бюджетных средств

650 742,2


01


Остатки бюджетных средств

650 742,2



1

Свободные остатки бюджетных средств

650 742,2


Түпқараған аудандық мәслихатының 2022 жылғы 23 желтоқсандағы № 21/127 "2023 - 2025 жылдарға арналған аудандық бюджет туралы" шешіміне өзгерістер енгізу туралы

Маңғыстау облысы Түпқараған аудандық мәслихатының 2023 жылғы 10 мамырдағы № 3/21 шешімі

      Түпқараған аудандық мәслихаты ШЕШТІ:

      1. "2023 – 2025  жылдарға арналған аудандық бюджет туралы" Түпқараған аудандық мәслихатының 2022 жылғы 23 желтоқсандағы №21/127 шешіміне келесідей өзгерістер енгізілсін:

      1 тармақ жаңа редакцияда жазылсын:

      "1. 2023-2025 жылдарға арналған аудандық бюджет тиісінше осы шешімнің 1, 2 және 3 қосымшаларына сәйкес, оның ішінде 2023 жылға келесідей көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 12 454 526,9 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер – 4 291 709,9 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 185 210,0 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 121 437,0 мың теңге;

      трансферттер түсімдері – 7 856 170,0 мың теңге;

      2) шығындар – 13 105 269,1 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу – -91 198,0 мың теңге, оның ішінде:

      бюджеттік кредиттер – 36 225,0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу – 127 423,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0 теңге, оның ішінде:

      қаржы активтерін сатып алу – 0 теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – - 559 544,2 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) –

      559 544,2 мың теңге;

      қарыздар түсімі – 36 225,0 мың теңге;

      қарыздарды өтеу – 127 423,0 мың теңге;

      бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары – 650 742,2 мың теңге.".

      көрсетілген шешімнің 1 қосымшасы осы шешімнің қосымшасына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.

      2. Осы шешім 2023 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізіледі.

      Түпқараған аудандық мәслихатының төрағасы А.Нугманов

  Түпқараған аудандық мәслихатының
  2023 жылғы 10 мамырдағы
  № 3/21 шешіміне
  қосымша
  Түпқараған аудандық мәслихатының
  2022 жылғы 23 желтоқсандағы
  № 21/127 шешіміне
  1 қосымша

2023 жылға арналған аудандық бюджет

Санаты

Сыныбы

Кіші
сыныбы

Атауы

Сомасы,мың теңге




1.  Кірістер

12 454 526,9

1



Салықтық түсiмдер

4 291 709,9


01


Табыс салығы

813 861,0



1

Корпоративтік табыс салығы

257 158,0



2

Жеке  табыс салығы

556 703,0


03


Әлеуметтiк салық

498 100,8



1

Әлеуметтiк салық

498 100,8


04


Меншiкке салынатын салықтар

2 824 247,1



1

Мүлiкке салынатын салықтар

2 770 702,0



3

Жер салығы

31 553,3



4

Көлiк кұралдарына салынатын салық

21 991,8


05


Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар

146 402,0



2

Акциздер

2 782,0



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

132 731,0



4

Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар

10 889,0


08


Заңдық маңызы бар әрекеттерді жасағаны және (немесе) оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдар құжаттар бергені үшін алынатын міндетті төлемдер

9 099,0



1

Мемлекеттiк баж

9 099,0

2



Салықтық емес  түсiмдер

185 210,0


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

181 413,0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

6 251,0



7

Мемлекеттік бюджеттен берілген кредиттер бойынша сыйақылар

175 162,0


03


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімдері

47,0



1

Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімдері

47,0


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

1 320,0



1

Мұнай секторы ұйымдарынан, Жәбірленушілерге өтемақы қорынан және Білім беру инфрақұрылымын қолдау қорынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

1 320,0


06


Басқа да салықтық емес түсімдер

2 430,0



1

Басқа да салықтық емес түсімдер

2 430,0

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

121 437,0


01


Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

6 300,0



1

Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

6 300,0


03


Жердi және материалдық емес активтердi сату

115 137,0



1

Жерді сату

35 052,0



2

Материалдық емес активтерді сату

80 085,0

4



Трансферттердiң түсiмдерi

7 856 170,0


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

7 856 170,0



2

Облыстық бюджеттен түсетiн трансферттер

7 856 170,0

Функцио-налдық топ

Бюджеттік бағдарла-малардың
әкімшісі

Бағдар-
лама

Атауы

Сомасы,
мың теңге




2. Шығындар

13 105 269,1

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін  қызметтер

1 112 103,1


112


Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының аппараты

45 145,0



001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

44 343,0



005

Мәслихаттар депутаттары қызметінің тиімділігін арттыру

802,0


122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

161 868,0



001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

157 163,0



003

Мемлекттік органның күрделі шығыстары

4 705,0


454


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың)кәсіпкерлік және ауыл шаруашылығы бөлімі

51 305,0



001

Жергілікті деңгейде кәсіпкерлікті және ауыл шаруашылығын дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

50 605,0



007

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

700,0


458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

479 882,0



001

Жергілікті деңгейде тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

115 168,0



013

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

125 424,0



067

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары

239 290,0


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

272 317,1



001

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономикалық саясаттын қалыптастыру мен дамыту, мемлекеттік жоспарлау, бюджеттік атқару және коммуналдық меншігін басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

62 616,0



113

Төменгі тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы ағымдағы трансферттер

63 080,1



003

Салық салу мақсатында мүлікті бағалауды жүргізу

1 121,0



010

Жекешелендіру, коммуналдық меншікті басқару, жекешелендіруден кейінгі қызмет және осыған байланысты дауларды реттеу

500,0



028

Коммуналдық меншікке мүлікті сатып алу

145 000,0


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

5 100,0



040

Мемлекеттік органдардың объектілерін дамыту

5 100,0


486


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары, сәулет және қала құрылысы бөлімі

49 793,0



001

Жергілікті деңгейде жер қатынастары, сәулет және қала құрылысын реттеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

49 793,0


801


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту, әлеуметтік бағдарламалар және азаматтық хал актілерін тіркеу бөлімі

46 693,0



001

Жергілікті деңгейде жұмыспен қамту, әлеуметтік бағдарламалар және азаматтық хал актілерін тіркеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

46 693,0

02



Қорғаныс

23 082,0


122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

23 082,0



005

Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар

23 082,0

03



Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі

7 505,0


458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

7 505,0



021

Елдi мекендерде жол қозғалысы қауiпсiздiгін қамтамасыз ету

7 505,0

06



Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру

937 010,0


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

100,0



041

Әлеуметтік қамтамасыз ету объектілерін салу және реконструкциялау

100,0


801


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту, әлеуметтік бағдарламалар және азаматтық хал актілерін тіркеу бөлімі

931 910,0



010

Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек

126 810,0



004

Жұмыспен қамту бағдарламасы

455 747,0



006

Ауылдық жерлерде тұратын денсаулық сақтау, білім беру, әлеуметтік қамтамасыз ету, мәдениет, спорт және ветеринар мамандарына отын сатып алуға Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес әлеуметтік көмек көрсету

12 246,0



007

Тұрғын үйге көмек көрсету

500,0



009

Үйден тәрбиеленіп оқытылатын мүгедектігі бар балаларды материалдық қамтамасыз ету

3 606,0



011

Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек

164 632,0



017

Мүгедектігі бар адамды оңалтудың жеке бағдарламасына сәйкес мұқтаж мүгедектігі бар адамдарды протездік-ортопедиялық көмек, сурдотехникалық, тифлотехникалық құралдармен, арнаулы жүрiп-тұру құралдармен, мiндеттi гигиеналық құралдармен қамтамасыз ету, сондай-ақ санаторий-курорттық емделу, есту бойынша мүгедектігі бар адамдарға қолмен көрсететiн тіл маманының, жеке көмекшінің қызметтерін ұсыну

128 041,0



018

Жәрдемақыларды және басқа да әлеуметтік төлемдерді есептеу, төлеу мен жеткізу бойынша қызметтерге ақы төлеу

1 260,0



023

Жұмыспен қамту орталықтарының қызметін қамтамасыз ету

37 710,0



050

Қазақстан Республикасында мүгедектігі бар адамдардың құқықтарын қамтамасыз етуге және өмір сүру сапасын жақсарту

1 358,0


458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

5 000,0



094

Әлеуметтік көмек ретінде тұрғын үй сертификаттарын беру

5 000,0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

7 066 971,0


458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

268 060,0



004

Азаматтардың жекелеген санаттарын тұрғын үймен қамтамасыз ету

192 000,0



033

Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру

35 620,0



012

Сумен жабдықтау және су бұру жүйесінің жұмыс істеуі

40 440,0


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

6 798 911,0



004

Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру

1 403 569,0



005

Коммуналдық шаруашылығын дамыту

1 000,0



006

Сумен жабдықтау және су бұру жүйесін дамыту

5 175 587,0



007

Қаланы және елді мекендерді абаттандыруды дамыту

400,0



058

Ауылдық елді мекендердегі сумен жабдықтау және су бұру жүйесін дамыту

218 355,0

08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

324 312,0


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

9 373,0



008

Спорт объектілерін дамыту

7 373,0



011

Мәдениет объектілерін дамыту

2 000,0


819


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат, мәдениет, тілдерді дамыту және спорт бөлімі

314 939,0



009

Мәдени-демалыс жұмысын қолдау

83 610,0



014

Аудандық (облыстық маңызы бар қалалық) деңгейде спорттық жарыстар өткiзу

6 130,0



015

Әртүрлi спорт түрлерi бойынша аудан (облыстық маңызы бар қала) құрама командаларының мүшелерiн дайындау және олардың облыстық спорт жарыстарына қатысуы

4 417,0



005

Мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер

8400,0



007

Аудандық (қалалық) кітапханалардың жұмыс істеуі

104 763,0



001

Ақпаратты, мемлекеттілікті нығайту және азаматтардың әлеуметтік сенімділігін қалыптастыру саласында жергілікті деңгейде мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

60 794,0



004

Жастар саясаты саласында іс-шараларды іске асыру

46 825,0

10



Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

21 993,0


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

21 993,0



099

Мамандарға әлеуметтік қолдау көрсету жөніндегі шараларды іске асыру

21 993,0

11



Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

40 610,0


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

40 610,0



001

Жергілікті деңгейде құрылыс саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

40 610,0

12



Көлiк және коммуникация

139 182,0


458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

139 182,0



022

Көлік инфрақұрылымын дамыту

87 745,0



023

Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

37 057,0



045

Аудандық маңызы бар автомобиль жолдарын және елді-мекендердің көшелерін күрделі және орташа жөндеу

14 380,0

13



Басқалар

1 504 002,0


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

3 838,0



012

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органының резерві

3 838,0


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

291 028,0



079

"Ауыл-Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылымдарды дамыту

291 028,0


458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

1 209 136,0



062

"Ауыл-Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру

1 209 136,0

14



Борышқа қызмет көрсету

175 162,0


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

175 162,0



021

Жергілікті атқарушы органдардың облыстық бюджеттен қарыздар бойынша сыйақылар мен өзге де төлемдерді төлеу бойынша борышына қызмет көрсету

175 162,0

15



Трансферттер

1 753 337,0


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

1 753 337,0



006

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

973,0



038

Субвенциялар

1 379 863,0



054

Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферт есебінен республикалық бюджеттен бөлінген пайдаланылмаған (түгел пайдаланылмаған) нысаналы трансферттердің сомасын қайтару

372 501,0




3. Таза бюджеттік кредиттеу

-91 198,0




Бюджеттік кредиттер

36 225,0

10



Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

36 225,0


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

36 225,0



018

Мамандарды әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру үшін бюджеттік кредиттер

36 225,0

5



Бюджеттік кредиттерді өтеу

127 423,0


01


Бюджеттік кредиттерді өтеу

127 423,0



1

Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу

127 423,0




4. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0

4



Қаржы активтерін сатып алу

0




5. Бюджет тапшылығы (профициті)

- 559 544,2




6.Бюджеттапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

559 544,2

7



Қарыздар түсімдері

36 225,0


01


Мемлекеттік ішкі қарыздар

36 225,0



2

Қарыз алу келісім-шарттары

36 225,0

16



Қарыздарды өтеу

127 423,0


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

127 423,0



005

Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу

127 423,0

8



Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

650 742,2


01


Бюджет қаражаты қалдықтары

650 742,2



1

Бюджет қаражатының бос  қалдықтары

650 742,2