Түпқараған аудандық мәслихаты ШЕШТІ:
1. "2023 – 2025 жылдарға арналған аудандық бюджет туралы" Түпқараған аудандық мәслихатының 2022 жылғы 23 желтоқсандағы №21/127 шешіміне келесідей өзгерістер енгізілсін:
1 тармақ жаңа редакцияда жазылсын:
"1. 2023-2025 жылдарға арналған аудандық бюджет тиісінше осы шешімнің 1, 2 және 3 қосымшаларына сәйкес, оның ішінде 2023 жылға келесідей көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер – 12 454 526,9 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер – 4 291 709,9 мың теңге;
салықтық емес түсімдер – 185 210,0 мың теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 121 437,0 мың теңге;
трансферттер түсімдері – 7 856 170,0 мың теңге;
2) шығындар – 13 105 269,1 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу – -91 198,0 мың теңге, оның ішінде:
бюджеттік кредиттер – 36 225,0 мың теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу – 127 423,0 мың теңге;
4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0 теңге, оның ішінде:
қаржы активтерін сатып алу – 0 теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) – - 559 544,2 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) –
559 544,2 мың теңге;
қарыздар түсімі – 36 225,0 мың теңге;
қарыздарды өтеу – 127 423,0 мың теңге;
бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары – 650 742,2 мың теңге.".
көрсетілген шешімнің 1 қосымшасы осы шешімнің қосымшасына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.
2. Осы шешім 2023 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізіледі.
Түпқараған аудандық мәслихатының төрағасы | А.Нугманов |
Түпқараған аудандық мәслихатының | |
2023 жылғы 10 мамырдағы | |
№ 3/21 шешіміне | |
қосымша | |
Түпқараған аудандық мәслихатының | |
2022 жылғы 23 желтоқсандағы | |
№ 21/127 шешіміне | |
1 қосымша |
2023 жылға арналған аудандық бюджет
Санаты | Сыныбы |
Кіші | Атауы | Сомасы,мың теңге | ||||
1. Кірістер | 12 454 526,9 | |||||||
1 | Салықтық түсiмдер | 4 291 709,9 | ||||||
01 | Табыс салығы | 813 861,0 | ||||||
1 | Корпоративтік табыс салығы | 257 158,0 | ||||||
2 | Жеке табыс салығы | 556 703,0 | ||||||
03 | Әлеуметтiк салық | 498 100,8 | ||||||
1 | Әлеуметтiк салық | 498 100,8 | ||||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 2 824 247,1 | ||||||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 2 770 702,0 | ||||||
3 | Жер салығы | 31 553,3 | ||||||
4 | Көлiк кұралдарына салынатын салық | 21 991,8 | ||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 146 402,0 | ||||||
2 | Акциздер | 2 782,0 | ||||||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер | 132 731,0 | ||||||
4 | Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар | 10 889,0 | ||||||
08 | Заңдық маңызы бар әрекеттерді жасағаны және (немесе) оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдар құжаттар бергені үшін алынатын міндетті төлемдер | 9 099,0 | ||||||
1 | Мемлекеттiк баж | 9 099,0 | ||||||
2 | Салықтық емес түсiмдер | 185 210,0 | ||||||
01 | Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер | 181 413,0 | ||||||
5 | Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер | 6 251,0 | ||||||
7 | Мемлекеттік бюджеттен берілген кредиттер бойынша сыйақылар | 175 162,0 | ||||||
03 | Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімдері | 47,0 | ||||||
1 | Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімдері | 47,0 | ||||||
04 | Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар | 1 320,0 | ||||||
1 | Мұнай секторы ұйымдарынан, Жәбірленушілерге өтемақы қорынан және Білім беру инфрақұрылымын қолдау қорынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар | 1 320,0 | ||||||
06 | Басқа да салықтық емес түсімдер | 2 430,0 | ||||||
1 | Басқа да салықтық емес түсімдер | 2 430,0 | ||||||
3 | Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер | 121 437,0 | ||||||
01 | Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату | 6 300,0 | ||||||
1 | Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату | 6 300,0 | ||||||
03 | Жердi және материалдық емес активтердi сату | 115 137,0 | ||||||
1 | Жерді сату | 35 052,0 | ||||||
2 | Материалдық емес активтерді сату | 80 085,0 | ||||||
4 | Трансферттердiң түсiмдерi | 7 856 170,0 | ||||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 7 856 170,0 | ||||||
2 | Облыстық бюджеттен түсетiн трансферттер | 7 856 170,0 | ||||||
Функцио-налдық топ |
Бюджеттік бағдарла-малардың |
Бағдар- | Атауы |
Сомасы, | ||||
2. Шығындар | 13 105 269,1 | |||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер | 1 112 103,1 | ||||||
112 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының аппараты | 45 145,0 | ||||||
001 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 44 343,0 | ||||||
005 | Мәслихаттар депутаттары қызметінің тиімділігін арттыру | 802,0 | ||||||
122 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты | 161 868,0 | ||||||
001 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 157 163,0 | ||||||
003 | Мемлекттік органның күрделі шығыстары | 4 705,0 | ||||||
454 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың)кәсіпкерлік және ауыл шаруашылығы бөлімі | 51 305,0 | ||||||
001 | Жергілікті деңгейде кәсіпкерлікті және ауыл шаруашылығын дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 50 605,0 | ||||||
007 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 700,0 | ||||||
458 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі | 479 882,0 | ||||||
001 | Жергілікті деңгейде тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 115 168,0 | ||||||
013 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 125 424,0 | ||||||
067 | Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары | 239 290,0 | ||||||
459 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі | 272 317,1 | ||||||
001 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономикалық саясаттын қалыптастыру мен дамыту, мемлекеттік жоспарлау, бюджеттік атқару және коммуналдық меншігін басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 62 616,0 | ||||||
113 | Төменгі тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы ағымдағы трансферттер | 63 080,1 | ||||||
003 | Салық салу мақсатында мүлікті бағалауды жүргізу | 1 121,0 | ||||||
010 | Жекешелендіру, коммуналдық меншікті басқару, жекешелендіруден кейінгі қызмет және осыған байланысты дауларды реттеу | 500,0 | ||||||
028 | Коммуналдық меншікке мүлікті сатып алу | 145 000,0 | ||||||
467 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі | 5 100,0 | ||||||
040 | Мемлекеттік органдардың объектілерін дамыту | 5 100,0 | ||||||
486 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары, сәулет және қала құрылысы бөлімі | 49 793,0 | ||||||
001 | Жергілікті деңгейде жер қатынастары, сәулет және қала құрылысын реттеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 49 793,0 | ||||||
801 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту, әлеуметтік бағдарламалар және азаматтық хал актілерін тіркеу бөлімі | 46 693,0 | ||||||
001 | Жергілікті деңгейде жұмыспен қамту, әлеуметтік бағдарламалар және азаматтық хал актілерін тіркеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 46 693,0 | ||||||
02 | Қорғаныс | 23 082,0 | ||||||
122 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты | 23 082,0 | ||||||
005 | Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар | 23 082,0 | ||||||
03 | Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі | 7 505,0 | ||||||
458 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі | 7 505,0 | ||||||
021 | Елдi мекендерде жол қозғалысы қауiпсiздiгін қамтамасыз ету | 7 505,0 | ||||||
06 | Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру | 937 010,0 | ||||||
467 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі | 100,0 | ||||||
041 | Әлеуметтік қамтамасыз ету объектілерін салу және реконструкциялау | 100,0 | ||||||
801 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту, әлеуметтік бағдарламалар және азаматтық хал актілерін тіркеу бөлімі | 931 910,0 | ||||||
010 | Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек | 126 810,0 | ||||||
004 | Жұмыспен қамту бағдарламасы | 455 747,0 | ||||||
006 | Ауылдық жерлерде тұратын денсаулық сақтау, білім беру, әлеуметтік қамтамасыз ету, мәдениет, спорт және ветеринар мамандарына отын сатып алуға Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес әлеуметтік көмек көрсету | 12 246,0 | ||||||
007 | Тұрғын үйге көмек көрсету | 500,0 | ||||||
009 | Үйден тәрбиеленіп оқытылатын мүгедектігі бар балаларды материалдық қамтамасыз ету | 3 606,0 | ||||||
011 | Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек | 164 632,0 | ||||||
017 | Мүгедектігі бар адамды оңалтудың жеке бағдарламасына сәйкес мұқтаж мүгедектігі бар адамдарды протездік-ортопедиялық көмек, сурдотехникалық, тифлотехникалық құралдармен, арнаулы жүрiп-тұру құралдармен, мiндеттi гигиеналық құралдармен қамтамасыз ету, сондай-ақ санаторий-курорттық емделу, есту бойынша мүгедектігі бар адамдарға қолмен көрсететiн тіл маманының, жеке көмекшінің қызметтерін ұсыну | 128 041,0 | ||||||
018 | Жәрдемақыларды және басқа да әлеуметтік төлемдерді есептеу, төлеу мен жеткізу бойынша қызметтерге ақы төлеу | 1 260,0 | ||||||
023 | Жұмыспен қамту орталықтарының қызметін қамтамасыз ету | 37 710,0 | ||||||
050 | Қазақстан Республикасында мүгедектігі бар адамдардың құқықтарын қамтамасыз етуге және өмір сүру сапасын жақсарту | 1 358,0 | ||||||
458 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі | 5 000,0 | ||||||
094 | Әлеуметтік көмек ретінде тұрғын үй сертификаттарын беру | 5 000,0 | ||||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 7 066 971,0 | ||||||
458 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі | 268 060,0 | ||||||
004 | Азаматтардың жекелеген санаттарын тұрғын үймен қамтамасыз ету | 192 000,0 | ||||||
033 | Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру | 35 620,0 | ||||||
012 | Сумен жабдықтау және су бұру жүйесінің жұмыс істеуі | 40 440,0 | ||||||
467 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі | 6 798 911,0 | ||||||
004 | Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру | 1 403 569,0 | ||||||
005 | Коммуналдық шаруашылығын дамыту | 1 000,0 | ||||||
006 | Сумен жабдықтау және су бұру жүйесін дамыту | 5 175 587,0 | ||||||
007 | Қаланы және елді мекендерді абаттандыруды дамыту | 400,0 | ||||||
058 | Ауылдық елді мекендердегі сумен жабдықтау және су бұру жүйесін дамыту | 218 355,0 | ||||||
08 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк | 324 312,0 | ||||||
467 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі | 9 373,0 | ||||||
008 | Спорт объектілерін дамыту | 7 373,0 | ||||||
011 | Мәдениет объектілерін дамыту | 2 000,0 | ||||||
819 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат, мәдениет, тілдерді дамыту және спорт бөлімі | 314 939,0 | ||||||
009 | Мәдени-демалыс жұмысын қолдау | 83 610,0 | ||||||
014 | Аудандық (облыстық маңызы бар қалалық) деңгейде спорттық жарыстар өткiзу | 6 130,0 | ||||||
015 | Әртүрлi спорт түрлерi бойынша аудан (облыстық маңызы бар қала) құрама командаларының мүшелерiн дайындау және олардың облыстық спорт жарыстарына қатысуы | 4 417,0 | ||||||
005 | Мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер | 8400,0 | ||||||
007 | Аудандық (қалалық) кітапханалардың жұмыс істеуі | 104 763,0 | ||||||
001 | Ақпаратты, мемлекеттілікті нығайту және азаматтардың әлеуметтік сенімділігін қалыптастыру саласында жергілікті деңгейде мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 60 794,0 | ||||||
004 | Жастар саясаты саласында іс-шараларды іске асыру | 46 825,0 | ||||||
10 | Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары | 21 993,0 | ||||||
459 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі | 21 993,0 | ||||||
099 | Мамандарға әлеуметтік қолдау көрсету жөніндегі шараларды іске асыру | 21 993,0 | ||||||
11 | Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі | 40 610,0 | ||||||
467 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі | 40 610,0 | ||||||
001 | Жергілікті деңгейде құрылыс саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 40 610,0 | ||||||
12 | Көлiк және коммуникация | 139 182,0 | ||||||
458 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі | 139 182,0 | ||||||
022 | Көлік инфрақұрылымын дамыту | 87 745,0 | ||||||
023 | Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 37 057,0 | ||||||
045 | Аудандық маңызы бар автомобиль жолдарын және елді-мекендердің көшелерін күрделі және орташа жөндеу | 14 380,0 | ||||||
13 | Басқалар | 1 504 002,0 | ||||||
459 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі | 3 838,0 | ||||||
012 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органының резерві | 3 838,0 | ||||||
467 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі | 291 028,0 | ||||||
079 | "Ауыл-Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылымдарды дамыту | 291 028,0 | ||||||
458 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі | 1 209 136,0 | ||||||
062 | "Ауыл-Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру | 1 209 136,0 | ||||||
14 | Борышқа қызмет көрсету | 175 162,0 | ||||||
459 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі | 175 162,0 | ||||||
021 | Жергілікті атқарушы органдардың облыстық бюджеттен қарыздар бойынша сыйақылар мен өзге де төлемдерді төлеу бойынша борышына қызмет көрсету | 175 162,0 | ||||||
15 | Трансферттер | 1 753 337,0 | ||||||
459 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі | 1 753 337,0 | ||||||
006 | Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару | 973,0 | ||||||
038 | Субвенциялар | 1 379 863,0 | ||||||
054 | Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферт есебінен республикалық бюджеттен бөлінген пайдаланылмаған (түгел пайдаланылмаған) нысаналы трансферттердің сомасын қайтару | 372 501,0 | ||||||
3. Таза бюджеттік кредиттеу | -91 198,0 | |||||||
Бюджеттік кредиттер | 36 225,0 | |||||||
10 | Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары | 36 225,0 | ||||||
459 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі | 36 225,0 | ||||||
018 | Мамандарды әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру үшін бюджеттік кредиттер | 36 225,0 | ||||||
5 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 127 423,0 | ||||||
01 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 127 423,0 | ||||||
1 | Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу | 127 423,0 | ||||||
4. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0 | |||||||
4 | Қаржы активтерін сатып алу | 0 | ||||||
5. Бюджет тапшылығы (профициті) | - 559 544,2 | |||||||
6.Бюджеттапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 559 544,2 | |||||||
7 | Қарыздар түсімдері | 36 225,0 | ||||||
01 | Мемлекеттік ішкі қарыздар | 36 225,0 | ||||||
2 | Қарыз алу келісім-шарттары | 36 225,0 | ||||||
16 | Қарыздарды өтеу | 127 423,0 | ||||||
459 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі | 127 423,0 | ||||||
005 | Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу | 127 423,0 | ||||||
8 | Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 650 742,2 | ||||||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 650 742,2 | ||||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 650 742,2 |