Житикаринский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение маслихата "О бюджете Тохтаровского сельского округа Житикаринского района на 2023-2025 годы" от 30 декабря 2022 года № 247 следующие изменения и дополнение:
пункт 1 изложить в новой редакции:
"1. Утвердить бюджет Тохтаровского сельского округа на 2023-2025 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2023 год, в следующих объемах:
1) доходы – 30 067,0 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 2 191,0 тысяча тенге;
неналоговым поступлениям – 0,0 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 27 876,0 тысяч тенге;
2) затраты – 30 348,8 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -281,8 тысяча тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 281,8 тысяча тенге.";
дополнить пунктом 4-1 следующего содержания:
"4-1. Учесть, что в бюджете Тохтаровского сельского округа Житикаринского района на 2023 год предусмотрены целевые текущие трансферты из областного бюджета, в том числе на:
1) текущий ремонт уличного освещения улиц села Тохтарово.";
приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2023 года.
Председатель Житикаринского районного маслихата | Н. Уразалинов |
Приложение 1 | |
к решению маслихата | |
от 16 мая 2023 года | |
№ 39 | |
Приложение 1 | |
к решению маслихата | |
от 30 декабря 2022 года | |
№ 247 |
Бюджет Тохтаровского сельского округа Житикаринского района на 2023 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Наименование | |||||
I. Доходы | 30067,0 | ||||
1 | Налоговые поступления | 2191,0 | |||
01 | Подоходный налог | 640,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 640,0 | |||
04 | Hалоги на собственность | 1551,0 | |||
1 | Hалоги на имущество | 60,0 | |||
3 | Земельный налог | 28,0 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 1450,0 | |||
5 | Единый земельный налог | 13,0 | |||
2 | Неналоговые поступления | 0,0 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 27876,0 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 27876,0 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 27876,0 | |||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
II. Затраты | 30348,8 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 27801,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 27801,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 27801,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 21081,0 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 6720,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 1547,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 1547,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1547,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 910,0 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 281,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 356,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 1000,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 1000,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1000,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 1000,0 | |||
15 | Трансферты | 0,8 | |||
1 | Трансферты | 0,8 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,8 | |||
044 | Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 0,6 | |||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 0,2 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0,0 | ||||
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Специфика | |||||
Наименование | |||||
Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | ||||
IY. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -281,8 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 281,8 |