О внесении изменений в решение маслихата от 29 декабря 2022 года № 215 "О бюджете села Карабатыр Камыстинского района на 2023-2025 годы"

Решение маслихата Камыстинского района Костанайской области от 23 ноября 2023 года № 116

      Камыстинский районный маслихат РЕШИЛ:

      1. Внести в решение маслихата "О бюджете села Карабатыр Камыстинского района на 2023-2025 годы" от 29 декабря 2022 года № 215 следующие изменения:

      пункт 1 указанного решения изложить в новой редакции:

      "1. Утвердить бюджет села Карабатыр Камыстинского района на 2023 - 2025 годы, согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2023 год в следующих объемах:

      1) доходы – 177291,5 тысяча тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям – 1820,0 тысячи тенге;

      неналоговым поступлениям – 9,0 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов – 175462,5 тысяч тенге;

      2) затраты – 177291,7 тысяча тенге;

      3) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;

      4) дефицит (профицит) бюджета – - 0,2 тысяч тенге;

      5) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0,2 тысяч тенге.".

      приложение 1 указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.

      2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2023 года.

      Председатель Камыстинского районного маслихата Н. Искаков

  Приложение
  к решению маслихата
  от 23 ноября 2023 года
  № 116
  Приложение 1
  к решению маслихата
  от 29 декабря 2022 года
  № 215

Бюджет села Карабатыр на 2023 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс



Подкласс




Наименование




I. Доходы

177291,5

1



Налоговые поступления

1820,0


01


Подоходный налог

289,0



2

Индивидуальный подоходный налог

289,0


04


Налоги на собственность

1529,0



1

Налоги на имущество

39,0



3

Земельный налог

87,0



4

Налог на транспортные средства

1403,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

2,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

2,0

2



Неналоговые поступления

9,0


06


Прочие неналоговые поступления

9,0



1

Прочие неналоговые поступления

9,0

4



Поступления трансфертов

175462,5


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

175462,5



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

175462,5

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование





II. Затраты

177291,7

01




Государственные услуги общего характера

25666,5


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

25666,5



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

25666,5




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

25226,0




022

Капитальные расходы государственного органа

440,5

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

1284,0


3



Благоустройство населенных пунктов

1284,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1284,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

1284,0

12




Транспорт и коммуникации

10239,7


1



Автомобильный транспорт

10239,7



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

10239,7




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

10239,7

13




Прочие

140101,3


9



Прочие

140101,3



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

140101,3




057

Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"

140101,3

15




Трансферты

0,2


1



Трансферты

0,2



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,2




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

0,2





V. Дефицит (Профицит) бюджета

-0,2





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,2

8




Используемые остатки бюджетных средств

0,2


01



Остатки бюджетных средств

0,2



1


Свободные остатки бюджетных средств

0,2


Мәслихаттың 2022 жылғы 29 желтоқсандағы № 215 "Қамысты ауданы Қарабатыр ауылының 2023-2025 жылдарға арналған бюджеті туралы" шешіміне өзгерістер енгізу туралы

Қостанай облысы Қамысты ауданы мәслихатының 2023 жылғы 23 қарашадағы № 116 шешімі

      Қамысты аудандық мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:

      1. Мәслихаттың 2022 жылғы 29 желтоқсандағы № 215 "Қамысты ауданы Қарабатыр ауылының 2023-2025 жылдарға арналған бюджеті туралы" шешіміне мынадай өзгерістер енгізілсін:

      көрсетілген шешімнің 1-тармағы жаңа редакцияда жазылсын:

      "1. Қамысты ауданы Қарабатыр ауылының 2023-2025 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 1, 2 және 3-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2023 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 177291,5 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер бойынша – 1820,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер бойынша – 9,0 мың теңге;

      трансферттер түсімі бойынша – 175462,5 мың теңге;

      2) шығындар – 177291,7 мың теңге;

      3) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 теңге;

      4) бюджет тапшылығы (профициті) – - 0,2 теңге;

      5) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 0,2 теңге.".

      көрсетілген шешімнің 1-қосымшасы осы шешімнің қосымшасына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.

      2. Осы шешім 2023 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.

      Қамысты аудандық мәслихатының төрағасы Н. Искаков

  Мәслихаттың
  2023 жылғы 23 қарашадағы
  № 116 шешіміне
  қосымша
  Мәслихаттың
  2022 жылғы 29 желтоқсандағы
  № 215 шешіміне
  1-қосымша

Қарабатыр ауылының 2023 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сомасы, мың теңге


Сыныбы



Ішкі сыныбы




Атауы




І. Кірістер

177291,5

 1



Салықтық түсімдер

1820,0


01


Табыс салығы

289,0



2

Жеке табыс салығы

289,0


 04


Меншiкке салынатын салықтар

1529,0



1

Мүлiкке салынатын салықтар

39,0



3

Жер салығы

87,0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

1403,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар

2,0



3

Табиғи және басқа ресурстарды пайдаланғаны үшін түсімдер

2,0

2



Салықтық емес түсiмдер

9,0


06


Басқа да салықтық емес түсiмдер 

9,0



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер 

9,0

 4



Трансферттердің түсімдері

175462,5


02


Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

175462,5



 3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

175462,5

Функционалдық топ

Сомасы, мың теңге


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi




Бағдарлама





Атауы





ІІ. Шығындар

177291,7

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер

25666,5


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлді, атқарушы және басқа органдар

25666,5



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

25666,5




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

25226,0




022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

440,5

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

1284,0


3



Елді-мекендерді көркейту

1284,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1284,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

1284,0

12




Көлiк және коммуникация

10239,7


1



Автомобиль көлiгi

10239,7



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

10239,7




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда , кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

10239,7

13




Басқалар

140101,3


9



Басқалар

140101,3



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

140101,3




057

"Ауыл-Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру

140101,3

15




Трансферттер

0,2


1



Трансферттер

0,2



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,2




048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

0,2





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

-0,2





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,2

8




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

0,2


01



Бюджет қаражаты қалдықтары

0,2



1


Бюджет қаражатының бос қалдықтары

0,2