О внесении изменений в решение маслихата от 29 декабря 2022 года № 187 "О бюджетах сел, поселка, сельских округов Карабалыкского района на 2023-2025 годы"

Решение маслихата Карабалыкского района Костанайской области от 8 сентября 2023 года № 45

      Карабалыкский районный маслихат РЕШИЛ:

      1. Внести в решение маслихата "О бюджетах сел, поселка, сельских округов Карабалыкского района на 2023-2025 годы" от 29 декабря 2022 года № 187 (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 176390), следующие изменения:

      пункт 1 указанного решения изложить в новой редакции:

      "1. Утвердить бюджет поселка Карабалык на 2023-2025 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2023 год в следующих объемах:

      1) доходы – 607 270,7 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям – 155 320,0 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов – 451 950,7 тысяч тенге;

      2) затраты – 609 952,2 тысячи тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – - 2681,5 тысяча тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 2681,5 тысяча тенге.";

      приложение 1 указанного решения изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему решению.

      2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2023 года.

      Председатель районного маслихата Г. Балбаева

  Приложение
  к решению Карабалыкского
  районного маслихата
  от 8 сентября 2023 года
  № 45
  Приложение 1
  к решению Карабалыкского
  районного маслихата
  от 29 декабря 2022 года
  № 187

Бюджет поселка Карабалык Карабалыкского района на 2023 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс



Подкласс





Наименование





I. Доходы

607270,7

1




Налоговые поступления

155320,0


01



Подоходный налог

119870,0



2


Индивидуальный подоходный налог

119870,0


04



Налоги на собственность

34243,0



1


Налоги на имущество

1450,0



3


Земельный налог

1253,0



4


Налог на транспортные средства

31540,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

1207,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

783,0



4


Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

424,0

4




Поступления трансфертов

451950,7


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

451950,7



3


Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

451950,7

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование





II. Затраты

609952,2

01




Государственные услуги общего характера

68589,5


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

68589,5



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

68589,5




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

68589,5

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

257314,9


3



Благоустройство населенных пунктов

257314,9



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

257314,9




008

Освещение улиц в населенных пунктах

106286,8




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

6000,0




010

Содержание мест захоронений и погребение безродных

700,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

144328,1

12




Транспорт и коммуникации

232286,1


1



Автомобильный транспорт

232286,1



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

232286,1




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

232286,1

13




Прочие

45748,0


9



Прочие

45748,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

45748,0




057

Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"

45748,0

14




Обслуживание долга

6012,0


1



Обслуживание долга

6012,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

6012,0




042

Обслуживание долга аппарата акима города районного значения, села, поселка, сельского округа по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из районного (города областного значения) бюджета

6012,0

15




Трансферты

1,7


1



Трансферты

1,7



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1,7




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

1,7





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

-2681,5





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

2681,5

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс



Подкласс





Наименование

8




Используемые остатки бюджетных средств

2681,5


01



Остатки бюджетных средств

2681,5



1


Свободные остатки бюджетных средств

2681,5


Мәслихаттың "Қарабалық ауданы ауылдарының, кентінің, ауылдық округтерінің 2023-2025 жылдарға арналған бюджеттері туралы" 2022 жылғы 29 желтоқсандағы № 187 шешіміне өзгерістерді енгізу туралы

Қостанай облысы Қарабалық ауданы мәслихатының 2023 жылғы 8 қыркүйектегі № 45 шешімі

      Қарабалық аудандық мәслихаты ШЕШТІ:

      1. Мәслихаттың "Қарабалық ауданының 2023-2025 жылдарға арналған ауылдарының, кентінің, ауылдық округтерінің бюджеттері туралы" 2022 жылғы 29 желтоқсандағы № 187 (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 176390 болып тіркелген) шешіміне мынадай өзгерістер енгізілсін:

      көрсетілген шешімнің 1-тармағы жаңа редакцияда жазылсын:

      "1. Қарабалық кентінің 2023-2025 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 1, 2 және 3- қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2023 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 607 270,7 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер бойынша – 155 320,0 мың теңге;

      трансферттер түсімі бойынша – 451 950,7 мың теңге;

      2) шығындар – 609 952,2 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу – 0,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – - 2 681,5 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 2 681,5 мың теңге.";

      көрсетілген шешімнің 1 қосымшалары 1 - қосымшаларына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.

      2. Осы шешім 2023 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізіледі.

      Аудандық мәслихатының төрайымы Г. Балбаева

  Қарабалық аудандық мәслихатының
  2023 жылғы 08 қыркүйек
  № 45 шешіміне
  қосымша
  Қарабалық аудандық мәслихатының
  2022 жылғы 29 желтоқсандағы
  № 187 шешіміне
  1-қосымша

Қарабалық ауданы Қарабалық кенті 2023 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сомасы, мың тенге


Сыныбы



Кіші сыныбы





Атауы





1. Кірістер

607270,7

1




Салықтық түсімдер

155320,0


01



Табыс салығы

119870,0



2


Жеке табыс салығы

119870,0


04



Меншікке салынатын салықтар

34243,0



1


Мүлікке салынатын салықтар

1450,0



3


Жер салығы

1253,0



4


Көлік құралдарына салынатын салық

31540,0


05



Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар 

1207,0



3


Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

783,0



4


Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар

424,0

4




Трансферттердің түсімдері

451950,7


02



Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

451950,7



3


Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

451950,7

Функционалдық топ

Сомасы, мың тенге


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарламаның





Атауы





II. Шығындар

609952,2

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

68589,5


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

68589,5



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

68589,5




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

68589,5

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

257314,9


3



Елді-мекендерді көркейту

257314,9



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

257314,9




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

106286,8




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

6000,0




010

Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу

700,0




011

Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру

144328,1

12




Көлік және коммуникация

232286,1


1



Автомобиль көлiгi

232286,1



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

232286,1




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

232286,1

13




Басқалар

45748,0


9



Басқалар

45748,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

45748,0




057

"Ауыл-Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру

45748,0

14




Борышқа қызмет көрсету

6012,0


1



Борышқа қызмет көрсету

6012,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

6012,0




042

Қаладағы ауданның, аудандық маңызы бар қаланың, ауылдың, кенттің, ауылдық округ әкімі аппаратының аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) бюджеттен қарыздар бойынша сыйақылар мен өзге де төлемдерді төлеу бойынша борышына қызмет көрсету

6012,0

15




Трансферттер

1,7


1



Трансферттер

1,7



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1,7




048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

1,7





III. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

-2681,5





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

2681,5

Санаты

Сомасы, мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы





Атауы

8




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

2681,5


01



Бюджет қаражаты қалдықтары

2681,5



1


Бюджет қаражатының бос қалдықтары

2681,5