Мендыкаринский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение маслихата "О бюджетах села, сельских округов Мендыкаринского района на 2023 - 2025 годы" от 29 декабря 2022 года № 179 следующие изменения:
пункт 1 изложить в новой редакции:
"1. Утвердить бюджет села Боровское на 2023 - 2025 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2023 год в следующих объемах:
1) доходы - 346 367,0 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям - 46 032,0 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям - 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала - 300,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов - 300 035,0 тысяч тенге;
2) затраты - 353 607,4 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование - 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты - 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов - 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами - 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета - – 7 240,4 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 7 240,4 тысяч тенге.";
пункт 2 изложить в новой редакции:
"2. Учесть, что в бюджете села Боровское предусмотрен объем субвенций, передаваемых из районного бюджета на 2023 год в сумме 70 533,0 тысяч тенге и целевые текущие трансферты в сумме 211 568,0 тысяч тенге.";
пункт 3 изложить в новой редакции:
"3. Утвердить бюджет Алешинского сельского округа на 2023 - 2025 годы согласно приложениям 4, 5 и 6 соответственно, в том числе на 2023 год в следующих объемах:
1) доходы - 29 624,0 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям - 5 914,0 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям - 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала - 150,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов - 23 560,0 тысяч тенге;
2) затраты - 32 024,9 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование - 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты - 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов - 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами - 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета - – 2 400,9 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 2 400,9 тысяч тенге.";
пункт 5 изложить в новой редакции:
"5. Утвердить бюджет Буденновского сельского округа на 2023 - 2025 годы согласно приложениям 7, 8 и 9 соответственно, в том числе на 2023 год в следующих объемах:
1) доходы - 32 981,9 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям - 3 061,0 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям - 275,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала - 150,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов - 29 495,9 тысяч тенге;
2) затраты - 33 761,9 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование - 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты - 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов - 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами - 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета - –780,0 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 780,0 тысяч тенге.";
пункт 6 изложить в новой редакции:
"6. Учесть, что в бюджете Буденновского сельского округа предусмотрен объем субвенций, передаваемых из районного бюджета на 2023 год в сумме 23 978,0 тысяч тенге и целевые текущие трансферты в сумме 5 517,9 тысяч тенге.";
пункт 7 изложить в новой редакции:
"7. Утвердить бюджет Введенского сельского округа на 2023 - 2025 годы согласно приложениям 10, 11 и 12 соответственно, в том числе на 2023 год в следующих объемах:
1) доходы - 32 282,4 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям - 4 305,0 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям - 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала - 150,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов - 27 827,4 тысяч тенге;
2) затраты - 33 719,6 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование - 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты - 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов - 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами - 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета - –1 437,2 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 1 437,2 тысяч тенге.";
пункт 8 изложить в новой редакции:
"8. Учесть, что в бюджете Введенского сельского округа предусмотрен объем субвенций, передаваемых из районного бюджета на 2023 год в сумме 22 677,0 тысяч тенге и целевые текущие трансферты в сумме 5 150,4 тысяч тенге.";
пункт 9 изложить в новой редакции:
"9. Утвердить бюджет Каракогинского сельского округа на 2023 - 2025 годы согласно приложениям 13, 14 и 15 соответственно, в том числе на 2023 год в следующих объемах:
1) доходы - 29 469,0 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям - 4 424,0 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям - 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала - 150,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов - 24 895,0 тысяч тенге;
2) затраты - 30 782,0 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование - 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты - 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов - 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами - 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета - –1 313,0 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета -1 313,0 тысяч тенге.";
пункт 11 изложить в новой редакции:
"11. Утвердить бюджет Краснопресненского сельского округа на 2023 - 2025 годы согласно приложениям 16, 17 и 18 соответственно, в том числе на 2023 год в следующих объемах:
1) доходы - 192 944,0 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям - 5 794,0 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям - 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала - 150,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов - 187 000,0 тысяч тенге;
2) затраты - 193 656,1 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование - 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты - 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов - 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами - 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета - –712,1 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 712,1 тысяч тенге.";
пункт 12 изложить в новой редакции:
"12. Учесть, что в бюджете Краснопресненского сельского округа предусмотрен объем субвенций, передаваемых из районного бюджета на 2023 год в сумме 25 209,0 тысяч тенге и целевые текущие трансферты в сумме 161 791,0 тысяч тенге.";
пункт 13 изложить в новой редакции:
"13. Утвердить бюджет Ломоносовского сельского округа на 2023 - 2025 годы согласно приложениям 19, 20 и 21 соответственно, в том числе на 2023 год в следующих объемах:
1) доходы - 57 413,1 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям - 5 025,0 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям - 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала - 150,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов - 52 238,1 тысяч тенге;
2) затраты - 59 886,6 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование - 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты - 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов - 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами - 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета - –2 473,5 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 2 473,5 тысяч тенге.";
пункт 14 изложить в новой редакции:
"14. Учесть, что в бюджете Ломоносовского сельского округа предусмотрен объем субвенций, передаваемых из районного бюджета на 2023 год в сумме 23 847,0 тысяч тенге и целевые текущие трансферты в сумме 28 391,1 тысяч тенге.";
пункт 15 изложить в новой редакции:
"15. Утвердить бюджет Михайловского сельского округа на 2023 - 2025 годы согласно приложениям 22, 23 и 24 соответственно, в том числе на 2023 год в следующих объемах:
1) доходы - 40 870,0 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям - 14 455,0 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям - 357,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала - 150,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов - 25 908,0 тысяч тенге;
2) затраты - 46 689,9 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование - 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты - 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов - 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами - 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета - –5 819,9 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 5 819,9 тысяч тенге.";
пункт 17 изложить в новой редакции:
"17. Утвердить бюджет Первомайского сельского округа на 2023 - 2025 годы согласно приложениям 25, 26 и 27 соответственно, в том числе на 2023 год в следующих объемах:
1) доходы - 141 027,8 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям - 16 462,0 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям - 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала - 150,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов - 124 415,8 тысяч тенге;
2) затраты - 144 853,2 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование - 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты - 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов - 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами - 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета - –3 825,4 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 3 825,4 тысяч тенге.";
пункт 18 изложить в новой редакции:
"18. Учесть, что в бюджете Первомайского сельского округа предусмотрен объем субвенций, передаваемых из районного бюджета на 2023 год в сумме 29 826,0 тысяч тенге и целевые текущие трансферты в сумме 94 589,8 тысяч тенге.";
пункт 19 изложить в новой редакции:
"19. Утвердить бюджет Сосновского сельского округа на 2023 - 2025 годы согласно приложениям 28, 29 и 30 соответственно, в том числе на 2023 год в следующих объемах:
1) доходы - 40 356,1 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям - 20 553,0 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям - 37,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала - 150,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов - 19 616,1 тысяч тенге;
2) затраты - 46 461,7 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование - 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты - 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов - 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами - 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета - – 6 105,6 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 6 105,6 тысяч тенге.";
пункт 20 изложить в новой редакции:
"20. Учесть, что в бюджете Сосновского сельского округа предусмотрен объем субвенций, передаваемых из районного бюджета на 2023 год в сумме 8 377,0 тысяч тенге и целевые текущие трансферты в сумме 11 239,1 тысяч тенге.";
пункт 21 изложить в новой редакции:
"21. Утвердить бюджет Тенизовского сельского округа на 2023 - 2025 годы согласно приложениям 31, 32 и 33 соответственно, в том числе на 2023 год в следующих объемах:
1) доходы - 25 076,0 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям - 3 263,0 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям - 62,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала - 0,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов - 21 751,0 тысяч тенге;
2) затраты - 25 704,9 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование - 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты - 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов - 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами - 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета - – 628,9 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 628,9 тысяч тенге.";
приложения 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28, 31 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2023 года.
Председатель районного маслихата | К. Рахметкалиев |
Приложение 1 | |
к решению маслихата | |
от 9 июня 2023 года | |
№ 43 | |
Приложение 1 | |
к решению маслихата | |
от 29 декабря 2022 года | |
№ 179 |
Бюджет села Боровское Мендыкаринского района на 2023 год
Категория | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Специфика | |||||
I. Доходы | 346367,0 | ||||
1 | Налоговые поступления | 46032,0 | |||
01 | Подоходный налог | 24715,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 24715,0 | |||
04 | Налоги на собственность | 21205,0 | |||
1 | Налоги на имущество | 900,0 | |||
3 | Земельный налог | 424,0 | |||
4 | Налог на транспортные средства | 19881,0 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 112,0 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 77,0 | |||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 35,0 | |||
2 | Неналоговые поступления | 0,0 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 300,0 | |||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 300,0 | |||
2 | Продажа нематериальных активов | 300,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 300035,0 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 300035,0 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 300035,0 | |||
Функциональная группа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
II. Затраты | 353607,4 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 58465,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 58465,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 58465,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 58015,0 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 450,0 | |||
07 | Жилищно - коммунальное хозяйство | 44040,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 44040,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 44040,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктов | 23840,0 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 2500,0 | |||
010 | Содержание мест захоронений и погребение безродных | 200,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 17500,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 233168,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 233168,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 233168,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 22050,0 | |||
045 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 211118,0 | |||
14 | Обслуживание долга | 17934,0 | |||
1 | Обслуживание долга | 17934,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 17934,0 | |||
042 | Обслуживание долга аппарата акима города районного значения, села, поселка, сельского округа по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из районного (города областного значения) бюджета | 17934,0 | |||
15 | Трансферты | 0,4 | |||
1 | Трансферты | 0,4 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,4 | |||
044 | Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 0,1 | |||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 0,3 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
V. Дефицит бюджета (-) / (профицит) (+) | -7240,4 | ||||
VI. Финансирование дефицита бюджета (использование профицита) | 7240,4 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 7240,4 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 7240,4 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 7240,4 |
Приложение 2 | |
к решению маслихата | |
от 9 июня 2023 года | |
№ 43 | |
Приложение 4 | |
к решению маслихата | |
от 29 декабря 2022 года | |
№ 179 |
Бюджет Алешинского сельского округа Мендыкаринского района на 2023 год
Категория | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Специфика | |||||
I. Доходы | 29624,0 | ||||
1 | Налоговые поступления | 5914,0 | |||
01 | Подоходный налог | 3200,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 3200,0 | |||
04 | Налоги на собственность | 2714,0 | |||
1 | Налоги на имущество | 179,0 | |||
3 | Земельный налог | 15,0 | |||
4 | Налог на транспортные средства | 2520,0 | |||
2 | Неналоговые поступления | 0,0 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 150,0 | |||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 150,0 | |||
2 | Продажа нематериальных активов | 150,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 23560,0 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 23560,0 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 23560,0 | |||
Функциональная группа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
II. Затраты | 32024,9 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 29669,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 29669,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 29669,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 29219,0 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 450,0 | |||
07 | Жилищно - коммунальное хозяйство | 933,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 933,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 933,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктов | 683,0 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 100,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 150,0 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 870,0 | |||
2 | Спорт | 870,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 870,0 | |||
028 | Проведение физкультурно - оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 870,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 550,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 550,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 550,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 550,0 | |||
15 | Трансферты | 2,9 | |||
1 | Трансферты | 2,9 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2,9 | |||
044 | Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 0,9 | |||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 2,0 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
V. Дефицит бюджета (-) / (профицит) (+) | -2400,9 | ||||
VI.Финансирование дефицита бюджета (использование профицита) | 2400,9 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 2400,9 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 2400,9 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 2400,9 |
Приложение 3 | |
к решению маслихата | |
от 9 июня 2023 года | |
№ 43 | |
Приложение 7 | |
к решению маслихата | |
от 29 декабря 2022 года | |
№ 179 |
Бюджет Буденновского сельского округа Мендыкаринского района на 2023 год
Категория | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Специфика | |||||
I. Доходы | 32981,9 | ||||
1 | Налоговые поступления | 3061,0 | |||
01 | Подоходный налог | 2100,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 2100,0 | |||
04 | Налоги на собственность | 961,0 | |||
1 | Налоги на имущество | 102,0 | |||
3 | Земельный налог | 29,0 | |||
4 | Налог на транспортные средства | 830,0 | |||
2 | Неналоговые поступления | 275,0 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 275,0 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 275,0 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 150,0 | |||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 150,0 | |||
2 | Продажа нематериальных активов | 150,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 29495,9 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 29495,9 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 29495,9 | |||
Функциональная группа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
II. Затраты | 33761,9 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 25434,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 25434,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 25434,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 24984,0 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 450,0 | |||
07 | Жилищно - коммунальное хозяйство | 6903,9 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 6903,9 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 6903,9 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктов | 6653,9 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 100,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 150,0 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 871,0 | |||
2 | Спорт | 871,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 871,0 | |||
028 | Проведение физкультурно - оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 871,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 550,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 550,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 550,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 550,0 | |||
15 | Трансферты | 3,0 | |||
1 | Трансферты | 3,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 3,0 | |||
044 | Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 1,0 | |||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 2,0 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
V. Дефицит бюджета (-) / (профицит) (+) | -780,0 | ||||
VI. Финансирование дефицита бюджета (использование профицита) | 780,0 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 780,0 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 780,0 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 780,0 |
Приложение 4 | |
к решению маслихата | |
от 9 июня 2023 года | |
№ 43 | |
Приложение 10 | |
к решению маслихата | |
от 29 декабря 2022 года | |
№ 179 |
Бюджет Введенского сельского округа Мендыкаринского района на 2023 год
Категория | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Специфика | |||||
I. Доходы | 32282,4 | ||||
1 | Налоговые поступления | 4305,0 | |||
01 | Подоходный налог | 1800,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 1800,0 | |||
04 | Налоги на собственность | 2505,0 | |||
1 | Налоги на имущество | 65,0 | |||
3 | Земельный налог | 65,0 | |||
4 | Налог на транспортные средства | 2375,0 | |||
2 | Неналоговые поступления | 0,0 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 150,0 | |||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 150,0 | |||
2 | Продажа нематериальных активов | 150,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 27827,4 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 27827,4 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 27827,4 | |||
Функциональная группа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
II. Затраты | 33719,6 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 24958,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 24958,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 24958,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 24758,0 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 200,0 | |||
07 | Жилищно - коммунальное хозяйство | 7416,4 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 7416,4 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 7416,4 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктов | 5490,4 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 1926,0 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 864,0 | |||
2 | Спорт | 864,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 864,0 | |||
028 | Проведение физкультурно - оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 864,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 480,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 480,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 480,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 480,0 | |||
15 | Трансферты | 1,2 | |||
1 | Трансферты | 1,2 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1,2 | |||
044 | Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 0,3 | |||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 0,9 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
V. Дефицит бюджета (-) / (профицит) (+) | -1437,2 | ||||
VI. Финансирование дефицита бюджета (использование профицита) | 1437,2 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 1437,2 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 1437,2 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 1437,2 |
Приложение 5 | |
к решению маслихата | |
от 9 июня 2023 года | |
№ 43 | |
Приложение 13 | |
к решению маслихата | |
от 29 декабря 2022 года | |
№ 179 |
Бюджет Каракогинского сельского округа Мендыкаринского района на 2023 год
Категория | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Специфика | |||||
I. Доходы | 29469,0 | ||||
1 | Налоговые поступления | 4424,0 | |||
01 | Подоходный налог | 2350,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 2350,0 | |||
04 | Налоги на собственность | 2074,0 | |||
1 | Налоги на имущество | 42,0 | |||
3 | Земельный налог | 92,0 | |||
4 | Налог на транспортные средства | 1940,0 | |||
2 | Неналоговые поступления | 0,0 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 150,0 | |||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 150,0 | |||
2 | Продажа нематериальных активов | 150,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 24895,0 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 24895,0 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 24895,0 | |||
Функциональная группа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
II. Затраты | 30782,0 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 28739,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 28739,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 28739,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 28289,0 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 450,0 | |||
07 | Жилищно - коммунальное хозяйство | 435,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 435,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 435,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 185,0 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 100,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 150,0 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 857,0 | |||
2 | Спорт | 857,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 857,0 | |||
028 | Проведение физкультурно - оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 857,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 750,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 750,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 750,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 750,0 | |||
15 | Трансферты | 1,0 | |||
1 | Трансферты | 1,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1,0 | |||
044 | Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 0,1 | |||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 0,9 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
V. Дефицит бюджета (-) / (профицит) (+) | -1313,0 | ||||
VI. Финансирование дефицита бюджета (использование профицита) | 1313,0 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 1313,0 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 1313,0 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 1313,0 |
Приложение 6 | |
к решению маслихата | |
от 9 июня 2023 года | |
№ 43 | |
Приложение 16 | |
к решению маслихата | |
от 29 декабря 2022 года | |
№ 179 |
Бюджет Краснопресненского сельского округа Мендыкаринского района на 2023 год
Категория | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Специфика | |||||
I. Доходы | 192944,0 | ||||
1 | Налоговые поступления | 5794,0 | |||
01 | Подоходный налог | 3200,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 3200,0 | |||
04 | Налоги на собственность | 2594,0 | |||
1 | Налоги на имущество | 102,0 | |||
3 | Земельный налог | 90,0 | |||
4 | Налог на транспортные средства | 2402,0 | |||
2 | Неналоговые поступления | 0,0 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 150,0 | |||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 150,0 | |||
2 | Продажа нематериальных активов | 150,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 187000,0 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 187000,0 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 187000,0 | |||
Функциональная группа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
II. Затраты | 193656,1 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 26620,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 26620,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 26620,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 26170,0 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 450,0 | |||
07 | Жилищно - коммунальное хозяйство | 4724,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 4724,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 4724,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктов | 824,0 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 100,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 3800,0 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 844,0 | |||
2 | Спорт | 844,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 844,0 | |||
028 | Проведение физкультурно - оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 844,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 550,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 550,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 550,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 550,0 | |||
13 | Прочие | 160916,0 | |||
Прочие | 160916,0 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 160916,0 | |||
057 | Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл - Ел бесігі" | 160916,0 | |||
15 | Трансферты | 2,1 | |||
1 | Трансферты | 2,1 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2,1 | |||
044 | Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 0,1 | |||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 2,0 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
V. Дефицит бюджета (-) / (профицит) (+) | -712,1 | ||||
VI. Финансирование дефицита бюджета (использование профицита) | 712,1 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 712,1 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 712,1 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 712,1 |
Приложение 7 | |
к решению маслихата | |
от 9 июня 2023 года | |
№ 43 | |
Приложение 19 | |
к решению маслихата | |
от 29 декабря 2022 года | |
№ 179 |
Бюджет Ломоносовского сельского округа Мендыкаринского района на 2023 год
Категория | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Специфика | |||||
I. Доходы | 57413,1 | ||||
1 | Налоговые поступления | 5025,0 | |||
01 | Подоходный налог | 2900,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 2900,0 | |||
04 | Налоги на собственность | 2125,0 | |||
1 | Налоги на имущество | 175,0 | |||
3 | Земельный налог | 65,0 | |||
4 | Налог на транспортные средства | 1885,0 | |||
2 | Неналоговые поступления | 0,0 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 150,0 | |||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 150,0 | |||
2 | Продажа нематериальных активов | 150,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 52238,1 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 52238,1 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 52238,1 | |||
Функциональная группа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
II. Затраты | 59886,6 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 30815,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 30815,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 30815,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 30365,0 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 450,0 | |||
07 | Жилищно - коммунальное хозяйство | 580,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 580,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 580,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктов | 350,0 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 100,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 130,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 550,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 550,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 550,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 550,0 | |||
13 | Прочие | 27941,1 | |||
Прочие | 27941,1 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 27941,1 | |||
057 | Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл - Ел бесігі" | 27941,1 | |||
15 | Трансферты | 0,5 | |||
1 | Трансферты | 0,5 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,5 | |||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 0,5 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
V. Дефицит бюджета (-) / (профицит) (+) | -2473,5 | ||||
VI. Финансирование дефицита бюджета (использование профицита) | 2473,5 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 2473,5 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 2473,5 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 2473,5 |
Приложение 8 | |
к решению маслихата | |
от 9 июня 2023 года | |
№ 43 | |
Приложение 22 | |
к решению маслихата | |
от 29 декабря 2022 года | |
№ 179 |
Бюджет Михайловского сельского округа Мендыкаринского района на 2023 год
Категория | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Специфика | |||||
I. Доходы | 40870,0 | ||||
1 | Налоговые поступления | 14455,0 | |||
01 | Подоходный налог | 6200,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 6200,0 | |||
04 | Налоги на собственность | 8255,0 | |||
1 | Налоги на имущество | 302,0 | |||
3 | Земельный налог | 273,0 | |||
4 | Налог на транспортные средства | 7680,0 | |||
2 | Неналоговые поступления | 357,0 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 357,0 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 357,0 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 150,0 | |||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 150,0 | |||
2 | Продажа нематериальных активов | 150,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 25908,0 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 25908,0 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 25908,0 | |||
Функциональная группа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
II. Затраты | 46689,9 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 40594,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 40594,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 40594,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 40144,0 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 450,0 | |||
07 | Жилищно - коммунальное хозяйство | 3465,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 3465,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 3465,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктов | 2365,0 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 100,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 1000,0 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 678,0 | |||
2 | Спорт | 678,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 678,0 | |||
028 | Проведение физкультурно - оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 678,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 1950,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 1950,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1950,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 1950,0 | |||
15 | Трансферты | 2,9 | |||
1 | Трансферты | 2,9 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2,9 | |||
044 | Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 0,7 | |||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 2,2 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
V. Дефицит бюджета (-) / (профицит) (+) | -5819,9 | ||||
VI. Финансирование дефицита бюджета (использование профицита) | 5819,9 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 5819,9 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 5819,9 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 5819,9 |
Приложение 9 | |
к решению маслихата | |
от 9 июня 2023 года | |
№ 43 | |
Приложение 25 | |
к решению маслихата | |
от 29 декабря 2022 года | |
№ 179 |
Бюджет Первомайского сельского округа Мендыкаринского района на 2023 год
Категория | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Специфика | |||||
I. Доходы | 141027,8 | ||||
1 | Налоговые поступления | 16462,0 | |||
01 | Подоходный налог | 8980,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 8980,0 | |||
04 | Налоги на собственность | 7482,0 | |||
1 | Налоги на имущество | 307,0 | |||
3 | Земельный налог | 395,0 | |||
4 | Налог на транспортные средства | 6780,0 | |||
2 | Неналоговые поступления | 0,0 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 150,0 | |||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 150,0 | |||
2 | Продажа нематериальных активов | 150,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 124415,8 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 124415,8 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 124415,8 | |||
Функциональная группа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
II. Затраты | 144853,2 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 38900,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 38900,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 38900,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 38450,0 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 450,0 | |||
07 | Жилищно - коммунальное хозяйство | 18519,8 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 18519,8 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 18519,8 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктов | 15857,8 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 600,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 2062,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 87433,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 87433,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 87433,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 3551,0 | |||
045 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 83882,0 | |||
15 | Трансферты | 0,4 | |||
1 | Трансферты | 0,4 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,4 | |||
044 | Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 0,1 | |||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 0,3 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
V. Дефицит бюджета (-) / (профицит) (+) | -3825,4 | ||||
VI. Финансирование дефицита бюджета (использование профицита) | 3825,4 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 3825,4 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 3825,4 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 3825,4 |
Приложение 10 | |
к решению маслихата | |
от 9 июня 2023 года | |
№ 43 | |
Приложение 28 | |
к решению маслихата | |
от 29 декабря 2022 года | |
№ 179 |
Бюджет Сосновского сельского округа Мендыкаринского района на 2023 год
Категория | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Специфика | |||||
I. Доходы | 40356,1 | ||||
1 | Налоговые поступления | 20553,0 | |||
01 | Подоходный налог | 16100,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 16100,0 | |||
04 | Налоги на собственность | 4453,0 | |||
1 | Налоги на имущество | 304,0 | |||
3 | Земельный налог | 219,0 | |||
4 | Налог на транспортные средства | 3930,0 | |||
2 | Неналоговые поступления | 37,0 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 37,0 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 37,0 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 150,0 | |||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 150,0 | |||
2 | Продажа нематериальных активов | 150,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 19616,1 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 19616,1 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 19616,1 | |||
Функциональная группа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
II. Затраты | 46461,7 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 30363,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 30363,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 30363,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 30163,0 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 200,0 | |||
07 | Жилищно - коммунальное хозяйство | 5202,1 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 5202,1 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 5202,1 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктов | 4602,1 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 200,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 400,0 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 1678,0 | |||
2 | Спорт | 1678,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1678,0 | |||
028 | Проведение физкультурно - оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 1678,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 1680,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 1680,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1680,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 1680,0 | |||
13 | Прочие | 7537,0 | |||
9 | Прочие | 7537,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 7537,0 | |||
057 | Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл - Ел бесігі" | 7537,0 | |||
15 | Трансферты | 1,6 | |||
1 | Трансферты | 1,6 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1,6 | |||
044 | Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 0,9 | |||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 0,7 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
V. Дефицит бюджета (-) / (профицит) (+) | -6105,6 | ||||
VI. Финансирование дефицита бюджета (использование профицита) | 6105,6 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 6105,6 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 6105,6 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 6105,6 |
Приложение 11 | |
к решению маслихата | |
от 9 июня 2023 года | |
№ 43 | |
Приложение 31 | |
к решению маслихата | |
от 29 декабря 2022 года | |
№ 179 |
Бюджет Тенизовского сельского округа Мендыкаринского района на 2023 год
Категория | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Специфика | |||||
I. Доходы | 25076,0 | ||||
1 | Налоговые поступления | 3263,0 | |||
01 | Подоходный налог | 2000,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 2000,0 | |||
04 | Налоги на собственность | 1263,0 | |||
1 | Налоги на имущество | 65,0 | |||
3 | Земельный налог | 78,0 | |||
4 | Налог на транспортные средства | 1120,0 | |||
2 | Неналоговые поступления | 62,0 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 62,0 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 62,0 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 21751,0 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 21751,0 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 21751,0 | |||
Функциональная группа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
II. Затраты | 25704,9 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 24431,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 24431,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 24431,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 24231,0 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 200,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 823,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 823,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 823,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктов | 613,0 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 150,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 60,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 450,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 450,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 450,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 450,0 | |||
15 | Трансферты | 0,9 | |||
1 | Трансферты | 0,9 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,9 | |||
044 | Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 0,1 | |||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 0,8 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
V. Дефицит бюджета (-) / (профицит) (+) | -628,9 | ||||
VI. Финансирование дефицита бюджета (использование профицита) | 628,9 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 628,9 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 628,9 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 628,9 |