Маслихат района Беимбета Майлина РЕШИЛ:
1. Внести в решение маслихата "О районном бюджете района Беимбета Майлина на 2023-2025 годы" от 28 декабря 2022 года № 154 следующие изменения:
пункт 1 указанного решения изложить в новой редакции:
"1. Утвердить районный бюджет на 2023-2025 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2023 год в следующих объемах:
1) доходы – 6 865 377,1 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 3 377 173,9 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 50 259,6 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 88 763,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 3 349 180,6 тысяч тенге;
2) затраты – 6 907 892,6 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – -7 136,5 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 85 879,5 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 93 016,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 38 774,4 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -74 153,4 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 74 153,4 тысяч тенге.";
пункт 8 указанного решения изложить в новой редакции:
"8. Утвердить резерв местного исполнительного органа района Беимбета Майлина на 2023 год в сумме 10 000,0 тысяч тенге.";
приложения 1, 2 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2023 года.
Председатель маслихата | Д. Мартин |
Приложение 1 | |
к решению маслихата | |
от 25 декабря 2023 года | |
№ 56 | |
Приложение 1 | |
к решению маслихата | |
от 28 декабря 2022 года | |
№ 154 |
Районный бюджет на 2023 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Наименование | |||||
I. Доходы | 6 865 377,1 | ||||
1 | Налоговые поступления | 3 377 173,9 | |||
01 | Подоходный налог | 1 444 635,9 | |||
1 | Корпоративный подоходный налог | 260 025,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 1 184 610,9 | |||
03 | Социальный налог | 878 000,0 | |||
1 | Социальный налог | 878 000,0 | |||
04 | Hалоги на собственность | 903 125,0 | |||
1 | Hалоги на имущество | 897 350,0 | |||
3 | Земельный налог | 3 045,0 | |||
4 | Налог на транспортные средства | 2 730,0 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 127 457,0 | |||
2 | Акцизы | 3 680,0 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 107 645,0 | |||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 16 132,0 | |||
08 | Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами | 23 956,0 | |||
1 | Государственная пошлина | 23 956,0 | |||
2 | Неналоговые поступления | 50 259,6 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 14 248,6 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 1 008,0 | |||
7 | Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета | 10 828,6 | |||
9 | Прочие доходы от государственной собственности | 2 412,0 | |||
03 | Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 2 700,0 | |||
1 | Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 2 700,0 | |||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 3 578,0 | |||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора, в Фонд компенсации потерпевшим и Фонд поддержки инфраструктуры образования | 3 578,0 | |||
06 | Прочие неналоговые поступления | 29 733,0 | |||
1 | Прочие неналоговые поступления | 29 733,0 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 88 763,0 | |||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 28 883,0 | |||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 28 883,0 | |||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 59 880,0 | |||
1 | Продажа земли | 4 430,0 | |||
2 | Продажа нематериальных активов | 55 450,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 3 349 180,6 | |||
01 | Трансферты из нижестоящих органов государственного управления | 1,4 | |||
3 | Трансферты из бюджетов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов | 1,4 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 3 349 179,2 | |||
2 | Трансферты из областного бюджета | 3 349 179,2 | |||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
II. Затраты | 6 907 892,6 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 1 053 287,1 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 304 325,6 | |||
112 | Аппарат маслихата района (города областного значения) | 62 506,7 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения) | 43 610,5 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 17 908,7 | |||
005 | Повышение эффективности деятельности депутатов маслихатов | 987,5 | |||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 241 818,9 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения) | 218 266,5 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 23 552,4 | |||
2 | Финансовая деятельность | 1 447,2 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 1 447,2 | |||
003 | Проведение оценки имущества в целях налогообложения | 1 256,9 | |||
010 | Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим | 190,3 | |||
9 | Прочие государственные услуги общего характера | 747 514,3 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 662 763,5 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог | 39 176,3 | |||
013 | Капитальные расходы государственного органа | 237,5 | |||
067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 11 657,4 | |||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 611 692,3 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 84 750,8 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения) | 72 922,6 | |||
015 | Капитальные расходы государственного органа | 719,1 | |||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 11 109,1 | |||
02 | Оборона | 22 569,6 | |||
1 | Военные нужды | 21 761,6 | |||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 21 761,6 | |||
005 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 21 761,6 | |||
2 | Организация работы по чрезвычайным ситуациям | 808,0 | |||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 808,0 | |||
006 | Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения) | 323,4 | |||
007 | Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы | 484,6 | |||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 335 531,5 | |||
1 | Социальное обеспечение | 23 962,0 | |||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 23 962,0 | |||
005 | Государственная адресная социальная помощь | 23 962,0 | |||
2 | Социальная помощь | 232 126,9 | |||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 232 126,9 | |||
002 | Программа занятости | 68 491,0 | |||
006 | Оказание жилищной помощи | 348,0 | |||
007 | Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов | 28 830,4 | |||
010 | Материальное обеспечение детей с инвалидностью, воспитывающихся и обучающихся на дому | 1 711,2 | |||
014 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 73 447,8 | |||
017 | Обеспечение нуждающихся лиц с инвалидностью протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной | 35 397,5 | |||
023 | Обеспечение деятельности центров занятости населения | 23 901,0 | |||
9 | Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения | 79 442,6 | |||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 79 442,6 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения | 48 071,0 | |||
011 | Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат | 188,3 | |||
021 | Капитальные расходы государственного органа | 717,1 | |||
050 | Обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан | 30 466,2 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 1 512 452,8 | |||
1 | Жилищное хозяйство | 204 298,1 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 21 000,0 | |||
004 | Обеспечение жильем отдельных категорий граждан | 21 000,0 | |||
466 | Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения) | 183 298,1 | |||
003 | Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда | 180 708,8 | |||
004 | Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры | 2 589,3 | |||
2 | Коммунальное хозяйство | 1 308 154,7 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 341 815,1 | |||
026 | Организация эксплуатации тепловых сетей, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения) | 5 418,0 | |||
028 | Развитие объектов коммунального хозяйства | 0,1 | |||
058 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах | 336 397,0 | |||
466 | Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения) | 966 339,6 | |||
058 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах | 966 339,6 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 584 726,6 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 198 728,3 | |||
455 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 180 225,0 | |||
003 | Поддержка культурно-досуговой работы | 180 225,0 | |||
466 | Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения) | 18 503,3 | |||
011 | Развитие объектов культуры | 18 503,3 | |||
2 | Спорт | 93 128,6 | |||
465 | Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения) | 93 128,6 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта | 18 552,0 | |||
004 | Капитальные расходы государственного органа | 17 790,6 | |||
005 | Развитие массового спорта и национальных видов спорта | 33 499,3 | |||
006 | Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне | 8 109,6 | |||
007 | Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях | 15 177,0 | |||
3 | Информационное пространство | 142 879,4 | |||
455 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 130 000,0 | |||
006 | Функционирование районных (городских) библиотек | 106 408,0 | |||
007 | Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана | 23 592,0 | |||
456 | Отдел внутренней политики района (города областного значения) | 12 879,4 | |||
002 | Услуги по проведению государственной информационной политики | 12 879,4 | |||
9 | Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства | 149 990,3 | |||
455 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 82 394,3 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры | 22 616,0 | |||
010 | Капитальные расходы государственного органа | 6 830,8 | |||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 52 947,5 | |||
456 | Отдел внутренней политики района (города областного значения) | 67 596,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан | 25 561,0 | |||
003 | Реализация мероприятий в сфере молодежной политики | 21 751,0 | |||
006 | Капитальные расходы государственного органа | 504,0 | |||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 19 780,0 | |||
09 | Топливно-энергетический комплекс и недропользование | 445 958,8 | |||
9 | Прочие услуги в области топливно-энергетического комплекса и недропользования | 445 958,8 | |||
466 | Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения) | 445 958,8 | |||
036 | Развитие газотранспортной системы | 445 958,8 | |||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 92 251,8 | |||
1 | Сельское хозяйство | 40 860,1 | |||
462 | Отдел сельского хозяйства района (города областного значения) | 40 860,1 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства | 40 403,1 | |||
006 | Капитальные расходы государственного органа | 457,0 | |||
6 | Земельные отношения | 25 987,7 | |||
463 | Отдел земельных отношений района (города областного значения) | 25 987,7 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения) | 25 748,0 | |||
007 | Капитальные расходы государственного органа | 239,7 | |||
9 | Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений | 25 404,0 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 25 404,0 | |||
099 | Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов | 25 404,0 | |||
11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 46 831,4 | |||
2 | Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 46 831,4 | |||
466 | Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения) | 46 831,4 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области строительства, улучшения архитектурного облика городов, районов и населенных пунктов области и обеспечению рационального и эффективного градостроительного освоения территории района (города областного значения) | 40 002,8 | |||
015 | Капитальные расходы государственного органа | 6 828,6 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 803 908,7 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 803 908,7 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 803 908,7 | |||
023 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог | 59 949,0 | |||
051 | Реализация приоритетных проектов транспортной инфраструктуры | 743 959,7 | |||
13 | Прочие | 257 082,7 | |||
3 | Поддержка предпринимательской деятельности и защита конкуренции | 25 508,7 | |||
469 | Отдел предпринимательства района (города областного значения) | 25 508,7 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства | 18 670,0 | |||
004 | Капитальные расходы государственного органа | 6 838,7 | |||
9 | Прочие | 231 574,0 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 10 000,0 | |||
012 | Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) | 10 000,0 | |||
466 | Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения) | 221 574,0 | |||
079 | Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 221 574,0 | |||
14 | Обслуживание долга | 10 724,6 | |||
1 | Обслуживание долга | 10 724,6 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 10 724,6 | |||
021 | Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета | 10 724,6 | |||
15 | Трансферты | 1 742 567,0 | |||
1 | Трансферты | 1 742 567,0 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 1 742 567,0 | |||
006 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 112,9 | |||
007 | Бюджетные изъятия | 1 295 788,0 | |||
024 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 115 886,7 | |||
038 | Субвенции | 316 650,0 | |||
039 | Целевые текущие трансферты из вышестоящего бюджета на компенсацию потерь нижестоящих бюджетов в связи с изменением законодательства | 14 120,0 | |||
054 | Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 9,4 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | -7 136,5 | ||||
Бюджетные кредиты | 85 879,5 | ||||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 85 879,5 | |||
9 | Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений | 85 879,5 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 85 879,5 | |||
018 | Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов | 85 879,5 | |||
Погашение бюджетных кредитов | 93 016,0 | ||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 93 016,0 | |||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 93 016,0 | |||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 93 016,0 | |||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 38 774,4 | ||||
Приобретение финансовых активов | 38 774,4 | ||||
13 | Прочие | 38 774,4 | |||
9 | Прочие | 38 774,4 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 38 774,4 | |||
065 | Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц | 38 774,4 | |||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -74 153,4 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 74 153,4 |
Приложение 2 | |
к решению маслихата | |
от 25 декабря 2023 года | |
№ 56 | |
Приложение 2 | |
к решению маслихата | |
от 28 декабря 2022 года | |
№ 154 |
Районный бюджет на 2024 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Наименование | |||||
I. Доходы | 7 072 238,5 | ||||
1 | Налоговые поступления | 3 844 804,0 | |||
01 | Подоходный налог | 1 788 067,0 | |||
1 | Корпоративный подоходный налог | 287 471,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 1 500 596,0 | |||
03 | Социальный налог | 952 907,0 | |||
1 | Социальный налог | 952 907,0 | |||
Hалоги на собственность | 1 002 226,0 | ||||
1 | Hалоги на имущество | 995 767,0 | |||
3 | Земельный налог | 3 391,0 | |||
4 | Налог на транспортные средства | 3 068,0 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 96 715,0 | |||
2 | Акцизы | 5 280,0 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 74 993,0 | |||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 16 442,0 | |||
08 | Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами | 4 889,0 | |||
1 | Государственная пошлина | 4 889,0 | |||
2 | Неналоговые поступления | 31 709,0 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 12 108,0 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 1 142,0 | |||
7 | Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета | 10 827,0 | |||
9 | Прочие доходы от государственной собственности | 139,0 | |||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 774,0 | |||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим | 774,0 | |||
06 | Прочие неналоговые поступления | 18 827,0 | |||
1 | Прочие неналоговые поступления | 18 827,0 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 27 244,0 | |||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 8 309,0 | |||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 8 309,0 | |||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 18 935,0 | |||
1 | Продажа земли | 4 762,0 | |||
2 | Продажа нематериальных активов | 14 173,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 3 168 481,5 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 3 168 481,5 | |||
2 | Трансферты из областного бюджета | 3 168 481,5 | |||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
II. Затраты | 7 072 238,5 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 540 810,9 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 134 692,0 | |||
112 | Аппарат маслихата района (города областного значения) | 43 801,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения) | 43 801,0 | |||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 90 891,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения) | 90 891,0 | |||
2 | Финансовая деятельность | 1 613,0 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 1 613,0 | |||
003 | Проведение оценки имущества в целях налогообложения | 1 404,0 | |||
010 | Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим | 209,0 | |||
9 | Прочие государственные услуги общего характера | 404 505,9 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 321 451,9 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог | 10 440,0 | |||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 311 011,9 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 83 054,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения) | 76 705,0 | |||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 6 349,0 | |||
02 | Оборона | 11 638,0 | |||
1 | Военные нужды | 10 739,0 | |||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 10 739,0 | |||
005 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 10 739,0 | |||
2 | Организация работы по чрезвычайным ситуациям | 899,0 | |||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 899,0 | |||
006 | Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения) | 899,0 | |||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 503 443,0 | |||
1 | Социальное обеспечение | 46 479,0 | |||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 46 479,0 | |||
005 | Государственная адресная социальная помощь | 46 479,0 | |||
2 | Социальная помощь | 386 429,0 | |||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 386 429,0 | |||
002 | Программа занятости | 206 281,0 | |||
006 | Оказание жилищной помощи | 1530,0 | |||
007 | Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов | 31 874,0 | |||
010 | Материальное обеспечение детей с инвалидностью, воспитывающихся и обучающихся на дому | 1 868,0 | |||
014 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 78 566,0 | |||
017 | Обеспечение нуждающихся лиц с инвалидностью протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной | 25 709,0 | |||
023 | Обеспечение деятельности центров занятости населения | 40 601,0 | |||
9 | Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения | 70 535,0 | |||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 70 535,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения | 51 722,0 | |||
011 | Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат | 851,0 | |||
050 | Обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан | 17 962,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 565 762,3 | |||
1 | Жилищное хозяйство | 120 061,2 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 15 675,0 | |||
004 | Обеспечение жильем отдельных категорий граждан | 15 675,0 | |||
466 | Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения) | 104 386,2 | |||
003 | Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда | 101 262,0 | |||
004 | Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры | 3 124,2 | |||
2 | Коммунальное хозяйство | 445 701,1 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 416 251,3 | |||
028 | Развитие объектов коммунального хозяйства | 12 991,3 | |||
058 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах | 403 260,0 | |||
466 | Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения) | 29 449,8 | |||
058 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах | 29 449,8 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 553 513,0 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 215 272,0 | |||
455 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 215 272,0 | |||
003 | Поддержка культурно-досуговой работы | 215 272,0 | |||
2 | Спорт | 102 304,0 | |||
465 | Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения) | 82 304,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта | 18 095,0 | |||
005 | Развитие массового спорта и национальных видов спорта | 48 616,0 | |||
006 | Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне | 6 888,0 | |||
007 | Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях | 8 705,0 | |||
466 | Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения) | 20 000,0 | |||
008 | Развитие объектов спорта | 20 000,0 | |||
3 | Информационное пространство | 160 281,0 | |||
455 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 147 772,0 | |||
006 | Функционирование районных (городских) библиотек | 123 257,0 | |||
007 | Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана | 24 515,0 | |||
456 | Отдел внутренней политики района (города областного значения) | 12 509,0 | |||
002 | Услуги по проведению государственной информационной политики | 12 509,0 | |||
9 | Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства | 75 656,0 | |||
455 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 25 633,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры | 23 595,0 | |||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 2 038,0 | |||
456 | Отдел внутренней политики района (города областного значения) | 50 023,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан | 26 639,0 | |||
003 | Реализация мероприятий в сфере молодежной политики | 23 384,0 | |||
09 | Топливно-энергетический комплекс и недропользование | 1 174 099,0 | |||
1 | Топливо и энергетика | 2 120,0 | |||
466 | Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения) | 2 120,0 | |||
009 | Развитие теплоэнергетической системы | 2 120,0 | |||
9 | Прочие услуги в области топливно-энергетического комплекса и недропользования | 1 171 979,0 | |||
466 | Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения) | 1 171 979,0 | |||
036 | Развитие газотранспортной системы | 1 171 979,0 | |||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 94 645,0 | |||
1 | Сельское хозяйство | 44 200,0 | |||
462 | Отдел сельского хозяйства района (города областного значения) | 44 200,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства | 44 200,0 | |||
6 | Земельные отношения | 25 519,0 | |||
463 | Отдел земельных отношений района (города областного значения) | 25 519,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения) | 25 519,0 | |||
9 | Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений | 24 926,0 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 24 926,0 | |||
099 | Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов | 24 926,0 | |||
11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 30 743,0 | |||
2 | Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 30 743,0 | |||
466 | Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения) | 30 743,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области строительства, улучшения архитектурного облика городов, районов и населенных пунктов области и обеспечению рационального и эффективного градостроительного освоения территории района (города областного значения) | 30 743,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 1 321 196,4 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 1 321 196,4 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 1 321 196,4 | |||
023 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог | 17 643,0 | |||
051 | Реализация приоритетных проектов транспортной инфраструктуры | 1 303 553,4 | |||
13 | Прочие | 197 130,9 | |||
3 | Поддержка предпринимательской деятельности и защита конкуренции | 19 861,0 | |||
469 | Отдел предпринимательства района (города областного значения) | 19 861,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства | 19 861,0 | |||
9 | Прочие | 177 269,9 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 15 000,0 | |||
012 | Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) | 15 000,0 | |||
466 | Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения) | 162 269,9 | |||
079 | Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 162 269,9 | |||
14 | Обслуживание долга | 10 716,0 | |||
1 | Обслуживание долга | 10 716,0 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 10 716,0 | |||
021 | Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета | 10 716,0 | |||
15 | Трансферты | 2 068 541,0 | |||
1 | Трансферты | 2 068 541,0 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 2 068 541,0 | |||
007 | Бюджетные изъятия | 1 761 926,0 | |||
038 | Субвенции | 296 082,0 | |||
039 | Целевые текущие трансферты из вышестоящего бюджета на компенсацию потерь нижестоящих бюджетов в связи с изменением законодательства | 10 533,0 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | -150 579,0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0,0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 150 579,0 | ||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 150 579,0 | |||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 150 579,0 | |||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 150 579,0 | |||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | 150 579,0 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | -150 579,0 |