Кызылжарский районный маслихат Северо-Казахстанской области РЕШИЛ:
1. Внести в решение Кызылжарского районного маслихата Северо-Казахстанской области "Об утверждении бюджета Соколовского сельского округа Кызылжарского района на 2023-2025 годы" от 29 декабря 2022 года № 19/23 следующие изменения:
пункт 1 изложить в новой редакции:
"1. Утвердить бюджет Соколовского сельского округа Кызылжарского района на 2023-2025 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2023 год в следующих объемах:
1) доходы – 77 496,8 тысяч тенге:
налоговые поступления – 10 601,5 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 71 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 66 824,3 тысяч тенге;
2) затраты – 79 546,5 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тысяч тенге:
бюджетные кредиты – 0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге:
приобретение финансовых активов – 0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -2 049,7 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 2 049,7 тысяч тенге:
поступление займов – 0 тысяч тенге;
погашение займов – 0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 2 049,7 тысяч тенге.";
приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2023 года.
Председатель Кызылжарского районного маслихата Северо-Казахстанской области | Ж. Елеусизов |
Бюджет Соколовского сельского округа Кызылжарского района на 2023 год
Категория | Класс | Подкласс | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||
1) Доходы | 77 496,8 | ||||||||||||||||
1 | Налоговые поступления | 10 601,5 | |||||||||||||||
01 | Подоходный налог | 5 744,5 | |||||||||||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 5 744,5 | |||||||||||||||
04 | Налоги на собственность | 4 810 | |||||||||||||||
1 | Налоги на имущество | 232 | |||||||||||||||
3 | Земельный налог | 593 | |||||||||||||||
4 | Налог на транспортные средства | 3 984 | |||||||||||||||
5 | Единый земельный налог | 1 | |||||||||||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 47 | |||||||||||||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 47 | |||||||||||||||
2 | Неналоговые поступления | 71 | |||||||||||||||
01 | Доходы от государственной собственности | 56 | |||||||||||||||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 56 | |||||||||||||||
06 | Прочие неналоговые поступления | 15 | |||||||||||||||
1 | Прочие неналоговые поступления | 15 | |||||||||||||||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0 | |||||||||||||||
4 | Поступления трансфертов | 66 824,3 | |||||||||||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 66 824,3 | |||||||||||||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 66 824,3 | |||||||||||||||
Функцио-нальная группа | Функцио-нальная подгруппа | Админи-стратор бюджетных программ | Программа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||
2) Затраты | 79 546,5 | ||||||||||||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 41 810,6 | |||||||||||||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 41 810,6 | |||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 41 810,6 | |||||||||||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 33 825 | |||||||||||||||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 7 440,1 | |||||||||||||||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 545,5 | |||||||||||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 6 309 | |||||||||||||||
2 | Коммунальное хозяйство | 310 | |||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 310 | |||||||||||||||
014 | Организация водоснабжения населенных пунктов | 310 | |||||||||||||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 5 999 | |||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 5 999 | |||||||||||||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 5 999 | |||||||||||||||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 17 701 | |||||||||||||||
1 | Деятельность в области культуры | 17 701 | |||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 17 701 | |||||||||||||||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 17 701 | |||||||||||||||
12 | Транспорт и коммуникации | 9 085,6 | |||||||||||||||
1 | Автомобильный транспорт | 9 085,6 | |||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 9 085,6 | |||||||||||||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 9 085,6 | |||||||||||||||
13 | Прочие | 4 640,3 | |||||||||||||||
9 | Прочие | 4 640,3 | |||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 4 640,3 | |||||||||||||||
040 | Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Государственной программы развития регионов до 2025 года | 4 640,3 | |||||||||||||||
3) Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||||||||||||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||||||||||||||
Категория | Класс | Подкласс | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||||||||||||||
4) Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||||||||||||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||||||||||||||
6 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | |||||||||||||||
5) Дефицит (профицит) бюджета | -2 049,7 | ||||||||||||||||
6) Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 2 049,7 | ||||||||||||||||
7 | Поступления займов | 0 | |||||||||||||||
Функцио-нальная группа | Функцио-нальная подгруппа | Админи-стратор бюджетных программ | Прог-рамма | Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||
16 | Погашение займов | 0 | |||||||||||||||
Категория | Класс | Подкласс | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 2 049,7 | |||||||||||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 2 049,7 | |||||||||||||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 2 049,7 |