Примечание ИЗПИ!
Настоящее решение вводится в действие с 01.01.2024.
В соответствии со статьей 75 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, с подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан", Курчумский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Утвердить бюджет Курчумского сельского округа Курчумского района на 2024-2026 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:
1) доходы - 834786,0 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления - 111420,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления - 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала - 0,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов - 723366,0 тысяч тенге;
2) затраты - 861500,7 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование - 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты - 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов - 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами - 0,0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов - 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства - 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета - - 26714,7 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 26714,7 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов - 0,0 тысяч тенге;
погашение займов - 0,0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств - 26714,7 тысяч тенге;
остатки бюджетных средств - 26714,7 тысяч тенге.
Сноска. Пункт 1 в редакции решения Курчумского районного маслихата Восточно-Казахстанской области от 20.11.2024 № 30/4-VIII (вводится в действие с 01.01.2024).2. Учесть в бюджете Курчумского сельского округа объем трансфертов, передаваемый из районного бюджета в бюджет Курчумского сельского округа на 2024 год в сумме 174780,0 тысяч тенге.
3. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2024 года.
Председатель Курчумского районного маслихата | К. Бахтияров |
Приложение 1 к решению Курчумского районного маслихата от 26 декабря 2023 года № 15/6-VІII |
Бюджет Курчумского сельского округа Курчумского района на 2024 год
Сноска. Приложение 1 в редакции решения Курчумского районного маслихата Восточно-Казахстанской области от 20.11.2024 № 30/4-VIII (вводится в действие с 01.01.2024).
Категория | Всего (тысяч тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1.ДОХОДЫ | 834786,0 | |||
1 | Налоговые поступления | 111420,0 | ||
01 | Подоходный налог | 68863,0 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 68863,0 | ||
04 | Налоги на собственность | 40270,0 | ||
1 | Налоги на имущество | 660,0 | ||
3 | Земельный налог | 870,0 | ||
4 | Налог на транспортные средства | 38740,0 | ||
Hалог на транспортные средства с юридических лиц | 2400,0 | |||
Hалог на транспортные средства с физических лиц | 36340,0 | |||
5 | Единый земельный налог | 1347 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 940,0 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 940,0 | ||
Плата за пользование земельными участками | 940,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 723366,0 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 723366,0 | ||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 723366,0 | ||
1 | Целевые текущие трансферты | 675171,0 | ||
3 | Субвенции | 48195,0 |
2024 год
Функциональная группа | Всего (тысяч тенге) | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
II. ЗАТРАТЫ | 861500,7 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 82887,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 82887,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 82887,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 78687,0 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 4200,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 245883,7 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 245883,7 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 245883,7 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 89410,0 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 9871,0 | |||
010 | Содержание мест захоронений и погребение безродных | 8929,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 137673,7 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 504304,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 504304,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 504304,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 131774,0 | |||
045 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 372530,0 | |||
13 | Прочие | 28426,0 | |||
124 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 28426,0 | |||
057 | Реализация мероприятий социальной и инженерной инфаструктурев сельских населенных пунктах в рамках "Ауыл-Ел бесігі" | 28426,0 | |||
III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 0,0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0,0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | ||||
IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0,0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | ||||
Поступление от продажи финансовых активов государства | 0,0 | ||||
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | 26714,7 | ||||
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 26714,7 | ||||
Поступления займов | 0,0 | ||||
Погашение займов | 0,0 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 26714,7 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 26714,7 | |||
1 | 01 | Свободные остатки бюджетных средств | 26714,7 |
Приложение 2 к решению Курчумского районного маслихата от 26 декабря 2023 года № 15/6-VIІI |
Бюджет Курчумского сельского округа Курчумского района на 2025 год
Категория | Всего (тысяч тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1.ДОХОДЫ | 117730,0 | |||
1 | Налоговые поступления | 44348,5 | ||
01 | Подоходный налог | 12195,0 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 12195,0 | ||
04 | Налоги на собственность | 32188,5 | ||
1 | Налоги на имущество | 600,0 | ||
3 | Земельный налог | 1200,0 | ||
4 | Налог на транспортные средства | 30388,0 | ||
Hалог на транспортные средства с юридических лиц | 1500,0 | |||
Hалог на транспортные средства с физических лиц | 28888,5 | |||
4 | Поступления трансфертов | 73346,7 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 73346,7 | ||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 0,0 | ||
Субвенции | 73346,7 |
2025 год
Функциональная группа | Всего (тысяч тенге) | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
II. ЗАТРАТЫ | 117730,2 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 73346,7 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 73346,7 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 73346,7 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 73346,7 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 0,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 38083,5 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 38083,5 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 38083,5 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 15540,0 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 3990,0 | |||
010 | Содержание мест захоронений и погребение безродных | 73,5 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 18480,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 6300,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 6300,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 6300,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 6300,0 | |||
15 | Трансферты | 0,0 | |||
1 | Трансферты | 0,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,0 | |||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 0,0 | |||
III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 0,0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0,0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | ||||
IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0,0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | ||||
Поступление от продажи финансовых активов государства | 0,0 | ||||
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | 0,0 | ||||
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 0,0 | ||||
Поступления займов | 0,0 | ||||
Погашение займов | 0,0 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 0,0 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 0,0 | |||
1 | 01 | Свободные остатки бюджетных средств | 0,0 |
Приложение 3 к решению Курчумского районного маслихата от 26 декабря 2023 года № 15/6-VІII |
Бюджет Курчумского сельского округа Курчумского района на 2026 год
Категория | Всего (тысяч тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1.ДОХОДЫ | 123616,6 | |||
1 | Налоговые поступления | 46602,6 | ||
01 | Подоходный налог | 12200,0 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 12200,0 | ||
04 | Налоги на собственность | 34402,6 | ||
1 | Налоги на имущество | 700,0 | ||
3 | Земельный налог | 1150,0 | ||
4 | Налог на транспортные средства | 32552,0 | ||
Hалог на транспортные средства с юридических лиц | 1800,0 | |||
Hалог на транспортные средства с физических лиц | 30752,6 | |||
4 | Поступления трансфертов | 77014,0 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 77014,0 | ||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 0,0 | ||
Субвенции | 77014,0 |
2026год
Функциональная группа | Всего (тысяч тенге) | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
II. ЗАТРАТЫ | 123616,7 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 77014,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 77014,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 77014,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 77014,0 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 0,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 39987,7 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 39987,7 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 39987,7 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 16317,0 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 4189,5 | |||
010 | Содержание мест захоронений и погребение безродных | 77,2 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 19404,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 6615,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 6615,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 6615,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 6615,0 | |||
15 | Трансферты | 0,0 | |||
1 | Трансферты | 0,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,0 | |||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 0,0 | |||
III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 0,0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0,0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | ||||
IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0,0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | ||||
Поступление от продажи финансовых активов государства | 0,0 | ||||
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | 0,0 | ||||
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 0,0 | ||||
Поступления займов | 0,0 | ||||
Погашение займов | 0,0 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 0,0 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 0,0 | |||
1 | 01 | Свободные остатки бюджетных средств | 0,0 |