О бюджете Карасуского сельского округа Тарбагатайского района на 2024 -2026 годы

Решение Тарбагатайского районного маслихата Восточно-Казахстанской области от 29 декабря 2023 года № 12/7-VIII

      Примечание ИЗПИ!
      Настоящее решение вводится в действие с 01.01.2024.

      В соответствии с пунктом 2 статьи 9-1, пунктом 2 статьи 75 Бюджетного Кодекса Республики Казахстан, подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан" Тарбагатайский районный маслихат РЕШИЛ:

      Утвердить бюджет Карасуского сельского округа Тарбагатайского района на 2024-2026 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:

      1) доходы – 67 134,7 тысяч тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 4 696,0 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 250,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 62 188,7 тысяч тенге;

      2) затраты – 67 391,9 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;

      приобретение финансовых активов – 0,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -257,2 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 257,2 тысяч тенге;

      поступление займов – 0,0 тысяч тенге;

      погашение займов – 0,0 тысяч тенге;

      используемые остатки бюджетных средств – 257,2 тысяч тенге.

      Сноска. Пункт 1 в редакции решения Тарбагатайского районного маслихата Восточно-Казахстанской области от 24.07.2024 № 17/7-VIII (вводится в действие с 01.01.2024).

      2. Учесть, что в бюджете Карасуского сельского округа Тарбагатайского района на 2024 год установлен объем субвенции, передаваемый из районного бюджета в сумме 38 058,0 тысяч тенге.

      3. Учесть, что в бюджете Карасуского сельского округа Тарбагатайского района на 2024 год предусмотрены целевые текущие трансферты из районного бюджета в сумме 24 130,7 тысяч тенге.

      Сноска. Пункт 3 в редакции решения Тарбагатайского районного маслихата Восточно-Казахстанской области от 24.07.2024 № 17/7-VIII (вводится в действие с 01.01.2024).

      3-1. Используемые остатки бюджетных средств 257,2 тысяч тенге распределить согласно приложению 4 к настоящему решению.

      Сноска. Решение дополнено пунктом 3-1 в соответствии с решением Тарбагатайского районного маслихата Восточно-Казахстанской области от 11.04.2024 № 14/7-VIII (вводится в действие с 01.01.2024).

      4. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2024 года.

      Председатель Тарбагатайского районного маслихата О. Канагатов

  Приложение 1 к решению
Тарбагатайского
районного маслихата
от 29 декабря 2023 года
№ 12/7-VIII

Бюджет Карасуского сельского округа на 2024 год

      Сноска. Приложение 1 в редакции решения Тарбагатайского районного маслихата Восточно-Казахстанской области от 24.07.2024 № 17/7-VIII (вводится в действие с 01.01.2024).

Категория

Сумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс




Наименование




I. ДОХОДЫ

67 134,7

1



Налоговые поступления

4 696,0


01


Подоходный налог

550,0



2

Индивидуальный подоходный налог

550,0


04


Hалоги на собственность

4 146,0



1

Hалоги на имущество

280,0



3

Земельный налог

40,0



4

Hалог на транспортные средства

3 826,0

2



Неналоговые поступления

250,0


01


Доходы от государственной собственности

250,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

250,0

3



Поступления от продажи основного капитала

0,0

4



Поступления трансфертов

62 188,7


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

62 188,7



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

62 188,7


Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование





II. ЗАТРАТЫ

67 391,9

01




Государственные услуги общего характера

58 204,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

58 204,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

58 204,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

44 291,0




022

Капитальные расходы государственного органа

13 913,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

7 534,4


3



Благоустройство населенных пунктов

7 534,4



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

7 534,4




008

Освещение улиц в населенных пунктах

5 077,7




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

500,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

1 956,7

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

300,0


1



Деятельность в области культуры

300,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

300,0




006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

300,0

12




Транспорт и коммуникации

1 353,0


1



Автомобильный транспорт

1 353,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1 353,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

1 353,0

15




Трансферты

0,5


1



Трансферты

0,5



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,5




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

0,5





III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0,0





Бюджетные кредиты

0,0


5



Погашение бюджетных кредитов

0,0





IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0,0





Приобретение финансовых активов

0,0


6



Поступления от продажи финансовых активов государства

0,0





V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

-257,2





VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

257,2


7



Поступления займов

0,0

16




Погашение займов

0,0


8



Используемые остатки бюджетных средств

257,2



01


Остатки бюджетных средств

257,2




1

Свободные остатки бюджетных средств

257,2

  Приложение 2 к решению
Тарбагатайского
районного маслихата
от 29 декабря 2023 года
№ 12/7- VIII

Бюджет Карасуского сельского округа на 2025 год

Категория

Сумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс




Наименование




I. ДОХОДЫ

62 278,0

1



Налоговые поступления

5 026,0


01


Подоходный налог

589,0



2

Индивидуальный подоходный налог

589,0


04


Hалоги на собственность

4 437,0



1

Hалоги на имущество

300,0



3

Земельный налог

43,0



4

Hалог на транспортные средства

4 094,0

2



Неналоговые поступления

266,0


01


Доходы от государственной собственности

266,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

266,0

3



Поступления от продажи основного капитала

0,0

4



Поступления трансфертов

56 986,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

56 986,0



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

56 986,0


Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование





II. ЗАТРАТЫ

62 278,0

01




Государственные услуги общего характера

56 714,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

56 714,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

56 714,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

46 014,0




022

Капитальные расходы государственного органа

10 700,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

4 494,0


3



Благоустройство населенных пунктов

4 494,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

4 494,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

3 210,0




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

535,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

749,0

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

321,0


1



Деятельность в области культуры

321,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

321,0




006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

321,0

12




Транспорт и коммуникации

749,0


1



Автомобильный транспорт

749,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

749,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

749,0





III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0,0





Бюджетные кредиты

0,0


5



Погашение бюджетных кредитов

0,0





IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0,0





Приобретение финансовых активов

0,0


6



Поступления от продажи финансовых активов государства

0,0





V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0,0





VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0,0


7



Поступления займов

0,0

16




Погашение займов

0,0


8



Используемые остатки бюджетных средств

0,0

  Приложение 3 к решению
Тарбагатайского
районного маслихата
от 29декабря 2023 года
№ 12/7-VIII

Бюджет Карасуского сельского округа на 2026 год

Категория

Сумма (тысяч тенге)


Класс



Подкласс




Наименование




I. ДОХОДЫ

66 636,0

1



Налоговые поступления

5 377,0


01


Подоходный налог

630,0



2

Индивидуальный подоходный налог

630,0


04


Hалоги на собственность

4 747,0



1

Hалоги на имущество

322,0



3

Земельный налог

45,0



4

Hалог на транспортные средства

4 380,0

2



Неналоговые поступления

285,0


01


Доходы от государственной собственности

285,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

285,0

3



Поступления от продажи основного капитала

0,0

4



Поступления трансфертов

60 974,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

60 974,0



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

60 974,0


Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование





II. ЗАТРАТЫ

66 636,0

01




Государственные услуги общего характера

60 684,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

60 684,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

60 684,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

49 235,0




022

Капитальные расходы государственного органа

11 449,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

4 808,0


3



Благоустройство населенных пунктов

4 808,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

4 808,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

3 435,0




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

572,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

801,0

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

343,0


1



Деятельность в области культуры

343,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

343,0




006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

343,0

12




Транспорт и коммуникации

801,0


1



Автомобильный транспорт

801,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

801,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

801,0





III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

0,0





Бюджетные кредиты

0,0


5



Погашение бюджетных кредитов

0,0





IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0,0





Приобретение финансовых активов

0,0


6



Поступления от продажи финансовых активов государства

0,0





V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

0,0





VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

0,0


7



Поступления займов

0,0

16




Погашение займов

0,0


8



Используемые остатки бюджетных средств

0,0

  Приложение 4 к решению
Тарбагатайского
районного маслихата
от 29 декабря 2023 года
№ 12/7-VIII

Использование свободных остатков бюджетных средств

      Сноска. Решение дополнено приложением 4 в соответствии с решением Тарбагатайского районного маслихата Восточно-Казахстанской области от 11.04.2024 № 14/7-VIII (вводится в действие с 01.01.2024).

Функциональная группа

Сумма (тысяч тенге)


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование расходов





II. ЗАТРАТЫ

257,2

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

256,7


3



Благоустройство населенных пунктов

256,7



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

256,7




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

256,7

15




Трансферты

0,5


1



Трансферты

0,5



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,5




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

0,5


8



Используемые остатки бюджетных средств

257,2



01


Остатки бюджетных средств

257,2




1

Свободные остатки бюджетных средств

257,2


2024-2026 жылдарға арналған Тарбағатай ауданы Қарасу ауылдық округінің бюджеті туралы

Шығыс Қазақстан облысы Тарбағатай аудандық мәслихатының 2023 жылғы 29 желтоқсандағы № 12/7-VIII шешімі

      ЗҚАИ-ның ескертпесі!
      Осы шешім 01.01 2024 бастап қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасының Бюджет Кодексінің 9-1бабының 2-тармағына, 75-бабының 2-тармағына, Қазақстан Республикасының "Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы"Заңының 6-бабының 1-тармағының 1) тармақшасына сәйкес, Тарбағатай аудандық мәслихаты ШЕШТІ:

      1. 2024-2026 жылдарға арналған Тарбағатай ауданы Қарасу ауылдық округінің бюджеті тиісінше 1, 2 және 3-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2024 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 67 134,7 мың теңге, соның ішінде:

      салықтық түсімдер – 4 696,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 250,0 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 0,0 мың теңге;

      трансферттер түсімі – 62 188,7 мың теңге;

      2) шығындар – 67 391,9 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу – 0,0 мың теңге, соның ішінде:

      бюджеттік кредиттер – 0,0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу – 0,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге;

      қаржы активтерін сатып алу – 0,0 мың теңге;

      мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – -257,2 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 257,2 мың теңге;

      қарыздар түсімі – 0,0 мың теңге;

      қарыздарды өтеу – 0,0 мың теңге;

      бюджет қаражатының пайдаланатын қалдықтары – 257,2 мың теңге.

      Ескерту. 1-тармақ жаңа редакцияда - Шығыс Қазақстан облысы Тарбағатай аудандық мәслихатының 24.07.2024 № 17/7-VIII шешімімен (01.01.2024 бастап қолданысқа енгізіледі).

      2. 2024 жылға арналған Тарбағатай ауданы Қарасу ауылдық округ бюджетіне аудандық бюджеттен берілетін субвенция көлемі 38058,0 мың теңге сомасында белгіленгені ескерілсін.

      3. 2024 жылға арналған Тарбағатай ауданы Қарасу ауылдық округ бюджетіне аудандық бюджеттен 24130,7 мың теңге көлемінде нысаналы трансферттер көзделгені ескерілсін.

      Ескерту. 3-тармақ жаңа редакцияда - Шығыс Қазақстан облысы Тарбағатай аудандық мәслихатының 24.07.2024 № 17/7-VIII шешімімен (01.01.2024 бастап қолданысқа енгізіледі).

      3-1. 257,2 мың теңге бюджет қаражатының пайдаланатын қалдықтары осы шешімнің 4-қосымшасына сәйкес бөлінсін.

      Ескерту. Шешім 3-1-тармақпен толықтырылды - Шығыс Қазақстан облысы Тарбағатай аудандық мәслихатының 11.04.2024 № 14/7-VIII шешімімен (01.01.2024 бастап қолданысқа енгізіледі).

      4. Осы шешім 2024 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.

      Тарбағатай аудандық мәслихатының төрағасы О. Канагатов

  Тарбағатай
аудандық мәслихатының
2023 жылғы 29 желтоқсандағы
№ 12/7-VIII шешіміне 1-қосымша

2024 жылға арналған Қарасу ауылдық округінің бюджеті

      Ескерту. 1-қосымша жаңа редакцияда - Шығыс Қазақстан облысы Тарбағатай аудандық мәслихатының 24.07.2024 № 17/7-VIII шешімімен (01.01.2024 бастап қолданысқа енгізіледі).

Санаты

Сомасы (мың теңге)


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы




I. КIРICТЕР

67 134,7

1



Салықтық түсімдер

4 696,0


01


Табыс салығы

550,0



2

Жеке табыс салығы

550,0


04


Меншiкке салынатын салықтар

4 146,0



1

Мүлiкке салынатын салықтар

280,0



3

Жер салығы

40,0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

3 826,0

2



Салықтық емес түсiмдер

250,0


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

250,0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

250,0

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

0,0

4



Трансферттердің түсімдері

62 188,7


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

62 188,7



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

62 188,7


Функционалдық топ

Сомасы (мың теңге)


Кіші функция



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





Атауы





II. ШЫҒЫНДАР

67 391,9

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер

58 204,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

58 204,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

58 204,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

44 291,0




022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

13 913,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

7 534,4


3



Елді-мекендерді көркейту

7 534,4



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

7 534,4




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

5 077,7




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

500,0




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

1 956,7

08




Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

300,0


1



Мәдениет саласындағы қызмет

300,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

300,0




006

Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау

300,0

12




Көлiк және коммуникация

1 353,0


1



Автомобиль көлiгi

1 353,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1 353,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

1 353,0

15




Трансферттер

0,5


1



Трансферттер

0,5



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,5




048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттердіқайтару

0,5





III. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТ БЕРУ

0,0





Бюджеттік кредиттер

0,0


5



Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0





IV. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ЖАСАЛАТЫН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

0,0





Қаржы активтерін сатып алу

0,0


6



Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0,0





V. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТІ)

-257,2





VI. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТІН ПАЙДАЛАНУ)

257,2


7



Қарыздар түсімдері

0,0

16




Қарыздарды өтеу

0,0


8



Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

257,2



01


Бюджет қаражаты қалдықтары

257,2




1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

257,2

  Тарбағатай
аудандық мәслихатының
2023 жылғы 29 желтоқсандағы
№12/7- VIII шешіміне 2 қосымша

2025 жылға арналған Қарасу ауылдық округінің бюджеті

Санат

Сомасы (мың теңге)


Сынып



Ішкісынып




Атауы




I. КIРICТЕР

62 278,0

1



Салықтық түсімдер

5 026,0


01


Табыс салығы

589,0



2

Жеке табыс салығы

589,0


04


Меншiкке салынатын салықтар

4 437,0



1

Мүлiкке салынатын салықтар

300,0



3

Жер салығы

43,0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

4 094,0

2



Салықтық емес түсiмдер

266,0


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

266,0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

266,0

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

0,0

4



Трансферттердің түсімдері

56 986,0


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

56 986,0



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

56 986,0


Функционалдық топ

Сомасы (мың теңге)


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





Атауы





II. ШЫҒЫНДАР

62 278,0

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер

56 714,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

56 714,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

56 714,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

46 014,0




022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

10 700,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

4 494,0


3



Елді-мекендерді көркейту

4 494,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

4 494,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

3 210,0




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

535,0




011

Елдімекендердіабаттандыру мен көгалдандыру

749,0

08




Мәдениет, спорт, туризм жәнеақпараттықкеңістiк

321,0


1



Мәдениетсаласындағықызмет

321,0



124


Аудандықмаңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

321,0




006

Жергіліктідеңгейдемәдени-демалысжұмысынқолдау

321,0

12




Көлiкжәне коммуникация

749,0


1



Автомобиль көлiгi

749,0



124


Аудандықмаңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

749,0




013

Аудандықмаңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдықокругтерде автомобиль жолдарыныңжұмысістеуінқамтамасызету

749,0





III. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТ БЕРУ

0,0





Бюджеттіккредиттер

0,0


5



Бюджеттіккредиттердіөтеу

0,0





IV. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ЖАСАЛАТЫН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

0,0





Қаржыактивтерінсатыпалу

0,0


6



Мемлекеттіңқаржыактивтерінсатудантүсетінтүсімдер

0,0





V. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТІ)

0,0





VI. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТІН ПАЙДАЛАНУ)

0,0


7



Қарыздартүсімдері

0,0

16




Қарыздардыөтеу

0,0


8



Бюджет қаражатыныңпайдаланылатынқалдықтары

0,0

  Тарбағатай
аудандық мәслихатының
2023 жылғы 29 желтоқсандағы
№ 12/7-VIII шешіміне 3 қосымша

2026 жылға арналған Қарасу ауылдық округінің бюджеті

Санат

Сомасы (мың теңге)


Сынып



Ішкі сынып




Атауы




I. КIРICТЕР

66 636,0

1



Салықтық түсімдер

5 377,0


01


Табыс салығы

630,0



2

Жеке табыс салығы

630,0


04


Меншiкке салынатын салықтар

4 747,0



1

Мүлiкке салынатын салықтар

322,0



3

Жер салығы

45,0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

4 380,0

2



Салықтық емес түсiмдер

285,0


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

285,0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

285,0

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

0,0

4



Трансферттердің түсімдері

60 974,0


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

60 974,0



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

60 974,0


Функционалдық топ

Сомасы (мың теңге)


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





Атауы





II. ШЫҒЫНДАР

66 636,0

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер

60 684,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

60 684,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

60 684,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

49 235,0




022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

11 449,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

4 808,0


3



Елді-мекендерді көркейту

4 808,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

4 808,0




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

3 435,0




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

572,0




011

Елд імекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

801,0

08




Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

343,0


1



Мәдениет саласындағы қызмет

343,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

343,0




006

Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау

343,0

12




Көлiк және коммуникация

801,0


1



Автомобиль көлiгi

801,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

801,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

801,0





III. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТ БЕРУ

0,0





Бюджеттік кредиттер

0,0


5



Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0





IV. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ЖАСАЛАТЫН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

0,0





Қаржы активтерін сатып алу

0,0


6



Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0,0





V. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТІ)

0,0





VI. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТІН ПАЙДАЛАНУ)

0,0


7



Қарыздар түсімдері

0,0

16




Қарыздарды өтеу

0,0


8



Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

0,0

  Тарбағатай
аудандық мәслихатының
2023 жылғы 29 желтоқсандағы
№ 12/7-VIII шешіміне 4-қосымша

Бюджет қаражаты бос қалдықтарының пайдалануы

      Ескерту. Шешім 4-қосымшамен толықтырылды - Шығыс Қазақстан облысы Тарбағатай аудандық мәслихатының 11.04.2024 № 14/7-VIII шешімімен (01.01.2024 бастап қолданысқа енгізіледі).

Функционалдық топ

Сомасы (мың теңге)


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





Шығындар атауы





II. ШЫҒЫНДАР

257,2

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

256,7


3



Елді-мекендерді көркейту

256,7



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

256,7




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

256,7

15




Трансферттер

0,5


1



Трансферттер

0,5



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,5




048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

0,5


8



Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

257,2



01


Бюджет қаражаты қалдықтары

257,2




1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

257,2