Примечание ИЗПИ!
Настоящее решение вводится в действие с 01.01.2024.
В соответствии с пунктом 2 статьи 9-1, пунктом 2 статьи 75 Бюджетного Кодекса Республики Казахстан, подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан" Тарбагатайский районный маслихат РЕШИЛ:
Утвердить бюджет Карасуского сельского округа Тарбагатайского района на 2024-2026 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:
1) доходы – 67 134,7 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 4 696,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 250,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 62 188,7 тысяч тенге;
2) затраты – 67 391,9 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
приобретение финансовых активов – 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -257,2 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 257,2 тысяч тенге;
поступление займов – 0,0 тысяч тенге;
погашение займов – 0,0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 257,2 тысяч тенге.
Сноска. Пункт 1 в редакции решения Тарбагатайского районного маслихата Восточно-Казахстанской области от 24.07.2024 № 17/7-VIII (вводится в действие с 01.01.2024).2. Учесть, что в бюджете Карасуского сельского округа Тарбагатайского района на 2024 год установлен объем субвенции, передаваемый из районного бюджета в сумме 38 058,0 тысяч тенге.
3. Учесть, что в бюджете Карасуского сельского округа Тарбагатайского района на 2024 год предусмотрены целевые текущие трансферты из районного бюджета в сумме 24 130,7 тысяч тенге.
Сноска. Пункт 3 в редакции решения Тарбагатайского районного маслихата Восточно-Казахстанской области от 24.07.2024 № 17/7-VIII (вводится в действие с 01.01.2024).3-1. Используемые остатки бюджетных средств 257,2 тысяч тенге распределить согласно приложению 4 к настоящему решению.
Сноска. Решение дополнено пунктом 3-1 в соответствии с решением Тарбагатайского районного маслихата Восточно-Казахстанской области от 11.04.2024 № 14/7-VIII (вводится в действие с 01.01.2024).4. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2024 года.
Председатель Тарбагатайского районного маслихата | О. Канагатов |
Приложение 1 к решению Тарбагатайского районного маслихата от 29 декабря 2023 года № 12/7-VIII |
Бюджет Карасуского сельского округа на 2024 год
Сноска. Приложение 1 в редакции решения Тарбагатайского районного маслихата Восточно-Казахстанской области от 24.07.2024 № 17/7-VIII (вводится в действие с 01.01.2024).
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
I. ДОХОДЫ | 67 134,7 | |||
1 | Налоговые поступления | 4 696,0 | ||
01 | Подоходный налог | 550,0 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 550,0 | ||
04 | Hалоги на собственность | 4 146,0 | ||
1 | Hалоги на имущество | 280,0 | ||
3 | Земельный налог | 40,0 | ||
4 | Hалог на транспортные средства | 3 826,0 | ||
2 | Неналоговые поступления | 250,0 | ||
01 | Доходы от государственной собственности | 250,0 | ||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 250,0 | ||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0,0 | ||
4 | Поступления трансфертов | 62 188,7 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 62 188,7 | ||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 62 188,7 |
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
II. ЗАТРАТЫ | 67 391,9 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 58 204,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 58 204,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 58 204,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 44 291,0 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 13 913,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 7 534,4 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 7 534,4 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 7 534,4 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 5 077,7 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 500,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 1 956,7 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 300,0 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 300,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 300,0 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 300,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 1 353,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 1 353,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 353,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 1 353,0 | |||
15 | Трансферты | 0,5 | |||
1 | Трансферты | 0,5 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,5 | |||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 0,5 | |||
III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 0,0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0,0 | ||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | |||
IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0,0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | ||||
6 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | |||
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | -257,2 | ||||
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 257,2 | ||||
7 | Поступления займов | 0,0 | |||
16 | Погашение займов | 0,0 | |||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 257,2 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 257,2 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 257,2 |
Приложение 2 к решению Тарбагатайского районного маслихата от 29 декабря 2023 года № 12/7- VIII |
Бюджет Карасуского сельского округа на 2025 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
I. ДОХОДЫ | 62 278,0 | |||
1 | Налоговые поступления | 5 026,0 | ||
01 | Подоходный налог | 589,0 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 589,0 | ||
04 | Hалоги на собственность | 4 437,0 | ||
1 | Hалоги на имущество | 300,0 | ||
3 | Земельный налог | 43,0 | ||
4 | Hалог на транспортные средства | 4 094,0 | ||
2 | Неналоговые поступления | 266,0 | ||
01 | Доходы от государственной собственности | 266,0 | ||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 266,0 | ||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0,0 | ||
4 | Поступления трансфертов | 56 986,0 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 56 986,0 | ||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 56 986,0 |
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
II. ЗАТРАТЫ | 62 278,0 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 56 714,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 56 714,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 56 714,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 46 014,0 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 10 700,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 4 494,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 4 494,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 4 494,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 3 210,0 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 535,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 749,0 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 321,0 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 321,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 321,0 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 321,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 749,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 749,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 749,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 749,0 | |||
III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 0,0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0,0 | ||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | |||
IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0,0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | ||||
6 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | |||
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | 0,0 | ||||
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 0,0 | ||||
7 | Поступления займов | 0,0 | |||
16 | Погашение займов | 0,0 | |||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 0,0 |
Приложение 3 к решению Тарбагатайского районного маслихата от 29декабря 2023 года № 12/7-VIII |
Бюджет Карасуского сельского округа на 2026 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
I. ДОХОДЫ | 66 636,0 | |||
1 | Налоговые поступления | 5 377,0 | ||
01 | Подоходный налог | 630,0 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 630,0 | ||
04 | Hалоги на собственность | 4 747,0 | ||
1 | Hалоги на имущество | 322,0 | ||
3 | Земельный налог | 45,0 | ||
4 | Hалог на транспортные средства | 4 380,0 | ||
2 | Неналоговые поступления | 285,0 | ||
01 | Доходы от государственной собственности | 285,0 | ||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 285,0 | ||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0,0 | ||
4 | Поступления трансфертов | 60 974,0 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 60 974,0 | ||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 60 974,0 |
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
II. ЗАТРАТЫ | 66 636,0 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 60 684,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 60 684,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 60 684,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 49 235,0 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 11 449,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 4 808,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 4 808,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 4 808,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 3 435,0 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 572,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 801,0 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 343,0 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 343,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 343,0 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 343,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 801,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 801,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 801,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 801,0 | |||
III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 0,0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0,0 | ||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | |||
IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0,0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | ||||
6 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | |||
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | 0,0 | ||||
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 0,0 | ||||
7 | Поступления займов | 0,0 | |||
16 | Погашение займов | 0,0 | |||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 0,0 |
Приложение 4 к решению Тарбагатайского районного маслихата от 29 декабря 2023 года № 12/7-VIII |
Использование свободных остатков бюджетных средств
Сноска. Решение дополнено приложением 4 в соответствии с решением Тарбагатайского районного маслихата Восточно-Казахстанской области от 11.04.2024 № 14/7-VIII (вводится в действие с 01.01.2024).
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование расходов | |||||
II. ЗАТРАТЫ | 257,2 | ||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 256,7 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 256,7 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 256,7 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 256,7 | |||
15 | Трансферты | 0,5 | |||
1 | Трансферты | 0,5 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,5 | |||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 0,5 | |||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 257,2 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 257,2 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 257,2 |