Примечание ИЗПИ!
Настоящее решение вводится в действие с 01.01.2024.
В соответствии с пунктом 2 статьи 9 -1, пунктом 2 статьи 75 Бюджетного Кодекса Республики Казахстан, подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан", решением Тарбагатайского районного маслихата "О бюджете Куйганского сельского округа Тарбагатайского района на 2024-2026 годы" Тарбагатайский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Утвердить бюджет Куйганского сельского округа Тарбагатайского района на 2024-2026 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:
1) доходы – 87 636,4 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 5 220,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 82 416,4 тысяч тенге;
2) затраты – 87 802,7 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
приобретение финансовых активов – 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -166,3 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 166,3 тысяч тенге;
поступление займов – 0,0 тысяч тенге;
погашение займов – 0,0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 166,3 тысяч тенге.
Сноска. Пункт 1 в редакции решения Тарбагатайского районного маслихата Восточно-Казахстанской области от 11.11.2024 № 20/8-VIII (вводится в действие с 01.01.2024).2. Учесть, что в бюджете Куйганского сельского округа Тарбагатайского района на 2024 год установлен объем субвенции, передаваемый из районного бюджета в сумме – 42 337,0 тысяч тенге.
3. Учесть, что в бюджете Куйганского сельского округа Тарбагатайского района на 2024 год предусмотрены целевые текущие трансферты из областного бюджета в сумме 14 579,4 тысяч тенге; из районного бюджета в сумме 25 500,0 тысяч тенге.
Сноска. Пункт 3 в редакции решения Тарбагатайского районного маслихата Восточно-Казахстанской области от 11.11.2024 № 20/8-VIII (вводится в действие с 01.01.2024).3-1. Используемые остатки бюджетных средств 166,3 тысяч тенге распределить согласно приложению 4 к настоящему решению.
Сноска. Решение дополнено пунктом 3-1 в соответствии с решением Тарбагатайского районного маслихата Восточно-Казахстанской области от 11.04.2024 № 14/8-VIII (вводится в действие с 01.01.2024).4. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2024 года.
Председатель Тарбагатайского районного маслихата | О. Канагатов |
Приложение 1 к решению Тарбагатайского районного маслихата от 29 декабря 2023 года № 12/8-VIII |
Бюджет Куйганского сельского округа на 2024 год
Сноска. Приложение 1 в редакции решения Тарбагатайского районного маслихата Восточно-Казахстанской области от 11.11.2024 № 20/8-VIII (вводится в действие с 01.01.2024).
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
I. ДОХОДЫ | 87 636,4 | |||
1 | Налоговые поступления | 5 220,0 | ||
01 | Подоходный налог | 400,0 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 400,0 | ||
04 | Hалоги на собственность | 4 820,0 | ||
1 | Hалоги на имущество | 500,0 | ||
3 | Земельный налог | 25,0 | ||
4 | Hалог на транспортные средства | 4295,0 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 0,0 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 0,0 | ||
2 | Неналоговые поступления | 0,0 | ||
01 | Доходы от государственной собственности | 0,0 | ||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 0,0 | ||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0,0 | ||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 0,0 | ||
1 | Продажа земли | 0,0 | ||
4 | Поступления трансфертов | 82 416,4 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 82 416,4 | ||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 82 416,4 |
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
II. ЗАТРАТЫ | 87 802,7 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 68 788,6 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 68 788,6 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 68 788,6 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 44 823,1 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 23 965,5 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 3 434,5 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 3 434,5 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 3 434,5 | |||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 2 401,0 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 446,5 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 587,0 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 300,0 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 300,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 300,0 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 300,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 700,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 700,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 700,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 700,0 | |||
13 | Прочие | 14 579,4 | |||
9 | Прочие | 14 579,4 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 14 579,4 | |||
057 | Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 14 579,4 | |||
15 | Трансферты | 0,2 | |||
1 | Трансферты | 0,2 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,2 | |||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 0,2 | |||
III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 0,0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0,0 | ||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | |||
IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0,0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | ||||
6 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | |||
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | -166,3 | ||||
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 166,3 | ||||
7 | Поступления займов | 0,0 | |||
16 | Погашение займов | 0,0 | |||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 166,3 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 166,3 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 166,3 |
Приложение 2 к решению Тарбагатайского районного маслихата от 29 декабря 2023 года №12/8-VIII |
Бюджет Куйганского сельского округа на 2025 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
I. ДОХОДЫ | 65 032,0 | |||
1 | Налоговые поступления | 5 324,0 | ||
01 | Подоходный налог | 408,0 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 408,0 | ||
04 | Hалоги на собственность | 4 916,0 | ||
1 | Hалоги на имущество | 510,0 | ||
3 | Земельный налог | 26,0 | ||
4 | Hалог на транспортные средства | 4380,0 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 0,0 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 0,0 | ||
2 | Неналоговые поступления | 0,0 | ||
01 | Доходы от государственной собственности | 0,0 | ||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 0,0 | ||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0,0 | ||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 0,0 | ||
1 | Продажа земли | 0,0 | ||
4 | Поступления трансфертов | 59 708,0 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 59 708,0 | ||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 59 708,0 |
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
II. ЗАТРАТЫ | 65 032,0 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 58 708,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 58 708,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 58 708,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 48 508,0 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 10 200,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 5 304,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 5 304,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 5 304,0 | |||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 4 080,0 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 510,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 714,0 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 306,0 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 306,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 306,0 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 306,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 714,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 714,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 714,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 714,0 | |||
13 | Прочие | 0,0 | |||
9 | Прочие | 0,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,0 | |||
057 | Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 0,0 | |||
15 | Трансферты | 0,0 | |||
1 | Трансферты | 0,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,0 | |||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 0,0 | |||
III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 0,0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0,0 | ||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | |||
IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0,0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | ||||
6 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | |||
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | 0,0 | ||||
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 0,0 | ||||
7 | Поступления займов | 0,0 | |||
16 | Погашение займов | 0,0 | |||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 0,0 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 0,0 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 0,0 |
Приложение 3 к решению Тарбагатайского районного маслихата от 29 декабря 2023 года №12/8-VIII |
Бюджет Куйганского сельского округа на 2026 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
I. ДОХОДЫ | 66 332,0 | |||
1 | Налоговые поступления | 5 430,0 | ||
01 | Подоходный налог | 416,0 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 416,0 | ||
04 | Hалоги на собственность | 5 014,0 | ||
1 | Hалоги на имущество | 520,0 | ||
3 | Земельный налог | 26,0 | ||
4 | Hалог на транспортные средства | 4 468,0 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 0,0 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 0,0 | ||
2 | Неналоговые поступления | 0,0 | ||
01 | Доходы от государственной собственности | 0,0 | ||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 0,0 | ||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0,0 | ||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 0,0 | ||
1 | Продажа земли | 0,0 | ||
4 | Поступления трансфертов | 60 902,0 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 60 902,0 | ||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 60 902,0 |
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
II. ЗАТРАТЫ | 66 332,0 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 59 882,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 59 882,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 59 882,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 49 478,0 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 10 404,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 5 410,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 5 410,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 5 410,0 | |||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 4 162,0 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 520,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 728,0 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 312,0 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 312,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 312,0 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 312,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 728,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 728,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 728,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 728,0 | |||
13 | Прочие | 0,0 | |||
9 | Прочие | 0,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,0 | |||
057 | Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 0,0 | |||
15 | Трансферты | 0,0 | |||
1 | Трансферты | 0,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,0 | |||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 0,0 | |||
III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 0,0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0,0 | ||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | |||
IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0,0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | ||||
6 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | |||
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | 0,0 | ||||
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 0,0 | ||||
7 | Поступления займов | 0,0 | |||
16 | Погашение займов | 0,0 | |||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 0,0 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 0,0 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 0,0 |
Приложение 4 к решению Тарбагатайского районного маслихата от 29 декабря 2023 года за № 12/8-VIII |
Использование свободных остатков бюджетных средств
Сноска. Решение дополнено приложением 4 в соответствии с решением Тарбагатайского районного маслихата Восточно-Казахстанской области от 11.04.2024 № 14/8-VIII (вводится в действие с 01.01.2024).
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование расходов | |||||
II. РАСХОДЫ | 166,3 | ||||
7 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 166,3 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 166,3 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 166,3 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 166,3 | |||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 166,3 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 166,3 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 166,3 |