О внесении изменений в решение маслихата города Косшы от 26 декабря 2023 года № 78/17-8 "О бюджете города Косшы на 2024-2026 годы"

Решение маслихата города Косшы Акмолинской области от 28 февраля 2024 года № 106/23-8

      Маслихат города Косшы РЕШИЛ:

      1. Внести в решение маслихата города Косшы от 26 декабря 2023 года № 78/17-8 "О бюджете города Косшы на 2024-2026 годы" следующие изменения:

      пункт 1 изложить в новой редакции:

      "1. Утвердить городской бюджет на 2024-2026 годы согласно приложениям 1, 2, 3, 4 и 5 соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:

      1) доходы – 13 267 547,0 тысячи тенге, в том числе по:

      налоговые поступления – 1 830 040,0 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 63 723,0 тысячи тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 81 489,0 тысячи тенге;

      поступления трансфертов – 11 292 295,0 тысячи тенге;

      2) затраты – 13 275 053,2 тысяча тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 7 384,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 7 384,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      приобретение финансовых активов – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – - 14 890,2 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 14 890,2 тысяч тенге.".

      Приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложения к настоящему решению.

      2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2024 года.

      И.о. председателя маслихата города Косшы Е.Дильдабек

  Приложение к решению
маслихата города Косшы
от 28 февраля 2024 года
№ 106/23-8
  Приложение 1 к решению
маслихата города Косшы
от 26 декабря 2023 года
№ 78/17-8

Городской бюджет на 2024 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс


Наименование

1

2

3

4

5




I. Доходы

13 267 547,0

1



Налоговые поступления

1 830 040,0


01


Подоходный налог

661 632,0



1

Корпоративный подоходный налог

290 788,0



2

Индивидуальный подоходный налог

370 844,0


03


Социальный налог

673 539,0



1

Социальный налог

673 539,0


04


Hалоги на собственность

384 971,0



1

Hалоги на имущество

207 172,0



3

Земельный налог

88 069,0



4

Налог на транспортные средства

89 595,0



5

Единый земельный налог

135,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

34 818,0



2

Акцизы

3 153,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

3 492,0



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

28 173,0


07


Прочие налоги

18,0



1

Прочие налоги

18,0


08


Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами

75 062,0



1

Государственная пошлина

75 062,0

2



Неналоговые поступления

63 723,0


01


Доходы от государственной собственности

2 477,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

2 475,0



9

Прочие доходы от государственной собственности

2,0


03


Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

175,0



1

Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

175,0


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

38 610,0



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора, в Фонд компенсации потерпевшим, Фонд поддержки инфраструктуры образования и Специальный государственный фонд

38 610,0


06


Прочие неналоговые поступления

22 461,0



1

Прочие неналоговые поступления

22 461,0

3



Поступления от продажи основного капитала

81 489,0


01


Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

2 071,0



1

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

2 071,0


03


Продажа земли и нематериальных активов

79 418,0



1

Продажа земли

78 804,0



2

Продажа нематериальных активов

614,0

4



Поступления трансфертов

11 292 295,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

11 292 295,0



2

Трансферты из областного бюджета

11 292 295,0


Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Администратор


Программа


Наименование

1

2

3

4

5




II. Затраты

13 275 053,2

01



Государственные услуги общего характера

539 965,0


112


Аппарат маслихата района (города областного значения)

55 175,0



001

Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)

52 453,0



005

Повышение эффективности деятельности депутатов маслихатов

2 722,0


122


Аппарат акима района (города областного значения)

293 787,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)

293 787,0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

3 700,0



003

Проведение оценки имущества в целях налогообложения

3 200,0



010

Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим

500,0


454


Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения)

25 893,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и сельского хозяйства

25 893,0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

53 847,0



001

Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного
значения)

53 847,0


467


Отдел строительства района (города областного значения)

60 000,0



040

Развитие объектов государственных органов

60 000,0


486


Отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства района (города областного значения)

47 563,0



001

Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений, архитектуры и градостроительства на местном уровне

47 563,0

02



Оборона

71 984,0


122


Аппарат акима района (города областного значения)

71 984,0



005

Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности

26 743,0



006

Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения)

20 201,0



007

Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы

25 040,0

03



Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность

638 000,0


485


Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

638 000,0



021

Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах

638 000,0

06



Социальная помощь и социальное обеспечение

304 261,0


451


Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

172 457,0



005

Государственная адресная социальная помощь

79 238,0



004

Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан

3 987,0



007

Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов

27 527,0



010

Материальное обеспечение детей с инвалидностью, воспитывающихся и обучающихся на дому

698,0



014

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

2 620,0



017

Обеспечение нуждающихся лиц с инвалидностью протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой абилитации и реабилитации лица с инвалидностью

38 100,0



027

Реализация мероприятий по социальной защите населения

20 287,0


485


Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

5 600,0



068

Социальная поддержка отдельных категорий граждан в виде льготного, бесплатного проезда на городском общественном транспорте (кроме такси) по решению местных представительных органов

5 600,0


451


Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

126 204,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения

51 886,0



050

Обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан

52 546,0



054

Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях

21 772,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

4 041 051,9


467


Отдел строительства района (города областного значения)

270 162,0



003

Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда

8 694,0



004

Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры

1,0



098

Приобретение жилья коммунального жилищного фонда

261 467,0


487


Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции района (города областного значения)

143 640,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства и жилищного фонда

45 790,0



032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

97 850,0


467


Отдел строительства района (города областного значения)

302 967,0



005

Развитие коммунального хозяйства

209 150,0



058

Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах

93 817,0


487


Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции района (города областного значения)

3 324 282,9



016

Функционирование системы водоснабжения и водоотведения

125 409,0



026

Организация эксплуатации тепловых сетей, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения)

126 411,0



028

Развитие коммунального хозяйства

1,0



029

Развитие системы водоснабжения и водоотведения

2 373 817,0



017

Обеспечение санитарии населенных пунктов

7 000,0



025

Освещение улиц в населенных пунктах

520 967,9



030

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

170 677,0

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

579 386,0


467


Отдел строительства района (города областного значения)

1,0



011

Развитие объектов культуры

1,0


819


Отдел внутренней политики, культуры, развития языков и спорта района (города областного значения)

110 066,0



009

Поддержка культурно-досуговой работы

110 066,0


467


Отдел строительства района (города областного значения)

306 413,0



008

Развитие объектов спорта

306 413,0


819


Отдел внутренней политики, культуры, развития языков и спорта района (города областного значения)

162 906,0



015

Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях

5 497,0



005

Услуги по проведению государственной информационной политики

27 000,0



007

Функционирование районных (городских) библиотек

19 045,0



008

Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана

17 896,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области внутренней политики, культуры, развития языков и спорта

63 679,0



004

Реализация мероприятий в сфере молодежной политики

29 789,0

09



Топливно-энергетический комплекс и недропользование

301 947,0


467


Отдел строительства района (города областного значения)

241 947,0



009

Развитие теплоэнергетической системы

241 946,0



036

Развитие газотранспортной системы

1,0


487


Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции района (города областного значения)

60 000,0



009

Развитие теплоэнергетической системы

60 000,0

10



Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

3 692,0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

3 692,0



099

Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов

3 692,0

11



Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

30 891,0


467


Отдел строительства района (города областного значения)

30 891,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства

30 891,0

12



Транспорт и коммуникации

6 244 912,0


485


Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

6 244 912,0



022

Развитие транспортной инфраструктуры

6,0



023

Обеспечение функционирования автомобильных дорог

2 079 962,0



025

Реализация приоритетных проектов транспортной инфраструктуры

4 091 148,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области пассажирского транспорта и автомобильных дорог

28 543,0



037

Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым городским (сельским), пригородным и внутрирайонным сообщениям

45 253,0

13



Прочие

215 707,0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

39 736,0



012

Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)

39 736,0


485


Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

175 971,0



071

Развитие социальной и инженерной инфраструктуры окраин городов

175 971,0

14



Обслуживание долга

1 142,0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

1 142,0



021

Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета

1 142,0

15



Трансферты

302 114,3


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

302 114,3



006

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

21 583,1



024

Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства

229 575,0



038

Субвенции

50 956,0



054

Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан

0,2




III. Чистое бюджетное кредитование

7 384,0




Бюджетные кредиты

7 384,0




V. Дефицит (профицит) бюджета 

-14 890,2




VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

14 890,2




Поступление займов

7 384,0


Қосшы қаласы мәслихатының 2023 жылғы 26 желтоқсандағы № 78/17-8 "2024-2026 жылдарға арналған Қосшы қаласының бюджеті туралы" шешіміне өзгерістер енгізу туралы

Ақмола облысы Қосшы қаласы мәслихатының 202ң жылғы 28 ақпандағы № 106/23-8 шешімі

      Қосшы қаласының мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:

      1. Қосшы қаласы мәслихатының 2023 жылғы 26 желтоқсандағы № 78/17-8 "2024-2026 жылдарға арналған Қосшы қаласының бюджеті туралы" шешіміне келесі өзгерістер енгізілсін:

      1 тармақ жаңа редакцияда баяндалсын:

      "1. 2024–2026 жылдарға арналған қалалық бюджеті тиісінше 1, 2, 3, 4 және 5-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2024 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 13 267 547,0 мың теңге, соның ішінде:

      салықтық түсімдер – 1 830 040,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 63 723,0 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 81 489,0 мың теңге;

      трансферттер түсімі – 11 292 295,0 мың теңге;

      2) шығындар – 13 275 053,2 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу – 7 384,0 мың теңге, соның ішінде:

      бюджеттік кредиттер – 7 384,0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу – 0,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге, соның ішінде:

      қаржы активтерін сатып алу – 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – - 14 890,2 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 14 890,2 мың теңге.".

      Көрсетілген шешімнің 1 қосымшасы осы шешімнің қосымшасына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.

      2. Осы шешім 2024 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізіледі.

      Қосшы қаласы мәслихат төрағасының м.а. Е.Ділдәбек

  Қосшы қаласы мәслихатының
2024 жылғы 28 ақпандағы
№ 106/23-8 шешіміне
қосымша
  Қосшы қаласы мәслихатының
2023 жылғы 26 желтоқсандағы
№ 78/17-8 шешіміне
1 қосымша

2024 жылға арналған қалалық бюджет туралы

Санаты

Сома,
мың теңге


Сыныбы


Кіші сыныбы


Атауы


1

2

3

4

5




I. Кірістер

13 267 547,0

1



Салықтық түсімдер

1 830 040,0


01


Табыс салығы

661 632,0



1

Корпоративтік табыс салығы

290 788,0



2

Жеке табыс салығы

370 844,0


03


Әлеуметтiк салық

673 539,0



1

Әлеуметтік салық

673 539,0


04


Меншiкке салынатын салықтар

384 971,0



1

Мүлiкке салынатын салықтар

207 172,0



3

Жер салығы

88 069,0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

89 595,0



5

Бірыңғай жер салығы 

135,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар

34 818,0



2

Акциздер

3 153,0



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

3 492,0



4

Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар

28 173,0


07


Басқа да салықтар

18,0



1

Басқа да салықтар

18,0


08


Заңдық маңызы бар әрекеттерді жасағаны және (немесе) оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдар құжаттар бергені үшін алынатын міндетті төлемдер

75 062,0



1

Мемлекеттік баж

75 062,0

2



Салықтық емес түсiмдер

63 723,0


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

2 477,0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

2 475,0



9

Мемлекет меншігінен түсетін басқа да кірістер 

2,0


03


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімдері 

175,0



1

Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімдері 

175,0


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

38 610,0



1

Мұнай секторы ұйымдарынан, Жәбірленушілерге өтемақы қорына, Білім беру инфрақұрылымын қолдау қорына және Арнаулы мемлекеттік қорға түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

38 610,0


06


Басқа да салықтық емес түсiмдер

22 461,0



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

22 461,0

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

81 489,0


01


Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

2 071,0



1

Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

2 071,0


03


Жердi және материалдық емес активтердi сату

79 418,0



1

Жерді сату

78 804,0



2

Материалдық емес активтерді сату

614,0

4



Трансферттердің түсімдері

11 292 295,0


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

11 292 295,0



2

Облыстық бюджеттен түсетiн трансферттер

11 292 295,0


Функционалдық топ

Сома,
мың теңге


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі


Бағдарлама


Атауы

1

2

3

4

5




II. Шығындар

13 275 053,2

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

539 965,0


112


Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының аппараты

55 175,0



001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

52 453,0



005

Мәслихаттар депутаттары қызметінің тиімділігін арттыру

2 722,0


122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

293 787,0



001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

293 787,0


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

3 700,0



003

Салық салу мақсатында мүлікті бағалауды жүргізу

3 200,0



010

Жекешелендіру, коммуналдық меншікті басқару, жекешелендіруден кейінгі қызмет және осыған байланысты дауларды реттеу

500,0


454


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік және ауыл шаруашылығы бөлімі

25 893,0



001

Жергілікті деңгейде кәсіпкерлікті және ауыл шаруашылығын дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

25 893,0


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

53 847,0



001

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономикалық саясаттын қалыптастыру мен дамыту, мемлекеттік жоспарлау, бюджеттік атқару және коммуналдық меншігін басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

53 847,0


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

60 000,0



040

Мемлекеттік органдардың объектілерін дамыту

60 000,0


486


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары, сәулет және қала құрылысы бөлімі

47 563,0



001

Жергілікті деңгейде жер қатынастары, сәулет және қала құрылысын реттеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

47 563,0

02



Қорғаныс

71 984,0


122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

71 984,0



005

Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар

26 743,0



006

Аудан (облыстық маңызы бар қала) ауқымындағы төтенше жағдайлардың алдын алу және оларды жою

20 201,0



007

Аудандық (қалалық) ауқымдағы дала өрттерінің, сондай-ақ мемлекеттік өртке қарсы қызмет органдары құрылмаған елдi мекендерде өрттердің алдын алу және оларды сөндіру жөніндегі іс-шаралар

25 040,0

03



Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі

638 000,0


485


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

638 000,0



021

Елдi мекендерде жол қозғалысы қауiпсiздiгін қамтамасыз ету

638 000,0

06



Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру

304 261,0


451


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

172 457,0



005

Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек

79 238,0



004

Ауылдық жерлерде тұратын денсаулық сақтау, білім беру, әлеуметтік қамтамасыз ету, мәдениет, спорт және ветеринар мамандарына отын сатып алуға Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес әлеуметтік көмек көрсету

3 987,0



007

Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек

27 527,0



010

Үйден тәрбиеленіп оқытылатын мүгедектігі бар балаларды материалдық қамтамасыз ету

698,0



014

Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтiк көмек көрсету

2 620,0



017

Мүгедектігі бар адамды абилитациялаудың және оңалтудың жеке бағдарламасына сәйкес мұқтаж мүгедектігі бар адамдарды протездік-ортопедиялық көмекпен, сурдотехникалық және тифлотехникалық құралдармен, мiндеттi гигиеналық құралдармен, арнаулы жүріп-тұру құралдарымен қамтамасыз ету, сондай-ақ санаторий-курорттық емдеу,жеке көмекшінің және ымдау тілі маманының қызметтерімен қамтамасыз ету

38 100,0



027

Халықты әлеуметтік қоргау жөніндегі іс-шараларды іске асыру

20 287,0


485


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

5 600,0



068

Жергілікті өкілдік органдардың шешімі бойынша қалалық қоғамдық көлікте (таксиден басқа) жеңілдікпен, тегін жол жүру түрінде азаматтардың жекелеген санаттарын әлеуметтік қолдау

5 600,0


451


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

126 204,0



001

Жергілікті деңгейде халық үшін әлеуметтік бағдарламаларды жұмыспен қамтуды қамтамасыз етуді іске асыру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

51 886,0



050

Қазақстан Республикасында мүгедектігі бар адамдардың құқықтарын қамтамасыз етуге және өмір сүру сапасын жақсарту

52 546,0



054

Үкіметтік емес ұйымдарда мемлекеттік әлеуметтік тапсырысты орналастыру

21 772,0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

4 041 051,9


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

270 162,0



003

Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау және (немесе) салу, реконструкциялау

8 694,0



004

Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру

1,0



098

Коммуналдық тұрғын үй қорынан тұрғын үй сатып алу

261 467,0


487


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық және тұрғын үй инспекциясы бөлімі

143 640,0



001

Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық және тұрғын үй қоры саласында жергілікті деңгейде мемлекеттік саясатты іске асыру бойынша қызметтер

45 790,0



032

Ведомстволық бағынысты мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары

97 850,0


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

302 967,0



005

Коммуналдық шаруашылығын дамыту

209 150,0



058

Ауылдық елді мекендердегі сумен жабдықтау және су бұру жүйесін дамыту

93 817,0


487


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық және тұрғын үй инспекциясы бөлімі

3 324 282,9



016

Сумен жабдықтау және су бұру жүйесінің жұмыс істеуі

125 409,0



026

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) коммуналдық меншігіндегі жылу жүйелерін қолдануды ұйымдастыру

126 411,0



028

Коммуналдық шаруашылықты дамыту

1,0



029

Сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамыту

2 373 817,0



017

Елдi мекендердiң санитариясын қамтамасыз ету

7 000,0



025

Елдi мекендердегі көшелердi жарықтандыру

520 967,9



030

Елді мекендерді абаттандыру және когалдандыру

170 677,0

08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

579 386,0


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

1,0



011

Мәдениет объектілерін дамыту

1,0


819


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат, мәдениет, тілдерді дамыту және спорт бөлімі

110 066,0



009

Мәдени-демалыс жұмысын қолдау

110 066,0


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

306 413,0



008

Cпорт объектілерін дамыту

306 413,0


819


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат, мәдениет, тілдерді дамыту және спорт бөлімі

162 906,0



015

Әртүрлi спорт түрлерi бойынша аудан (облыстық маңызы бар қала) құрама командаларының мүшелерiн дайындау және олардың облыстық спорт жарыстарына қатысуы

5 497,0



005

Мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер

27 000,0



007

Аудандық (қалалық) кiтапханалардың жұмыс iстеуi

19 045,0



008

Мемлекеттiк тiлдi және Қазақстан халқының басқа да тiлдерін дамыту

17 896,0



001

Ақпаратты, мемлекеттілікті нығайту және азаматтардың әлеуметтік сенімділігін қалыптастыру саласында жергілікті деңгейде мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

63 679,0



004

Жастар саясаты саласында іс-шараларды іске асыру

29 789,0

09



Отын-энергетика кешенi және жер қойнауын пайдалану

301 947,0


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

241 947,0



009

Жылу-энергетикалық жүйені дамыту

241 946,0



036

Газ тасымалдау жүйесін дамыту

1,0


487


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық және тұрғын үй инспекциясы бөлімі

60 000,0



009

Жылу-энергетикалық жүйені дамыту

60 000,0

10



Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

3 692,0


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

3 692,0



099

Мамандарға әлеуметтік қолдау көрсету жөніндегі шараларды іске асыру

3 692,0

11



Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

30 891,0


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

30 891,0



001

Жергілікті деңгейде құрылыс саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

30 891,0

12



Көлiк және коммуникация

6 244 912,0


485


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

6 244 912,0



022

Көлік инфрақұрылымын дамыту

6,0



023

Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

2 079 962,0



025

Көлік инфрақұрылымының басым жобаларын іске асыру

4 091 148,0



001

Жергілікті деңгейде жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

28 543,0



037

Әлеуметтік маңызы бар қалалық (ауылдық), қала маңындағы және ауданішілік қатынастар бойынша жолаушылар тасымалдарын субсидиялау

45 253,0

13



Басқалар

215 707,0


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

39 736,0



012

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органының резерві

39 736,0


485


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

175 971,0



071

Қалалардың шетіндегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылымды дамыту

175 971,0

14



Борышқа қызмет көрсету

1 142,0


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

1 142,0



021

Жергілікті атқарушы органдардың облыстық бюджеттен қарыздар бойынша сыйақылар мен өзге де төлемдерді төлеу бойынша борышына қызмет көрсету

1 142,0

15



Трансферттер

302 114,3


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

302 114,3



006

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

21 583,1



024

Заңнаманы өзгертуге байланысты жоғары тұрған бюджеттің шығындарын өтеуге төменгі тұрған бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер

229 575,0



038

Субвенциялар

50 956,0



054

Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферт есебінен республикалық бюджеттен бөлінген пайдаланылмаған (түгел пайдаланылмаған) нысаналы трансферттердің сомасын қайтару

0,2




III. Таза бюджеттік кредит беру

7 384,0




Бюджеттік кредиттер

7 384,0




V. Бюджет тапшылығы (профициті)

-14 890,2




VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

14 890,2




Қарыздар түсімі

7 384,0