В соответствии с подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан", пунктом 2 статьи 9 Бюджетного кодекса Республики Казахстан, маслихат города Косшы РЕШИЛ:
1. Утвердить городской бюджет на 2024–2026 годы согласно приложениям 1, 2, 3, 4 и 5 соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:
1) доходы – 13 267 547,0 тысячи тенге, в том числе по:
налоговые поступления – 1 830 040,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 63 723,0 тысячи тенге;
поступления от продажи основного капитала – 81 489,0 тысячи тенге;
поступления трансфертов – 11 292 295,0 тысячи тенге;
2) затраты – 13 275 053,2 тысяча тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 7 384,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 7 384,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 14 890,2 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 14 890,2 тысяч тенге.
Сноска. Пункт 1 - в редакции решения маслихата города Косшы Акмолинской области от 28.02.2024 № 106/23-8 (вводится в действие с 01.01.2024).2. Согласно пункту 1 статьи 52 Бюджетного кодекса Республики Казахстан, установлены нормативы распределения доходов в следующих размерах:
1) по корпоративному подоходному налогу с юридических лиц, за исключением поступлений от субъектов крупного предпринимательства и организаций нефтяного сектора в областной бюджет – 50%, в бюджет города Косшы 50%;
2) по индивидуальному подоходному налогу с доходов, облагаемых у источника выплаты в областной бюджет – 100%;
3) по социальному налогу в бюджет города Косшы – 100%.
3. Учесть, что в составе поступлений городского бюджета предусмотрена субвенция из областного бюджета в сумме 98 048,0 тысяч тенге.
4. Учесть, что в затратах городского бюджета предусмотрены бюджетные субвенции в бюджет поселка, сельского округа в сумме 50 956,0 тысяч тенге, в том числе:
селу Тайтобе в сумме 50 956,0 тысяч тенге.
5. Утвердить резерв местного исполнительного органа города на 2024 год в сумме 39 736,0 тысяч тенге.
6. Учесть в затратах городского бюджета на 2024 год выплату вознаграждений по кредитам из областного бюджетов в сумме 1 142,0 тысячи тенге, в том числе:
на строительство кредитного жилья за счет внутренних займов в сумме 1 142,0 тысячи тенге.
7. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2024 года.
Председатель маслихата города Косшы | А.Куатбеков |
Приложение 1 к решению маслихата города Косшы от 26 декабря 2023 года № 78/17-8 |
Городской бюджет на 2024 год
Сноска. Приложение 1 - в редакции решения маслихата города Косшы Акмолинской области от 28.02.2024 № 106/23-8 (вводится в действие с 01.01.2024).
Категория | Сумма, тысяч тенге | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I. Доходы | 13 267 547,0 | |||
1 | Налоговые поступления | 1 830 040,0 | ||
01 | Подоходный налог | 661 632,0 | ||
1 | Корпоративный подоходный налог | 290 788,0 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 370 844,0 | ||
03 | Социальный налог | 673 539,0 | ||
1 | Социальный налог | 673 539,0 | ||
04 | Hалоги на собственность | 384 971,0 | ||
1 | Hалоги на имущество | 207 172,0 | ||
3 | Земельный налог | 88 069,0 | ||
4 | Налог на транспортные средства | 89 595,0 | ||
5 | Единый земельный налог | 135,0 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 34 818,0 | ||
2 | Акцизы | 3 153,0 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 3 492,0 | ||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 28 173,0 | ||
07 | Прочие налоги | 18,0 | ||
1 | Прочие налоги | 18,0 | ||
08 | Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами | 75 062,0 | ||
1 | Государственная пошлина | 75 062,0 | ||
2 | Неналоговые поступления | 63 723,0 | ||
01 | Доходы от государственной собственности | 2 477,0 | ||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 2 475,0 | ||
9 | Прочие доходы от государственной собственности | 2,0 | ||
03 | Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 175,0 | ||
1 | Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 175,0 | ||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 38 610,0 | ||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора, в Фонд компенсации потерпевшим, Фонд поддержки инфраструктуры образования и Специальный государственный фонд | 38 610,0 | ||
06 | Прочие неналоговые поступления | 22 461,0 | ||
1 | Прочие неналоговые поступления | 22 461,0 | ||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 81 489,0 | ||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 2 071,0 | ||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 2 071,0 | ||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 79 418,0 | ||
1 | Продажа земли | 78 804,0 | ||
2 | Продажа нематериальных активов | 614,0 | ||
4 | Поступления трансфертов | 11 292 295,0 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 11 292 295,0 | ||
2 | Трансферты из областного бюджета | 11 292 295,0 |
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | |||
Администратор | ||||
Программа | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
II. Затраты | 13 275 053,2 | |||
01 | Государственные услуги общего характера | 539 965,0 | ||
112 | Аппарат маслихата района (города областного значения) | 55 175,0 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения) | 52 453,0 | ||
005 | Повышение эффективности деятельности депутатов маслихатов | 2 722,0 | ||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 293 787,0 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения) | 293 787,0 | ||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 3 700,0 | ||
003 | Проведение оценки имущества в целях налогообложения | 3 200,0 | ||
010 | Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим | 500,0 | ||
454 | Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения) | 25 893,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и сельского хозяйства | 25 893,0 | ||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 53 847,0 | ||
001 |
Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного | 53 847,0 | ||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 60 000,0 | ||
040 | Развитие объектов государственных органов | 60 000,0 | ||
486 | Отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | 47 563,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений, архитектуры и градостроительства на местном уровне | 47 563,0 | ||
02 | Оборона | 71 984,0 | ||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 71 984,0 | ||
005 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 26 743,0 | ||
006 | Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения) | 20 201,0 | ||
007 | Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы | 25 040,0 | ||
03 | Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | 638 000,0 | ||
485 | Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 638 000,0 | ||
021 | Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах | 638 000,0 | ||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 304 261,0 | ||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 172 457,0 | ||
005 | Государственная адресная социальная помощь | 79 238,0 | ||
004 | Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан | 3 987,0 | ||
007 | Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов | 27 527,0 | ||
010 | Материальное обеспечение детей с инвалидностью, воспитывающихся и обучающихся на дому | 698,0 | ||
014 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 2 620,0 | ||
017 | Обеспечение нуждающихся лиц с инвалидностью протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой абилитации и реабилитации лица с инвалидностью | 38 100,0 | ||
027 | Реализация мероприятий по социальной защите населения | 20 287,0 | ||
485 | Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 5 600,0 | ||
068 | Социальная поддержка отдельных категорий граждан в виде льготного, бесплатного проезда на городском общественном транспорте (кроме такси) по решению местных представительных органов | 5 600,0 | ||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 126 204,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения | 51 886,0 | ||
050 | Обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан | 52 546,0 | ||
054 | Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях | 21 772,0 | ||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 4 041 051,9 | ||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 270 162,0 | ||
003 | Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда | 8 694,0 | ||
004 | Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры | 1,0 | ||
098 | Приобретение жилья коммунального жилищного фонда | 261 467,0 | ||
487 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции района (города областного значения) | 143 640,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства и жилищного фонда | 45 790,0 | ||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 97 850,0 | ||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 302 967,0 | ||
005 | Развитие коммунального хозяйства | 209 150,0 | ||
058 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах | 93 817,0 | ||
487 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции района (города областного значения) | 3 324 282,9 | ||
016 | Функционирование системы водоснабжения и водоотведения | 125 409,0 | ||
026 | Организация эксплуатации тепловых сетей, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения) | 126 411,0 | ||
028 | Развитие коммунального хозяйства | 1,0 | ||
029 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения | 2 373 817,0 | ||
017 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 7 000,0 | ||
025 | Освещение улиц в населенных пунктах | 520 967,9 | ||
030 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 170 677,0 | ||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 579 386,0 | ||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 1,0 | ||
011 | Развитие объектов культуры | 1,0 | ||
819 | Отдел внутренней политики, культуры, развития языков и спорта района (города областного значения) | 110 066,0 | ||
009 | Поддержка культурно-досуговой работы | 110 066,0 | ||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 306 413,0 | ||
008 | Развитие объектов спорта | 306 413,0 | ||
819 | Отдел внутренней политики, культуры, развития языков и спорта района (города областного значения) | 162 906,0 | ||
015 | Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях | 5 497,0 | ||
005 | Услуги по проведению государственной информационной политики | 27 000,0 | ||
007 | Функционирование районных (городских) библиотек | 19 045,0 | ||
008 | Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана | 17 896,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области внутренней политики, культуры, развития языков и спорта | 63 679,0 | ||
004 | Реализация мероприятий в сфере молодежной политики | 29 789,0 | ||
09 | Топливно-энергетический комплекс и недропользование | 301 947,0 | ||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 241 947,0 | ||
009 | Развитие теплоэнергетической системы | 241 946,0 | ||
036 | Развитие газотранспортной системы | 1,0 | ||
487 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции района (города областного значения) | 60 000,0 | ||
009 | Развитие теплоэнергетической системы | 60 000,0 | ||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 3 692,0 | ||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 3 692,0 | ||
099 | Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов | 3 692,0 | ||
11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 30 891,0 | ||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 30 891,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства | 30 891,0 | ||
12 | Транспорт и коммуникации | 6 244 912,0 | ||
485 | Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 6 244 912,0 | ||
022 | Развитие транспортной инфраструктуры | 6,0 | ||
023 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог | 2 079 962,0 | ||
025 | Реализация приоритетных проектов транспортной инфраструктуры | 4 091 148,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области пассажирского транспорта и автомобильных дорог | 28 543,0 | ||
037 | Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым городским (сельским), пригородным и внутрирайонным сообщениям | 45 253,0 | ||
13 | Прочие | 215 707,0 | ||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 39 736,0 | ||
012 | Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) | 39 736,0 | ||
485 | Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 175 971,0 | ||
071 | Развитие социальной и инженерной инфраструктуры окраин городов | 175 971,0 | ||
14 | Обслуживание долга | 1 142,0 | ||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 1 142,0 | ||
021 | Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета | 1 142,0 | ||
15 | Трансферты | 302 114,3 | ||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 302 114,3 | ||
006 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 21 583,1 | ||
024 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 229 575,0 | ||
038 | Субвенции | 50 956,0 | ||
054 | Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 0,2 | ||
III. Чистое бюджетное кредитование | 7 384,0 | |||
Бюджетные кредиты | 7 384,0 | |||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -14 890,2 | |||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 14 890,2 | |||
Поступление займов | 7 384,0 |
Приложение 2 к решению маслихата города Косшы от 26 декабря 2023 года № 78/17-8 |
Городской бюджет на 2025 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I. Доходы | 2 143 201,0 | |||
1 | Налоговые поступления | 1 952 762,0 | ||
01 | Подоходный налог | 658 000,0 | ||
1 | Корпоративный подоходный налог | 362 000,0 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 296 000,0 | ||
03 | Социальный налог | 718 000,0 | ||
1 | Социальный налог | 718 000,0 | ||
04 | Hалоги на собственность | 475 002,0 | ||
1 | Hалоги на имущество | 306 000,0 | ||
3 | Земельный налог | 72 500,0 | ||
4 | Налог на транспортные средства | 96 500,0 | ||
5 | Единый земельный налог | 2,0 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 35 600,0 | ||
2 | Акцизы | 3 100,0 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 3 000,0 | ||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 29 500,0 | ||
07 | Прочие налоги | 160,0 | ||
1 | Прочие налоговые поступления | 160,0 | ||
08 | Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами | 66 000,0 | ||
1 | Государственная пошлина | 66 000,0 | ||
2 | Неналоговые поступления | 9 740,0 | ||
06 | Прочие неналоговые поступления | 9 740,0 | ||
1 | Другие неналоговые поступления в местный бюджет | 9 740,0 | ||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 39 300,0 | ||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 38 100,0 | ||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 38 100,0 | ||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 1 200,0 | ||
2 | Продажа нематериальных активов | 1 200,0 | ||
4 | Поступления трансфертов | 141 399,0 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 141 399,0 | ||
2 | Трансферты из областного бюджета | 141 399,0 |
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | |||
Администратор | ||||
Программа | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
II. Затраты | 2 143 201,0 | |||
01 | Государственные услуги общего характера | 530 263,0 | ||
112 | Аппарат маслихата района (города областного значения) | 64 713,0 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения) | 56 822,0 | ||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 4 504,0 | ||
005 | Повышение эффективности деятельности депутатов маслихата | 3 387,0 | ||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 319 181,0 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения) | 260 331,0 | ||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 21 400,0 | ||
009 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 37 450,0 | ||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 3 745,0 | ||
003 | Проведение оценки имущества в целях налогообложения | 3 210,0 | ||
010 | Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим | 535,0 | ||
454 | Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения) | 30 602,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и сельского хозяйства | 30 602,0 | ||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 58 526,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения) | 58 526,0 | ||
486 | Отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | 53 496,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений, архитектуры и градостроительства на местном уровне | 50 821,0 | ||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 2 675,0 | ||
02 | Оборона | 50 127,0 | ||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 50 127,0 | ||
005 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 16 422,0 | ||
006 | Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения) | 14 445,0 | ||
007 | Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы | 19 260,0 | ||
03 | Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | 64 200,0 | ||
485 | Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 64 200,0 | ||
021 | Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах | 64 200,0 | ||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 130 427,0 | ||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 130 427,0 | ||
005 | Государственная адресная социальная помощь | 11 738,0 | ||
007 | Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов | 27 585,0 | ||
010 | Материальное обеспечение детей с инвалидностью, воспитывающихся и обучающихся на дому | 411,0 | ||
014 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 2 485,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения | 62 124,0 | ||
021 | Капитальные расходы государственного органа | 86,0 | ||
050 | Обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан | 25 998,0 | ||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 315 119,0 | ||
487 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции района (города областного значения) | 43 636,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства и жилищного фонда | 43 636,0 | ||
017 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 10 700,0 | ||
025 | Освещение улиц в населенных пунктах | 240 453,0 | ||
030 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 20 330,0 | ||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 384 819,0 | ||
819 | Отдел внутренней политики, культуры, развития языков и спорта района (города областного значения) | 384 819,0 | ||
009 | Поддержка культурно-досуговой работы | 111 252,0 | ||
014 | Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне | 12 043,0 | ||
015 | Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях | 27 935,0 | ||
005 | Услуги по проведению государственной информационной политики | 35 109,0 | ||
007 | Функционирование районных (городских) библиотек | 27 691,0 | ||
008 | Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана | 24 007,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области внутренней политики, культуры, развития языков и спорта | 99 795,0 | ||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 5 029,0 | ||
004 | Реализация мероприятий в сфере молодежной политики | 41 958,0 | ||
11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 50 120,0 | ||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 50 120,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства | 50 120,0 | ||
12 | Транспорт и коммуникации | 281 566,0 | ||
485 | Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 281 566,0 | ||
023 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог | 246 684,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области пассажирского транспорта и автомобильных дорог | 34 882,0 | ||
13 | Прочие | 40 036,0 | ||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 40 036,0 | ||
012 | Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) | 40 036,0 | ||
14 | Обслуживание долга | 892,0 | ||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 892,0 | ||
021 | Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета | 892,0 | ||
15 | Трансферты | 295 632,0 | ||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 295 632,0 | ||
024 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 249 182,0 | ||
038 | Субвенции | 46 450,0 | ||
V. Дефицит (профицит) бюджета | 0,0 | |||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0,0 |
Приложение 3 к решению маслихата города Косшы от 26 декабря 2023 года № 78/17-8 |
Городской бюджет на 2026 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I. Доходы | 2 173 962,0 | |||
1 | Налоговые поступления | 1 982 963,0 | ||
01 | Подоходный налог | 680 000,0 | ||
1 | Корпоративный подоходный налог | 380 000,0 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 300 000,0 | ||
03 | Социальный налог | 720 000,0 | ||
1 | Социальный налог | 720 000,0 | ||
04 | Hалоги на собственность | 480 002,0 | ||
1 | Hалоги на имущество | 308 500,0 | ||
3 | Земельный налог | 73 000,0 | ||
4 | Налог на транспортные средства | 98 500,0 | ||
5 | Единый земельный налог | 2,0 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 36 300,0 | ||
2 | Акцизы | 3 200,0 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 3 100,0 | ||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 30 000,0 | ||
07 | Прочие налоги | 161,0 | ||
1 | Прочие налоговые поступления | 161,0 | ||
08 | Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами | 66 500,0 | ||
1 | Государственная пошлина | 66 500,0 | ||
2 | Неналоговые поступления | 10 000,0 | ||
06 | Прочие неналоговые поступления | 10 000,0 | ||
1 | Другие неналоговые поступления в местный бюджет | 10 000,0 | ||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 39 600,0 | ||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 38 300,0 | ||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 38 300,0 | ||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 1 300,0 | ||
2 | Продажа нематериальных активов | 1 300,0 | ||
4 | Поступления трансфертов | 141 399,0 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 141 399,0 | ||
2 | Трансферты из областного бюджета | 141 399,0 |
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | |||
Администратор | ||||
Программа | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
II. Затраты | 2 173 962,0 | |||
01 | Государственные услуги общего характера | 530 263,0 | ||
112 | Аппарат маслихата района (города областного значения) | 64 713,0 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения) | 56 822,0 | ||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 4 504,0 | ||
005 | Повышение эффективности деятельности депутатов маслихата | 3 387,0 | ||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 319 181,0 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения) | 260 331,0 | ||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 21 400,0 | ||
009 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 37 450,0 | ||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 3 745,0 | ||
003 | Проведение оценки имущества в целях налогообложения | 3 210,0 | ||
010 | Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим | 535,0 | ||
454 | Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения) | 30 602,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и сельского хозяйства | 30 602,0 | ||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 58 526,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения) | 58 526,0 | ||
486 | Отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | 53 496,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений, архитектуры и градостроительства на местном уровне | 50 821,0 | ||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 2 675,0 | ||
02 | Оборона | 50 127,0 | ||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 50 127,0 | ||
005 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 16 422,0 | ||
006 | Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения) | 14 445,0 | ||
007 | Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы | 19 260,0 | ||
03 | Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | 64 200,0 | ||
485 | Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 64 200,0 | ||
021 | Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах | 64 200,0 | ||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 130 427,0 | ||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 130 427,0 | ||
005 | Государственная адресная социальная помощь | 11 738,0 | ||
007 | Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов | 27 585,0 | ||
010 | Материальное обеспечение детей с инвалидностью, воспитывающихся и обучающихся на дому | 411,0 | ||
014 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 2 485,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения | 62 124,0 | ||
021 | Капитальные расходы государственного органа | 86,0 | ||
050 | Обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан | 25 998,0 | ||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 331 951,0 | ||
487 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции района (города областного значения) | 331 951,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства и жилищного фонда | 43 636,0 | ||
017 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 10 700,0 | ||
025 | Освещение улиц в населенных пунктах | 257 285,0 | ||
030 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 20 330,0 | ||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 384 819,0 | ||
819 | Отдел внутренней политики, культуры, развития языков и спорта района (города областного значения) | 384 819,0 | ||
009 | Поддержка культурно-досуговой работы | 111 252,0 | ||
014 | Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне | 12 043,0 | ||
015 | Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях | 27 935,0 | ||
005 | Услуги по проведению государственной информационной политики | 35 109,0 | ||
007 | Функционирование районных (городских) библиотек | 27 691,0 | ||
008 | Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана | 24 007,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области внутренней политики, культуры, развития языков и спорта | 99 795,0 | ||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 5 029,0 | ||
004 | Реализация мероприятий в сфере молодежной политики | 41 958,0 | ||
11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 50 120,0 | ||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 50 120,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства | 50 120,0 | ||
12 | Транспорт и коммуникации | 291 597,0 | ||
485 | Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 291 597,0 | ||
023 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог | 256 715,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области пассажирского транспорта и автомобильных дорог | 34 882,0 | ||
13 | Прочие | 40 651,0 | ||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 40 651,0 | ||
012 | Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) | 40 651,0 | ||
14 | Обслуживание долга | 892,0 | ||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 892,0 | ||
021 | Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета | 892,0 | ||
15 | Трансферты | 298 915,0 | ||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 298 915,0 | ||
024 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 249 182,0 | ||
038 | Субвенции | 49 733,0 | ||
V. Дефицит (профицит) бюджета | 0,0 | |||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0,0 |
Приложение 4 к решению маслихата города Косшы от 26 декабря 2023 года № 78/17-8 |
Целевые трансферты из республиканского бюджета бюджету города Косшы на 2024 год
Наименование | Сумма тысяч тенге |
1 | 2 |
Всего | 5 707 225,0 |
Целевые текущие трансферты | 3 383 058,0 |
в том числе: | |
Отдел экономики и финансов города Косшы | 7 660,0 |
На повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий | 276,0 |
Для реализации мер социальной поддержки специалистов | 7 384,0 |
Отдел занятости и социальных программ города Косшы | 22 213,0 |
На обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан | 22 208,0 |
На повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий | 5,0 |
Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Косшы | 3 091 156,0 |
Капитальный ремонт внутрипоселковых дорог с подъездной дорогой села Тайтобе города Косшы | 3 091 148,0 |
На повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий | 8,0 |
Отдел строительства города Косшы | 261 471,0 |
На приобретение жилья коммунального жилищного фонда для социально уязвимых слоев населения | 261 467,0 |
На повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий | 4,0 |
Аппарат акима района (города областного значения) | 373,0 |
На повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий | 373,0 |
Аппарат маслихата района (города областного значения) | 4,0 |
На повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий | 4,0 |
Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения) | 4,0 |
На повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий | 4,0 |
Отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | 4,0 |
На повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий | 4,0 |
Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Косшы | 4,0 |
На повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий | 4,0 |
Отдел внутренней политики, культуры, развития языков и спорта района (города областного значения) | 169,0 |
На повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий | 169,0 |
Трансферты на развитие | 2 324 167,0 |
в том числе: | |
Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Косшы | 2 148 196,0 |
Строительство сетей водоснабжения в с. Косшы, Целиноградского района, Акмолинской области (4 очередь) | 2 148 196,0 |
Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Косшы | 175 971,0 |
Строительство внутригородских дорог в городе Косшы (3-я очередь) | 175 971,0 |
Приложение 5 к решению маслихата города Косшы от 26 декабря 2023 года № 78/17-8 |
Целевые трансферты и бюджетные кредиты из областного бюджета бюджету города Косшы на 2024 год
Наименование | Сумма тысяч тенге |
1 | 2 |
Всего | 5 494 406,0 |
Целевые текущие трансферты | 4 326 612,0 |
в том числе: | |
Отдел занятости и социальных программ города Косшы | 148 703,0 |
На размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях | 21 772,0 |
На социальное обеспечение лиц с инвалидностью | 38 100,0 |
На приобретение топлива и оплату коммунальных услуг для педагогов, проживающих в сельской местности | 3 987,0 |
На социальную помощь отдельным категориям граждан | 1 257,0 |
На создание и содержание центров по поддержке семей | 20 287,0 |
На выплату государственной адресной социальной помощи | 63 300,0 |
Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Косшы | 474 347,0 |
На завершение отопительного сезона 2023-2024 годов теплоснабжающим предприятиям (приобретение угля) | 126 411,0 |
Устройство контейнерных площадок в городе Косшы | 164 677,0 |
Текущий ремонт КНС города Косшы Акмолинской области | 85 409,0 |
На укрепление материально-технической базы ГКП на ПХВ "Косшы Су" | 97 850,0 |
Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Косшы | 3 703 562,0 |
На обеспечение льготного проезда | 5 600,0 |
Текущий ремонт улично-дорожной сети с.Тайтобе (отсыпка, грейдирование) | 25 000,0 |
Текущий ремонт проездов жилых массивов улиц города Косшы | 120 598,0 |
Капитальный ремонт улично-дорожной сети города Косшы | 1 000 000,0 |
Установка, монтаж ремонт и эксплуатация технических средств регулирования дорожным движением, дорожных знаков, в городе Косшы | 638 000,0 |
Услуги по механизированной, ручной уборки внутриквартального и частного сектора, центральных и автомобильных дорог города Косшы | 1 839 364,0 |
Отсыпка и грейдирование дорог улиц города Косшы | 75 000,0 |
Трансферты на развитие | 1 167 794,0 |
в том числе: | |
Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Косшы | 265 621,0 |
Строительство сетей водоснабжения в городе Косшы, Акмолинской области (4 очередь) | 200 000,0 |
Строительство водозаборных сооружений и водовода от Нижне-Романовского месторождения до села Косшы Целиноградского района. | 25 621,0 |
Изменение схемы внешнего электроснабжения центральной котельной г.Косшы Акмолинской области | 40 000,0 |
Отдел строительства города Косшы | 902 173,0 |
Реконструкция сетей водоснабжения в с. Тайтобе Целиноградского района | 93 816,0 |
Электроснабжение в селе Тайтобе Целиноградского района (2 очередь) | 241 944,0 |
Строительство наружных сетей электроснабжения к Общественному культурно-досуговому центру г.Косшы | 200 000,0 |
Строительство физкультурно- оздоровительного комплекса в г. Косшы. | 306 413,0 |
Строительство административных зданий в городе Косшы | 60 000,0 |