О внесении изменений в решение Буландынского районного маслихата от 22 декабря 2023 года № 8С-13/1 "О районном бюджете на 2024-2026 годы"

Решение Буландынского районного маслихата Акмолинской области от 11 ноября 2024 года № 8С-23/1

      Буландынский районный маслихат РЕШИЛ:

      1. Внести в решение Буландынского районного маслихата "О районном бюджете на 2024-2026 годы" от 22 декабря 2023 года № 8С-13/1 следующие изменения:

      пункт 1 изложить в новой редакции:

      "1. Утвердить районный бюджет на 2024-2026 годы, согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:

      1) доходы – 9179485,1 тысяча тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 2248733,6 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 43576,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 23722,0 тысячи тенге;

      поступления трансфертов – 6863453,5 тысячи тенге;

      2) затраты – 9841284,4 тысячи тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – -495,5 тысяч тенге;

      бюджетные кредиты – 7321,0 тысяча тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 7816,5 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -661303,8 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 661303,8 тысяч тенге.";

      пункт 5 изложить в новой редакции:

      "5. Утвердить резерв местного исполнительного органа района на 2024 год в сумме 3694,7 тысяч тенге.";

      Приложения 1, 4, 5, 6 к вышеуказанному решению изложить в новой редакции, согласно приложениям 1, 2, 3, 4 к настоящему решению.

      2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2024 года.

      Председатель районного маслихата Н.Сексенов

  Приложение 1 к решению
Буландынского районного маслихата
от 11 ноября 2024 года
№ 8С-23/1
  Приложение 1 к решению
Буландынского районного маслихата
от 22 декабря 2023 года
№ 8С-13/1

Районный бюджет на 2024 год

Категория

Наименование

Сумма тысяч тенге


Класс



Подкласс

1

2

3

4

5




I. Доходы

9 179 485,1

1



Налоговые поступления

2 248 733,6


01


Подоходный налог

161 346,0



1

Корпоративный подоходный налог

150 900,0



2

Индивидуальный подоходный налог

10 446,0


03


Социальный налог

1 298 062,6



1

Социальный налог

1 298 062,6


04


Hалоги на собственность

672 978,0



1

Hалоги на имущество

672 978,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

89 700,0



2

Акцизы

4 404,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

63 047,0



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

22 249,0


08


Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами

26 647,0



1

Государственная пошлина

26 647,0

2



Неналоговые поступления

43 576,0


01


Доходы от государственной собственности

9 517,2



1

Поступления части чистого дохода государственных предприятий

100,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

9 323,0



7

Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета

7,2



9

Прочие доходы от государственной собственности

87,0


03


Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

2 946,0



1

Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

2 946,0


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

24,0



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим

24,0


06


Прочие неналоговые поступления

31 088,8



1

Прочие неналоговые поступления

31 088,8

3



Поступления от продажи основного капитала

23 722,0


01


Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

4 512,0



1

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

4 512,0


03


Продажа земли и нематериальных активов

19 210,0



1

Продажа земли

19 017,0



2

Продажа нематериальных активов

193,0

4



Поступления трансфертов

6 863 453,5


01


Трансферты из нижестоящих органов государственного управления

105 494,4



3

Трансферты из бюджетов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов

105 494,4


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

6 757 959,1



2

Трансферты из областного бюджета

6 757 959,1


Функциональная группа

Сумма


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

1

2

3

4

5




II. Затраты

9 841 284,4

01



Государственные услуги общего характера

767 613,8


112


Аппарат маслихата района (города областного значения)

44 417,2



001

Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)

43 644,0



005

Повышение эффективности деятельности депутатов маслихатов

773,2


122


Аппарат акима района (города областного значения)

238 504,8



001

Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)

196 493,2



003

Капитальные расходы государственного органа

42 011,6


454


Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения)

50 227,5



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и сельского хозяйства

50 227,5


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

63 184,5



001

Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)

54 415,0



003

Проведение оценки имущества в целях налогообложения

1 279,5



113

Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам

7 490,0


467


Отдел строительства района (города областного значения)

10 040,7



040

Развитие объектов государственных органов

10 040,7


489


Отдел государственных активов и закупок района (города областного значения)

20 611,3



001

Услуги по реализации государственной политики в области управления государственных активов и закупок на местном уровне

20 519,9



005

Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим

91,4


492


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района (города областного значения)

340 627,8



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции

93 071,5



013

Капитальные расходы государственного органа

7 758,2



067

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

155 035,7



113

Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам

84 762,4

02



Оборона

129 283,2


122


Аппарат акима района (города областного значения)

129 283,2



005

Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности

7 960,4



006

Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения)

119 735,9



007

Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы

1 586,9

03



Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность

6 270,5


492


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района (города областного значения)

6 270,5



021

Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах

6 270,5

06



Социальная помощь и социальное обеспечение

434 890,1


451


Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

429 931,1



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения

51 743,0



004

Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан

27 413,0



005

Государственная адресная социальная помощь

14 102,9



007

Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов

178 070,4



010

Материальное обеспечение детей с инвалидностью, воспитывающихся и обучающихся на дому

864,0



011

Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат

750,0



017

Обеспечение нуждающихся лиц с инвалидностью протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой абилитации и реабилитации лица с инвалидностью

103 952,8



021

Капитальные расходы государственного органа

8 937,0



050

Обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан

39 889,0



054

Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях

4 209,0


492


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района (города областного значения)

4 959,0



007

Социальная поддержка отдельных категорий граждан в виде льготного, бесплатного проезда на городском общественном транспорте (кроме такси) по решению местных представительных органов

4 959,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

4 453 288,3


467


Отдел строительства района (города областного значения)

4 117 629,8



004

Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры

264 354,9



006

Развитие системы водоснабжения и водоотведения

2 022 479,0



058

Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах

1 830 795,9


492


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района (города областного значения)

335 658,5



003

Организация сохранения государственного жилищного фонда

17 654,9



011

Обеспечение бесперебойного теплоснабжения малых городов

230 000,0



015

Освещение улиц в населенных пунктах

4 984,0



026

Организация эксплуатации тепловых сетей, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения)

83 019,6

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

636 772,3


456


Отдел внутренней политики района (города областного значения)

59 579,9



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан

29 703,1



002

Услуги по проведению государственной информационной политики

9 000,0



003

Реализация мероприятий в сфере молодежной политики

20 876,8


457


Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта района (города областного значения)

569 124,1



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры, развития языков, физической культуры и спорта

22 966,6



003

Поддержка культурно-досуговой работы

344 441,0



006

Функционирование районных (городских) библиотек

120 521,5



007

Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана

13 507,7



008

Развитие массового спорта и национальных видов спорта

29 895,3



009

Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне

3 476,0



010

Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях

14 724,0



032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

19 592,0


467


Отдел строительства района (города областного значения)

8 068,3



011

Развитие объектов культуры

8 068,3

10



Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

45 053,1


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

5 836,2



099

Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов

5 836,2


463


Отдел земельных отношений района (города областного значения)

29 445,4



001

Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения)

21 667,6



007

Капитальные расходы государственного органа

7 777,8


467


Отдел строительства района (города областного значения)

9 771,5



010

Развитие объектов сельского хозяйства

9 771,5

11



Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

102 161,2


467


Отдел строительства района (города областного значения)

25 776,5



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства

17 786,5



017

Капитальные расходы государственного органа

7 990,0


468


Отдел архитектуры и градостроительства района (города областного значения)

76 384,7



001

Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровне

20 603,7



003

Разработка схем градостроительного развития территории района и генеральных планов населенных пунктов

55 781,0

12



Транспорт и коммуникации

202 715,5


492


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района (города областного значения)

202 715,5



023

Обеспечение функционирования автомобильных дорог

29 000,0



037

Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым городским (сельским), пригородным и внутрирайонным сообщениям

35 000,0



045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов

138 715,5

13



Прочие

2 041 116,3


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

3 694,7



012

Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)

3 694,7


467


Отдел строительства района (города областного значения)

1 519 684,8



079

Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"

1 496 709,8



085

Реализация бюджетных инвестиционных проектов в малых и моногородах

22 975,0


492


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района (города областного значения)

517 736,8



077

Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"

78 173,1



079

Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"

439 563,7

14



Обслуживание долга

7 742,2


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

7 742,2



021

Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета

7 742,2

15



Трансферты

1 014 377,9


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

1 014 377,9



006

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

74 740,9



007

Бюджетные изъятия

413 397,0



024

Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства

229 172,0



038

Субвенции

296 778,0



053

Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов на развитие, выделенных в истекшем финансовом году, разрешенных доиспользовать по решению местных исполнительных органов

284,7



054

Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан

5,3




III. Чистое бюджетное кредитование

-495,5




Бюджетные кредиты

7 321,0

10



Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

7 321,0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

7 321,0



018

Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов

7 321,0




Погашение бюджетных кредитов

7 816,5

5



Погашение бюджетных кредитов

7 816,5


01


Погашение бюджетных кредитов

7 816,5



1

Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета

7 816,5




IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами 

0,0




V. Дефицит (профицит) бюджета 

-661 303,8




VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

661 303,8

 
  Приложение 2 к решению
Буландынского районного маслихата
от 11 ноября 2024 года
№ 8С-23/1
  Приложение 4 к решению
Буландынского районного маслихата
от 22 декабря 2023 года
№ 8С-13/1

Целевые трансферты и бюджетные кредиты из республиканского бюджета на 2024 год

Наименование

Сумма, тысяч тенге

Всего

4986695,0

Целевые текущие трансферты

40545,0

в том числе:


Аппарат акима района

202,0

На повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счҰт средств государственного бюджета, работников казҰнных предприятий

202,0

Отдел занятости и социальных программ района

39903,0

На повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счҰт средств государственного бюджета, работников казҰнных предприятий

14,0

На обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан

39889,0

Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта района

402,0

На повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий

402,0

Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района

38,0

На повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий

38,0

Целевые трансферты на развитие

4938829,0

в том числе:


Отдел строительства района

4575373,0

На развитие системы водоснабжения и водоотведения в городах

2017479,0

На развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах

1690302,0

На развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"

867592,0

Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района

363456,0

На развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"

363456,0

Бюджетные кредиты

7321,0

в том числе:


Отдел экономики и финансов района

7321,0

Для реализации мер социальной поддержки специалистов

7321,0

 
  Приложение 3 к решению
Буландынского районного маслихата
от 11 ноября 2024 года
№ 8С-23/1
  Приложение 5 к решению
Буландынского районного маслихата
от 22 декабря 2023 года
№ 8С-13/1

Целевые трансферты из областного бюджета на 2024 год

Наименование

Сумма, тысяч тенге

Всего

1 778 585,1

Целевые текущие трансферты

744026,6

в том числе:


Отдел занятости и социальных программ района

175532,7

На размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях

4209,0

На социальное обеспечение лиц с инвалидностью

79651,0

На приобретение топлива и оплату коммунальных услуг для педагогов, проживающих в сельской местности

27413,0

На социальную помощь отдельным категориям граждан

11578,5

Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов

40981,2

На выплату государственной адресной социальной помощи

11700,0

Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта района

56856,8

На содержание объектов культуры

56856,8

Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района

461306,1

На обеспечение льготного проезда

4959,0

На развитие жилищно-коммунального хозяйства

98019,6

На разработку проектно-сметной документации и ремонт автомобильных дорог

138715,5

На реализацию мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"

78173,1

На укрепление материально-технической базы в сфере жилищно-коммунального хозяйства

141438,9

Отдел архитектуры и градостроительства района

50331,0

На разработку схем развития и застройки, инвентаризацию инженерных сетей

50331,0

Целевые трансферты на развитие

1034558,5

в том числе:


Отдел строительства района

958450,8

На развитие систем водоснабжения в сельских населҰнных пунктах

133109,6

На развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"

539622,0

На развитие малых и моногородов

22975,0

На развитие теплоэнергетической системы

101910,2

Жилищное строительство, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры

160834,0

Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района

76107,7

На развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"

76107,7

 
  Приложение 4 к решению
Буландынского районного маслихата
от 11 ноября 2024 года
№ 8С-23/1
  Приложение 6 к решению
Буландынского районного маслихата
от 22 декабря 2023 года
№ 8С-13/1

Целевые трансферты из районного бюджета бюджетам города Макинск и сельских округов на 2024 год

Наименование

Сумма, тысяч тенге

Всего

92 252,4

Целевые трансферты на развитие

92 252,4

в том числе:


Отдел экономики и финансов района

7 490,0

На развитие государственных услуг общего характера

7 490,0

Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района

84 762,4

На обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

11 832,6

На благоустройство и озеленение населенных пунктов

50 072,4

На организацию водоснабжения населенных пунктов

22 857,4


Бұланды аудандық мәслихатының 2023 жылғы 22 желтоқсандағы № 8С-13/1 "2024-2026 жылдарға арналған аудандық бюджет туралы" шешіміне өзгерістер енгізу туралы

Ақмола облысы Бұланды аудандық мәслихатының 2024 жылғы 11 қарашадағы № 8С-23/1 шешімі

      Бұланды аудандық мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:

      1. Бұланды аудандық мәслихатының "2024-2026 жылдарға арналған аудандық бюджет туралы" 2023 жылғы 22 желтоқсандағы № 8С-13/1 шешіміне өзгерістер енгізілсін:

      1 тармақ жаңа редакцияда баяндалсын:

      "1. 2024-2026 жылдарға арналған аудандық бюджет тиісінше 1, 2 және 3 қосымшаларға сәйкес, соның ішінде 2024 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 9179485,1 мың теңге, соның ішінде:

      салықтық түсімдер – 2248733,6 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 43576,0 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 23722,0 мың теңге;

      трансферттер түсімі – 6863453,5 мың теңге;

      2) шығындар – 9841284,4 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу – -495,5 мың теңге;

      бюджеттік кредиттер – 7321,0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу – 7816,5 мың теңге;

      4) қаржы активтерiмен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – - 661303,8 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 661303,8 мың теңге.";

      5 тармақ жаңа редакцияда баяндалсын:

      "5. 2024 жылға арналған ауданның жергілікті атқарушы органының резерві 3694,7 мың теңге сомасында бекітілсін.";

      жоғарыда көрсетілген шешімнің 1, 4, 5, 6 қосымшалары осы шешімнің 1, 2, 3, 4 қосымшаларына сәйкес жаңа редакцияда баяндалсын.

      2. Осы шешiм 2024 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгiзiледi.

      Аудандық мәслихаттың төрағасы Н.Сексенов

 
  Бұланды аудандық
мәслихатының
2024 жылғы 11 қарашадағы
№ 8С-23/1 шешіміне
1 қосымша
  Бұланды аудандық
мәслихатының
2023 жылғы 22 желтоқсандағы
№ 8С-13/1 шешіміне
1 қосымша

2024 жылға арналған аудандық бюджет

Санаты

Сома
мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




I. Кірістер

9 179 485,1

1



Салықтық түсімдер

2 248 733,6


01


Табыс салығы

161 346,0



1

Корпоративтік табыс салығы

150 900,0



2

Жеке табыс салығы

10 446,0


03


Әлеуметтiк салық

1 298 062,6



1

Әлеуметтік салық

1 298 062,6


04


Меншiкке салынатын салықтар

672 978,0



1

Мүлiкке салынатын салықтар

672 978,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар

89 700,0



2

Акциздер

4 404,0



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

63 047,0



4

Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар

22 249,0


08


Заңдық маңызы бар әрекеттерді жасағаны және (немесе) оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдар құжаттар бергені үшін алынатын міндетті төлемдер

26 647,0



1

Мемлекеттік баж

26 647,0

2



Салықтық емес түсiмдер

43 576,0


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

9 517,2



1

Мемлекет меншігіндегі акциялардың мемлекеттік пакеттеріне дивидендтер

100,0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

9 323,0



7

Мемлекеттік бюджеттен берілген кредиттер бойынша сыйақылар

7,2



9

Мемлекет меншігінен түсетін басқа да кірістер

87,0


03


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімдері

2 946,0



1

Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімдері

2 946,0


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

24,0



1

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

24,0


06


Басқа да салықтық емес түсiмдер

31 088,8



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

31 088,8

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

23 722,0


01


Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

4 512,0



1

Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

4 512,0


03


Жердi және материалдық емес активтердi сату

19 210,0



1

Жерді сату

19 017,0



2

Материалдық емес активтерді сату

193,0

4



Трансферттер түсімі

6 863 453,5


01


Төмен тұрған мемлекеттiк басқару органдарынан трансферттер

105 494,4



3

Аудандық маңызы бар қалалардың, ауылдардың, кенттердің, ауылдық округтардың бюджеттерінен трансферттер

105 494,4


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

6 757 959,1



2

Облыстық бюджеттен түсетiн трансферттер

6 757 959,1


Функционалдық топ

Сома


Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi



Бағдарлама




Атауы

1

2

3

4

5




II. Шығындар

9 841 284,4

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер

767 613,8


112


Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының аппараты

44 417,2



001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

43 644,0



005

Мәслихаттар депутаттары қызметінің тиімділігін арттыру

773,2


122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

238 504,8



001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

196 493,2



003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

42 011,6


454


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік және ауыл шаруашылығы бөлімі

50 227,5



001

Жергілікті деңгейде кәсіпкерлікті және ауыл шаруашылығын дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

50 227,5


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

63 184,5



001

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономикалық саясатын қалыптастыру мен дамыту, мемлекеттік жоспарлау, бюджеттік атқару және коммуналдық меншігін басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

54 415,0



003

Салық салу мақсатында мүлікті бағалауды жүргізу

1 279,5



113

Төменгі тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы ағымдағы трансферттер

7 490,0


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

10 040,7



040

Мемлекеттік органдардың объектілерін дамыту

10 040,7


489


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мемлекеттік активтер және сатып алу бөлімі

20 611,3



001

Жергілікті деңгейде мемлекеттік активтер мен сатып алуды басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

20 519,9



005

Жекешелендіру, коммуналдық меншікті басқару, жекешелендіруден кейінгі қызмет және осыған байланысты дауларды реттеу

91,4


492


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі, автомобиль жолдары және тұрғын үй инспекциясы бөлімі

340 627,8



001

Жергілікті деңгейде тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі, автомобиль жолдары және тұрғын үй инспекциясы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

93 071,5



013

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

7 758,2



067

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары

155 035,7



113

Төменгі тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы ағымдағы трансферттер

84 762,4

02



Қорғаныс

129 283,2


122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

129 283,2



005

Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар

7 960,4



006

Аудан (облыстық маңызы бар қала) ауқымындағы төтенше жағдайлардың алдын алу және оларды жою

119 735,9



007

Аудандық (қалалық) ауқымдағы дала өрттерінің, сондай-ақ мемлекеттік өртке қарсы қызмет органдары құрылмаған елдi мекендерде өрттердің алдын алу және оларды сөндіру жөніндегі іс-шаралар

1 586,9

03



Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі

6 270,5


492


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі, автомобиль жолдары және тұрғын үй инспекциясы бөлімі

6 270,5



021

Елдi мекендерде жол қозғалысы қауiпсiздiгін қамтамасыз ету

6 270,5

06



Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру

434 890,1


451


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

429 931,1



001

Жергілікті деңгейде халық үшін әлеуметтік бағдарламаларды жұмыспен қамтуды қамтамасыз етуді іске асыру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

51 743,0



004

Ауылдық жерлерде тұратын денсаулық сақтау, білім беру, әлеуметтік қамтамасыз ету, мәдениет, спорт және ветеринар мамандарына отын сатып алуға Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес әлеуметтік көмек көрсету

27 413,0



005

Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек

14 102,9



007

Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек

178 070,4



010

Үйден тәрбиеленіп оқытылатын мүгедектігі бар балаларды материалдық қамтамасыз ету

864,0



011

Жәрдемақыларды және басқа да әлеуметтік төлемдерді есептеу, төлеу мен жеткізу бойынша қызметтерге ақы төлеу

750,0



017

Мүгедектігі бар адамды абилитациялаудың және оңалтудың жеке бағдарламасына сәйкес мұқтаж мүгедектігі бар адамдарды протездік-ортопедиялық көмекпен, сурдотехникалық және тифлотехникалық құралдармен, мiндеттi гигиеналық құралдармен, арнаулы жүріп-тұру құралдарымен қамтамасыз ету, сондай-ақ санаторий-курорттық емдеу,жеке көмекшінің және ымдау тілі маманының қызметтерімен қамтамасыз ету

103 952,8



021

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

8 937,0



050

Қазақстан Республикасында мүгедектігі бар адамдардың құқықтарын қамтамасыз етуге және өмір сүру сапасын жақсарту

39 889,0



054

Үкіметтік емес ұйымдарда мемлекеттік әлеуметтік тапсырысты орналастыру

4 209,0


492


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі, автомобиль жолдары және тұрғын үй инспекциясы бөлімі

4 959,0



007

Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша азаматтардың жекелеген санаттарын қалалық қоғамдық көлікте (таксиден басқа) жеңілдікпен, тегін жол жүру түрінде әлеуметтік қолдау

4 959,0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

4 453 288,3


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

4 117 629,8



004

Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру

264 354,9



006

Сумен жабдықтау және су бұру жүйесін дамыту

2 022 479,0



058

Елді мекендердегі сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамыту

1 830 795,9


492


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі, автомобиль жолдары және тұрғын үй инспекциясы бөлімі

335 658,5



003

Мемлекеттік тұрғын үй қорын сақтауды үйымдастыру

17 654,9



011

Шағын қалаларды жылумен жабдықтауды үздіксіз қамтамасыз ету

230 000,0



015

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

4 984,0



026

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) коммуналдық меншігіндегі жылу желілерін пайдалануды ұйымдастыру

83 019,6

08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

636 772,3


456


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі

59 579,9



001

Жергілікті деңгейде ақпарат, мемлекеттілікті нығайту және азаматтардың әлеуметтік сенімділігін қалыптастыру саласында мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

29 703,1



002

Мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер

9 000,0



003

Жастар саясаты саласында іс-шараларды iске асыру

20 876,8


457


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет, тілдерді дамыту, дене шынықтыру және спорт бөлімі

569 124,1



001

Жергілікті деңгейде мәдениет, тілдерді дамыту, дене шынықтыру және спорт саласында мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

22 966,6



003

Мәдени-демалыс жұмысын қолдау

344 441,0



006

Аудандық (қалалық) кiтапханалардың жұмыс iстеуi

120 521,5



007

Мемлекеттiк тiлдi және Қазақстан халқының басқа да тiлдерін дамыту

13 507,7



008

Ұлттық және бұқаралық спорт түрлерін дамыту

29 895,3



009

Аудандық (облыстық маңызы бар қалалық) деңгейде спорттық жарыстар өткiзу

3 476,0



010

Әртүрлi спорт түрлерi бойынша аудан (облыстық маңызы бар қала) құрама командаларының мүшелерiн дайындау және олардың облыстық спорт жарыстарына қатысуы

14 724,0



032

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары

19 592,0


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

8 068,3



011

Мәдениет объектілерін дамыту

8 068,3

10



Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

45 053,1


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

5 836,2



099

Мамандарға әлеуметтік қолдау көрсету жөніндегі шараларды іске асыру

5 836,2


463


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары бөлімі

29 445,4



001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) аумағында жер қатынастарын реттеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

21 667,6



007

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

7 777,8


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

9 771,5



010

Ауыл шаруашылығы объектілерін дамыту

9 771,5

11



Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

102 161,2


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

25 776,5



001

Жергілікті деңгейде құрылыс саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

17 786,5



017

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

7 990,0


468


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет және қала құрылысы бөлімі

76 384,7



001

Жергілікті деңгейде сәулет және қала құрылысы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

20 603,7



003

Аудан аумағында қала құрылысын дамыту схемаларын және елді мекендердің бас жоспарларын әзірлеу

55 781,0

12



Көлiк және коммуникация

202 715,5


492


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі, автомобиль жолдары және тұрғын үй инспекциясы бөлімі

202 715,5



023

Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

29 000,0



037

Әлеуметтік маңызы бар қалалық (ауылдық), қала маңындағы және ауданішілік қатынастар бойынша жолаушылар тасымалдарын субсидиялау

35 000,0



045

Аудандық маңызы бар автомобиль жолдарын және елді-мекендердің көшелерін күрделі және орташа жөндеу

138 715,5

13



Басқалар

2 041 116,3


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

3 694,7



012

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органының резерві

3 694,7


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

1 519 684,8



079

"Ауыл-Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылымдарды дамыту

1 496 709,8



085

Шағын және моноқалаларда бюджеттік инвестициялық жобаларды іске асыру

22 975,0


492


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі, автомобиль жолдары және тұрғын үй инспекциясы бөлімі

517 736,8



077

"Ауыл-Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру

78 173,1



079

"Ауыл-Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылымдарды дамыту

439 563,7

14



Борышқа қызмет көрсету

7 742,2


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

7 742,2



021

Жергілікті атқарушы органдардың облыстық бюджеттен қарыздар бойынша сыйақылар мен өзге де төлемдерді төлеу бойынша борышына қызмет көрсету

7 742,2

15



Трансферттер

1 014 377,9


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

1 014 377,9



006

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

74 740,9



007

Бюджеттік алып қоюлар

413 397,0



024

Заңнаманы өзгертуге байланысты жоғары тұрған бюджеттің шығындарын өтеуге төменгі тұрған бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер

229 172,0



038

Субвенциялар

296 778,0



053

Жергілікті атқарушы органдардың шешімі бойынша толық пайдалануға рұқсат етілген, өткен қаржы жылында бөлінген, пайдаланылмаған (түгел пайдаланылмаған) нысаналы даму трансферттерінің сомасын қайтару

284,7



054

Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферт есебінен республикалық бюджеттен бөлінген пайдаланылмаған (түгел пайдаланылмаған) нысаналы трансферттердің сомасын қайтару

5,3




III. Таза бюджеттік кредиттеу

-495,5




Бюджеттік кредиттер

7 321,0

10



Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

7 321,0


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

7 321,0



018

Мамандарды әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру үшін бюджеттік кредиттер

7 321,0




Бюджеттік кредиттерді өтеу

7 816,5

5



Бюджеттік кредиттерді өтеу

7 816,5


01


Бюджеттік кредиттерді өтеу

7 816,5



1

Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу

7 816,5




IV. Қаржы активтерiмен операциялар бойынша сальдо

0,0




V. Бюджет тапшылығы (профициті)

-661 303,8




VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

661 303,8

 
  Бұланды аудандық
мәслихатының
2024 жылғы 11 қарашадағы
№ 8С-23/1 шешіміне
2 қосымша
  Бұланды аудандық
мәслихатының
2022 жылғы 23 желтоқсандағы
№ 8С-13/1 шешіміне
4 қосымша

2024 жылға арналған республикалық бюджеттен нысаналы трансферттер мен бюджеттік кредиттер

Атауы

Сома,
мың теңге

Барлығы

4986695,0

Ағымдағы нысаналы трансферттер

40545,0

соның ішінде:


Аудан әкімінің аппараты

202,0

Азаматтық қызметшілердің жекелеген санаттарының, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдар қызметкерлерінің, қазыналық кәсіпорындар қызметкерлерінің жалақысын көтеруге

202,0

Ауданның жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

39903,0

Азаматтық қызметшілердің жекелеген санаттарының, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдар қызметкерлерінің, қазыналық кәсіпорындар қызметкерлерінің жалақысын көтеруге

14,0

Қазақстан Республикасында мүгедектігі бар адамдардың құқықтарын қамтамасыз етуге және өмір сүру сапасын жақсартуға

39889,0

Ауданның мәдениет, тілдерді дамыту, дене шынықтыру және спорт бөлімі

402,0

Азаматтық қызметшілердің жекелеген санаттарының, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдар қызметкерлерінің, қазыналық кәсіпорындар қызметкерлерінің жалақысын көтеруге

402,0

Ауданның кәсіпкерлік және ауыл шаруашылығы бөлімі

38,0

Азаматтық қызметшілердің жекелеген санаттарының, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдар қызметкерлерінің, қазыналық кәсіпорындар қызметкерлерінің жалақысын көтеруге

38,0

Нысаналы даму трансферттері

4938829,0

соның iшiнде:


Ауданның құрылыс бөлімі

4575373,0

Қалаларда сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамытуға

2017479,0

Ауылдық елді мекендердегі сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамытуға

1690302,0

"Ауыл-Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылымдарды дамытуға

867592,0

Ауданның тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі, автомобиль жолдары және тұрғын үй инспекциясы бөлімі

363456,0

"Ауыл-Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылымдарды дамытуға

363456,0

Бюджеттік кредиттер

7321,0

соның iшiнде:


Ауданның экономика және қаржы бөлімі

7321,0

Мамандарды әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру үшін

7321,0

 
  Бұланды аудандық
мәслихатының
2024 жылғы 11 қарашадағы
№ 8С-23/1 шешіміне
3 қосымша
  Бұланды аудандық
мәслихатының
2022 жылғы 23 желтоқсандағы
№ 8С-13/1 шешіміне
5 қосымша

2024 жылға арналған облыстық бюджеттен нысаналы трансферттер

Атауы

Сома,
мың теңге

Барлығы

1778585,1

Ағымдағы нысаналы трансферттер

744026,6

cоның iшiнде:


Ауданның жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

175532,7

Үкіметтік емес ұйымдарда мемлекеттік әлеуметтік тапсырысты орналастыруға

4209,0

Мүгедектігі бар адамдарды әлеуметтік қамсыздандыруға

79651,0

Ауылдық жерлерде тұратын педагогтер үшін отын сатып алуға және коммуналдық қызметтерді төлеуге

27413,0

Жекелеген санаттарға әлеуметтік көмекке

11578,5

Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек

40981,2

Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмекті төлеуге

11700,0

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет, тілдерді дамыту, дене шынықтыру және спорт бөлімі

56856,8

Мәдени-демалыс жұмысын қолдау

56856,8

Ауданның тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі, автомобиль жолдары және тұрғын үй инспекциясы бөлімі

461306,1

Жеңілдікпен жол жүруді қамтамасыз етуге

4959,0

Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылықты дамытуға

98019,6

Жобалау-сметалық құжаттамасын әзірлеуге және автомобиль жолдарын жөндеуге

138715,5

"Ауыл-Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыруға

78173,1

Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық саласындағы материалдық-техникалық базаны нығайтуға

141438,9

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет және қала құрылысы бөлімі

50331,0

Даму және құрылыс жүргізу схемаларын әзірлеуге, инженерлік тораптарды түгендеуге

50331,0

Нысаналы даму трансферттерi

1034558,5

соның iшiнде:


Ауданның құрылыс бөлімі

958450,8

Ауылдық елді мекендердегі сумен жабдықтау жүйелерін дамытуға

133109,6

"Ауыл-Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылымдарды дамытуға

539622,0

Шағын және моноқалаларды дамытуға

22975,0

Жылу-энергетикалық жүйені дамытуға

101910,2

Тұрғын үй құрылыс, инженерлік коммуникациялық инфрақұрылымды дамытуға және (немесе) жайластыру

160834,0

Ауданның тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі, автомобиль жолдары және тұрғын үй инспекциясы бөлімі

76107,7

"Ауыл-Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылымдарды дамытуға

76107,7

 
  Бұланды аудандық
мәслихатының
2024 жылғы 11 қарашадағы
№ 8С-23/1 шешіміне
4 қосымша
  Бұланды аудандық
мәслихатының
2022 жылғы 23 желтоқсандағы
№ 8С-13/1 шешіміне
6 қосымша

2024 жылға арналған аудандық бюджеттен Макинск қаласының және ауылдық округтердің бюджеттеріне нысаналы трансферттер

Атауы

Сома,
мың теңге

Барлығы

92 252,4

Нысаналы даму трансферттерi

92 252,4

соның ішінде:


Ауданның экономика және қаржы бөлімі

7 490,0

Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтерді дамытуға

7 490,0

Ауданның тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі, автомобиль жолдары және тұрғын үй инспекциясы бөлімі

84 762,4

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз етуге

11 832,6

Елді мекендерді абаттандыруға мен көгалдандыруға

50 072,4

Елді мекендерді сумен жабдықтауды ұйымдастыруға

22 857,4