О внесении изменений в решение Буландынского районного маслихата от 22 декабря 2023 года № 8С-13/1 "О районном бюджете на 2024-2026 годы"

Новый

Решение Буландынского районного маслихата Акмолинской области от 11 ноября 2024 года № 8С-23/1

      Буландынский районный маслихат РЕШИЛ:

      1. Внести в решение Буландынского районного маслихата "О районном бюджете на 2024-2026 годы" от 22 декабря 2023 года № 8С-13/1 следующие изменения:

      пункт 1 изложить в новой редакции:

      "1. Утвердить районный бюджет на 2024-2026 годы, согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:

      1) доходы – 9179485,1 тысяча тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 2248733,6 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 43576,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 23722,0 тысячи тенге;

      поступления трансфертов – 6863453,5 тысячи тенге;

      2) затраты – 9841284,4 тысячи тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – -495,5 тысяч тенге;

      бюджетные кредиты – 7321,0 тысяча тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 7816,5 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -661303,8 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 661303,8 тысяч тенге.";

      пункт 5 изложить в новой редакции:

      "5. Утвердить резерв местного исполнительного органа района на 2024 год в сумме 3694,7 тысяч тенге.";

      Приложения 1, 4, 5, 6 к вышеуказанному решению изложить в новой редакции, согласно приложениям 1, 2, 3, 4 к настоящему решению.

      2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2024 года.

      Председатель районного маслихата Н.Сексенов

  Приложение 1 к решению
Буландынского районного маслихата
от 11 ноября 2024 года
№ 8С-23/1
  Приложение 1 к решению
Буландынского районного маслихата
от 22 декабря 2023 года
№ 8С-13/1

Районный бюджет на 2024 год

Категория

Наименование

Сумма тысяч тенге


Класс



Подкласс

1

2

3

4

5




I. Доходы

9 179 485,1

1



Налоговые поступления

2 248 733,6


01


Подоходный налог

161 346,0



1

Корпоративный подоходный налог

150 900,0



2

Индивидуальный подоходный налог

10 446,0


03


Социальный налог

1 298 062,6



1

Социальный налог

1 298 062,6


04


Hалоги на собственность

672 978,0



1

Hалоги на имущество

672 978,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

89 700,0



2

Акцизы

4 404,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

63 047,0



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

22 249,0


08


Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами

26 647,0



1

Государственная пошлина

26 647,0

2



Неналоговые поступления

43 576,0


01


Доходы от государственной собственности

9 517,2



1

Поступления части чистого дохода государственных предприятий

100,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

9 323,0



7

Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета

7,2



9

Прочие доходы от государственной собственности

87,0


03


Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

2 946,0



1

Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

2 946,0


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

24,0



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим

24,0


06


Прочие неналоговые поступления

31 088,8



1

Прочие неналоговые поступления

31 088,8

3



Поступления от продажи основного капитала

23 722,0


01


Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

4 512,0



1

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

4 512,0


03


Продажа земли и нематериальных активов

19 210,0



1

Продажа земли

19 017,0



2

Продажа нематериальных активов

193,0

4



Поступления трансфертов

6 863 453,5


01


Трансферты из нижестоящих органов государственного управления

105 494,4



3

Трансферты из бюджетов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов

105 494,4


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

6 757 959,1



2

Трансферты из областного бюджета

6 757 959,1


Функциональная группа

Сумма


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

1

2

3

4

5




II. Затраты

9 841 284,4

01



Государственные услуги общего характера

767 613,8


112


Аппарат маслихата района (города областного значения)

44 417,2



001

Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)

43 644,0



005

Повышение эффективности деятельности депутатов маслихатов

773,2


122


Аппарат акима района (города областного значения)

238 504,8



001

Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)

196 493,2



003

Капитальные расходы государственного органа

42 011,6


454


Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения)

50 227,5



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и сельского хозяйства

50 227,5


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

63 184,5



001

Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)

54 415,0



003

Проведение оценки имущества в целях налогообложения

1 279,5



113

Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам

7 490,0


467


Отдел строительства района (города областного значения)

10 040,7



040

Развитие объектов государственных органов

10 040,7


489


Отдел государственных активов и закупок района (города областного значения)

20 611,3



001

Услуги по реализации государственной политики в области управления государственных активов и закупок на местном уровне

20 519,9



005

Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим

91,4


492


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района (города областного значения)

340 627,8



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции

93 071,5



013

Капитальные расходы государственного органа

7 758,2



067

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

155 035,7



113

Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам

84 762,4

02



Оборона

129 283,2


122


Аппарат акима района (города областного значения)

129 283,2



005

Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности

7 960,4



006

Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения)

119 735,9



007

Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы

1 586,9

03



Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность

6 270,5


492


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района (города областного значения)

6 270,5



021

Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах

6 270,5

06



Социальная помощь и социальное обеспечение

434 890,1


451


Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

429 931,1



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения

51 743,0



004

Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан

27 413,0



005

Государственная адресная социальная помощь

14 102,9



007

Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов

178 070,4



010

Материальное обеспечение детей с инвалидностью, воспитывающихся и обучающихся на дому

864,0



011

Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат

750,0



017

Обеспечение нуждающихся лиц с инвалидностью протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой абилитации и реабилитации лица с инвалидностью

103 952,8



021

Капитальные расходы государственного органа

8 937,0



050

Обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан

39 889,0



054

Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях

4 209,0


492


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района (города областного значения)

4 959,0



007

Социальная поддержка отдельных категорий граждан в виде льготного, бесплатного проезда на городском общественном транспорте (кроме такси) по решению местных представительных органов

4 959,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

4 453 288,3


467


Отдел строительства района (города областного значения)

4 117 629,8



004

Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры

264 354,9



006

Развитие системы водоснабжения и водоотведения

2 022 479,0



058

Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах

1 830 795,9


492


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района (города областного значения)

335 658,5



003

Организация сохранения государственного жилищного фонда

17 654,9



011

Обеспечение бесперебойного теплоснабжения малых городов

230 000,0



015

Освещение улиц в населенных пунктах

4 984,0



026

Организация эксплуатации тепловых сетей, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения)

83 019,6

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

636 772,3


456


Отдел внутренней политики района (города областного значения)

59 579,9



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан

29 703,1



002

Услуги по проведению государственной информационной политики

9 000,0



003

Реализация мероприятий в сфере молодежной политики

20 876,8


457


Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта района (города областного значения)

569 124,1



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры, развития языков, физической культуры и спорта

22 966,6



003

Поддержка культурно-досуговой работы

344 441,0



006

Функционирование районных (городских) библиотек

120 521,5



007

Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана

13 507,7



008

Развитие массового спорта и национальных видов спорта

29 895,3



009

Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне

3 476,0



010

Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях

14 724,0



032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

19 592,0


467


Отдел строительства района (города областного значения)

8 068,3



011

Развитие объектов культуры

8 068,3

10



Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

45 053,1


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

5 836,2



099

Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов

5 836,2


463


Отдел земельных отношений района (города областного значения)

29 445,4



001

Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения)

21 667,6



007

Капитальные расходы государственного органа

7 777,8


467


Отдел строительства района (города областного значения)

9 771,5



010

Развитие объектов сельского хозяйства

9 771,5

11



Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

102 161,2


467


Отдел строительства района (города областного значения)

25 776,5



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства

17 786,5



017

Капитальные расходы государственного органа

7 990,0


468


Отдел архитектуры и градостроительства района (города областного значения)

76 384,7



001

Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровне

20 603,7



003

Разработка схем градостроительного развития территории района и генеральных планов населенных пунктов

55 781,0

12



Транспорт и коммуникации

202 715,5


492


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района (города областного значения)

202 715,5



023

Обеспечение функционирования автомобильных дорог

29 000,0



037

Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым городским (сельским), пригородным и внутрирайонным сообщениям

35 000,0



045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов

138 715,5

13



Прочие

2 041 116,3


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

3 694,7



012

Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)

3 694,7


467


Отдел строительства района (города областного значения)

1 519 684,8



079

Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"

1 496 709,8



085

Реализация бюджетных инвестиционных проектов в малых и моногородах

22 975,0


492


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района (города областного значения)

517 736,8



077

Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"

78 173,1



079

Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"

439 563,7

14



Обслуживание долга

7 742,2


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

7 742,2



021

Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета

7 742,2

15



Трансферты

1 014 377,9


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

1 014 377,9



006

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

74 740,9



007

Бюджетные изъятия

413 397,0



024

Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства

229 172,0



038

Субвенции

296 778,0



053

Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов на развитие, выделенных в истекшем финансовом году, разрешенных доиспользовать по решению местных исполнительных органов

284,7



054

Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан

5,3




III. Чистое бюджетное кредитование

-495,5




Бюджетные кредиты

7 321,0

10



Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

7 321,0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

7 321,0



018

Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов

7 321,0




Погашение бюджетных кредитов

7 816,5

5



Погашение бюджетных кредитов

7 816,5


01


Погашение бюджетных кредитов

7 816,5



1

Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета

7 816,5




IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами 

0,0




V. Дефицит (профицит) бюджета 

-661 303,8




VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

661 303,8

 
  Приложение 2 к решению
Буландынского районного маслихата
от 11 ноября 2024 года
№ 8С-23/1
  Приложение 4 к решению
Буландынского районного маслихата
от 22 декабря 2023 года
№ 8С-13/1

Целевые трансферты и бюджетные кредиты из республиканского бюджета на 2024 год

Наименование

Сумма, тысяч тенге

Всего

4986695,0

Целевые текущие трансферты

40545,0

в том числе:


Аппарат акима района

202,0

На повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счҰт средств государственного бюджета, работников казҰнных предприятий

202,0

Отдел занятости и социальных программ района

39903,0

На повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счҰт средств государственного бюджета, работников казҰнных предприятий

14,0

На обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан

39889,0

Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта района

402,0

На повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий

402,0

Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района

38,0

На повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий

38,0

Целевые трансферты на развитие

4938829,0

в том числе:


Отдел строительства района

4575373,0

На развитие системы водоснабжения и водоотведения в городах

2017479,0

На развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах

1690302,0

На развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"

867592,0

Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района

363456,0

На развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"

363456,0

Бюджетные кредиты

7321,0

в том числе:


Отдел экономики и финансов района

7321,0

Для реализации мер социальной поддержки специалистов

7321,0

 
  Приложение 3 к решению
Буландынского районного маслихата
от 11 ноября 2024 года
№ 8С-23/1
  Приложение 5 к решению
Буландынского районного маслихата
от 22 декабря 2023 года
№ 8С-13/1

Целевые трансферты из областного бюджета на 2024 год

Наименование

Сумма, тысяч тенге

Всего

1 778 585,1

Целевые текущие трансферты

744026,6

в том числе:


Отдел занятости и социальных программ района

175532,7

На размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях

4209,0

На социальное обеспечение лиц с инвалидностью

79651,0

На приобретение топлива и оплату коммунальных услуг для педагогов, проживающих в сельской местности

27413,0

На социальную помощь отдельным категориям граждан

11578,5

Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов

40981,2

На выплату государственной адресной социальной помощи

11700,0

Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта района

56856,8

На содержание объектов культуры

56856,8

Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района

461306,1

На обеспечение льготного проезда

4959,0

На развитие жилищно-коммунального хозяйства

98019,6

На разработку проектно-сметной документации и ремонт автомобильных дорог

138715,5

На реализацию мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"

78173,1

На укрепление материально-технической базы в сфере жилищно-коммунального хозяйства

141438,9

Отдел архитектуры и градостроительства района

50331,0

На разработку схем развития и застройки, инвентаризацию инженерных сетей

50331,0

Целевые трансферты на развитие

1034558,5

в том числе:


Отдел строительства района

958450,8

На развитие систем водоснабжения в сельских населҰнных пунктах

133109,6

На развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"

539622,0

На развитие малых и моногородов

22975,0

На развитие теплоэнергетической системы

101910,2

Жилищное строительство, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры

160834,0

Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района

76107,7

На развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"

76107,7

 
  Приложение 4 к решению
Буландынского районного маслихата
от 11 ноября 2024 года
№ 8С-23/1
  Приложение 6 к решению
Буландынского районного маслихата
от 22 декабря 2023 года
№ 8С-13/1

Целевые трансферты из районного бюджета бюджетам города Макинск и сельских округов на 2024 год

Наименование

Сумма, тысяч тенге

Всего

92 252,4

Целевые трансферты на развитие

92 252,4

в том числе:


Отдел экономики и финансов района

7 490,0

На развитие государственных услуг общего характера

7 490,0

Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района

84 762,4

На обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

11 832,6

На благоустройство и озеленение населенных пунктов

50 072,4

На организацию водоснабжения населенных пунктов

22 857,4


Если Вы обнаружили на странице ошибку, выделите мышью слово или фразу и нажмите сочетание клавиш Ctrl+Enter

 

поиск по странице

Введите строку для поиска

Совет: в браузере есть встроенный поиск по странице, он работает быстрее. Вызывается чаще всего клавишами ctrl-F.