Буландынский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Буландынского районного маслихата "О районном бюджете на 2024-2026 годы" от 22 декабря 2023 года № 8С-13/1 следующие изменения:
пункт 1 изложить в новой редакции:
"1. Утвердить районный бюджет на 2024-2026 годы, согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:
1) доходы – 9179485,1 тысяча тенге, в том числе:
налоговые поступления – 2248733,6 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 43576,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 23722,0 тысячи тенге;
поступления трансфертов – 6863453,5 тысячи тенге;
2) затраты – 9841284,4 тысячи тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – -495,5 тысяч тенге;
бюджетные кредиты – 7321,0 тысяча тенге;
погашение бюджетных кредитов – 7816,5 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -661303,8 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 661303,8 тысяч тенге.";
пункт 5 изложить в новой редакции:
"5. Утвердить резерв местного исполнительного органа района на 2024 год в сумме 3694,7 тысяч тенге.";
Приложения 1, 4, 5, 6 к вышеуказанному решению изложить в новой редакции, согласно приложениям 1, 2, 3, 4 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2024 года.
Председатель районного маслихата | Н.Сексенов |
Приложение 1 к решению Буландынского районного маслихата от 11 ноября 2024 года № 8С-23/1 |
|
Приложение 1 к решению Буландынского районного маслихата от 22 декабря 2023 года № 8С-13/1 |
Районный бюджет на 2024 год
Категория | Наименование | Сумма тысяч тенге | ||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I. Доходы | 9 179 485,1 | |||
1 | Налоговые поступления | 2 248 733,6 | ||
01 | Подоходный налог | 161 346,0 | ||
1 | Корпоративный подоходный налог | 150 900,0 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 10 446,0 | ||
03 | Социальный налог | 1 298 062,6 | ||
1 | Социальный налог | 1 298 062,6 | ||
04 | Hалоги на собственность | 672 978,0 | ||
1 | Hалоги на имущество | 672 978,0 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 89 700,0 | ||
2 | Акцизы | 4 404,0 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 63 047,0 | ||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 22 249,0 | ||
08 | Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами | 26 647,0 | ||
1 | Государственная пошлина | 26 647,0 | ||
2 | Неналоговые поступления | 43 576,0 | ||
01 | Доходы от государственной собственности | 9 517,2 | ||
1 | Поступления части чистого дохода государственных предприятий | 100,0 | ||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 9 323,0 | ||
7 | Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета | 7,2 | ||
9 | Прочие доходы от государственной собственности | 87,0 | ||
03 | Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 2 946,0 | ||
1 | Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 2 946,0 | ||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 24,0 | ||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим | 24,0 | ||
06 | Прочие неналоговые поступления | 31 088,8 | ||
1 | Прочие неналоговые поступления | 31 088,8 | ||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 23 722,0 | ||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 4 512,0 | ||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 4 512,0 | ||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 19 210,0 | ||
1 | Продажа земли | 19 017,0 | ||
2 | Продажа нематериальных активов | 193,0 | ||
4 | Поступления трансфертов | 6 863 453,5 | ||
01 | Трансферты из нижестоящих органов государственного управления | 105 494,4 | ||
3 | Трансферты из бюджетов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов | 105 494,4 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 6 757 959,1 | ||
2 | Трансферты из областного бюджета | 6 757 959,1 |
Функциональная группа | Сумма | |||
Администратор бюджетных программ | ||||
Программа | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
II. Затраты | 9 841 284,4 | |||
01 | Государственные услуги общего характера | 767 613,8 | ||
112 | Аппарат маслихата района (города областного значения) | 44 417,2 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения) | 43 644,0 | ||
005 | Повышение эффективности деятельности депутатов маслихатов | 773,2 | ||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 238 504,8 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения) | 196 493,2 | ||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 42 011,6 | ||
454 | Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения) | 50 227,5 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и сельского хозяйства | 50 227,5 | ||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 63 184,5 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения) | 54 415,0 | ||
003 | Проведение оценки имущества в целях налогообложения | 1 279,5 | ||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 7 490,0 | ||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 10 040,7 | ||
040 | Развитие объектов государственных органов | 10 040,7 | ||
489 | Отдел государственных активов и закупок района (города областного значения) | 20 611,3 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области управления государственных активов и закупок на местном уровне | 20 519,9 | ||
005 | Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим | 91,4 | ||
492 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района (города областного значения) | 340 627,8 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции | 93 071,5 | ||
013 | Капитальные расходы государственного органа | 7 758,2 | ||
067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 155 035,7 | ||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 84 762,4 | ||
02 | Оборона | 129 283,2 | ||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 129 283,2 | ||
005 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 7 960,4 | ||
006 | Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения) | 119 735,9 | ||
007 | Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы | 1 586,9 | ||
03 | Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | 6 270,5 | ||
492 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района (города областного значения) | 6 270,5 | ||
021 | Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах | 6 270,5 | ||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 434 890,1 | ||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 429 931,1 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения | 51 743,0 | ||
004 | Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан | 27 413,0 | ||
005 | Государственная адресная социальная помощь | 14 102,9 | ||
007 | Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов | 178 070,4 | ||
010 | Материальное обеспечение детей с инвалидностью, воспитывающихся и обучающихся на дому | 864,0 | ||
011 | Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат | 750,0 | ||
017 | Обеспечение нуждающихся лиц с инвалидностью протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой абилитации и реабилитации лица с инвалидностью | 103 952,8 | ||
021 | Капитальные расходы государственного органа | 8 937,0 | ||
050 | Обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан | 39 889,0 | ||
054 | Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях | 4 209,0 | ||
492 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района (города областного значения) | 4 959,0 | ||
007 | Социальная поддержка отдельных категорий граждан в виде льготного, бесплатного проезда на городском общественном транспорте (кроме такси) по решению местных представительных органов | 4 959,0 | ||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 4 453 288,3 | ||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 4 117 629,8 | ||
004 | Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры | 264 354,9 | ||
006 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения | 2 022 479,0 | ||
058 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах | 1 830 795,9 | ||
492 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района (города областного значения) | 335 658,5 | ||
003 | Организация сохранения государственного жилищного фонда | 17 654,9 | ||
011 | Обеспечение бесперебойного теплоснабжения малых городов | 230 000,0 | ||
015 | Освещение улиц в населенных пунктах | 4 984,0 | ||
026 | Организация эксплуатации тепловых сетей, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения) | 83 019,6 | ||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 636 772,3 | ||
456 | Отдел внутренней политики района (города областного значения) | 59 579,9 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан | 29 703,1 | ||
002 | Услуги по проведению государственной информационной политики | 9 000,0 | ||
003 | Реализация мероприятий в сфере молодежной политики | 20 876,8 | ||
457 | Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта района (города областного значения) | 569 124,1 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры, развития языков, физической культуры и спорта | 22 966,6 | ||
003 | Поддержка культурно-досуговой работы | 344 441,0 | ||
006 | Функционирование районных (городских) библиотек | 120 521,5 | ||
007 | Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана | 13 507,7 | ||
008 | Развитие массового спорта и национальных видов спорта | 29 895,3 | ||
009 | Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне | 3 476,0 | ||
010 | Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях | 14 724,0 | ||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 19 592,0 | ||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 8 068,3 | ||
011 | Развитие объектов культуры | 8 068,3 | ||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 45 053,1 | ||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 5 836,2 | ||
099 | Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов | 5 836,2 | ||
463 | Отдел земельных отношений района (города областного значения) | 29 445,4 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения) | 21 667,6 | ||
007 | Капитальные расходы государственного органа | 7 777,8 | ||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 9 771,5 | ||
010 | Развитие объектов сельского хозяйства | 9 771,5 | ||
11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 102 161,2 | ||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 25 776,5 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства | 17 786,5 | ||
017 | Капитальные расходы государственного органа | 7 990,0 | ||
468 | Отдел архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | 76 384,7 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровне | 20 603,7 | ||
003 | Разработка схем градостроительного развития территории района и генеральных планов населенных пунктов | 55 781,0 | ||
12 | Транспорт и коммуникации | 202 715,5 | ||
492 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района (города областного значения) | 202 715,5 | ||
023 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог | 29 000,0 | ||
037 | Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым городским (сельским), пригородным и внутрирайонным сообщениям | 35 000,0 | ||
045 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов | 138 715,5 | ||
13 | Прочие | 2 041 116,3 | ||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 3 694,7 | ||
012 | Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) | 3 694,7 | ||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 1 519 684,8 | ||
079 | Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 1 496 709,8 | ||
085 | Реализация бюджетных инвестиционных проектов в малых и моногородах | 22 975,0 | ||
492 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района (города областного значения) | 517 736,8 | ||
077 | Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 78 173,1 | ||
079 | Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 439 563,7 | ||
14 | Обслуживание долга | 7 742,2 | ||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 7 742,2 | ||
021 | Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета | 7 742,2 | ||
15 | Трансферты | 1 014 377,9 | ||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 1 014 377,9 | ||
006 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 74 740,9 | ||
007 | Бюджетные изъятия | 413 397,0 | ||
024 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 229 172,0 | ||
038 | Субвенции | 296 778,0 | ||
053 | Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов на развитие, выделенных в истекшем финансовом году, разрешенных доиспользовать по решению местных исполнительных органов | 284,7 | ||
054 | Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 5,3 | ||
III. Чистое бюджетное кредитование | -495,5 | |||
Бюджетные кредиты | 7 321,0 | |||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 7 321,0 | ||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 7 321,0 | ||
018 | Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов | 7 321,0 | ||
Погашение бюджетных кредитов | 7 816,5 | |||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 7 816,5 | ||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 7 816,5 | ||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 7 816,5 | ||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | |||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -661 303,8 | |||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 661 303,8 |
Приложение 2 к решению Буландынского районного маслихата от 11 ноября 2024 года № 8С-23/1 |
|
Приложение 4 к решению Буландынского районного маслихата от 22 декабря 2023 года № 8С-13/1 |
Целевые трансферты и бюджетные кредиты из республиканского бюджета на 2024 год
Наименование | Сумма, тысяч тенге |
Всего | 4986695,0 |
Целевые текущие трансферты | 40545,0 |
в том числе: | |
Аппарат акима района | 202,0 |
На повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счҰт средств государственного бюджета, работников казҰнных предприятий | 202,0 |
Отдел занятости и социальных программ района | 39903,0 |
На повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счҰт средств государственного бюджета, работников казҰнных предприятий | 14,0 |
На обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан | 39889,0 |
Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта района | 402,0 |
На повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий | 402,0 |
Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района | 38,0 |
На повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий | 38,0 |
Целевые трансферты на развитие | 4938829,0 |
в том числе: | |
Отдел строительства района | 4575373,0 |
На развитие системы водоснабжения и водоотведения в городах | 2017479,0 |
На развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах | 1690302,0 |
На развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 867592,0 |
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района | 363456,0 |
На развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 363456,0 |
Бюджетные кредиты | 7321,0 |
в том числе: | |
Отдел экономики и финансов района | 7321,0 |
Для реализации мер социальной поддержки специалистов | 7321,0 |
Приложение 3 к решению Буландынского районного маслихата от 11 ноября 2024 года № 8С-23/1 |
|
Приложение 5 к решению Буландынского районного маслихата от 22 декабря 2023 года № 8С-13/1 |
Целевые трансферты из областного бюджета на 2024 год
Наименование | Сумма, тысяч тенге |
Всего | 1 778 585,1 |
Целевые текущие трансферты | 744026,6 |
в том числе: | |
Отдел занятости и социальных программ района | 175532,7 |
На размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях | 4209,0 |
На социальное обеспечение лиц с инвалидностью | 79651,0 |
На приобретение топлива и оплату коммунальных услуг для педагогов, проживающих в сельской местности | 27413,0 |
На социальную помощь отдельным категориям граждан | 11578,5 |
Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов | 40981,2 |
На выплату государственной адресной социальной помощи | 11700,0 |
Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта района | 56856,8 |
На содержание объектов культуры | 56856,8 |
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района | 461306,1 |
На обеспечение льготного проезда | 4959,0 |
На развитие жилищно-коммунального хозяйства | 98019,6 |
На разработку проектно-сметной документации и ремонт автомобильных дорог | 138715,5 |
На реализацию мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 78173,1 |
На укрепление материально-технической базы в сфере жилищно-коммунального хозяйства | 141438,9 |
Отдел архитектуры и градостроительства района | 50331,0 |
На разработку схем развития и застройки, инвентаризацию инженерных сетей | 50331,0 |
Целевые трансферты на развитие | 1034558,5 |
в том числе: | |
Отдел строительства района | 958450,8 |
На развитие систем водоснабжения в сельских населҰнных пунктах | 133109,6 |
На развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 539622,0 |
На развитие малых и моногородов | 22975,0 |
На развитие теплоэнергетической системы | 101910,2 |
Жилищное строительство, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры | 160834,0 |
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района | 76107,7 |
На развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 76107,7 |
Приложение 4 к решению Буландынского районного маслихата от 11 ноября 2024 года № 8С-23/1 |
|
Приложение 6 к решению Буландынского районного маслихата от 22 декабря 2023 года № 8С-13/1 |
Целевые трансферты из районного бюджета бюджетам города Макинск и сельских округов на 2024 год
Наименование | Сумма, тысяч тенге |
Всего | 92 252,4 |
Целевые трансферты на развитие | 92 252,4 |
в том числе: | |
Отдел экономики и финансов района | 7 490,0 |
На развитие государственных услуг общего характера | 7 490,0 |
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района | 84 762,4 |
На обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 11 832,6 |
На благоустройство и озеленение населенных пунктов | 50 072,4 |
На организацию водоснабжения населенных пунктов | 22 857,4 |