"О районном бюджете на 2025-2027 годы"

Решение Целиноградского районного маслихата Акмолинской области от 24 декабря 2024 года № 271/35-8

      В соответствии с пунктом 2 статьи 9 Бюджетного кодекса Республики Казахстан, подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан" Целиноградский районный маслихат РЕШИЛ:

      1. Утвердить районный бюджет на 2025-2027 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:

      1) доходы – 38 267 064,0 тысяч тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 5 353 320,0 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 50 532,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 62 490,0 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 32 800 722,0 тысяч тенге;

      2) затраты – 38 267 064,0 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 16 994,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 238 230,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 221 236,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -16 994,0 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 16 994,0 тысяч тенге, в том числе:

      поступления займов – 238 230,0 тысяч тенге;

      погашение займов – 221 236,0 тысяч тенге.

      2. Учесть в составе поступлений районного бюджета на 2025 год целевые трансферты и бюджетные кредиты из республиканского бюджета согласно приложению 4.

      3. Учесть в составе поступлений районного бюджета на 2025 год целевые трансферты из областного бюджета согласно приложению 5.

      4. Учесть в составе поступлений районного бюджета на 2025 год целевые трансферты из Национального фонда Республики Казахстан согласно приложению 6.

      Распределение сумм целевых трансфертов и бюджетных кредитов определяется постановлением акимата района.

      5. Утвердить резерв местного исполнительного органа района на 2025 год в сумме 106 000,0 тысяч тенге.

      6. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2025 года.

      Председатель Целиноградского районного маслихата Л.Конарбаева

      "СОГЛАСОВАНО"

      Аким Целиноградского района

      Д.С.Сабырғали

      24 декабря 2024 года


      Исполняющая обязанности

      руководителя

      государственного учреждения

      "Отдел экономики и финансов

      Целиноградского района"

      А.С.Беркеева

      24 декабря 2024 года

 
  Приложение 1 к решению
Целиноградского районного маслихата
  от 24 декабря 2024 года
  № 271/35-8

Районный бюджет на 2025 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс


Наименование

1

2

3

4

5




I. Доходы

38 267 064,0

1



Налоговые поступления

5 353 320,0


01


Подоходный налог

1 101 842,0



1

Корпоративный подоходный налог

655 967,0



2

Индивидуальный подоходный налог

445 875,0


03


Социальный налог

3 377 812,0



1

Социальный налог

3 377 812,0


04


Hалоги на собственность

751 347,0



1

Hалоги на имущество

751 347,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

75 505,0



2

Акцизы

6 421,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

52 666,0



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

16 418,0


08


Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами

46 814,0



1

Государственная пошлина

46 814,0

2



Неналоговые поступления

50 532,0


01


Доходы от государственной собственности

8 839,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

8 620,0



7

Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета

219,0


03


Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

462,0



1

Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

462,0


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

1 783,0



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора, в Фонд компенсации потерпевшим, Фонд поддержки инфраструктуры образования и Специальный государственный фонд

1 783,0


06


Прочие неналоговые поступления

39 448,0



1

Прочие неналоговые поступления

39 448,0

3



Поступления от продажи основного капитала

62 490,0


01


Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

14 937,0



1

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

14 937,0


03


Продажа земли и нематериальных активов

47 553,0



1

Продажа земли

47 553,0

4



Поступления трансфертов

32 800 722,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

32 800 722,0



2

Трансферты из областного бюджета

32 800 722,0


Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Администратор


Программа


Наименование

1

2

3

4

5




II. Затраты

38 267 064,0

01



Государственные услуги общего характера

868 110,0


112


Аппарат маслихата района (города областного значения)

53 526,0



001

Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)

51 742,0



005

Повышение эффективности деятельности депутатов маслихатов

1 784,0


122


Аппарат акима района (города областного значения)

353 506,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)

353 506,0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

428 436,0



001

Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)

68 796,0



003

Проведение оценки имущества в целях налогообложения

3 100,0



010

Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим

800,0



015

Капитальные расходы государственного органа

9 000,0



113

Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам

346 740,0


494


Отдел предпринимательства и промышленности района (города областного значения)

32 642,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и промышленности

32 642,0

02



Оборона

146 822,0


122


Аппарат акима района (города областного значения)

146 822,0



005

Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности

20 022,0



006

Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения)

33 800,0



007

Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы

93 000,0

06



Социальная помощь и социальное обеспечение

862 599,0


451


Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

849 078,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения

60 683,0



004

Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан

98 192,0



005

Государственная адресная социальная помощь

103 002,0



006

Оказание жилищной помощи

3 242,0



007

Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов

209 864,0



010

Материальное обеспечение детей с инвалидностью, воспитывающихся и обучающихся на дому

1 593,0



014

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

127 661,0



017

Обеспечение нуждающихся лиц с инвалидностью протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой реабилитации лица с инвалидностью

139 056,0



050

Обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан

38 745,0



054

Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях

67 040,0


485


Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

13 521,0



068

Социальная поддержка отдельных категорий граждан в виде льготного, бесплатного проезда на городском общественном транспорте (кроме такси) по решению местных представительных органов

13 521,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

7 129 628,0


467


Отдел строительства района (города областного значения)

5 671 821,0



003

Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда

1 736 460,0



004

Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры

680 883,0



058

Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах

3 254 478,0


496


Отдел жилищной инспекции и коммунального хозяйства района (города областного значения)

1 457 807,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области коммунального хозяйства и жилищного фонда

57 311,0



016

Функционирование системы водоснабжения и водоотведения

91 152,0



025

Освещение улиц в населенных пунктах

90 000,0



026

Организация эксплуатации тепловых сетей, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения)

123 000,0



030

Обеспечение санитарии населенных пунктов

25 000,0



035

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

22 950,0



113

Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам

1 048 394,0

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

729 929,0


455


Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)

509 327,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры

33 966,0



003

Поддержка культурно-досуговой работы

318 422,0



006

Функционирование районных (городских) библиотек

107 147,0



007

Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана

49 792,0


456


Отдел внутренней политики района (города областного значения)

139 784,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан

53 991,0



002

Услуги по проведению государственной информационной политики через газеты и журналы

20 000,0



003

Реализация мероприятий в сфере молодежной политики

65 793,0


465


Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения)

51 058,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта

28 058,0



006

Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне

8 000,0



007

Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях

15 000,0


467


Отдел строительства района (города областного значения)

29 760,0



011

Развитие объектов культуры

29 760,0

09



Топливно-энергетический комплекс и недропользование

3 463 890,0


467


Отдел строительства района (города областного значения)

3 463 890,0



036

Развитие газотранспортной системы

3 463 890,0

10



Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

256 802,0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

149 800,0



099

Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов

149 800,0


462


Отдел сельского хозяйства района (города областного значения)

50 355,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства

49 365,0



006

Капитальные расходы государственного органа

990,0


463


Отдел земельных отношений района (города областного значения)

56 647,0



001

Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения)

56 647,0

11



Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

173 395,0


467


Отдел строительства района (города областного значения)

74 821,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства

74 821,0


468


Отдел архитектуры и градостроительства района (города областного значения)

98 574,0



001

Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровне

39 991,0



003

Разработка схем градостроительного развития территории района и генеральных планов населенных пунктов

58 583,0

 12



Транспорт и коммуникации

9 876 407,0


485


Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

9 876 407,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области пассажирского транспорта и автомобильных дорог

37 410,0



023

Обеспечение функционирования автомобильных дорог

50 000,0



025

Реализация приоритетных проектов транспортной инфраструктуры

9 512 515,0



113

Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам

276 482,0

13



Прочие

14 082 272,0


455


Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)

220 934,0



052

Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"

220 934,0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

106 000,0



012

Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)

106 000,0


467


Отдел строительства района (города областного значения)

1 881 578,0



071

Развитие социальной и инженерной инфраструктуры окраин городов

864 067,0



079

Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"

1 017 511,0


485


Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

11 873 760,0



052

Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"

344 065,0



054

Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"

1 021 543,0



071

Развитие социальной и инженерной инфраструктуры окраин городов

10 508 152,0

 14



Обслуживание долга

277 602,0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

277 602,0



021

Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета

277 602,0

 15



Трансферты

399 608,0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

399 608,0



007

Бюджетные изъятия

51 297,0



024

Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства

348 311,0




III. Чистое бюджетное кредитование

16 994,0




Бюджетные кредиты

238 230,0

10



Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

238 230,0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

238 230,0



018

Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов

238 230,0

5



Погашение бюджетных кредитов

221 236,0


 01


Погашение бюджетных кредитов

221 236,0



 1

Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета

221 236,0




IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами 

0,0




Приобретение финансовых активов

0,0




V. Дефицит (профицит) бюджета 

-16 994,0




VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

16 994,0




Поступления займов

238 230,0

7



Поступления займов

238 230,0


 01


Внутренние государственные займы

238 230,0



2

Договоры займа

238 230,0




Погашение займов

221 236,0

16



Погашение займов

221 236,0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

221 236,0



005

Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом

221 236,0

 
  Приложение 2 к решению
Целиноградского районного маслихата
от 24 декабря 2024 года
№ 271/35-8

Районный бюджет на 2026 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс


Наименование

1

2

3

4

5




I. Доходы

5 568 045,0

1



Налоговые поступления

5 455 023,0


01


Подоходный налог

1 164 842,0



1

Корпоративный подоходный налог

718 967,0



2

Индивидуальный подоходный налог

445 875,0


03


Социальный налог

3 416 515,0



1

Социальный налог

3 416 515,0


04


Hалоги на собственность

751 347,0



1

Hалоги на имущество

751 347,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

75 505,0



2

Акцизы

6 421,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

52 666,0



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

16 418,0


08


Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами

46 814,0



1

Государственная пошлина

46 814,0

2



Неналоговые поступления

50 532,0


01


Доходы от государственной собственности

8 839,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

8 620,0



7

Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета

219,0


03


Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

462,0



1

Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

462,0


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

1 783,0



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора, в Фонд компенсации потерпевшим, Фонд поддержки инфраструктуры образования и Специальный государственный фонд

1 783,0


06


Прочие неналоговые поступления

39 448,0



1

Прочие неналоговые поступления

39 448,0

3



Поступления от продажи основного капитала

62 490,0


01


Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

14 937,0



1

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

14 937,0


03


Продажа земли и нематериальных активов

47 553,0



1

Продажа земли

47 553,0


Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Администратор


Программа


Наименование

1

2

3

4

5




II. Затраты

5 568 045,0

01



Государственные услуги общего характера

861 417,0


112


Аппарат маслихата района (города областного значения)

52 742,0



001

Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)

52 742,0


122


Аппарат акима района (города областного значения)

355 497,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)

355 497,0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

420 536,0



001

Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)

69 796,0



003

Проведение оценки имущества в целях налогообложения

3 200,0



010

Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим

800,0



113

Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам

346 740,0


494


Отдел предпринимательства и промышленности района (города областного значения)

32 642,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и промышленности

32 642,0

02



Оборона

146 822,0


122


Аппарат акима района (города областного значения)

146 822,0



005

Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности

20 022,0



006

Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения)

33 800,0



007

Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы

93 000,0

06



Социальная помощь и социальное обеспечение

410 691,0


451


Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

410 691,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения

60 700,0



005

Государственная адресная социальная помощь

14 600,0



006

Оказание жилищной помощи

3 342,0



007

Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов

152 900,0



010

Материальное обеспечение детей с инвалидностью, воспитывающихся и обучающихся на дому

1 593,0



014

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

127 661,0



017

Обеспечение нуждающихся лиц с инвалидностью протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой реабилитации лица с инвалидностью

8 900,0



050

Обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан

38 745,0



054

Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях

2 250,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

1 328 506,0


496


Отдел жилищной инспекции и коммунального хозяйства района (города областного значения)

1 328 506,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области коммунального хозяйства и жилищного фонда

58 300,0



025

Освещение улиц в населенных пунктах

300 000,0



026

Организация эксплуатации тепловых сетей, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения)

173 000,0



030

Обеспечение санитарии населенных пунктов

30 000,0



035

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

35 000,0



113

Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам

732 206,0

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

1 446 284,0


455


Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)

1 250 479,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры

34 500,0



003

Поддержка культурно-досуговой работы

1 055 520,0



006

Функционирование районных (городских) библиотек

110 125,0



007

Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана

50 334,0


456


Отдел внутренней политики района (города областного значения)

144 747,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан

53 995,0



002

Услуги по проведению государственной информационной политики через газеты и журналы

22 000,0



003

Реализация мероприятий в сфере молодежной политики

68 752,0


465


Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения)

51 058,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта

28 058,0



006

Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне

8 000,0



007

Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях

15 000,0

10



Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

286 612,0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

177 500,0



099

Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов

177 500,0


462


Отдел сельского хозяйства района (города областного значения)

50 465,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства

50 465,0


463


Отдел земельных отношений района (города областного значения)

58 647,0



001

Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения)

58 647,0

11



Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

141 042,0


467


Отдел строительства района (города областного значения)

80 521,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства

80 521,0


468


Отдел архитектуры и градостроительства района (города областного значения)

60 521,0



001

Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровне

40 521,0



003

Разработка схем градостроительного развития территории района и генеральных планов населенных пунктов

20 000,0

 12



Транспорт и коммуникации

486 360,0


485


Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

486 360,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области пассажирского транспорта и автомобильных дорог

38 510,0



023

Обеспечение функционирования автомобильных дорог

150 000,0



113

Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам

297 850,0

13



Прочие

112 000,0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

112 000,0



012

Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)

112 000,0

 15



Трансферты

348 311,0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

348 311,0



024

Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства

348 311,0




III. Чистое бюджетное кредитование

0,0




Бюджетные кредиты

0,0

10



Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

0,0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

0,0



018

Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов

0,0

5



Погашение бюджетных кредитов

0,0


 01


Погашение бюджетных кредитов

0,0



 1

Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета

0,0




IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами 

0,0




Приобретение финансовых активов

0,0




V. Дефицит (профицит) бюджета 

0,0




VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0




Поступления займов

0,0

7



Поступления займов

0,0


 01


Внутренние государственные займы

0,0



2

Договоры займа

0,0




Погашение займов

0,0

16



Погашение займов

0,0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

0,0



005

Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом

0,0

 
  Приложение 3 к решению
Целиноградского районного маслихата
от 24 декабря 2024 года
№ 371/35-8

Районный бюджет на 2027 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс


Подкласс


Наименование

1

2

3

4

5




I. Доходы

5 579 345,0

1



Налоговые поступления

5 466 323,0


01


Подоходный налог

1 164 842,0



1

Корпоративный подоходный налог

718 967,0



2

Индивидуальный подоходный налог

445 875,0


03


Социальный налог

3 427 815,0



1

Социальный налог

3 427 815,0


04


Hалоги на собственность

751 347,0



1

Hалоги на имущество

751 347,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

75 505,0



2

Акцизы

6 421,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

52 666,0



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

16 418,0


08


Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами

46 814,0



1

Государственная пошлина

46 814,0

2



Неналоговые поступления

50 532,0


01


Доходы от государственной собственности

8 839,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

8 620,0



7

Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета

219,0


03


Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

462,0



1

Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

462,0


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

1 783,0



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора, в Фонд компенсации потерпевшим, Фонд поддержки инфраструктуры образования и Специальный государственный фонд

1 783,0


06


Прочие неналоговые поступления

39 448,0



1

Прочие неналоговые поступления

39 448,0

3



Поступления от продажи основного капитала

62 490,0


01


Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

14 937,0



1

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

14 937,0


03


Продажа земли и нематериальных активов

47 553,0



1

Продажа земли

47 553,0


Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Администратор


Программа


Наименование

1

2

3

4

5




II. Затраты

5 579 345,0

01



Государственные услуги общего характера

871 517,0


112


Аппарат маслихата района (города областного значения)

52 742,0



001

Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)

52 742,0


122


Аппарат акима района (города областного значения)

365 497,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)

365 497,0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

420 636,0



001

Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)

69 796,0



003

Проведение оценки имущества в целях налогообложения

3 300,0



010

Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим

800,0



113

Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам

346 740,0


494


Отдел предпринимательства и промышленности района (города областного значения)

32 642,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и промышленности

32 642,0

02



Оборона

146 822,0


122


Аппарат акима района (города областного значения)

146 822,0



005

Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности

20 022,0



006

Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения)

33 800,0



007

Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы

93 000,0

06



Социальная помощь и социальное обеспечение

411 891,0


451


Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

411 891,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения

60 700,0



005

Государственная адресная социальная помощь

14 700,0



006

Оказание жилищной помощи

3 442,0



007

Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов

152 900,0



010

Материальное обеспечение детей с инвалидностью, воспитывающихся и обучающихся на дому

1 593,0



014

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

128 661,0



017

Обеспечение нуждающихся лиц с инвалидностью протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой реабилитации лица с инвалидностью

8 900,0



050

Обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан

38 745,0



054

Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях

2 250,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

1 328 506,0


496


Отдел жилищной инспекции и коммунального хозяйства района (города областного значения)

1 328 506,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области коммунального хозяйства и жилищного фонда

58 300,0



025

Освещение улиц в населенных пунктах

300 000,0



026

Организация эксплуатации тепловых сетей, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения)

173 000,0



030

Обеспечение санитарии населенных пунктов

30 000,0



035

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

35 000,0



113

Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам

732 206,0

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

1 446 284,0


455


Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)

1 250 479,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры

34 500,0



003

Поддержка культурно-досуговой работы

1 055 520,0



006

Функционирование районных (городских) библиотек

110 125,0



007

Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана

50 334,0


456


Отдел внутренней политики района (города областного значения)

144 747,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан

53 995,0



002

Услуги по проведению государственной информационной политики через газеты и журналы

22 000,0



003

Реализация мероприятий в сфере молодежной политики

68 752,0


465


Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения)

51 058,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта

28 058,0



006

Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне

8 000,0



007

Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях

15 000,0

10



Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

286 612,0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

177 500,0



099

Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов

177 500,0


462


Отдел сельского хозяйства района (города областного значения)

50 465,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства

50 465,0


463


Отдел земельных отношений района (города областного значения)

58 647,0



001

Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения)

58 647,0

11



Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

141 042,0


467


Отдел строительства района (города областного значения)

80 521,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства

80 521,0


468


Отдел архитектуры и градостроительства района (города областного значения)

60 521,0



001

Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровне

40 521,0



003

Разработка схем градостроительного развития территории района и генеральных планов населенных пунктов

20 000,0

 12



Транспорт и коммуникации

486 360,0


485


Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

486 360,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области пассажирского транспорта и автомобильных дорог

38 510,0



023

Обеспечение функционирования автомобильных дорог

150 000,0



113

Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам

297 850,0

13



Прочие

112 000,0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

112 000,0



012

Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)

112 000,0

 15



Трансферты

348 311,0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

348 311,0



024

Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства

348 311,0




III. Чистое бюджетное кредитование

0,0




Бюджетные кредиты

0,0

10



Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

0,0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

0,0



018

Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов

0,0

5



Погашение бюджетных кредитов

0,0


 01


Погашение бюджетных кредитов

0,0



 1

Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета

0,0




IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами 

0,0




Приобретение финансовых активов

0,0




V. Дефицит (профицит) бюджета 

0,0




VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0




Поступления займов

0,0

7



Поступления займов

0,0


 01


Внутренние государственные займы

0,0



2

Договоры займа

0,0




Погашение займов

0,0

16



Погашение займов

0,0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

0,0



005

Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом

0,0

 
  Приложение 4 к решению
Целиноградского районного маслихата
от 24 декабря 2024 года
№ 271/35-8

Целевые трансферты и бюджетные кредиты из республиканского бюджета на 2025 год

Наименование

Сумма, тысяч тенге

1

2

Всего, в том числе:

643 545,0

Целевые текущие трансферты, в том числе:

105 315,0

на повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий

3 967,0

на предоставление услуг санаторно-курортного лечения

5 370,0

на увеличение норм обеспечения лиц с инвалидностью обязательными гигиеническими средствами

32 587,0

на выплату государственной адресной социальной помощи

63 391,0

Целевые трансферты на развитие, в том числе:

300 000,0

на развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"

300 000,0

Бюджетные кредиты, в том числе:

238 230,0

на реализацию мер социальной поддержки специалистов

238 230,0

 
  Приложение 5 к решению
Целиноградского районного маслихата
от 24 декабря 2024 года
№ 271/35-8

Целевые трансферты из областного бюджета на 2025 год

Наименование

Сумма, тысяч тенге

1

2

Всего, в том числе:

16 653 134,0

Целевые текущие трансферты, в том числе:

11 180 575,0

на выплату государственной адресной социальной помощи

25 300,0

на приобретение топлива и оплату коммунальных услуг для педагогов, проживающих в сельской местности

98 192,0

на оказание единовременной социальной помощи ветеранам Афганской войны к празднованию Дня вывода советских войск из Афганистана

2 556,0

на выплату единовременной социальной помощи лицам, принимавшим участие в ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции

885,0

на возмещение затрат на санаторно-курортное лечение ветеранам боевых действий на территории других государств

1 573,0

на единовременную социальную помощь ветеранам боевых действий на территории других государств

1 376,0

на социальную поддержку пожилых людей

50 575,0

на обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью

92 275,0

на размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях

64 790,0

капитальный ремонт дома культуры в селе Жанаесиль Целиноградского района

220 934,0

на реализацию приоритетных проектов транспортной инфраструктуры

9 512 515,0

на обеспечение льготного проезда

13 521,0

реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"

344 065,0

функционирование систем водоснабжения и водоотведения

91 152,0

текущий ремонт центральной котельной села Акмол

50 000,0

благоустройство дворовых территорий в селе Родина

478 371,0

ремонт объектов коммунальной собственности

132 495,0

Целевые трансферты на развитие, в том числе:

5 472 559,0

на проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда

674 548,0

на проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры

299 799,0

на развитие газотранспортной системы

3 208 058,0

на развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах

739 394,0

на развитие социальной и инженерной инфраструктуры окраин городов

100 000,0

на развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"

421 000,0

на развитие объектов культуры

29 760,0

 
  Приложение 6 к решению
Целиноградского районного маслихата
от 24 декабря 2024 года
№ 271/35-8

Целевые трансферты из Национального фонда Республики Казахстан на 2025 год

Наименование

Сумма, тысяч тенге

1

2

Всего, в том числе:

15 742 273,0

Целевые трансферты на развитие, в том числе:

15 742 273,0

на проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры

381 084,0

на развитие газотранспортной системы

255 832,0

на развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах

2 515 084,0

на развитие социальной и инженерной инфраструктуры окраин городов

11 272 219,0

на развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"

1 318 054,0


"2025-2027 жылдарға арналған аудандық бюджет туралы"

Ақмола облысы Целиноград аудандық мәслихатының 2024 жылғы 24 желтоқсандағы № 271/35-8 шешімі

      Қазақстан Республикасының Бюджет кодексінің 9-бабының 2-тармағына, "Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 6-бабы 1-тармағы 1) тармақшасына сәйкес Целиноград аудандық мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:

      1. 2025-2027 жылдарға арналған аудандық бюджет тиісінше 1, 2 және 3-қосымшаларға сәйкес, соның ішінде 2025 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 38 267 064,0 мың теңге, соның ішінде:

      салықтық түсімдер – 5 353 320,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 50 532,0 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 62 490,0 мың теңге;

      трансферттердің түсімдері – 32 800 722,0 мың теңге;

      2) шығындар – 38 267 064,0 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу – 16 994,0 мың теңге, соның ішінде:

      бюджеттік кредиттер – 238 230,0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу – 221 236,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – -16 994,0 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 16 994,0 мың теңге, соның ішінде:

      қарыздар түсімдері – 238 230,0 мың теңге;

      қарыздарды өтеу – 221 236,0 мың теңге.

      2. 2025 жылға арналған аудандық бюджет кірістерінің құрамында республикалық бюджеттен берілетін нысаналы трансферттер және бюджеттік кредиттер 4-қосымшаға сәйкес ескерілсін.

      3. 2025 жылға арналған аудандық бюджет кірістерінің құрамында облыстық бюджеттен берілетін нысаналы трансферттер 5-қосымшаға сәйкес ескерілсін.

      4. 2025 жылға арналған аудандық бюджет кірістерінің құрамында Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферттер 6-қосымшаға сәйкес ескерілсін.

      Нысаналы трансферттер және бюджеттік кредиттердің сомаларын бөлу аудан әкiмдiгiнің қаулысымен анықталады.

      5. 2025 жылға арналған ауданның жергілікті атқарушы органының резерві 106 000,0 мың теңге сомасында бекітілсін.

      6. Осы шешім 2025 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.

      Целиноград аудандық мәслихатының төрағасы Л.Конарбаева

      "КЕЛІСІЛДІ"

      Целиноград ауданының әкімі Д.С.Сабырғали

      2024 жылғы 24 желтоқсан

      "Целиноград ауданының
экономика және қаржы бөлімі"
мемлекеттік мекемесінің
басшысының міндетін атқарушы
А.С.Беркеева

  2024 жылғы 24 желтоқсан
 
  Целиноград аудандық
мәслихатының
2024 жылғы 24 желтоқсандағы
№ 271/35-8 шешіміне
1-қосымша

2025 жылға арналған аудандық бюджет

Санаты

Сома,
мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




I. Кірістер

38 267 064,0

1



Салықтық түсімдер

5 353 320,0


01


Табыс салығы

1 101 842,0



1

Корпоративтік табыс салығы

655 967,0



2

Жеке табыс салығы

445 875,0


03


Әлеуметтік салық

3 377 812,0



1

Әлеуметтік салық

3 377 812,0


04


Меншiкке салынатын салықтар

751 347,0



1

Мүлiкке салынатын салықтар

751 347,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтары

75 505,0



2

Акциздер

6 421,0



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

52 666,0



4

Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар

16 418,0


08


Заңдық маңызы бар әрекеттерді жасағаны және (немесе) оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдар құжаттар бергені үшін алынатын міндетті төлемдер

46 814,0



1

Мемлекеттік баж

46 814,0

2



Салықтық емес түсiмдер

50 532,0


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

8 839,0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

8 620,0



7

Мемлекеттік бюджеттен берілген несиелер бойынша сыйақылар

219,0


03


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімдері

462,0



1

Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімдері

462,0


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

1 783,0



1

Мұнай секторы ұйымдарынан, Жәбірленушілерге өтемақы қорына, Білім беру инфрақұрылымын қолдау қорына және Арнаулы мемлекеттік қорға түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

1 783,0


06


Басқа да салықтық емес түсiмдер

39 448,0



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

39 448,0

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

62 490,0


01


Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

14 937,0



1

Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

14 937,0


03


Жердi және материалдық емес активтердi сату

47 553,0



1

Жердi сату

47 553,0

4



Трансферттердің түсімдері

32 800 722,0


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

32 800 722,0



2

Облыстық бюджеттен түсетiн трансферттер

32 800 722,0


Функционалдық топ

Сома,
мың теңге


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі


Бағдарлама


Атауы

1

2

3

4

5




II. Шығындар

38 267 064,0

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

868 110,0


112


Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының аппараты

53 526,0



001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

51 742,0



005

Мәслихаттар депутаттары қызметінің тиімділігін арттыру

1 784,0


122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

353 506,0



001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

353 506,0


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

428 436,0



001

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономикалық саясатын қалыптастыру мен дамыту, мемлекеттік жоспарлау, бюджеттік атқару және коммуналдық меншігін басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

68 796,0



003

Салық салу мақсатында мүлікті бағалауды жүргізу

3 100,0



010

Жекешелендіру, коммуналдық меншікті басқару, жекешелендіруден кейінгі қызмет және осыған байланысты дауларды реттеу

800,0



015

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

9 000,0



113

Төменгі тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы ағымдағы трансферттер

346 740,0


494


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік және өнеркәсіп бөлімі

32 642,0



001

Жергілікті деңгейде кәсіпкерлікті және өнеркәсіпті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

32 642,0

02



Қорғаныс

146 822,0


122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

146 822,0



005

Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар

20 022,0



006

Аудан (облыстық маңызы бар қала) ауқымындағы төтенше жағдайлардың алдын алу және оларды жою

33 800,0



007

Аудандық (қалалық) ауқымдағы дала өрттерінің, сондай-ақ мемлекеттік өртке қарсы қызмет органдары құрылмаған елдi мекендерде өрттердің алдын алу
және оларды сөндіру жөніндегі іс-шаралар

93 000,0

06



Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру

862 599,0


451


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

849 078,0



001

Жергілікті деңгейде жұмыспен қамтуды қамтамасыз ету және халық үшін әлеуметтік бағдарламаларды іске асыру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

60 683,0



004

Ауылдық жерлерде тұратын денсаулық сақтау, білім беру, әлеуметтік қамтамасыз ету, мәдениет, спорт және ветеринар мамандарына отын сатып алуға Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес әлеуметтік көмек көрсету

98 192,0



005

Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек

103 002,0



006

Тұрғын үйге көмек көрсету

3 242,0



007

Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек

209 864,0



010

Үйден тәрбиеленіп оқытылатын мүгедектігі бар балаларды материалдық қамтамасыз ету

1 593,0



014

Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтiк көмек көрсету

127 661,0



017

Оңалтудың жеке бағдарламасына сәйкес мұқтаж мүгедектігі бар адамдарды протездік-ортопедиялық көмек, сурдотехникалық құралдар, тифлотехникалық құралдар, санаторий-курорттық емделу, мiндеттi гигиеналық құралдармен қамтамасыз ету, арнаулы жүрiп-тұру құралдары, жеке көмекшінің және есту бойынша мүгедектігі бар адамдарға қолмен көрсететiн тіл маманының қызметтері мен қамтамасыз ету

139 056,0



050

Қазақстан Республикасында мүгедектігі бар адамдардың құқықтарын қамтамасыз етуге және өмір сүру сапасын жақсарту

38 745,0



054

Үкіметтік емес ұйымдарда мемлекеттік әлеуметтік тапсырысты орналастыру

67 040,0


485


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

13 521,0



068

Жергілікті өкілдік органдардың шешімі бойынша қалалық қоғамдық көлікте (таксиден басқа) жеңілдікпен, тегін жол жүру түрінде азаматтардың жекелеген санаттарын әлеуметтік қолдау

13 521,0

07



Тұрғын үй - коммуналдық шаруашылық

7 129 628,0


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

5 671 821,0



003

Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау және (немесе) салу, реконструкциялау

1 736 460,0



004

Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру

680 883,0



058

Ауылдық елді мекендердегі сумен жабдықтау және су бұру жүйесін дамыту

3 254 478,0


496


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй инспекциясы және коммуналдық шаруашылық бөлімі

1 457 807,0



001

Жергілікті деңгейде коммуналдық шаруашылық және үй қоры саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру бойынша қызметтер

57 311,0



016

Сумен жабдықтау және су бұру жүйесінің жұмыс істеуі

91 152,0



025

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

90 000,0



026

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) коммуналдық меншігіндегі жылу жүйелерін пайдалануды ұйымдастыру

123 000,0



030

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

25 000,0



035

Елдi мекендердi абаттандыру және көгалдандыру

22 950,0



113

Төменгі тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы ағымдағы трансферттер

1 048 394,0

08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

729 929,0


455


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі

509 327,0



001

Жергілікті деңгейде тілдерді және мәдениетті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

33 966,0



003

Мәдени-демалыс жұмысын қолдау

318 422,0



006

Аудандық (қалалық) кiтапханалардың жұмыс iстеуi

107 147,0



007

Мемлекеттiк тiлдi және Қазақстан халқының басқа да тiлдерін дамыту

49 792,0


456


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі

139 784,0



001

Жергілікті деңгейде ақпарат, мемлекеттілікті нығайту және азаматтардың әлеуметтік сенімділігін қалыптастыру саласында мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

53 991,0



002

Мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер

20 000,0



003

Жастар саясаты саласында іс-шараларды іске асыру

65 793,0


465


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) дене шынықтыру және спорт бөлімі

51 058,0



001

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру және спорт саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

28 058,0



006

Аудандық (облыстық маңызы бар қалалық) деңгейде спорттық жарыстар өткiзу

8 000,0



007

Әртүрлi спорт түрлерi бойынша аудан (облыстық маңызы бар қала) құрама командаларының мүшелерiн дайындау және олардың облыстық спорт жарыстарына қатысуы

15 000,0


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

29 760,0



011

Мәдениет объектілерін дамыту

29 760,0

09



Отын-энергетика кешенi және жер қойнауын пайдалану

3 463 890,0


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

3 463 890,0



036

Газ тасымалдау жүйесін дамыту

3 463 890,0

10



Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

256 802,0


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

149 800,0



099

Мамандарды әлеуметтік қолдау жөніндегі шараларды іске асыру

149 800,0


462


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ауыл шаруашылығы бөлімі

50 355,0



001

Жергілікті деңгейде ауыл шаруашылығы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

49 365,0



006

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

990,0


463


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары бөлімі

56 647,0



001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) аумағында жер қатынастарын реттеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

56 647,0

11



Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

173 395,0


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

74 821,0



001

Жергілікті деңгейде құрылыс саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

74 821,0


468


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет және қала құрылысы бөлімі

98 574,0



001

Жергілікті деңгейде сәулет және қала құрылысы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

39 991,0



003

Аудан аумағында қала құрылысын дамыту схемаларын және елді мекендердің бас жоспарларын әзірлеу

58 583,0

12



Көлік және коммуникация

9 876 407,0


485


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

9 876 407,0



001

Жергілікті деңгейде жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

37 410,0



023

Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

50 000,0



025

Көлiк инфрақұрылымының басым жобаларын іске асыру

9 512 515,0



113

Төменгі тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы ағымдағы трансферттер

276 482,0

13



Басқалар

14 082 272,0


455


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі

220 934,0



052

"Ауыл-Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру

220 934,0


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

106 000,0



012

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органының резерві

106 000,0


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

1 881 578,0



071

Қалалардың шетіндегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылымды дамыту

864 067,0



079

"Ауыл-Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылымдарды дамыту

1 017 511,0


485


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

11 873 760,0



052

"Ауыл-Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру

344 065,0



054

"Ауыл-Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылымдарды дамыту

1 021 543,0



071

Қалалардың шетіндегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылымды дамыту

10 508 152,0

14



Борышқа қызмет көрсету

277 602,0


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

277 602,0



021

Жергілікті атқарушы органдардың облыстық бюджеттен қарыздар бойынша сыйақылар мен өзге де төлемдерді төлеу бойынша борышына қызмет көрсету

277 602,0

15



Трансферттер

399 608,0


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

399 608,0



007

Бюджеттік алып коюлар

51 297,0



024

Заңнаманы өзгертуге байланысты жоғары тұрған бюджеттің шығындарын өтеуге төменгі тұрған бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер

348 311,0




III. Таза бюджеттiк кредиттеу

16 994,0




Бюджеттік кредиттер

238 230,0

10



Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

238 230,0


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

238 230,0



018

Мамандарды әлеуметтік қолдау шараларын іске асыруға берілетін бюджеттік кредиттер

238 230,0

5



Бюджеттік кредиттерді өтеу

221 236,0


 01


Бюджеттік кредиттерді өтеу

221 236,0



 1

Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу

221 236,0




IV. Қаржы активтерiмен операциялар бойынша сальдо

0,0




Қаржы активтерiн сатып алу

0,0




V. Бюджет тапшылығы (профициті)

-16 994,0




VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

16 994,0




Қарыздар түсімдері

238 230,0

7



Қарыздар түсімдері

238 230,0


01


Мемлекеттік ішкі қарыздар

238 230,0



2

Қарыз алу келісім-шарттары

238 230,0




Қарыздарды өтеу

221 236,0

16



Қарыздарды өтеу

221 236,0


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

221 236,0



005

Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу

221 236,0

 
  Целиноград аудандық
мәслихатының
2024 жылғы 24 желтоқсандағы
№ 271/35-8 шешіміне
2-қосымша

2026 жылға арналған аудандық бюджет

Санаты

Сома,
мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




I. Кірістер

5 568 045,0

1



Салықтық түсімдер

5 455 023,0


01


Табыс салығы

1 164 842,0



1

Корпоративтік табыс салығы

718 967,0



2

Жеке табыс салығы

445 875,0


03


Әлеуметтік салық

3 416 515,0



1

Әлеуметтік салық

3 416 515,0


04


Меншiкке салынатын салықтар

751 347,0



1

Мүлiкке салынатын салықтар

751 347,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтары

75 505,0



2

Акциздер

6 421,0



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

52 666,0



4

Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар

16 418,0


08


Заңдық маңызы бар әрекеттерді жасағаны және (немесе) оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдар құжаттар бергені үшін алынатын міндетті төлемдер

46 814,0



1

Мемлекеттік баж

46 814,0

2



Салықтық емес түсiмдер

50 532,0


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

8 839,0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

8 620,0



7

Мемлекеттік бюджеттен берілген несиелер бойынша сыйақылар

219,0


03


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімдері

462,0



1

Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімдері

462,0


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

1 783,0



1

Мұнай секторы ұйымдарынан, Жәбірленушілерге өтемақы қорына, Білім беру инфрақұрылымын қолдау қорына және Арнаулы мемлекеттік қорға түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

1 783,0


06


Басқа да салықтық емес түсiмдер

39 448,0



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

39 448,0

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

62 490,0


01


Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

14 937,0



1

Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

14 937,0


03


Жердi және материалдық емес активтердi сату

47 553,0



1

Жердi сату

47 553,0


Функционалдық топ

Сома,
мың теңге


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі


Бағдарлама


Атауы

1

2

3

4

5




II. Шығындар

5 568 045,0

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

861 417,0


112


Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының аппараты

52 742,0



001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

52 742,0


122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

355 497,0



001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

355 497,0


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

420 536,0



001

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономикалық саясатын қалыптастыру мен дамыту, мемлекеттік жоспарлау, бюджеттік атқару және коммуналдық меншігін басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

69 796,0



003

Салық салу мақсатында мүлікті бағалауды жүргізу

3 200,0



010

Жекешелендіру, коммуналдық меншікті басқару, жекешелендіруден кейінгі қызмет және осыған байланысты дауларды реттеу

800,0



113

Төменгі тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы ағымдағы трансферттер

346 740,0


494


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік және өнеркәсіп бөлімі

32 642,0



001

Жергілікті деңгейде кәсіпкерлікті және өнеркәсіпті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

32 642,0

02



Қорғаныс

146 822,0


122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

146 822,0



005

Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар

20 022,0



006

Аудан (облыстық маңызы бар қала) ауқымындағы төтенше жағдайлардың алдын алу және оларды жою

33 800,0



007

Аудандық (қалалық) ауқымдағы дала өрттерінің, сондай-ақ мемлекеттік өртке қарсы қызмет органдары құрылмаған елдi мекендерде өрттердің алдын алу
және оларды сөндіру жөніндегі іс-шаралар

93 000,0

06



Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру

410 691,0


451


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

410 691,0



001

Жергілікті деңгейде жұмыспен қамтуды қамтамасыз ету және халық үшін әлеуметтік бағдарламаларды іске асыру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

60 700,0



005

Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек

14 600,0



006

Тұрғын үйге көмек көрсету

3 342,0



007

Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек

152 900,0



010

Үйден тәрбиеленіп оқытылатын мүгедектігі бар балаларды материалдық қамтамасыз ету

1 593,0



014

Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтiк көмек көрсету

127 661,0



017

Оңалтудың жеке бағдарламасына сәйкес мұқтаж мүгедектігі бар адамдарды протездік-ортопедиялық көмек, сурдотехникалық құралдар, тифлотехникалық құралдар, санаторий-курорттық емделу, мiндеттi гигиеналық құралдармен қамтамасыз ету, арнаулы жүрiп-тұру құралдары, жеке көмекшінің және есту бойынша мүгедектігі бар адамдарға қолмен көрсететiн тіл маманының қызметтері мен қамтамасыз ету

8 900,0



050

Қазақстан Республикасында мүгедектігі бар адамдардың құқықтарын қамтамасыз етуге және өмір сүру сапасын жақсарту

38 745,0



054

Үкіметтік емес ұйымдарда мемлекеттік әлеуметтік тапсырысты орналастыру

2 250,0

07



Тұрғын үй - коммуналдық шаруашылық

1 328 506,0


496


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй инспекциясы және коммуналдық шаруашылық бөлімі

1 328 506,0



001

Жергілікті деңгейде коммуналдық шаруашылық және үй қоры саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру бойынша қызметтер

58 300,0



025

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

300 000,0



026

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) коммуналдық меншігіндегі жылу жүйелерін пайдалануды ұйымдастыру

173 000,0



030

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

30 000,0



035

Елдi мекендердi абаттандыру және көгалдандыру

35 000,0



113

Төменгі тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы ағымдағы трансферттер

732 206,0

08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

1 446 284,0


455


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі

1 250 479,0



001

Жергілікті деңгейде тілдерді және мәдениетті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

34 500,0



003

Мәдени-демалыс жұмысын қолдау

1 055 520,0



006

Аудандық (қалалық) кiтапханалардың жұмыс iстеуi

110 125,0



007

Мемлекеттiк тiлдi және Қазақстан халқының басқа да тiлдерін дамыту

50 334,0


456


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі

144 747,0



001

Жергілікті деңгейде ақпарат, мемлекеттілікті нығайту және азаматтардың әлеуметтік сенімділігін қалыптастыру саласында мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

53 995,0



002

Мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер

22 000,0



003

Жастар саясаты саласында іс-шараларды іске асыру

68 752,0


465


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) дене шынықтыру және спорт бөлімі

51 058,0



001

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру және спорт саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

28 058,0



006

Аудандық (облыстық маңызы бар қалалық) деңгейде спорттық жарыстар өткiзу

8 000,0



007

Әртүрлi спорт түрлерi бойынша аудан (облыстық маңызы бар қала) құрама командаларының мүшелерiн дайындау және олардың облыстық спорт жарыстарына қатысуы

15 000,0

10



Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

286 612,0


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

177 500,0



099

Мамандарды әлеуметтік қолдау жөніндегі шараларды іске асыру

177 500,0


462


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ауыл шаруашылығы бөлімі

50 465,0



001

Жергілікті деңгейде ауыл шаруашылығы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

50 465,0


463


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары бөлімі

58 647,0



001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) аумағында жер қатынастарын реттеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

58 647,0

11



Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

141 042,0


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

80 521,0



001

Жергілікті деңгейде құрылыс саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

80 521,0


468


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет және қала құрылысы бөлімі

60 521,0



001

Жергілікті деңгейде сәулет және қала құрылысы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

40 521,0



003

Аудан аумағында қала құрылысын дамыту схемаларын және елді мекендердің бас жоспарларын әзірлеу

20 000,0

12



Көлік және коммуникация

486 360,0


485


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

486 360,0



001

Жергілікті деңгейде жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

38 510,0



023

Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

150 000,0



113

Төменгі тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы ағымдағы трансферттер

297 850,0

13



Басқалар

112 000,0


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

112 000,0



012

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органының резерві

112 000,0

15



Трансферттер

348 311,0


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

348 311,0



024

Заңнаманы өзгертуге байланысты жоғары тұрған бюджеттің шығындарын өтеуге төменгі тұрған бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер

348 311,0




III. Таза бюджеттiк кредиттеу

0,0




Бюджеттік кредиттер

0,0

10



Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

0,0


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

0,0



018

Мамандарды әлеуметтік қолдау шараларын іске асыруға берілетін бюджеттік кредиттер

0,0

5



Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0


 01


Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0



 1

Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0




IV. Қаржы активтерiмен операциялар бойынша сальдо

0,0




Қаржы активтерiн сатып алу

0,0




V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0




VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0




Қарыздар түсімдері

0,0

7



Қарыздар түсімдері

0,0


01


Мемлекеттік ішкі қарыздар

0,0



2

Қарыз алу келісім-шарттары

0,0




Қарыздарды өтеу

0,0

16



Қарыздарды өтеу

0,0


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

0,0



005

Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу

0,0

 
  Целиноград аудандық
мәслихатының
2024 жылғы 24 желтоқсандағы
№ 271/35-8 шешіміне
3-қосымша

2027 жылға арналған аудандық бюджет

Санаты

Сома,
мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




I. Кірістер

5 579 345,0

1



Салықтық түсімдер

5 466 323,0


01


Табыс салығы

1 164 842,0



1

Корпоративтік табыс салығы

718 967,0



2

Жеке табыс салығы

445 875,0


03


Әлеуметтік салық

3 427 815,0



1

Әлеуметтік салық

3 427 815,0


04


Меншiкке салынатын салықтар

751 347,0



1

Мүлiкке салынатын салықтар

751 347,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтары

75 505,0



2

Акциздер

6 421,0



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

52 666,0



4

Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар

16 418,0


08


Заңдық маңызы бар әрекеттерді жасағаны және (немесе) оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдар құжаттар бергені үшін алынатын міндетті төлемдер

46 814,0



1

Мемлекеттік баж

46 814,0

2



Салықтық емес түсiмдер

50 532,0


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

8 839,0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

8 620,0



7

Мемлекеттік бюджеттен берілген несиелер бойынша сыйақылар

219,0


03


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімдері

462,0



1

Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімдері

462,0


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

1 783,0



1

Мұнай секторы ұйымдарынан, Жәбірленушілерге өтемақы қорына, Білім беру инфрақұрылымын қолдау қорына және Арнаулы мемлекеттік қорға түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

1 783,0


06


Басқа да салықтық емес түсiмдер

39 448,0



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

39 448,0

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

62 490,0


01


Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

14 937,0



1

Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

14 937,0


03


Жердi және материалдық емес активтердi сату

47 553,0



1

Жердi сату

47 553,0


Функционалдық топ

Сома,
мың теңге


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі


Бағдарлама


Атауы

1

2

3

4

5




II. Шығындар

5 579 345,0

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

871 517,0


112


Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының аппараты

52 742,0



001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

52 742,0


122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

365 497,0



001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

365 497,0


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

420 636,0



001

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономикалық саясатын қалыптастыру мен дамыту, мемлекеттік жоспарлау, бюджеттік атқару және коммуналдық меншігін басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

69 796,0



003

Салық салу мақсатында мүлікті бағалауды жүргізу

3 300,0



010

Жекешелендіру, коммуналдық меншікті басқару, жекешелендіруден кейінгі қызмет және осыған байланысты дауларды реттеу

800,0



113

Төменгі тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы ағымдағы трансферттер

346 740,0


494


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік және өнеркәсіп бөлімі

32 642,0



001

Жергілікті деңгейде кәсіпкерлікті және өнеркәсіпті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

32 642,0

02



Қорғаныс

146 822,0


122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

146 822,0



005

Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар

20 022,0



006

Аудан (облыстық маңызы бар қала) ауқымындағы төтенше жағдайлардың алдын алу және оларды жою

33 800,0



007

Аудандық (қалалық) ауқымдағы дала өрттерінің, сондай-ақ мемлекеттік өртке қарсы қызмет органдары құрылмаған елдi мекендерде өрттердің алдын алу
және оларды сөндіру жөніндегі іс-шаралар

93 000,0

06



Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру

411 891,0


451


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

411 891,0



001

Жергілікті деңгейде жұмыспен қамтуды қамтамасыз ету және халық үшін әлеуметтік бағдарламаларды іске асыру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

60 700,0



005

Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек

14 700,0



006

Тұрғын үйге көмек көрсету

3 442,0



007

Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек

152 900,0



010

Үйден тәрбиеленіп оқытылатын мүгедектігі бар балаларды материалдық қамтамасыз ету

1 593,0



014

Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтiк көмек көрсету

128 661,0



017

Оңалтудың жеке бағдарламасына сәйкес мұқтаж мүгедектігі бар адамдарды протездік-ортопедиялық көмек, сурдотехникалық құралдар, тифлотехникалық құралдар, санаторий-курорттық емделу, мiндеттi гигиеналық құралдармен қамтамасыз ету, арнаулы жүрiп-тұру құралдары, жеке көмекшінің және есту бойынша мүгедектігі бар адамдарға қолмен көрсететiн тіл маманының қызметтері мен қамтамасыз ету

8 900,0



050

Қазақстан Республикасында мүгедектігі бар адамдардың құқықтарын қамтамасыз етуге және өмір сүру сапасын жақсарту

38 745,0



054

Үкіметтік емес ұйымдарда мемлекеттік әлеуметтік тапсырысты орналастыру

2 250,0

07



Тұрғын үй - коммуналдық шаруашылық

1 328 506,0


496


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй инспекциясы және коммуналдық шаруашылық бөлімі

1 328 506,0



001

Жергілікті деңгейде коммуналдық шаруашылық және үй қоры саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру бойынша қызметтер

58 300,0



025

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

300 000,0



026

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) коммуналдық меншігіндегі жылу жүйелерін пайдалануды ұйымдастыру

173 000,0



030

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

30 000,0



035

Елдi мекендердi абаттандыру және көгалдандыру

35 000,0



113

Төменгі тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы ағымдағы трансферттер

732 206,0

08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

1 446 284,0


455


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі

1 250 479,0



001

Жергілікті деңгейде тілдерді және мәдениетті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

34 500,0



003

Мәдени-демалыс жұмысын қолдау

1 055 520,0



006

Аудандық (қалалық) кiтапханалардың жұмыс iстеуi

110 125,0



007

Мемлекеттiк тiлдi және Қазақстан халқының басқа да тiлдерін дамыту

50 334,0


456


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі

144 747,0



001

Жергілікті деңгейде ақпарат, мемлекеттілікті нығайту және азаматтардың әлеуметтік сенімділігін қалыптастыру саласында мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

53 995,0



002

Мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер

22 000,0



003

Жастар саясаты саласында іс-шараларды іске асыру

68 752,0


465


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) дене шынықтыру және спорт бөлімі

51 058,0



001

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру және спорт саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

28 058,0



006

Аудандық (облыстық маңызы бар қалалық) деңгейде спорттық жарыстар өткiзу

8 000,0



007

Әртүрлi спорт түрлерi бойынша аудан (облыстық маңызы бар қала) құрама командаларының мүшелерiн дайындау және олардың облыстық спорт жарыстарына қатысуы

15 000,0

10



Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

286 612,0


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

177 500,0



099

Мамандарды әлеуметтік қолдау жөніндегі шараларды іске асыру

177 500,0


462


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ауыл шаруашылығы бөлімі

50 465,0



001

Жергілікті деңгейде ауыл шаруашылығы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

50 465,0


463


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары бөлімі

58 647,0



001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) аумағында жер қатынастарын реттеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

58 647,0

11



Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

141 042,0


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

80 521,0



001

Жергілікті деңгейде құрылыс саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

80 521,0


468


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет және қала құрылысы бөлімі

60 521,0



001

Жергілікті деңгейде сәулет және қала құрылысы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

40 521,0



003

Аудан аумағында қала құрылысын дамыту схемаларын және елді мекендердің бас жоспарларын әзірлеу

20 000,0

12



Көлік және коммуникация

486 360,0


485


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

486 360,0



001

Жергілікті деңгейде жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

38 510,0



023

Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

150 000,0



113

Төменгі тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы ағымдағы трансферттер

297 850,0

13



Басқалар

112 000,0


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

112 000,0



012

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органының резерві

112 000,0

15



Трансферттер

348 311,0


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

348 311,0



024

Заңнаманы өзгертуге байланысты жоғары тұрған бюджеттің шығындарын өтеуге төменгі тұрған бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер

348 311,0




III. Таза бюджеттiк кредиттеу

0,0




Бюджеттік кредиттер

0,0

10



Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

0,0


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

0,0



018

Мамандарды әлеуметтік қолдау шараларын іске асыруға берілетін бюджеттік кредиттер

0,0

5



Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0


 01


Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0



 1

Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0




IV. Қаржы активтерiмен операциялар бойынша сальдо

0,0




Қаржы активтерiн сатып алу

0,0




V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0




VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0




Қарыздар түсімдері

0,0

7



Қарыздар түсімдері

0,0


01


Мемлекеттік ішкі қарыздар

0,0



2

Қарыз алу келісім-шарттары

0,0




Қарыздарды өтеу

0,0

16



Қарыздарды өтеу

0,0


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

0,0



005

Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу

0,0

 
  Целиноград аудандық
мәслихатының
2024 жылғы 24 желтоқсандағы
№ 271/35-8 шешіміне
4-қосымша

2025 жылға арналған республикалық бюджеттен берілетін нысаналы трансферттер мен бюджеттік кредиттер

Атауы

Сома,
мың тенге

1

2

Барлығы, оның ішінде:

643 545,0

Ағымдағы нысаналы трансферттер, оның ішінде:

105 315,0

азаматтық қызметшілердің жекелеген санаттарының, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдар қызметкерлерінің, қазыналық кәсіпорындар қызметкерлерінің жалақысын арттыруға

3 967,0

санаторлық-курорттық емдеу қызметтерін ұсынуға

5 370,0

мүгедектігі бар адамдарды міндетті гигиеналық құралдармен қамтамасыз ету нормаларын ұлғайтуға

32 587,0

мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек төлеуге

63 391,0

Нысаналы даму трансферттері, оның ішінде:

300 000,0

"Ауыл-Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру

300 000,0

Бюджеттік кредиттер, оның ішінде:

238 230,0

мамандарды әлеуметтік қолдау шараларын іске асыруға

238 230,0

 
  Целиноград аудандық
мәслихатының
2024 жылғы 24 желтоқсандағы
№ 271/35-8 шешіміне
5-қосымша

2025 жылға арналған облыстық бюджеттен нысаналы трансферттер

Атауы

Сома,
мың тенге

1

2

Барлығы, оның ішінде:

16 653 134,0

Ағымдағы нысаналы трансферттер, оның ішінде:

11 180 575,0

мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек төлеуге

25 300,0

ауылдық жерде тұратын педагогтер үшін отын сатып алуға және коммуналдық қызметтерге ақы төлеуге

98 192,0

Кеңес әскерлерін Ауғанстаннан шығару күнін мерекелеуге Ауған соғысы ардагерлеріне біржолғы әлеуметтік көмек көрсетуге

2 556,0

Чернобыль атом электр станциясындағы апаттың салдарын жоюға қатысқан адамдарға біржолғы әлеуметтік көмек төлеуге

885,0

басқа мемлекеттер аумағындағы жауынгерлік іс-қимыл ардагерлеріне санаторий-курорттық емделуге жұмсалған шығындарды өтеуге

1 573,0

басқа мемлекеттердің аумағындағы соғыс қимылдарының ардагерлеріне біржолғы әлеуметтік көмекке

1 376,0

қарт адамдарды әлеуметтік қолдау

50 575,0

мүгедек адамдардың құқықтарын қамтамасыз етуге және өмір сүру сапасын жақсартуға

92 275,0

үкіметтік емес ұйымдарда мемлекеттік әлеуметтік тапсырысты орналастыруға

64 790,0

Целиноград ауданы Жаңаесіл ауылындағы мәдениет үйін күрделі жөндеу

220 934,0

көлік инфрақұрылымының басым жобаларын іске асыруға

9 512 515,0

жеңілдікті жол жүруді қамтамасыз етуге

13 521,0

"Ауыл-ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендерде әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру

344 065,0

сумен жабдықтау және су бұру жүйелерінің жұмыс істеуі

91 152,0

Ақмол ауылының орталық қазандығын ағымдағы жөндеу

50 000,0

Родина ауылындағы аула аумақтарын абаттандыру

478 371,0

коммуналдық меншік объектілерін жөндеу

132 495,0

Нысаналы даму трансферттері, оның ішінде:

5 472 559,0

коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалауға және (немесе) салуға, реконструкциялауға

674 548,0

инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалауға, дамытуға және (немесе) жайластыруға

299 799,0

газ тасымалдау жүйесін дамытуға

3 208 058,0

ауылдық елді мекендерде сумен жабдықтау және су бұру жүйесін дамытуға

739 394,0

қалалардың шетіндегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылымды дамыту

100 000,0

"Ауыл-Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру

421 000,0

мәдениет объектілерін дамытуға

29 760,0

 
  Целиноград аудандық
мәслихатының
2024 жылғы 24 желтоқсандағы
№ 271/35-8 шешіміне
6-қосымша

Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан 2025 жылға арналған нысаналы трансферттер

Атауы

Сома,
мың тенге

1

2

Барлығы, оның ішінде:

15 742 273,0

Нысаналы даму трансферттер, соның ішінде:

15 742 273,0

инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалауға, дамытуға және (немесе) жайластыруға

381 084,0

газ тасымалдау жүйесін дамытуға

255 832,0

елді мекендердегі сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамытуға

2 515 084,0

қалалардың шетіндегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылымды дамытуға

11 272 219,0

"Ауыл-Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру

1 318 054,0