В соответствии с пунктом 2 статьи 9-1 Бюджетного кодекса Республики Казахстан и статьей 6 Закона Республики Казахстан "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан", Мугалжарский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Утвердить бюджет сельского округа имени К. Жубанова на 2025-2027 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 94 644 тысяч тенге:
налоговые поступления – 5 000 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0 тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0 тенге;
поступления трансфертов – 89 644 тысяч тенге;
2) затраты – 94 644 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тенге:
бюджетные кредиты – 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге:
приобретение финансовых активов – 0 тенге;
5) дефицит бюджета (профицит) – 0 тенге;
6) финансирование дефицита бюджета (использование профицита) – 0 тенге
2. Принять к сведению и руководству, что в соответствии со статьей 9 Закона Республики Казахстан "О республиканском бюджете на 2025-2027 годы" установлено:
с 1 января 2025 года:
1) минимальный размер заработной платы – 85 000 тенге;
2) минимальный размер пенсии – 62 771 тенге;
3) месячный расчетный показатель для исчисления пособий и иных социальных выплат, а также для применения штрафных санкций, налогов и других платежей в соответствии с законодательством Республики Казахстан – 3 932 тенге;
4) величина прожиточного минимума для исчисления размеров базовых социальных выплат – 46 228 тенге.
3. Учесть, на 2025 год объем субвенций, передаваемые из районного бюджета в бюджет сельского округа им. К. Жубанова в сумме 35 857,6 тысяч тенге.
4. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2025 года.
Председатель Мугалжарского районного маслихата |
Ермагамбетов К. |
Приложение 1 к решению Мугалжарского районного маслихата от 30 декабря 2024 года № 329 |
Бюджет сельского округа имени К.Жубанова на 2025 год
категория | сумма (тысяч тенге) | |||
класс | ||||
подкласс | ||||
наименование | ||||
1. ДОХОДЫ | 94 644 | |||
1 | НАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 5 000 | ||
01 | Подоходный налог | 320 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 320 | ||
04 | Налоги на собственность | 4 120 | ||
1 | Налоги на имущество | 60 | ||
3 | Земельный налог | 20 | ||
4 | Налог на транспортные средства | 2 540 | ||
5 | Единый земельный налог | 1 500 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 360 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 360 | ||
4 | Поступления трансфертов | 89 644 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 89 644 | ||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 89 644 |
функциональная группа | сумма (тысяч тенге) | ||||
функциональная подгруппа | |||||
администратор бюджетных программ | |||||
программа | |||||
наименование | |||||
ІІ. ЗАТРАТЫ | 96 644 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 33 073 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 33 073 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 33 073 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 31 593 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 1 480 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 23 439 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 23 439 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 23 439 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 1 347 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 22 092 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 29 532 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 29 532 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 29 532 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 29 532 | |||
13 | Прочие | 8 600 | |||
9 | Прочие | 8 600 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 8 600 | |||
040 | Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическомуразвитию регионов в рамках Государственной программы развития регионов до 2025 года | 8 600 | |||
V. Дефицит (профицит) бюджета | 0 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0 |
Приложение 2 к решению Мугалжарского районного маслихата от 30 декабря 2024 года № 329 |
Бюджет сельского округа имени К. Жубанова на 2026 год
категория | сумма (тысяч тенге) | |||
класс | ||||
подкласс | ||||
наименование | ||||
1. ДОХОДЫ | 94 644 | |||
1 | НАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 5 315 | ||
01 | Подоходный налог | 340 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 340 | ||
04 | Налоги на собственность | 4 385 | ||
1 | Налоги на имущество | 64 | ||
Земельный налог | 21 | |||
4 | Налог на транспортные средства | 2 700 | ||
Единый земельный налог | 1 600 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 590 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 590 | ||
4 | Поступления трансфертов | 89 329 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 89 329 | ||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 89 329 |
функциональная группа | сумма (тысяч тенге) | ||||
функциональная подгруппа | |||||
администратор бюджетных программ | |||||
программа | |||||
наименование | |||||
ІІ. ЗАТРАТЫ | 96 644 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 33 073 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 33 073 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 33 073 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 31 593 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 1 480 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 23 439 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 23 439 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 23 439 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 1 347 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 22 092 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 29 532 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 29 532 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 29 532 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 29 532 | |||
13 | Прочие | 8 600 | |||
9 | Прочие | 8 600 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 8 600 | |||
040 | Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Государственной программы развития регионов до 2025 года | 8 600 | |||
V. Дефицит (профицит) бюджета | 0 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0 |
Приложение 3 к решению Мугалжарского районного маслихата от 30 декабря 2024 года № 329 |
Бюджет сельского округа имени К. Жубанова на 2027 год
категория | сумма (тысяч тенге) | |||
класс | ||||
подкласс | ||||
наименование | ||||
1. ДОХОДЫ | 63 355 | |||
1 | НАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 5 580 | ||
01 | Подоходный налог | 360 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 360 | ||
04 | Налоги на собственность | 4 590 | ||
1 | Налоги на имущество | 68 | ||
3 | Земельный налог | 22 | ||
4 | Налог на транспортные средства | 2 800 | ||
5 | Единый земельный налог | 1 700 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 630 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 630 | ||
4 | Поступления трансфертов | 57 775 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 57 775 | ||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 57 775 |
функциональная группа | сумма (тысяч тенге) | ||||
функциональная подгруппа | |||||
администратор бюджетных программ | |||||
программа | |||||
наименование | |||||
ІІ. ЗАТРАТЫ | 63 355 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 32 555 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 32 555 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 32 555 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 32 555 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 16 034 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 16 034 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 16 034 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 1 034 | |||
011 | Благоустройство населенных пунктов | 15 000 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 14 766 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 14 766 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 14 766 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 14 766 | |||
V. Дефицит (профицит) бюджета | 0 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0 |