В соответствии пунктом 4 статьи 106 Бюджетного кодекса Республики Казахстан, с подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан", Алматинский областной маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Алматинского областного маслихата "Об областном бюджете Алматинской области на 2024-2026 годы" от 19 декабря 2023 года № 12-62 (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 190937) следующие изменения и дополнение:
пункт 1 указанного решения изложить в новой редакции:
"1. Утвердить областной бюджет на 2024-2026 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:
1) доходы 757 973 109 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям 129 818 261 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям 20 199 717 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала 23 770 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов 607 931 361 тысяч тенге;
2) затраты 747 404 203 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование 41 160 248 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты 49 705 009 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов 8 544 761 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами 8 141 748 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов 8 141 748 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета (-) 38 733 090 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета 38 733 090 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов 49 351 009 тысяч тенге;
погашение займов 11 529 147 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств 911 228 тысяч тенге.";
пункты 10, 11 указанного решения изложить в новой редакции:
"10. Учесть, что в областном бюджете на 2024 год предусмотрены поступления целевых текущих трансфертов из республиканского бюджета в сумме 26 320 962 тысяч тенге, в том числе на:
образование 11 939 874 тысяч тенге;
здравоохранение 6 429 376 тысяч тенге;
социальную помощь 1 111 844 тысяч тенге;
повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий 227 073 тысяч тенге;
обеспечение и проведение выборов акимов районов (городов областного значения) 116 666 тысяч тенге;
повышение заработной платы работников природоохранных и специальных учреждений 730 428 тысяч тенге;
приобретение жилья коммунального жилищного фонда для социально уязвимых слоев населения 4 502 400 тысяч тенге;
проведение противоэпизоотических мероприятий 1 082 428 тысяч тенге;
приобретение средств (изделий) и атрибутов для проведения идентификации сельскохозяйственных животных 134 139 тысяч тенге;
изъятие земельных участков для государственных нужд 46 734 тысяч тенге.";
"11. Учесть, что в областном бюджете на 2024 год предусмотрены поступления целевых трансфертов на развитие из республиканского бюджета в сумме 99 039 321 тысяч тенге, в том числе на:
строительство объектов среднего образования в рамках пилотного национального проекта "Комфортная школа" 63 754 672 тысяч тенге;
строительство, реконструкцию и сейсмоусиление объектов здравоохранения 1 825 132 тысяч тенге;
строительство и реконструкцию объектов здравоохранения в рамках пилотного национального проекта "Модернизация сельского здравоохранения" 536 778 тысяч тенге;
развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах 17 627 136 тысяч тенге;
развитие системы водоснабжения и водоотведения в городах 2 270 199 тысяч тенге;
развитие газотранспортной системы 2 417 426 тысяч тенге;
увеличение водности поверхностных водных ресурсов 4 369 839 тысяч тенге;
развитие транспортной инфраструктуры 3 752 409 тысяч тенге;
развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры 300 000 тысяч тенге;
развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" 2 185 730 тысяч тенге.";
дополнить пунктом 11.1. следующего содержания:
"11.1. Учесть, что в областном бюджете на 2024 год предусмотрены поступления целевых текущих трансфертов из бюджета города Алматы в сумме 883 181 тысяч тенге в целях развития Алматинской агломерации.";
пункт 15 указанного решения изложить в новой редакции:
"15. Учесть, что в областном бюджете на 2024 год предусмотрены целевые текущие трансферты районным (город областного значения) бюджетам, в том числе на:
реализацию мер по оказанию социальной поддержки специалистов;
повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий;
обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан;
предоставление социальной помощи гражданам на частичную оплату первоначального взноса по программе "7-20-25";
изъятие земельных участков для государственных нужд;
компенсацию потерь бюджету города Алатау в связи с изменением законодательства;
приобретение жилья коммунального жилищного фонда для социально уязвимых слоев населения;
проведение мероприятий по сфере жилищно-коммунального хозяйства;
проведение мероприятии в сфере здравоохранения;
проведение мероприятий по сфере культуры;
проведение мероприятий по сфере чрезвычайной ситуации;
проведение мероприятий по сфере транспортной инфраструктуры;
проведение мероприятий в рамках развития Алматинской агломерации.
Распределение указанных трансфертов районным (город областного значения) бюджетам определяется на основании постановления акимата Алматинской области.".
2. Приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
3. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2024 года.
Председатель маслихата | К. Байгоджаев |
Областной бюджет Алматинской области на 2024 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | |||||||||||||||||||||||||||||||
Класс | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Подкласс | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||||||||||||
I. Доходы | 757 973 109 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Налоговые поступления | 129 818 261 | ||||||||||||||||||||||||||||||
01 | Подоходный налог | 87 595 118 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Корпоративный подоходный налог | 10 250 860 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 77 344 258 | ||||||||||||||||||||||||||||||
03 | Социальный налог | 40 166 354 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Социальный налог | 40 166 354 | ||||||||||||||||||||||||||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 2 056 789 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 1 893 040 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 163 749 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Неналоговые поступления | 20 199 717 | ||||||||||||||||||||||||||||||
01 | Доходы от государственной собственности | 2 092 296 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Дивиденды на государственные пакеты акций, находящиеся в государственной собственности | 108 960 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Доходы на доли участия в юридических лицах, находящиеся в государственной собственности | 12 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 107 390 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Вознаграждения за размещение бюджетных средств на банковских счетах | 120 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета | 1 863 326 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 4 920 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 4 920 | ||||||||||||||||||||||||||||||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 10 806 165 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от предприятий нефтяного сектора | 10 806 165 | ||||||||||||||||||||||||||||||
06 | Прочие неналоговые поступления | 7 296 336 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Прочие неналоговые поступления | 7 296 336 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 23 770 | ||||||||||||||||||||||||||||||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 23 770 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 23 770 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Поступления трансфертов | 607 931 361 | ||||||||||||||||||||||||||||||
01 | Трансферты из нижестоящих органов государственного управления | 298 079 426 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Трансферты из районных (городских) бюджетов | 298 079 426 | ||||||||||||||||||||||||||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 308 968 754 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Трансферты из республиканского бюджета | 308 968 754 | ||||||||||||||||||||||||||||||
03 | Трансферты в областные бюджеты, бюджеты города республиканского значения, столицы | 883 181 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Взаимоотношения областного бюджета, бюджетов города республиканского значения, столицы с другими областными бюджетами, бюджетами города республиканского значения, столицы | 883 181 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Функциональная группа | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Программа | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||||||||||||
II. Затраты | 747 404 203 | |||||||||||||||||||||||||||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 7 842 289 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 5 432 319 | ||||||||||||||||||||||||||||||
110 | Аппарат маслихата области | 240 172 | ||||||||||||||||||||||||||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности маслихата области | 240 172 | ||||||||||||||||||||||||||||||
120 | Аппарат акима области | 4 412 078 | ||||||||||||||||||||||||||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима области | 3 657 314 | ||||||||||||||||||||||||||||||
007 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 26 250 | ||||||||||||||||||||||||||||||
009 | Обеспечение и проведение выборов акимов | 528 514 | ||||||||||||||||||||||||||||||
113 | Целевые текущие трансферты из местных бюджетов | 200 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
263 | Управление внутренней политики области | 344 422 | ||||||||||||||||||||||||||||||
075 | Обеспечение деятельности Ассамблеи народа Казахстана области | 344 422 | ||||||||||||||||||||||||||||||
282 | Ревизионная комиссия области | 435 647 | ||||||||||||||||||||||||||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности ревизионной комиссии области | 431 047 | ||||||||||||||||||||||||||||||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 4 600 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Финансовая деятельность | 488 766 | ||||||||||||||||||||||||||||||
257 | Управление финансов области | 355 484 | ||||||||||||||||||||||||||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области исполнения местного бюджета, управления коммунальной собственностью и бюджетного планирования | 309 936 | ||||||||||||||||||||||||||||||
009 | Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим | 37 667 | ||||||||||||||||||||||||||||||
013 | Капитальные расходы государственного органа | 7 881 | ||||||||||||||||||||||||||||||
718 | Управление государственных закупок области | 133 282 | ||||||||||||||||||||||||||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области государственных закупок на местном уровне | 129 039 | ||||||||||||||||||||||||||||||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 4 243 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Планирование и статистическая деятельность | 1 173 750 | ||||||||||||||||||||||||||||||
258 | Управление экономики и бюджетного планирования области | 1 173 750 | ||||||||||||||||||||||||||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования | 648 473 | ||||||||||||||||||||||||||||||
005 | Капитальные расходы государственного органа | 13 652 | ||||||||||||||||||||||||||||||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 511 625 | ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Прочие государственные услуги общего характера | 747 454 | ||||||||||||||||||||||||||||||
269 | Управление по делам религий области | 747 454 | ||||||||||||||||||||||||||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики в сфере религиозной деятельности на местном уровне | 259 280 | ||||||||||||||||||||||||||||||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 7 738 | ||||||||||||||||||||||||||||||
005 | Изучение и анализ религиозной ситуации в регионе | 480 436 | ||||||||||||||||||||||||||||||
02 | Оборона | 3 712 783 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Военные нужды | 415 903 | ||||||||||||||||||||||||||||||
296 | Управление по мобилизационной подготовке области | 415 903 | ||||||||||||||||||||||||||||||
003 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 201 078 | ||||||||||||||||||||||||||||||
007 | Подготовка территориальной обороны и территориальная оборона областного масштаба | 214 825 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Организация работы по чрезвычайным ситуациям | 3 296 880 | ||||||||||||||||||||||||||||||
271 | Управление строительства области | 569 164 | ||||||||||||||||||||||||||||||
002 | Развитие объектов мобилизационной подготовки и чрезвычайных ситуаций | 539 642 | ||||||||||||||||||||||||||||||
036 | Проведение работ по инженерной защите населения, объектов и территории от природных и стихийных бедствий | 29 522 | ||||||||||||||||||||||||||||||
287 | Территориальный орган, уполномоченных органов в области чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, Гражданской обороны, финансируемый из областного бюджета | 2 366 761 | ||||||||||||||||||||||||||||||
002 | Капитальные расходы территориального органа и подведомственных государственных учреждений | 1 836 968 | ||||||||||||||||||||||||||||||
004 | Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций областного масштаба | 175 673 | ||||||||||||||||||||||||||||||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 354 120 | ||||||||||||||||||||||||||||||
296 | Управление по мобилизационной подготовке области | 360 955 | ||||||||||||||||||||||||||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области мобилизационной подготовки | 296 323 | ||||||||||||||||||||||||||||||
009 | Капитальные расходы государственного органа | 3 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 61 132 | ||||||||||||||||||||||||||||||
03 | Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | 17 809 899 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Правоохранительная деятельность | 17 809 899 | ||||||||||||||||||||||||||||||
252 | Исполнительный орган внутренних дел, финансируемый из областного бюджета | 17 808 899 | ||||||||||||||||||||||||||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области обеспечения охраны общественного порядка и безопасности на территории области | 13 894 029 | ||||||||||||||||||||||||||||||
003 | Поощрение граждан, участвующих в охране общественного порядка | 3 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
006 | Капитальные расходы государственного органа | 3 911 870 | ||||||||||||||||||||||||||||||
271 | Управление строительства области | 1 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
003 | Развитие объектов органов внутренних дел | 1 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
04 | Образование | 447 020 810 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Дошкольное воспитание и обучение | 66 164 810 | ||||||||||||||||||||||||||||||
261 | Управление образования области | 66 164 810 | ||||||||||||||||||||||||||||||
200 | Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения и организация в них медицинского обслуживания | 116 199 | ||||||||||||||||||||||||||||||
202 | Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования | 66 048 611 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Начальное, основное среднее и общее среднее образование | 345 910 916 | ||||||||||||||||||||||||||||||
261 | Управление образования области | 257 822 972 | ||||||||||||||||||||||||||||||
003 | Общеобразовательное обучение по специальным образовательным учебным программам | 1 650 180 | ||||||||||||||||||||||||||||||
006 | Общеобразовательное обучение одаренных детей в специализированных организациях образования | 4 408 544 | ||||||||||||||||||||||||||||||
055 | Дополнительное образование для детей и юношества | 4 540 830 | ||||||||||||||||||||||||||||||
082 | Общеобразовательное обучение в государственных организациях начального, основного и общего среднего образования | 227 205 168 | ||||||||||||||||||||||||||||||
083 | Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности | 2 055 314 | ||||||||||||||||||||||||||||||
203 | Реализация подушевого финансирования в государственных организациях среднего образования | 17 962 936 | ||||||||||||||||||||||||||||||
271 | Управление строительства области | 78 912 568 | ||||||||||||||||||||||||||||||
086 | Строительство и реконструкция объектов начального, основного среднего и общего среднего образования | 7 049 054 | ||||||||||||||||||||||||||||||
205 | Строительство объектов начального, основного среднего и общего среднего образования в рамках пилотного национального проекта "Комфортная школа" | 71 863 514 | ||||||||||||||||||||||||||||||
285 | Управление физической культуры и спорта области | 9 175 376 | ||||||||||||||||||||||||||||||
006 | Дополнительное образование для детей и юношества по спорту | 9 175 376 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Техническое и профессиональное, послесреднее образование | 13 368 231 | ||||||||||||||||||||||||||||||
253 | Управление здравоохранения области | 477 411 | ||||||||||||||||||||||||||||||
043 | Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального, послесреднего образования | 477 411 | ||||||||||||||||||||||||||||||
261 | Управление образования области | 12 890 820 | ||||||||||||||||||||||||||||||
024 | Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального образования | 12 725 106 | ||||||||||||||||||||||||||||||
089 | Организация профессионального обучения | 165 714 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Переподготовка и повышения квалификации специалистов | 880 543 | ||||||||||||||||||||||||||||||
120 | Аппарат акима области | 26 996 | ||||||||||||||||||||||||||||||
019 | Обучение участников избирательного процесса | 26 996 | ||||||||||||||||||||||||||||||
253 | Управление здравоохранения области | 204 154 | ||||||||||||||||||||||||||||||
003 | Повышение квалификации и переподготовка кадров | 204 154 | ||||||||||||||||||||||||||||||
261 | Управление образования области | 649 393 | ||||||||||||||||||||||||||||||
052 | Повышение квалификации, подготовка и переподготовка кадров в рамках Государственной программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017 – 2021 годы "Еңбек" | 649 393 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Высшее и послевузовское образования | 1 144 816 | ||||||||||||||||||||||||||||||
253 | Управление здравоохранения области | 578 008 | ||||||||||||||||||||||||||||||
057 | Подготовка специалистов с высшим, послевузовским образованием и оказание социальной поддержки обучающимся | 578 008 | ||||||||||||||||||||||||||||||
261 | Управление образования области | 566 808 | ||||||||||||||||||||||||||||||
057 | Подготовка специалистов с высшим, послевузовским образованием и оказание социальной поддержки обучающимся | 566 808 | ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Прочие услуги в области образования | 19 551 494 | ||||||||||||||||||||||||||||||
261 | Управление образования области | 19 550 494 | ||||||||||||||||||||||||||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования | 614 439 | ||||||||||||||||||||||||||||||
004 | Информатизация системы образования в государственных организациях образования | 1 881 258 | ||||||||||||||||||||||||||||||
005 | Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных организаций образования | 2 870 332 | ||||||||||||||||||||||||||||||
007 | Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов областного, районного (городского) масштабов | 231 388 | ||||||||||||||||||||||||||||||
011 | Обследование психического здоровья детей и подростков и оказание психолого-медико-педагогической консультативной помощи населению | 568 232 | ||||||||||||||||||||||||||||||
012 | Реабилитация и социальная адаптация детей и подростков с проблемами в развитии | 884 078 | ||||||||||||||||||||||||||||||
013 | Капитальные расходы государственного органа | 11 060 | ||||||||||||||||||||||||||||||
029 | Методическое и финансовое сопровождение системы образования | 1 367 193 | ||||||||||||||||||||||||||||||
067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 10 419 174 | ||||||||||||||||||||||||||||||
080 | Реализация инициативы Фонда Нурсултана Назарбаева на выявление и поддержку талантов "EL UMITI" | 23 578 | ||||||||||||||||||||||||||||||
086 | Выплата единовременных денежных средств казахстанским гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей)-сироту и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей | 5 816 | ||||||||||||||||||||||||||||||
087 | Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей | 673 946 | ||||||||||||||||||||||||||||||
271 | Управление строительства области | 1 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
004 | Капитальный ремонт объектов образования | 1 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
05 | Здравоохранение | 30 439 819 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Охрана здоровья населения | 13 908 377 | ||||||||||||||||||||||||||||||
253 | Управление здравоохранения области | 3 734 865 | ||||||||||||||||||||||||||||||
006 | Услуги по охране материнства и детства | 564 333 | ||||||||||||||||||||||||||||||
007 | Пропаганда здорового образа жизни | 32 636 | ||||||||||||||||||||||||||||||
041 | Дополнительное обеспечение гарантированного объема бесплатной медицинской помощи по решению местных представительных органов областей | 1 167 858 | ||||||||||||||||||||||||||||||
042 | Проведение медицинской организацией мероприятий, снижающих половое влечение, осуществляемые на основании решения суда | 265 | ||||||||||||||||||||||||||||||
050 | Возмещение лизинговых платежей по санитарному транспорту, медицинским изделиям, требующие сервисного обслуживания, приобретенных на условиях финансового лизинга | 1 969 773 | ||||||||||||||||||||||||||||||
271 | Управление строительства области | 10 173 512 | ||||||||||||||||||||||||||||||
038 | Строительство и реконструкция объектов здравоохранения | 10 173 512 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Специализированная медицинская помощь | 3 375 288 | ||||||||||||||||||||||||||||||
253 | Управление здравоохранения области | 3 375 288 | ||||||||||||||||||||||||||||||
027 | Централизованный закуп и хранение вакцин и других медицинских иммунобиологических препаратов для проведения иммунопрофилактики населения | 3 375 288 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Поликлиники | 595 641 | ||||||||||||||||||||||||||||||
253 | Управление здравоохранения области | 595 641 | ||||||||||||||||||||||||||||||
039 | Оказание дополнительного объема медицинской помощи, включающий медицинскую помощь субъектами здравоохранения, оказание услуг Call-центрами и прочие расходы | 595 641 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Другие виды медицинской помощи | 66 907 | ||||||||||||||||||||||||||||||
253 | Управление здравоохранения области | 66 907 | ||||||||||||||||||||||||||||||
029 | Областные базы специального медицинского снабжения | 66 907 | ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Прочие услуги в области здравоохранения | 12 493 606 | ||||||||||||||||||||||||||||||
253 | Управление здравоохранения области | 12 493 606 | ||||||||||||||||||||||||||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области здравоохранения | 399 648 | ||||||||||||||||||||||||||||||
008 | Реализация мероприятий по профилактике и борьбе со СПИД в Республике Казахстан | 143 036 | ||||||||||||||||||||||||||||||
016 | Обеспечение граждан бесплатным или льготным проездом за пределы населенного пункта на лечение | 13 436 | ||||||||||||||||||||||||||||||
018 | Информационно-аналитические услуги в области здравоохранения | 375 561 | ||||||||||||||||||||||||||||||
030 | Капитальные расходы государственных органов здравоохранения | 8 367 | ||||||||||||||||||||||||||||||
033 | Капитальные расходы медицинских организаций здравоохранения | 11 553 558 | ||||||||||||||||||||||||||||||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 17 481 144 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Социальное обеспечение | 6 357 074 | ||||||||||||||||||||||||||||||
256 | Управление координации занятости и социальных программ области | 5 236 762 | ||||||||||||||||||||||||||||||
002 | Предоставление специальных социальных услуг для престарелых и лиц с инвалидностью в медико-социальных учреждениях (организациях) общего типа, в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания | 800 722 | ||||||||||||||||||||||||||||||
013 | Предоставление специальных социальных услуг для лиц с инвалидностью с психоневрологическими заболеваниями, в психоневрологических медико-социальных учреждениях (организациях), в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания | 2 441 167 | ||||||||||||||||||||||||||||||
014 | Предоставление специальных социальных услуг для престарелых, лиц с инвалидностью, в том числе детей с инвалидностью, в реабилитационных центрах | 255 977 | ||||||||||||||||||||||||||||||
015 | Предоставление специальных социальных услуг для детей с инвалидностью с психоневрологическими патологиями в детских психоневрологических медико-социальных учреждениях (организациях), в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания | 676 216 | ||||||||||||||||||||||||||||||
064 | Обеспечение деятельности центров трудовой мобильности и карьерных центров по социальной поддержке граждан по вопросам занятости | 1 062 680 | ||||||||||||||||||||||||||||||
261 | Управление образования области | 910 088 | ||||||||||||||||||||||||||||||
015 | Социальное обеспечение сирот, детей, оставшихся без попечения родителей | 487 928 | ||||||||||||||||||||||||||||||
037 | Социальная реабилитация | 124 662 | ||||||||||||||||||||||||||||||
092 | Содержание ребенка (детей), переданного патронатным воспитателям | 113 437 | ||||||||||||||||||||||||||||||
201 | Государственная поддержка по содержанию детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в детских домах семейного типа и приемных семьях | 184 061 | ||||||||||||||||||||||||||||||
271 | Управление строительства области | 210 224 | ||||||||||||||||||||||||||||||
039 | Строительство и реконструкция объектов социального обеспечения | 210 224 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Социальная помощь | 8 188 224 | ||||||||||||||||||||||||||||||
256 | Управление координации занятости и социальных программ области | 8 188 224 | ||||||||||||||||||||||||||||||
068 | Программа занятости | 8 188 224 | ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения | 2 935 846 | ||||||||||||||||||||||||||||||
256 | Управление координации занятости и социальных программ области | 2 801 405 | ||||||||||||||||||||||||||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения | 347 085 | ||||||||||||||||||||||||||||||
018 | Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях | 819 243 | ||||||||||||||||||||||||||||||
028 | Услуги лицам из групп риска, попавшим в сложную ситуацию вследствие насилия или угрозы насилия | 445 520 | ||||||||||||||||||||||||||||||
053 | Услуги по замене и настройке речевых процессоров к кохлеарным имплантам | 139 526 | ||||||||||||||||||||||||||||||
066 | Оплата услуг поверенному агенту по предоставлению бюджетных кредитов для содействия предпринимательской инициативе молодежи | 72 733 | ||||||||||||||||||||||||||||||
067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 19 855 | ||||||||||||||||||||||||||||||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 957 443 | ||||||||||||||||||||||||||||||
270 | Управление по инспекции труда области | 134 441 | ||||||||||||||||||||||||||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области регулирования трудовых отношений на местном уровне | 127 415 | ||||||||||||||||||||||||||||||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 7 026 | ||||||||||||||||||||||||||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 48 638 841 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Жилищное хозяйство | 100 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
279 | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | 100 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
054 | Выплаты отдельным категориям граждан за жилище, арендуемое в частном жилищном фонде | 100 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Коммунальное хозяйство | 48 538 841 | ||||||||||||||||||||||||||||||
271 | Управление строительства области | 5 835 144 | ||||||||||||||||||||||||||||||
030 | Развитие коммунального хозяйства | 5 835 144 | ||||||||||||||||||||||||||||||
279 | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | 42 703 697 | ||||||||||||||||||||||||||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области энергетики и жилищно-коммунального хозяйства | 596 192 | ||||||||||||||||||||||||||||||
005 | Капитальные расходы государственного органа | 6 085 | ||||||||||||||||||||||||||||||
032 | Субсидирование стоимости услуг по подаче питьевой воды из особо важных групповых и локальных систем водоснабжения, являющихся безальтернативными источниками питьевого водоснабжения | 231 522 | ||||||||||||||||||||||||||||||
038 | Развитие коммунального хозяйства | 4 346 | ||||||||||||||||||||||||||||||
051 | Развитие систем водоснабжения и водоотведения | 1 153 297 | ||||||||||||||||||||||||||||||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 887 600 | ||||||||||||||||||||||||||||||
114 | Целевые трансферты на развитие нижестоящим бюджетам | 39 824 655 | ||||||||||||||||||||||||||||||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 23 587 464 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Деятельность в области культуры | 7 369 113 | ||||||||||||||||||||||||||||||
271 | Управление строительства области | 16 682 | ||||||||||||||||||||||||||||||
016 | Развитие объектов культуры | 16 682 | ||||||||||||||||||||||||||||||
273 | Управление культуры, архивов и документации области | 7 352 431 | ||||||||||||||||||||||||||||||
005 | Поддержка культурно-досуговой работы | 5 579 368 | ||||||||||||||||||||||||||||||
007 | Обеспечение сохранности историко-культурного наследия и доступа к ним | 710 782 | ||||||||||||||||||||||||||||||
008 | Поддержка театрального и музыкального искусства | 1 062 281 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Спорт | 8 074 424 | ||||||||||||||||||||||||||||||
271 | Управление строительства области | 2 083 703 | ||||||||||||||||||||||||||||||
017 | Развитие объектов спорта | 2 083 703 | ||||||||||||||||||||||||||||||
285 | Управление физической культуры и спорта области | 5 990 721 | ||||||||||||||||||||||||||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта | 167 621 | ||||||||||||||||||||||||||||||
002 | Проведение спортивных соревнований на областном уровне | 719 444 | ||||||||||||||||||||||||||||||
003 | Подготовка и участие членов областных сборных команд по различным видам спорта на республиканских и международных спортивных соревнованиях | 4 857 914 | ||||||||||||||||||||||||||||||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 245 742 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Информационное пространство | 3 597 602 | ||||||||||||||||||||||||||||||
263 | Управление внутренней политики области | 1 071 520 | ||||||||||||||||||||||||||||||
007 | Услуги по проведению государственной информационной политики | 1 071 520 | ||||||||||||||||||||||||||||||
264 | Управление по развитию языков области | 339 701 | ||||||||||||||||||||||||||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков | 103 948 | ||||||||||||||||||||||||||||||
002 | Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана | 228 136 | ||||||||||||||||||||||||||||||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 7 610 | ||||||||||||||||||||||||||||||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
273 | Управление культуры, архивов и документации области | 704 752 | ||||||||||||||||||||||||||||||
009 | Обеспечение функционирования областных библиотек | 219 018 | ||||||||||||||||||||||||||||||
010 | Обеспечение сохранности архивного фонда | 485 734 | ||||||||||||||||||||||||||||||
743 | Управление цифровых технологий области | 1 481 629 | ||||||||||||||||||||||||||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информатизации, оказания государственных услуг и проектного управления области | 399 994 | ||||||||||||||||||||||||||||||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 2 399 | ||||||||||||||||||||||||||||||
008 | Обеспечение деятельности государственного учреждения "Центр информационных технологий" | 1 058 924 | ||||||||||||||||||||||||||||||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 20 312 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Туризм | 749 448 | ||||||||||||||||||||||||||||||
284 | Управление туризма области | 749 448 | ||||||||||||||||||||||||||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере туризма | 156 255 | ||||||||||||||||||||||||||||||
004 | Регулирование туристической деятельности | 552 987 | ||||||||||||||||||||||||||||||
074 | Субсидирование части затрат субъектов предпринимательства на содержание санитарно-гигиенических узлов | 40 206 | ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства | 3 796 877 | ||||||||||||||||||||||||||||||
263 | Управление внутренней политики области | 369 959 | ||||||||||||||||||||||||||||||
001 | Услуги по реализации государственной внутренней политики на местном уровне | 305 318 | ||||||||||||||||||||||||||||||
003 | Реализация мероприятий в сфере молодежной политики | 8 296 | ||||||||||||||||||||||||||||||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 56 345 | ||||||||||||||||||||||||||||||
273 | Управление культуры, архивов и документации области | 2 875 623 | ||||||||||||||||||||||||||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры и управления архивным делом | 167 395 | ||||||||||||||||||||||||||||||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 11 555 | ||||||||||||||||||||||||||||||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 251 997 | ||||||||||||||||||||||||||||||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 2 444 676 | ||||||||||||||||||||||||||||||
283 | Управление по вопросам молодежной политики области | 551 295 | ||||||||||||||||||||||||||||||
001 | Услуги по реализации молодежной политики на местном уровне | 59 268 | ||||||||||||||||||||||||||||||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 1 871 | ||||||||||||||||||||||||||||||
005 | Реализация мероприятий в сфере молодежной политики | 459 905 | ||||||||||||||||||||||||||||||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 30 251 | ||||||||||||||||||||||||||||||
09 | Топливно-энергетический комплекс и недропользование | 13 754 498 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Топливо и энергетика | 1 744 002 | ||||||||||||||||||||||||||||||
279 | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | 1 744 002 | ||||||||||||||||||||||||||||||
050 | Субсидирование затрат энергопроизводящих организаций на приобретение топлива для бесперебойного проведения отопительного сезона | 1 737 486 | ||||||||||||||||||||||||||||||
081 | Организация и проведение поисково-разведочных работ на подземные воды для хозяйственно-питьевого водоснабжения населенных пунктов | 6 516 | ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Прочие услуги в области топливно-энергетического комплекса и недропользования | 12 010 496 | ||||||||||||||||||||||||||||||
279 | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | 12 010 496 | ||||||||||||||||||||||||||||||
071 | Развитие газотранспортной системы | 12 010 496 | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 49 060 975 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Сельское хозяйство | 42 121 069 | ||||||||||||||||||||||||||||||
255 | Управление сельского хозяйства области | 28 214 992 | ||||||||||||||||||||||||||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства | 1 088 505 | ||||||||||||||||||||||||||||||
002 | Субсидирование развития семеноводства | 428 307 | ||||||||||||||||||||||||||||||
003 | Капитальные расходы государственных органов | 47 638 | ||||||||||||||||||||||||||||||
006 | Субсидирование развития производства приоритетных культур | 987 747 | ||||||||||||||||||||||||||||||
008 | Субсидирование стоимости пестицидов, биоагентов (энтомофагов), предназначенных для проведения обработки против вредных и особо опасных вредных организмов с численностью выше экономического порога вредоносности и карантинных объектов | 194 857 | ||||||||||||||||||||||||||||||
014 | Субсидирование стоимости услуг по доставке воды сельскохозяйственным товаропроизводителям | 750 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
019 | Услуги по распространению и внедрению инновационного опыта | 127 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
021 | Содержание и ремонт государственных пунктов искусственного осеменения животных, заготовки животноводческой продукции и сырья, площадок по убою сельскохозяйственных животных, специальных хранилищ (могильников) пестицидов, ядохимикатов и тары из-под них | 7 121 | ||||||||||||||||||||||||||||||
029 | Мероприятия по борьбе с вредными организмами сельскохозяйственных культур | 201 680 | ||||||||||||||||||||||||||||||
045 | Определение сортовых и посевных качеств семенного и посадочного материала | 46 808 | ||||||||||||||||||||||||||||||
046 | Государственный учет и регистрация тракторов, прицепов к ним, самоходных сельскохозяйственных, мелиоративных и дорожно-строительных машин и механизмов | 30 038 | ||||||||||||||||||||||||||||||
047 | Субсидирование стоимости удобрений (за исключением органических) | 1 106 763 | ||||||||||||||||||||||||||||||
050 | Возмещение части расходов, понесенных субъектом агропромышленного комплекса, при инвестиционных вложениях | 4 856 211 | ||||||||||||||||||||||||||||||
053 | Субсидирование развития племенного животноводства, повышение продуктивности и качества продукции животноводства | 12 350 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||
056 | Субсидирование ставок вознаграждения при кредитовании, а также лизинге на приобретение сельскохозяйственных животных, техники и технологического оборудования | 5 634 447 | ||||||||||||||||||||||||||||||
057 | Субсидирование затрат перерабатывающих предприятий на закуп сельскохозяйственной продукции для производства продуктов ее глубокой переработки в сфере животноводства | 356 893 | ||||||||||||||||||||||||||||||
059 | Субсидирование затрат ревизионных союзов сельскохозяйственных кооперативов на проведение внутреннего аудита сельскохозяйственных кооперативов | 827 | ||||||||||||||||||||||||||||||
271 | Управление строительства области | 7 980 564 | ||||||||||||||||||||||||||||||
020 | Развитие объектов сельского хозяйства | 7 980 564 | ||||||||||||||||||||||||||||||
719 | Управление ветеринарии области | 5 925 513 | ||||||||||||||||||||||||||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере ветеринарии | 198 087 | ||||||||||||||||||||||||||||||
008 | Организация строительства, реконструкции скотомогильников (биотермических ям) и обеспечение их содержания | 174 475 | ||||||||||||||||||||||||||||||
010 | Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек | 67 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||
011 | Возмещение владельцам стоимости обезвреженных (обеззараженных) и переработанных без изъятия животных, продукции и сырья животного происхождения, представляющих опасность для здоровья животных и человека | 29 923 | ||||||||||||||||||||||||||||||
012 | Проведение ветеринарных мероприятий по профилактике и диагностике энзоотических болезней животных | 16 802 | ||||||||||||||||||||||||||||||
013 | Проведение мероприятий по идентификации сельскохозяйственных животных | 148 759 | ||||||||||||||||||||||||||||||
014 | Проведение противоэпизоотических мероприятий | 4 977 388 | ||||||||||||||||||||||||||||||
015 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 137 088 | ||||||||||||||||||||||||||||||
030 | Централизованный закуп ветеринарных препаратов по профилактике и диагностике энзоотических болезней животных, услуг по их профилактике и диагностике, организация их хранения и транспортировки (доставки) местным исполнительным органам районов (городов областного значения) | 41 352 | ||||||||||||||||||||||||||||||
031 | Централизованный закуп изделий и атрибутов ветеринарного назначения для проведения идентификации сельскохозяйственных животных, ветеринарного паспорта на животное и их транспортировка (доставка) местным исполнительным органам районов (городов областного значения) | 134 139 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Водное хозяйство | 577 495 | ||||||||||||||||||||||||||||||
254 | Управление природных ресурсов и регулирования природопользования области | 5 557 | ||||||||||||||||||||||||||||||
002 | Установление водоохранных зон и полос водных объектов | 5 557 | ||||||||||||||||||||||||||||||
255 | Управление сельского хозяйства области | 571 938 | ||||||||||||||||||||||||||||||
069 | Восстановление особо аварийных водохозяйственных сооружений и гидромелиоративных систем | 571 938 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Лесное хозяйство | 3 389 671 | ||||||||||||||||||||||||||||||
254 | Управление природных ресурсов и регулирования природопользования области | 3 389 671 | ||||||||||||||||||||||||||||||
005 | Охрана, защита, воспроизводство лесов и лесоразведение | 3 213 531 | ||||||||||||||||||||||||||||||
006 | Охрана животного мира | 57 420 | ||||||||||||||||||||||||||||||
104 | Возмещение части расходов, понесенных субъектом рыбного хозяйства, при инвестиционных вложениях | 118 720 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Рыбное хозяйство | 300 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
254 | Управление природных ресурсов и регулирования природопользования области | 300 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
034 | Cубсидирование повышения продуктивности и качества аквакультуры (рыбоводства), а также племенного рыбоводства | 300 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Охрана окружающей среды | 860 180 | ||||||||||||||||||||||||||||||
254 | Управление природных ресурсов и регулирования природопользования области | 798 475 | ||||||||||||||||||||||||||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики в сфере охраны окружающей среды на местном уровне | 195 206 | ||||||||||||||||||||||||||||||
008 | Мероприятия по охране окружающей среды | 164 081 | ||||||||||||||||||||||||||||||
013 | Капитальные расходы государственного органа | 8 075 | ||||||||||||||||||||||||||||||
022 | Развитие объектов охраны окружающей среды | 217 818 | ||||||||||||||||||||||||||||||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 213 295 | ||||||||||||||||||||||||||||||
279 | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | 61 705 | ||||||||||||||||||||||||||||||
027 | Развитие объектов охраны окружающей среды | 61 705 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Земельные отношения | 1 782 967 | ||||||||||||||||||||||||||||||
251 | Управление земельных отношений области | 1 782 967 | ||||||||||||||||||||||||||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории области | 164 256 | ||||||||||||||||||||||||||||||
003 | Регулирование земельных отношений | 664 771 | ||||||||||||||||||||||||||||||
010 | Капитальные расходы государственного органа | 24 025 | ||||||||||||||||||||||||||||||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 46 734 | ||||||||||||||||||||||||||||||
125 | Целевые текущие трансферты районным (городов областного значения) бюджетам на текущие расходы по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций социального, природного и техногенного характера, устранению ситуаций, угрожающих политической, экономической и социальной стабильности административно-территориальной единицы, жизни и здоровью людей, общереспубликанского либо международного значения, а также в целях развития агломераций по ходатайству акимов областей, городов республиканского значения, столицы, а также по поручению Президента Республики Казахстан за счет целевых трансфертов из бюджетов областей, городов республиканского значения, столицы | 883 181 | ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений | 29 593 | ||||||||||||||||||||||||||||||
719 | Управление ветеринарии области | 29 593 | ||||||||||||||||||||||||||||||
032 | Временное содержание безнадзорных и бродячих животных | 13 167 | ||||||||||||||||||||||||||||||
033 | Идентификация безнадзорных и бродячих животных | 7 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
034 | Вакцинация и стерилизация бродячих животных | 7 368 | ||||||||||||||||||||||||||||||
035 | Идентификация домашних животных, владельцы которых относятся к социально уязвимым слоям населения | 2 058 | ||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 20 873 717 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 20 873 717 | ||||||||||||||||||||||||||||||
271 | Управление строительства области | 17 583 753 | ||||||||||||||||||||||||||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства | 289 405 | ||||||||||||||||||||||||||||||
005 | Капитальные расходы государственного органа | 8 846 | ||||||||||||||||||||||||||||||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 7 803 433 | ||||||||||||||||||||||||||||||
114 | Целевые трансферты на развитие нижестоящим бюджетам | 9 482 069 | ||||||||||||||||||||||||||||||
272 | Управление архитектуры и градостроительства области | 3 149 201 | ||||||||||||||||||||||||||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровне | 140 098 | ||||||||||||||||||||||||||||||
002 | Разработка комплексных схем градостроительного развития и генеральных планов населенных пунктов | 3 000 416 | ||||||||||||||||||||||||||||||
004 | Капитальные расходы государственного органа | 8 687 | ||||||||||||||||||||||||||||||
724 | Управление государственного архитектурно-строительного контроля области | 140 763 | ||||||||||||||||||||||||||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере государственного архитектурно-строительного контроля | 135 074 | ||||||||||||||||||||||||||||||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 5 689 | ||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Транспорт и коммуникации | 21 343 378 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Автомобильный транспорт | 18 441 932 | ||||||||||||||||||||||||||||||
268 | Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области | 18 441 932 | ||||||||||||||||||||||||||||||
002 | Развитие транспортной инфраструктуры | 3 825 232 | ||||||||||||||||||||||||||||||
003 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог | 4 606 771 | ||||||||||||||||||||||||||||||
025 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог областного значения и улиц населенных пунктов | 10 009 929 | ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Прочие услуги в сфере транспорта и коммуникаций | 2 901 446 | ||||||||||||||||||||||||||||||
268 | Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области | 2 901 446 | ||||||||||||||||||||||||||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области транспорта и коммуникаций | 243 689 | ||||||||||||||||||||||||||||||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 1 478 900 | ||||||||||||||||||||||||||||||
114 | Целевые трансферты на развитие нижестоящим бюджетам | 1 178 857 | ||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Прочие | 27 868 634 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Регулирование экономической деятельности | 1 185 037 | ||||||||||||||||||||||||||||||
279 | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | 1 185 037 | ||||||||||||||||||||||||||||||
053 | Развитие инфраструктуры специальных экономических зон, индустриальных зон, индустриальных парков | 1 185 037 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Поддержка предпринимательской деятельности и защита конкуренции | 11 121 962 | ||||||||||||||||||||||||||||||
266 | Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития области | 8 423 586 | ||||||||||||||||||||||||||||||
005 | Поддержка субъектов предпринимательства | 200 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
008 | Поддержка предпринимательской деятельности | 671 260 | ||||||||||||||||||||||||||||||
010 | Субсидирование процентной ставки по кредитам субъектов предпринимательства | 5 390 542 | ||||||||||||||||||||||||||||||
011 | Частичное гарантирование кредитов субъектов предпринимательства | 1 129 818 | ||||||||||||||||||||||||||||||
028 | Реализация текущих мероприятий в рамках мер государственной поддержки субъектов предпринимательства | 1 011 966 | ||||||||||||||||||||||||||||||
082 | Предоставление государственных грантов субъектам предпринимательства для реализации бизнес-идей | 20 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
279 | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | 2 698 376 | ||||||||||||||||||||||||||||||
024 | Развитие индустриальной инфраструктуры в рамках мер государственной поддержки субъектов предпринимательства | 2 698 376 | ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Прочие | 15 561 635 | ||||||||||||||||||||||||||||||
253 | Управление здравоохранения области | 433 066 | ||||||||||||||||||||||||||||||
058 | Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 433 066 | ||||||||||||||||||||||||||||||
257 | Управление финансов области | 1 964 236 | ||||||||||||||||||||||||||||||
012 | Резерв местного исполнительного органа области | 1 964 236 | ||||||||||||||||||||||||||||||
258 | Управление экономики и бюджетного планирования области | 201 579 | ||||||||||||||||||||||||||||||
003 | Разработка или корректировка, а также проведение необходимых экспертиз технико-экономических обоснований местных бюджетных инвестиционных проектов и конкурсных документаций проектов государственно-частного партнерства, концессионных проектов, консультативное сопровождение проектов государственно-частного партнерства и концессионных проектов | 201 579 | ||||||||||||||||||||||||||||||
261 | Управление образования области | 5 464 998 | ||||||||||||||||||||||||||||||
079 | Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 5 366 969 | ||||||||||||||||||||||||||||||
096 | Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства | 98 029 | ||||||||||||||||||||||||||||||
266 | Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития области | 338 842 | ||||||||||||||||||||||||||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и индустриально-инновационной деятельности | 319 377 | ||||||||||||||||||||||||||||||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 19 465 | ||||||||||||||||||||||||||||||
271 | Управление строительства области | 1 067 735 | ||||||||||||||||||||||||||||||
097 | Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 1 067 735 | ||||||||||||||||||||||||||||||
279 | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | 4 890 231 | ||||||||||||||||||||||||||||||
096 | Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства | 4 890 231 | ||||||||||||||||||||||||||||||
285 | Управление физической культуры и спорта области | 1 200 948 | ||||||||||||||||||||||||||||||
096 | Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства | 1 200 948 | ||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Обслуживание долга | 2 140 775 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Обслуживание долга | 2 140 775 | ||||||||||||||||||||||||||||||
257 | Управление финансов области | 2 140 775 | ||||||||||||||||||||||||||||||
004 | Обслуживание долга местных исполнительных органов | 2 117 547 | ||||||||||||||||||||||||||||||
016 | Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из республиканского бюджета | 23 228 | ||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Трансферты | 15 829 177 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Трансферты | 15 829 177 | ||||||||||||||||||||||||||||||
257 | Управление финансов области | 15 829 177 | ||||||||||||||||||||||||||||||
007 | Субвенции | 8 491 816 | ||||||||||||||||||||||||||||||
011 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 4 544 222 | ||||||||||||||||||||||||||||||
024 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 46 326 | ||||||||||||||||||||||||||||||
026 | Целевые текущие трансферты из вышестоящего бюджета на компенсацию потерь нижестоящих бюджетов в связи с изменением законодательства | 1 864 876 | ||||||||||||||||||||||||||||||
053 | Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 881 937 | ||||||||||||||||||||||||||||||
III. Чистое бюджетное кредитование | 41 160 248 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджетные кредиты | 49 705 009 | |||||||||||||||||||||||||||||||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 1 960 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения | 1 960 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
256 | Управление координации занятости и социальных программ области | 1 960 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
063 | Предоставление бюджетных кредитов для содействия предпринимательской инициативе молодежи | 1 960 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 21 882 281 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Жилищное хозяйство | 21 882 281 | ||||||||||||||||||||||||||||||
283 | Управление по вопросам молодежной политики области | 354 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
082 | Бюджетное кредитование АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк" для предоставления предварительных и промежуточных жилищных займов | 354 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
271 | Управление строительства области | 21 528 281 | ||||||||||||||||||||||||||||||
009 | Кредитование районных (городов областного значения) бюджетов на проектирование и (или) строительство жилья | 5 349 250 | ||||||||||||||||||||||||||||||
011 | Кредитование районных (городов областного значения) бюджетов на проектирование и (или) строительство жилья | 16 179 031 | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 25 862 728 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Сельское хозяйство | 22 599 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
255 | Управление сельского хозяйства области | 22 599 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
087 | Кредитование на предоставление микрокредитов сельскому населению для масштабирования проекта по повышению доходов сельского населения | 17 599 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
092 | Кредитование инвестиционных проектов в агропромышленном комплексе | 5 000 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений | 3 263 728 | ||||||||||||||||||||||||||||||
258 | Управление экономики и бюджетного планирования области | 3 263 728 | ||||||||||||||||||||||||||||||
007 | Бюджетные кредиты местным исполнительным органам для реализации мер социальной поддержки специалистов | 3 263 728 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
Сумма, | |||||||||||||||||||||||||||||||
Класс | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Подкласс | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Погашение бюджетных кредитов | 8 544 761 | |||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 8 544 761 | ||||||||||||||||||||||||||||||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 8 544 761 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 8 537 434 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Возврат сумм бюджетных кредитов | 7 327 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Функциональная группа |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Программа | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||||||||||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 8 141 748 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Приобретение финансовых активов | 8 141 748 | |||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Прочие | 8 141 748 | ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Прочие | 8 141 748 | ||||||||||||||||||||||||||||||
255 | Управление сельского хозяйства области | 291 557 | ||||||||||||||||||||||||||||||
065 | Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц | 291 557 | ||||||||||||||||||||||||||||||
266 | Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития области | 5 300 191 | ||||||||||||||||||||||||||||||
065 | Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц | 5 300 191 | ||||||||||||||||||||||||||||||
268 | Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области | 1 350 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
065 | Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц | 1 350 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
279 | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | 1 200 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
065 | Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц | 1 200 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Категория |
Сумма | |||||||||||||||||||||||||||||||
Класс | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Подкласс | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Категория | Сумма, тысяч тенге | |||||||||||||||||||||||||||||||
Класс | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Подкласс | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||||||||||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | - 38 733 090 | |||||||||||||||||||||||||||||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 38 733 090 | |||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Поступления займов | 49 351 009 | ||||||||||||||||||||||||||||||
01 | Внутренние государственные займы | 49 351 009 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Государственные эмиссионные ценные бумаги | 21 528 281 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Договоры займа | 27 822 728 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 911 228 | ||||||||||||||||||||||||||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 911 228 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 911 228 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Программа | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Погашение займов | 11 529 147 | |||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Погашение займов | 11 529 147 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Погашение займов | 11 529 147 | ||||||||||||||||||||||||||||||
257 | Управление финансов области | 11 529 147 | ||||||||||||||||||||||||||||||
008 | Погашение долга местного исполнительного органа | 7 285 691 | ||||||||||||||||||||||||||||||
015 | Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом | 4 236 129 | ||||||||||||||||||||||||||||||
018 | Возврат неиспользованных бюджетных кредитов, выданных из республиканского бюджета | 7 327 |