Уйгурский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Уйгурского районного маслихата "О бюджетах сельских округов Уйгурского района на 2024-2026 годы" от 09 января 2024 года № 8-16-85 следующие изменения:
пункты 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 указанного решения изложить в новой редакции:
1. Утвердить бюджет Шонжынского сельского округа на 2024-2026 годы согласно приложениям 1, 2, 3 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:
1) доходы 210 212 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления 402 513 тысяч тенге;
неналоговые поступления 0 тенге;
поступления от продажи основного капитала 0 тенге;
поступления трансфертов 107 699 тысяч тенге;
2) затраты 565 955 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование 0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами 0 тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета (-) 55 743 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета 55 743 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов 0 тенге;
погашение займов 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств 55 743 тысяч тенге.
2. Утвердить бюджет Сумбинского сельского округа на 2024-2026 годы согласно приложениям 4, 5, 6 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:
1) доходы 68 857 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления 15 883 тысяч тенге;
неналоговые поступления 0 тенге;
поступления от продажи основного капитала 0 тенге;
поступления трансфертов 52 974 тысяч тенге;
2) затраты 72 182 тысячи тенге;
3) чистое бюджетное кредитование 0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами 0 тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета (-) 3 325 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета 3 325 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов 0 тенге;
погашение займов 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств 3 325 тысяч тенге.
3. Утвердить бюджет Киргизсайского сельского округа на 2024-2026 годы согласно приложениям 7, 8, 9 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:
1) доходы 58 651 тысяча тенге, в том числе:
налоговые поступления 9 370 тысяч тенге;
неналоговые поступления 0 тенге;
поступления от продажи основного капитала 0 тенге;
поступления трансфертов 49 281 тысяча тенге;
2) затраты 59 390 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование 0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами 0 тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета (-) 739 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета 739 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов 0 тенге;
погашение займов 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств 739 тысяч тенге.
4. Утвердить бюджет Больше Аксуского сельского округа на 2024-2026 годы согласно приложениям 10, 11, 12 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:
1) доходы 76 169 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления 37 659 тысяч тенге;
неналоговые поступления 0 тенге;
поступления от продажи основного капитала 0 тенге;
поступления трансфертов 38 510 тысяч тенге;
2) затраты 80 746 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование 0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами 0 тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета (-) 4 577 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета 4 577 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов 0 тенге;
погашение займов 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств 4 577 тысяч тенге.
5. Утвердить бюджет Аватского сельского округа на 2024-2026 годы согласно приложениям 13, 14, 15 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:
1) доходы 62 836 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления 15 170 тысяч тенге;
неналоговые поступления 0 тенге;
поступления от продажи основного капитала 0 тенге;
поступления трансфертов 47 666 тысячи тенге;
2) затраты 68 699 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование 0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами 0 тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета (-) 5 863 тысячи тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета 5 863 тысячи тенге, в том числе:
поступление займов 0 тенге;
погашение займов 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств 5 863 тысячи тенге.
6. Утвердить бюджет Тиирменского сельского округа на 2024-2026 годы согласно приложениям 16, 17, 18 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:
1) доходы 95 386 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления 15 675 тысяч тенге;
неналоговые поступления 0 тенге;
поступления от продажи основного капитала 0 тенге;
поступления трансфертов 79 711 тысяч тенге;
2) затраты 96 640 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование 0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами 0 тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета (-) 1 254 тысячи тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета 1 254 тысячи тенге, в том числе:
поступление займов 0 тенге;
погашение займов 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств 1 254 тысячи тенге.
7. Утвердить бюджет Актамского сельского округа на 2024-2026 годы согласно приложениям 19, 20, 21 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:
1) доходы 52 886 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления 10 105 тысяч тенге;
неналоговые поступления 0 тенге;
поступления от продажи основного капитала 0 тенге;
поступления трансфертов 42 781 тысяча тенге;
2) затраты 54 943 тысячи тенге;
3) чистое бюджетное кредитование 0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами 0 тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета (-) 2 057 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета 2 057 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов 0 тенге;
погашение займов 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств 2 057 тысяч тенге.
8. Утвердить бюджет Дардамтинского сельского округа на 2024-2026 годы согласно приложениям 22, 23, 24 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:
1) доходы 192 571 тысяча тенге, в том числе:
налоговые поступления 123 200 тысяч тенге;
неналоговые поступления 0 тенге;
поступления от продажи основного капитала 0 тенге;
поступления трансфертов 69 371 тысяча тенге;
2) затраты 199 873 тысячи тенге;
3) чистое бюджетное кредитование 0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами 0 тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета (-) 7 302 тысячи тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета 7 302 тысячи тенге, в том числе:
поступление займов 0 тенге;
погашение займов 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств 7 302 тысячи тенге.
9. Утвердить бюджет Кетпенского сельского округа на 2024-2026 годы согласно приложениям 25, 26, 27 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:
1) доходы 59 116 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления 13 250 тысяч тенге;
неналоговые поступления 0 тенге;
поступления от продажи основного капитала 0 тенге;
поступления трансфертов 45 866 тысяч тенге;
2) затраты 61 093 тысячи тенге;
3) чистое бюджетное кредитование 0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами 0 тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета (-) 1 977 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета 1 977 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов 0 тенге;
погашение займов 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств 1 977 тысяч тенге.
10. Утвердить бюджет Мало-Диханского сельского округа на 2024-2026 годы согласно приложениям 28, 29, 30 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:
1) доходы 56 366 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления 14 497 тысяч тенге;
неналоговые поступления 0 тенге;
поступления от продажи основного капитала 0 тенге;
поступления трансфертов 41 869 тысяч тенге;
2) затраты 61 580 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование 0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами 0 тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета (-) 5 214 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета 5 214 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов 0 тенге;
погашение займов 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств 5 214 тысяч тенге.
11. Утвердить бюджет Калжатского сельского округа на 2024-2026 годы согласно приложениям 31, 32, 33 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:
1) доходы 78 224 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления 17 040 тысяч тенге;
неналоговые поступления 0 тенге;
поступления от продажи основного капитала 0 тенге;
поступления трансфертов 61 184 тысячи тенге;
2) затраты 81 697 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование 0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами 0 тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета (-) 3 473 тысячи тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета 3 473 тысячи тенге, в том числе:
поступление займов 0 тенге;
погашение займов 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств 3 473 тысячи тенге.
12. Утвердить бюджет Бахарского сельского округа на 2024-2026 годы согласно приложениям 34, 35, 36 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:
1) доходы 61 195 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления 23 850 тысяч тенге;
неналоговые поступления 0 тенге;
поступления от продажи основного капитала 0 тенге;
поступления трансфертов 37 345 тысяч тенге;
2) затраты 69 449 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование 0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами 0 тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета (-) 8 254 тысячи тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета 8 254 тысячи тенге, в том числе:
поступление займов 0 тенге;
погашение займов 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств 8 254 тысячи тенге.
13. Утвердить бюджет Таскарасуского сельского округа на 2024-2026 годы согласно приложениям 37, 38, 39 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:
1) доходы 92 258 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления 27 475 тысяч тенге;
неналоговые поступления 0 тенге;
поступления от продажи основного капитала 0 тенге;
поступления трансфертов 64 783 тысяч тенге;
2) затраты 95 783 тысячи тенге;
3) чистое бюджетное кредитование 0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами 0 тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета (-) 3 525 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета 3 525 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов 0 тенге;
погашение займов 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств 3 525 тысяч тенге.
14. Утвердить бюджет Шарынского сельского округа на 2024-2026 годы согласно приложениям 40, 41, 42 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:
1) доходы 130 691 тысяча тенге, в том числе:
налоговые поступления 41 650 тысяч тенге;
неналоговые поступления 0 тенге;
поступления от продажи основного капитала 0 тенге;
поступления трансфертов 89 041 тысяча тенге;
2) затраты 138 522 тысячи тенге;
3) чистое бюджетное кредитование 0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами 0 тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета (-) 7 831 тысяча тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета 7 831 тысяча тенге, в том числе:
поступление займов 0 тенге;
погашение займов 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств 7 831 тысяча тенге.
15. Приложения 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28, 31, 34, 37, 40 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 к настоящему решению.
16. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2024 года.
Председатель Уйгурского районного маслихата | Н. Есжан |
Приложение 1 к решению Уйгурского районного маслихата от 07 июня 2024 года № 8-22-114 | |
Приложение 1 к решению Уйгурского районного маслихата от 09 января 2024 года № 8-16-85 |
Бюджет Шонжынского сельского округа на 2024 год
Категория | ||||||||||||||||||||||||||
Класс | ||||||||||||||||||||||||||
Подкласс | ||||||||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||
I. Доходы | 510 212 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Налоговые поступления | 402 513 | ||||||||||||||||||||||||
01 | Подоходный налог | 293 755 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 293 755 | ||||||||||||||||||||||||
04 | Hалоги на собственность | 107 358 | ||||||||||||||||||||||||
1 | Hалоги на имущество | 3 000 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Земельный налог | 3 000 | ||||||||||||||||||||||||
4 | Hалог на транспортные средства | 101 040 | ||||||||||||||||||||||||
5 | Единый земельный налог | 318 | ||||||||||||||||||||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 1 400 | ||||||||||||||||||||||||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 1 400 | ||||||||||||||||||||||||
4 | Поступления трансфертов | 107 699 | ||||||||||||||||||||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 107 699 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 107 699 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | ||||||||||||||||||||||||||
Программа | ||||||||||||||||||||||||||
Подпрограмма | ||||||||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||||||
II. Затраты | 565 955 | |||||||||||||||||||||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 88 879 | ||||||||||||||||||||||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 88 879 | ||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 88 879 | ||||||||||||||||||||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 87 379 | ||||||||||||||||||||||||
022 | 1 500 | |||||||||||||||||||||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 237 344 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Жилищное хозяйство | 237 344 | ||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 237 344 | ||||||||||||||||||||||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 87 842 | ||||||||||||||||||||||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 6 317 | ||||||||||||||||||||||||
010 | Содержание мест захоронений и погребение безродных | 2 695 | ||||||||||||||||||||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 140 490 | ||||||||||||||||||||||||
15 | Трансферты | 239 732 | ||||||||||||||||||||||||
1 | Трансферты | 239 732 | ||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 239 732 | ||||||||||||||||||||||||
051 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 239 732 | ||||||||||||||||||||||||
III.Чистое бюджетное кредитование | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Бюджетные кредиты | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||||||||||||||
Класс | ||||||||||||||||||||||||||
Подкласс | ||||||||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||||||||||||||||||||||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||||||||||||||||||||||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | ||||||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||||||||||||||||||||||
Программа | ||||||||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||||||
IV.Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||||||||||||||
Класс | ||||||||||||||||||||||||||
Подкласс | ||||||||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -55 743 | |||||||||||||||||||||||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 55 743 | |||||||||||||||||||||||||
7 | Поступления займов | 0 | ||||||||||||||||||||||||
01 | Внутренние государственные займы | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Договоры займа | 0 | ||||||||||||||||||||||||
03 | Займы, получаемые местным исполнительным органом района (города областного значения) | 0 | ||||||||||||||||||||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 55 743 | ||||||||||||||||||||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 55 743 | ||||||||||||||||||||||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 55 743 | ||||||||||||||||||||||||
01 | Свободные остатки бюджетных средств | 55 743 | ||||||||||||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | ||||||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||||||||||||||||||||||
Программа | ||||||||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||||||
16 | Погашение займов | 0 | ||||||||||||||||||||||||
1 | Погашение займов | 0 | ||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0 | ||||||||||||||||||||||||
056 | Погашение долга аппарата акима города районного значения, села, поселка, сельского округа перед вышестоящим бюджетом | 0 |
Приложение 2 к решению Уйгурского районного маслихата от 07 июня 2024 года № 8-22-114 | |
Приложение 4 к решению Уйгурского районного маслихата от 09 января 2024 года № 8-16-85 |
Бюджет Сумбинского сельского округа на 2024 год
Категория | |||||||||||||||||||||||||||
Класс | |||||||||||||||||||||||||||
Подкласс | |||||||||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||
I. Доходы | 68 857 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | Налоговые поступления | 15 883 | |||||||||||||||||||||||||
01 | Подоходный налог | 4 500 | |||||||||||||||||||||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 4 500 | |||||||||||||||||||||||||
04 | Hалоги на собственность | 11 383 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Hалоги на имущество | 1 100 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Земельный налог | 273 | |||||||||||||||||||||||||
4 | Hалог на транспортные средства | 8 010 | |||||||||||||||||||||||||
5 | Единный земельный налог | 2 000 | |||||||||||||||||||||||||
4 | Поступления трансфертов | 52 974 | |||||||||||||||||||||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 52 974 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 52 974 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||||||||||||||||||||
Программа | |||||||||||||||||||||||||||
Подпрограмма | |||||||||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||||||||
II. Затраты | 72 182 | ||||||||||||||||||||||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 44 731 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 44 731 | |||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 44 731 | |||||||||||||||||||||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 44 731 | |||||||||||||||||||||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 15 465 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Жилищное хозяйство | 15 465 | |||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 15 465 | |||||||||||||||||||||||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 4 528 | |||||||||||||||||||||||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 719 | |||||||||||||||||||||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 10 218 | |||||||||||||||||||||||||
13 | Прочие | 8 215 | |||||||||||||||||||||||||
9 | Прочие | 8 215 | |||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 8 215 | |||||||||||||||||||||||||
040 | Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Государственной программы развития регионов до 2025 года | 8 215 | |||||||||||||||||||||||||
15 | Трансферты | 3 771 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Трансферты | 3 771 | |||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 3 771 | |||||||||||||||||||||||||
051 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 3 771 | |||||||||||||||||||||||||
III.Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||||||||||||||||
Класс | |||||||||||||||||||||||||||
Подкласс | |||||||||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||||||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||||||||||||||||||||||||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||||||||||||||||||||
Программа | |||||||||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||||||||
IV.Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||||||||||||||||
Класс | |||||||||||||||||||||||||||
Подкласс | |||||||||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||||||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -3 325 | ||||||||||||||||||||||||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 3 325 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | Поступления займов | 0 | |||||||||||||||||||||||||
01 | Внутренние государственные займы | 0 | |||||||||||||||||||||||||
2 | Договоры займа | 0 | |||||||||||||||||||||||||
03 | Займы, получаемые местным исполнительным органом района (города областного значения) | 0 | |||||||||||||||||||||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 3 325 | |||||||||||||||||||||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 3 325 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 3 325 | |||||||||||||||||||||||||
01 | Свободные остатки бюджетных средств | 3 325 | |||||||||||||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||||||||||||||||||||
Программа | |||||||||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||||||||
16 | Погашение займов | 0 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Погашение займов | 0 | |||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0 | |||||||||||||||||||||||||
056 | Погашение долга аппарата акима города районного значения, села, поселка, сельского округа перед вышестоящим бюджетом | 0 |
Приложение 3 к решению Уйгурского районного маслихата от 07 июня 2024 года № 8-22-114 | |
Приложение 7 к решению Уйгурского районного маслихата от 09 января 2024 года № 8-16-85 |
Бюджет Киргизсайского сельского округа на 2024 год
Категория | |||||||||||||||||||||||||||
Класс | Сумма | ||||||||||||||||||||||||||
Подкласс | (тысяч тенге) | ||||||||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||
I. Доходы | 58 651 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | Налоговые поступления | 9 370 | |||||||||||||||||||||||||
01 | Подоходный налог | 3 091 | |||||||||||||||||||||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 3 091 | |||||||||||||||||||||||||
04 | Hалоги на собственность | 6 279 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Hалоги на имущество | 240 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Жер салығы | 100 | |||||||||||||||||||||||||
4 | Hалог на транспортные средства | 5 539 | |||||||||||||||||||||||||
5 | Единный земельный налог | 400 | |||||||||||||||||||||||||
4 | Поступления трансфертов | 49 281 | |||||||||||||||||||||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 49 281 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 49 281 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||||||||||||||||||||
Программа | |||||||||||||||||||||||||||
Подпрограмма | |||||||||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||||||||
II. Затраты | 59 390 | ||||||||||||||||||||||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 37 050 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 37 050 | |||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 37 050 | |||||||||||||||||||||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 36 311 | |||||||||||||||||||||||||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 739 | |||||||||||||||||||||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 22 340 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Жилищное хозяйство | 22 340 | |||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 22 340 | |||||||||||||||||||||||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 14 990 | |||||||||||||||||||||||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 750 | |||||||||||||||||||||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 6 600 | |||||||||||||||||||||||||
III.Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||||||||||||||||
Класс | |||||||||||||||||||||||||||
Подкласс | |||||||||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||||||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||||||||||||||||||||||||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||||||||||||||||||||
Программа | |||||||||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||||||||
IV.Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||||||||||||||||
Класс | |||||||||||||||||||||||||||
Подкласс | |||||||||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||||||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -739 | ||||||||||||||||||||||||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 739 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | Поступления займов | 0 | |||||||||||||||||||||||||
01 | Внутренние государственные займы | 0 | |||||||||||||||||||||||||
2 | Договоры займа | 0 | |||||||||||||||||||||||||
03 | Займы, получаемые местным исполнительным органом района (города областного значения) | 0 | |||||||||||||||||||||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 739 | |||||||||||||||||||||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 739 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 739 | |||||||||||||||||||||||||
01 | Свободные остатки бюджетных средств | 739 | |||||||||||||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||||||||||||||||||||
Программа | |||||||||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||||||||
16 | Погашение займов | 0 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Погашение займов | 0 | |||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0 | |||||||||||||||||||||||||
056 | Погашение долга аппарата акима города районного значения, села, поселка, сельского округа перед вышестоящим бюджетом | 0 |
Приложение 4 к решению Уйгурского районного маслихата от 07 июня 2024 года № 8-22-114 | |
Приложение 10 к решению Уйгурского районного маслихата от 09 января 2024 года № 8-16-85 |
Бюджет Больше Аксуского сельского округа на 2024 год
Категория | ||||||||||||||||||||||||||
Класс | ||||||||||||||||||||||||||
Подкласс | ||||||||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||
I. Доходы | 76 169 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Налоговые поступления | 37 659 | ||||||||||||||||||||||||
01 | Подоходный налог | 12 748 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 12 748 | ||||||||||||||||||||||||
04 | Hалоги на собственность | 24 911 | ||||||||||||||||||||||||
1 | Hалоги на имущество | 1 000 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Земельный налог | 100 | ||||||||||||||||||||||||
4 | Hалог на транспортные средства | 20 511 | ||||||||||||||||||||||||
5 | Единный земельный налог | 3 300 | ||||||||||||||||||||||||
4 | Поступления трансфертов | 38 510 | ||||||||||||||||||||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 38 510 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 38 510 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | ||||||||||||||||||||||||||
Программа | ||||||||||||||||||||||||||
Подпрограмма | ||||||||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||||||
II. Затраты | 80 746 | |||||||||||||||||||||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 50 082 | ||||||||||||||||||||||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 50 082 | ||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 50 082 | ||||||||||||||||||||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 50 082 | ||||||||||||||||||||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 30 664 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Жилищное хозяйство | 30 664 | ||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 30 664 | ||||||||||||||||||||||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 4 787 | ||||||||||||||||||||||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 1 650 | ||||||||||||||||||||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 24 227 | ||||||||||||||||||||||||
III.Чистое бюджетное кредитование | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Бюджетные кредиты | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||||||||||||||
Класс | ||||||||||||||||||||||||||
Подкласс | ||||||||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||||||||||||||||||||||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||||||||||||||||||||||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | ||||||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||||||||||||||||||||||
Программа | ||||||||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||||||
IV.Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||||||||||||||
Класс | ||||||||||||||||||||||||||
Подкласс | ||||||||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | - 4 577 | |||||||||||||||||||||||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 4 577 | |||||||||||||||||||||||||
7 | Поступления займов | 0 | ||||||||||||||||||||||||
01 | Внутренние государственные займы | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Договоры займа | 0 | ||||||||||||||||||||||||
03 | Займы, получаемые местным исполнительным органом района (города областного значения) | 0 | ||||||||||||||||||||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 4 577 | ||||||||||||||||||||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 4 577 | ||||||||||||||||||||||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 4 577 | ||||||||||||||||||||||||
01 | Свободные остатки бюджетных средств | 4 577 | ||||||||||||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | ||||||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||||||||||||||||||||||
Программа | ||||||||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||||||
16 | Погашение займов | 0 | ||||||||||||||||||||||||
1 | Погашение займов | 0 | ||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0 | ||||||||||||||||||||||||
056 | Погашение долга аппарата акима города районного значения, села, поселка, сельского округа перед вышестоящим бюджетом | 0 |
Приложение 5 к решению Уйгурского районного маслихата от 07 июня 2024 года № 8-22-114 | |
Приложение 13 к решению Уйгурского районного маслихата от 09 января 2024 года № 8-16-85 |
Бюджет Аватского сельского округа на 2024 год
Категория | ||||||||||||||||||||||||||
Класс | ||||||||||||||||||||||||||
Подкласс | ||||||||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||
I. Доходы | 62 836 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Налоговые поступления | 15 170 | ||||||||||||||||||||||||
01 | Подоходный налог | 5 200 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 5 200 | ||||||||||||||||||||||||
04 | Hалоги на собственность | 9 970 | ||||||||||||||||||||||||
1 | Hалоги на имущество | 400 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Земельный налог | 26 | ||||||||||||||||||||||||
4 | Hалог на транспортные средства | 7 944 | ||||||||||||||||||||||||
5 | Единный земельный налог | 1 600 | ||||||||||||||||||||||||
4 | Поступления трансфертов | 47 666 | ||||||||||||||||||||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 47 666 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 47 666 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | ||||||||||||||||||||||||||
Программа | ||||||||||||||||||||||||||
Подпрограмма | ||||||||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||||||
II. Затраты | 68 699 | |||||||||||||||||||||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 36 558 | ||||||||||||||||||||||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 36 558 | ||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 36 558 | ||||||||||||||||||||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 36 258 | ||||||||||||||||||||||||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 300 | ||||||||||||||||||||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 29 030 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Жилищное хозяйство | 29 030 | ||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 29 030 | ||||||||||||||||||||||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 2 532 | ||||||||||||||||||||||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 700 | ||||||||||||||||||||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 25 798 | ||||||||||||||||||||||||
15 | Трансферты | 3 111 | ||||||||||||||||||||||||
1 | Трансферты | 3 111 | ||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 3 111 | ||||||||||||||||||||||||
051 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 3 111 | ||||||||||||||||||||||||
III.Чистое бюджетное кредитование | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Бюджетные кредиты | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||||||||||||||
Класс | ||||||||||||||||||||||||||
Подкласс | ||||||||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||||||||||||||||||||||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||||||||||||||||||||||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | ||||||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||||||||||||||||||||||
Программа | ||||||||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||||||
IV.Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||||||||||||||
Класс | ||||||||||||||||||||||||||
Подкласс | ||||||||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | - 5 863 | |||||||||||||||||||||||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 5 863 | |||||||||||||||||||||||||
7 | Поступления займов | 0 | ||||||||||||||||||||||||
01 | Внутренние государственные займы | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Договоры займа | 0 | ||||||||||||||||||||||||
03 | Займы, получаемые местным исполнительным органом района (города областного значения) | 0 | ||||||||||||||||||||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 0 | ||||||||||||||||||||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 5 863 | ||||||||||||||||||||||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 5 863 | ||||||||||||||||||||||||
01 | Свободные остатки бюджетных средств | 5 863 | ||||||||||||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | ||||||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||||||||||||||||||||||
Программа | ||||||||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||||||
16 | Погашение займов | 0 | ||||||||||||||||||||||||
1 | Погашение займов | 0 | ||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0 | ||||||||||||||||||||||||
056 | Погашение долга аппарата акима города районного значения, села, поселка, сельского округа перед вышестоящим бюджетом | 0 |
Приложение 6 к решению Уйгурского районного маслихата от 07 июня 2024 года № 8-22-114 | |
Приложение 16 к решению Уйгурского районного маслихата от 09 января 2024 года № 8-16-85 |
Бюджет Тиирменского сельского округа на 2024 год
Категория | ||||||||||||||||||||||||||
Класс | Сумма | |||||||||||||||||||||||||
Подкласс | (тысяч тенге) | |||||||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||
I. Доходы | 95 386 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Налоговые поступления | 15 675 | ||||||||||||||||||||||||
01 | Подоходный налог | 3 500 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 3 500 | ||||||||||||||||||||||||
04 | Hалоги на собственность | 12 175 | ||||||||||||||||||||||||
1 | Hалоги на имущество | 550 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Земельный налог | 50 | ||||||||||||||||||||||||
4 | Hалог на транспортные средства | 10 350 | ||||||||||||||||||||||||
5 | Единный земельный налог | 1 225 | ||||||||||||||||||||||||
4 | Поступления трансфертов | 79 711 | ||||||||||||||||||||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 79 711 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 79 711 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | ||||||||||||||||||||||||||
Программа | ||||||||||||||||||||||||||
Подпрограмма | ||||||||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||||||
II. Затраты | 96 640 | |||||||||||||||||||||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 46 928 | ||||||||||||||||||||||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 46 928 | ||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 46 928 | ||||||||||||||||||||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 46 928 | ||||||||||||||||||||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 42 308 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Жилищное хозяйство | 42 308 | ||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 42 308 | ||||||||||||||||||||||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 3 946 | ||||||||||||||||||||||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 760 | ||||||||||||||||||||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 37 602 | ||||||||||||||||||||||||
13 | Прочие | 5 004 | ||||||||||||||||||||||||
9 | Прочие | 5 004 | ||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 5 004 | ||||||||||||||||||||||||
040 | Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Государственной программы развития регионов до 2025 года | 5 004 | ||||||||||||||||||||||||
15 | Трансферты | 2 400 | ||||||||||||||||||||||||
1 | Трансферты | 2 400 | ||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2 400 | ||||||||||||||||||||||||
051 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 2 400 | ||||||||||||||||||||||||
III.Чистое бюджетное кредитование | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Бюджетные кредиты | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||||||||||||||
Класс | ||||||||||||||||||||||||||
Подкласс | ||||||||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||||||||||||||||||||||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||||||||||||||||||||||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | ||||||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||||||||||||||||||||||
Программа | ||||||||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||||||
IV.Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||||||||||||||
Класс | ||||||||||||||||||||||||||
Подкласс | ||||||||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | - 1 254 | |||||||||||||||||||||||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 1 254 | |||||||||||||||||||||||||
7 | Поступления займов | 0 | ||||||||||||||||||||||||
01 | Внутренние государственные займы | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Договоры займа | 0 | ||||||||||||||||||||||||
03 | Займы, получаемые местным исполнительным органом района (города областного значения) | 0 | ||||||||||||||||||||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 1 254 | ||||||||||||||||||||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 1 254 | ||||||||||||||||||||||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 1 254 | ||||||||||||||||||||||||
01 | Свободные остатки бюджетных средств | 1 254 | ||||||||||||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | ||||||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||||||||||||||||||||||
Программа | ||||||||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||||||
16 | Погашение займов | 0 | ||||||||||||||||||||||||
1 | Погашение займов | 0 | ||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0 | ||||||||||||||||||||||||
056 | Погашение долга аппарата акима города районного значения, села, поселка, сельского округа перед вышестоящим бюджетом | 0 |
Приложение 7 к решению Уйгурского районного маслихата от 07 июня 2024 года № 8-22-114 | |
Приложение 19 к решению Уйгурского районного маслихата от 09 января 2024 года № 8-16-85 |
Бюджет Актамского сельского округа на 2024 год
Категория | ||||||||||||||||||||||||||
Класс | Сумма | |||||||||||||||||||||||||
Подкласс | (тысяч тенге) | |||||||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||
I. Доходы | 52 886 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Налоговые поступления | 10 105 | ||||||||||||||||||||||||
01 | Подоходный налог | 2 906 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 2 906 | ||||||||||||||||||||||||
04 | Hалоги на собственность | 7 199 | ||||||||||||||||||||||||
1 | Hалоги на имущество | 580 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Земельный налог | 29 | ||||||||||||||||||||||||
4 | Hалог на транспортные средства | 5 853 | ||||||||||||||||||||||||
5 | Единный земельный налог | 737 | ||||||||||||||||||||||||
4 | Поступления трансфертов | 42 781 | ||||||||||||||||||||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 42 781 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 42 781 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | ||||||||||||||||||||||||||
Программа | ||||||||||||||||||||||||||
Подпрограмма | ||||||||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||||||
II. Затраты | 54 943 | |||||||||||||||||||||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 39 471 | ||||||||||||||||||||||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 39 471 | ||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 39 471 | ||||||||||||||||||||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 39 271 | ||||||||||||||||||||||||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 200 | ||||||||||||||||||||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 15 472 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Жилищное хозяйство | 15 472 | ||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 15 472 | ||||||||||||||||||||||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 3 627 | ||||||||||||||||||||||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 630 | ||||||||||||||||||||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 11 215 | ||||||||||||||||||||||||
III.Чистое бюджетное кредитование | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Бюджетные кредиты | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||||||||||||||
Класс | ||||||||||||||||||||||||||
Подкласс | ||||||||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||||||||||||||||||||||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||||||||||||||||||||||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | ||||||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||||||||||||||||||||||
Программа | ||||||||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||||||
IV.Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||||||||||||||
Класс | ||||||||||||||||||||||||||
Подкласс | ||||||||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | - 2 057 | |||||||||||||||||||||||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 2 057 | |||||||||||||||||||||||||
7 | Поступления займов | 0 | ||||||||||||||||||||||||
01 | Внутренние государственные займы | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Договоры займа | 0 | ||||||||||||||||||||||||
03 | Займы, получаемые местным исполнительным органом района (города областного значения) | 0 | ||||||||||||||||||||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 2 057 | ||||||||||||||||||||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 2 057 | ||||||||||||||||||||||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 2 057 | ||||||||||||||||||||||||
01 | Свободные остатки бюджетных средств | 2 057 | ||||||||||||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | ||||||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||||||||||||||||||||||
Программа | ||||||||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||||||
16 | Погашение займов | 0 | ||||||||||||||||||||||||
1 | Погашение займов | 0 | ||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0 | ||||||||||||||||||||||||
056 | Погашение долга аппарата акима города районного значения, села, поселка, сельского округа перед вышестоящим бюджетом | 0 |
Приложение 8 к решению Уйгурского районного маслихата от 07 июня 2024 года № 8-22-114 | |
Приложение 22 к решению Уйгурского районного маслихата от 09 января 2024 года № 8-16-85 |
Бюджет Дардамтинского сельского округа на 2024 год
Категория | |||||||||||||||||||||||||||
Класс | Сумма | ||||||||||||||||||||||||||
Подкласс | (тысяч тенге) | ||||||||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||
I. Доходы | 192 571 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | Налоговые поступления | 123 200 | |||||||||||||||||||||||||
01 | Подоходный налог | 103 154 | |||||||||||||||||||||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 103 154 | |||||||||||||||||||||||||
04 | Hалоги на собственность | 19 555 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Hалоги на имущество | 3 200 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Земельный налог | 950 | |||||||||||||||||||||||||
4 | Hалог на транспортные средства | 14 005 | |||||||||||||||||||||||||
5 | Единный земельный налог | 1 400 | |||||||||||||||||||||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 491 | |||||||||||||||||||||||||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 491 | |||||||||||||||||||||||||
4 | Поступления трансфертов | 69 371 | |||||||||||||||||||||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 69 371 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 69 371 | |||||||||||||||||||||||||
Функциональная группа | |||||||||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||||||||||||||||||||
Программа | |||||||||||||||||||||||||||
Подпрограмма | |||||||||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||||||||
II. Затраты | 199 873 | ||||||||||||||||||||||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 45 551 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 45 551 | |||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 45 551 | |||||||||||||||||||||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 45 551 | |||||||||||||||||||||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 43 826 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Жилищное хозяйство | 43 826 | |||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 43 826 | |||||||||||||||||||||||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 13 301 | |||||||||||||||||||||||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 3 405 | |||||||||||||||||||||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 27 120 | |||||||||||||||||||||||||
13 | Прочие | 8 324 | |||||||||||||||||||||||||
9 | Прочие | 8 324 | |||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 8 324 | |||||||||||||||||||||||||
040 | Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Государственной программы развития регионов до 2025 года | 8 324 | |||||||||||||||||||||||||
15 | Трансферты | 102 172 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Трансферты | 102 172 | |||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 102 172 | |||||||||||||||||||||||||
051 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 102 172 | |||||||||||||||||||||||||
III.Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||||||||||||||||
Класс | |||||||||||||||||||||||||||
Подкласс | |||||||||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||||||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||||||||||||||||||||||||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||||||||||||||||||||
Программа | |||||||||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||||||||
IV.Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||||||||||||||||
Класс | |||||||||||||||||||||||||||
Подкласс | |||||||||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||||||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | - 7 302 | ||||||||||||||||||||||||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 7 302 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | Поступления займов | 0 | |||||||||||||||||||||||||
01 | Внутренние государственные займы | 0 | |||||||||||||||||||||||||
2 | Договоры займа | 0 | |||||||||||||||||||||||||
03 | Займы, получаемые местным исполнительным органом района (города областного значения) | 0 | |||||||||||||||||||||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 7 302 | |||||||||||||||||||||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 7 302 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 7 302 | |||||||||||||||||||||||||
01 | Свободные остатки бюджетных средств | 7 302 | |||||||||||||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||||||||||||||||||||
Программа | |||||||||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||||||||
16 | Погашение займов | 0 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Погашение займов | 0 | |||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0 | |||||||||||||||||||||||||
056 | Погашение долга аппарата акима города районного значения, села, поселка, сельского округа перед вышестоящим бюджетом | 0 |
Приложение 9 к решению Уйгурского районного маслихата от 07 июня 2024 года № 8-22-114 | |
Приложение 25 к решению Уйгурского районного маслихата от 09 января 2024 года № 8-16-85 |
Бюджет Кетпенского сельского округа на 2024 год
Категория | ||||||||||||||||||||||||||
Класс | ||||||||||||||||||||||||||
Подкласс | ||||||||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||
I. Доходы | 59 116 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Налоговые поступления | 13 250 | ||||||||||||||||||||||||
01 | Подоходный налог | 3 500 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 3 500 | ||||||||||||||||||||||||
04 | Hалоги на собственность | 9 750 | ||||||||||||||||||||||||
1 | Hалоги на имущество | 350 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Жер салығы | 200 | ||||||||||||||||||||||||
4 | Hалог на транспортные средства | 8 200 | ||||||||||||||||||||||||
5 | Единный земельный налог | 1 000 | ||||||||||||||||||||||||
4 | Поступления трансфертов | 45 866 | ||||||||||||||||||||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 45 866 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 45 866 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | ||||||||||||||||||||||||||
Программа | ||||||||||||||||||||||||||
Подпрограмма | ||||||||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||||||
II. Затраты | 61 093 | |||||||||||||||||||||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 43 286 | ||||||||||||||||||||||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 43 286 | ||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 43 286 | ||||||||||||||||||||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 43 286 | ||||||||||||||||||||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 16 600 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Жилищное хозяйство | 16 600 | ||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 16 600 | ||||||||||||||||||||||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 7 723 | ||||||||||||||||||||||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 940 | ||||||||||||||||||||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 7 937 | ||||||||||||||||||||||||
15 | Трансферты | 1 207 | ||||||||||||||||||||||||
1 | Трансферты | 1 207 | ||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 207 | ||||||||||||||||||||||||
051 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 1 207 | ||||||||||||||||||||||||
III.Чистое бюджетное кредитование | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Бюджетные кредиты | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||||||||||||||
Класс | ||||||||||||||||||||||||||
Подкласс | ||||||||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||||||||||||||||||||||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||||||||||||||||||||||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | ||||||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||||||||||||||||||||||
Программа | ||||||||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||||||
IV.Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||||||||||||||
Класс | ||||||||||||||||||||||||||
Подкласс | ||||||||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | - 1 977 | |||||||||||||||||||||||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 1 977 | |||||||||||||||||||||||||
7 | Поступления займов | 0 | ||||||||||||||||||||||||
01 | Внутренние государственные займы | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Договоры займа | 0 | ||||||||||||||||||||||||
03 | Займы, получаемые местным исполнительным органом района (города областного значения) | 0 | ||||||||||||||||||||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 1 977 | ||||||||||||||||||||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 1 977 | ||||||||||||||||||||||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 1 977 | ||||||||||||||||||||||||
01 | Свободные остатки бюджетных средств | 1 977 | ||||||||||||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | ||||||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||||||||||||||||||||||
Программа | ||||||||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||||||
16 | Погашение займов | 0 | ||||||||||||||||||||||||
1 | Погашение займов | 0 | ||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0 | ||||||||||||||||||||||||
056 | Погашение долга аппарата акима города районного значения, села, поселка, сельского округа перед вышестоящим бюджетом | 0 |
Приложение 10 к решению Уйгурского районного маслихата от 07 июня 2024 года № 8-22-114 | |
Приложение 28 к решению Уйгурского районного маслихата от 09 января 2024 года № 8-16-85 |
Бюджет Мало-Диханского сельского округа на 2024 год
Категория | ||||||||||||||||||||||||||
Класс | Сумма | |||||||||||||||||||||||||
Подкласс | (тысяч тенге) | |||||||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||
I. Доходы | 56 366 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Налоговые поступления | 14 497 | ||||||||||||||||||||||||
01 | Подоходный налог | 4 500 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 4 500 | ||||||||||||||||||||||||
04 | Hалоги на собственность | 9 997 | ||||||||||||||||||||||||
1 | Hалоги на имущество | 300 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Земельный налог | 27 | ||||||||||||||||||||||||
4 | Hалог на транспортные средства | 9 350 | ||||||||||||||||||||||||
5 | Единный земельный налог | 320 | ||||||||||||||||||||||||
4 | Поступления трансфертов | 41 869 | ||||||||||||||||||||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 41 869 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 41 869 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | ||||||||||||||||||||||||||
Программа | ||||||||||||||||||||||||||
Подпрограмма | ||||||||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||||||
II. Затраты | 61 580 | |||||||||||||||||||||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 42 037 | ||||||||||||||||||||||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 42 037 | ||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 42 037 | ||||||||||||||||||||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 42 037 | ||||||||||||||||||||||||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 2 000 | ||||||||||||||||||||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 16 999 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Жилищное хозяйство | 16 999 | ||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 16 999 | ||||||||||||||||||||||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 3 820 | ||||||||||||||||||||||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 880 | ||||||||||||||||||||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 12 299 | ||||||||||||||||||||||||
15 | Трансферты | 2 544 | ||||||||||||||||||||||||
1 | Трансферты | 2 544 | ||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2 544 | ||||||||||||||||||||||||
051 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 2 544 | ||||||||||||||||||||||||
III.Чистое бюджетное кредитование | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Бюджетные кредиты | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||||||||||||||
Класс | ||||||||||||||||||||||||||
Подкласс | ||||||||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||||||||||||||||||||||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||||||||||||||||||||||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | ||||||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||||||||||||||||||||||
Программа | ||||||||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||||||
IV.Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||||||||||||||
Класс | ||||||||||||||||||||||||||
Подкласс | ||||||||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | - 5 214 | |||||||||||||||||||||||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 5 214 | |||||||||||||||||||||||||
7 | Поступления займов | 0 | ||||||||||||||||||||||||
01 | Внутренние государственные займы | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Договоры займа | 0 | ||||||||||||||||||||||||
03 | Займы, получаемые местным исполнительным органом района (города областного значения) | 0 | ||||||||||||||||||||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 5 214 | ||||||||||||||||||||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 5 214 | ||||||||||||||||||||||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 5 214 | ||||||||||||||||||||||||
01 | Свободные остатки бюджетных средств | 5 214 | ||||||||||||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | ||||||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||||||||||||||||||||||
Программа | ||||||||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||||||
16 | Погашение займов | 0 | ||||||||||||||||||||||||
1 | Погашение займов | 0 | ||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0 | ||||||||||||||||||||||||
056 | Погашение долга аппарата акима города районного значения, села, поселка, сельского округа перед вышестоящим бюджетом | 0 |
Приложение 11 к решению Уйгурского районного маслихата от 07 июня 2024 года № 8-22-114 | |
Приложение 31 к решению Уйгурского районного маслихата от 09 января 2024 года № 8-16-85 |
Бюджет Калжатского сельского округа на 2024 год
Категория | |||||||||||||||||||||||
Класс | |||||||||||||||||||||||
Подкласс | |||||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||
I. Доходы | 78 224 | ||||||||||||||||||||||
1 | Налоговые поступления | 17 040 | |||||||||||||||||||||
01 | Подоходный налог | 4 500 | |||||||||||||||||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 4 500 | |||||||||||||||||||||
04 | Hалоги на собственность | 12 540 | |||||||||||||||||||||
1 | Hалоги на имущество | 1 300 | |||||||||||||||||||||
3 | Земельный налог | 1 000 | |||||||||||||||||||||
4 | Hалог на транспортные средства | 9 340 | |||||||||||||||||||||
5 | Единный земельный налог | 900 | |||||||||||||||||||||
4 | Поступления трансфертов | 61 184 | |||||||||||||||||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 61 184 | |||||||||||||||||||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 61 184 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||||||||||||||||
Программа | |||||||||||||||||||||||
Подпрограмма | |||||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||||
II. Затраты | 81 697 | ||||||||||||||||||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 38 635 | |||||||||||||||||||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполнящие общие функции государственного управления | 38 635 | |||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 38 635 | |||||||||||||||||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 37 797 | |||||||||||||||||||||
022 | Единный земельный налог | 838 | |||||||||||||||||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 32 946 | |||||||||||||||||||||
3 | Жилищное хозяйство | 32 946 | |||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 32 946 | |||||||||||||||||||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 2 950 | |||||||||||||||||||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 722 | |||||||||||||||||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 29 274 | |||||||||||||||||||||
13 | Прочие | 5 010 | |||||||||||||||||||||
9 | Прочие | 5 010 | |||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 5 010 | |||||||||||||||||||||
040 | Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Государственной программы развития регионов до 2025 года | 5 010 | |||||||||||||||||||||
15 | Трансферты | 5 106 | |||||||||||||||||||||
1 | Трансферты | 5 106 | |||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 5 106 | |||||||||||||||||||||
051 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 5 106 | |||||||||||||||||||||
III.Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||||||||||||||||||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||||||||||||||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||||||||||||
Класс | |||||||||||||||||||||||
Подкласс | |||||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||||||||||||||||||||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||||||||||||||||||||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 0 | |||||||||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||||||||||||||||
Программа | |||||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||||
IV.Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||||||||||||||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||||||||||||
Класс | |||||||||||||||||||||||
Подкласс | |||||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | - 3 473 | ||||||||||||||||||||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 3 473 | ||||||||||||||||||||||
7 | Поступления займов | 0 | |||||||||||||||||||||
01 | Внутренние государственные займы | 0 | |||||||||||||||||||||
2 | Договоры займа | 0 | |||||||||||||||||||||
03 | Займы, получаемые местным исполнительным органом района (города областного значения) | 0 | |||||||||||||||||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 3 473 | |||||||||||||||||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 3 473 | |||||||||||||||||||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 3 473 | |||||||||||||||||||||
01 | Свободные остатки бюджетных средств | 3 473 | |||||||||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||||||||||||||||
Программа | |||||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||||
16 | Погашение займов | 0 | |||||||||||||||||||||
1 | Погашение займов | 0 | |||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0 | |||||||||||||||||||||
056 | Погашение долга аппарата акима города районного значения, села, поселка, сельского округа перед вышестоящим бюджетом | 0 |
Приложение 12 к решению Уйгурского районного маслихата от 07 июня 2024 года № 8-22-114 | |
Приложение 34 к решению Уйгурского районного маслихата от 09 января 2024 года № 8-16-85 |
Бюджет Бахарского сельского округа на 2024 год
Категория | ||||||||||||||||||||||||||
Класс | ||||||||||||||||||||||||||
Подкласс | ||||||||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||
I. Доходы | 61 195 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Налоговые поступления | 23 850 | ||||||||||||||||||||||||
01 | Подоходный налог | 9 800 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 9 800 | ||||||||||||||||||||||||
04 | Hалоги на собственность | 14 050 | ||||||||||||||||||||||||
1 | Hалоги на имущество | 400 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Земельный налог | 250 | ||||||||||||||||||||||||
4 | Hалог на транспортные средства | 11 000 | ||||||||||||||||||||||||
5 | Единный земельный налог | 2 400 | ||||||||||||||||||||||||
4 | Поступления трансфертов | 37 345 | ||||||||||||||||||||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 37 345 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 37 345 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | ||||||||||||||||||||||||||
Программа | ||||||||||||||||||||||||||
Подпрограмма | ||||||||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||||||
II. Затраты | 69 449 | |||||||||||||||||||||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 41 322 | ||||||||||||||||||||||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 41 322 | ||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 41 322 | ||||||||||||||||||||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 41 122 | ||||||||||||||||||||||||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 200 | ||||||||||||||||||||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 19 746 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Жилищное хозяйство | 19 746 | ||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 19 746 | ||||||||||||||||||||||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 2 885 | ||||||||||||||||||||||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 1 532 | ||||||||||||||||||||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 15 329 | ||||||||||||||||||||||||
13 | Прочие | 7 047 | ||||||||||||||||||||||||
9 | Прочие | 7 047 | ||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 7 047 | ||||||||||||||||||||||||
040 | Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Государственной программы развития регионов до 2025 года | 7 047 | ||||||||||||||||||||||||
15 | Трансферты | 1 334 | ||||||||||||||||||||||||
1 | Трансферты | 1 334 | ||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 334 | ||||||||||||||||||||||||
051 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 1 334 | ||||||||||||||||||||||||
III.Чистое бюджетное кредитование | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Бюджетные кредиты | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||||||||||||||
Класс | ||||||||||||||||||||||||||
Подкласс | ||||||||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||||||||||||||||||||||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||||||||||||||||||||||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | ||||||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||||||||||||||||||||||
Программа | ||||||||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||||||
IV.Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||||||||||||||
Класс | ||||||||||||||||||||||||||
Подкласс | ||||||||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | - 8 254 | |||||||||||||||||||||||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 8 254 | |||||||||||||||||||||||||
7 | Поступления займов | 0 | ||||||||||||||||||||||||
01 | Внутренние государственные займы | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Договоры займа | 0 | ||||||||||||||||||||||||
03 | Займы, получаемые местным исполнительным органом района (города областного значения) | 0 | ||||||||||||||||||||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 8 254 | ||||||||||||||||||||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 8 254 | ||||||||||||||||||||||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 8 254 | ||||||||||||||||||||||||
01 | Свободные остатки бюджетных средств | 8 254 | ||||||||||||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | ||||||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||||||||||||||||||||||
Программа | ||||||||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||||||
16 | Погашение займов | 0 | ||||||||||||||||||||||||
1 | Погашение займов | 0 | ||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0 | ||||||||||||||||||||||||
056 | Погашение долга аппарата акима города районного значения, села, поселка, сельского округа перед вышестоящим бюджетом | 0 |
Приложение 13 к решению Уйгурского районного маслихата от 07 июня 2024 года № 8-22-114 | |
Приложение 37 к решению Уйгурского районного маслихата от 09 января 2024 года № 8-16-85 |
Бюджет Таскарасуского сельского округа на 2024 год
Категория | ||||||||||||||||||||||||||
Класс | Сумма | |||||||||||||||||||||||||
Подкласс | (тысяч тенге) | |||||||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||
I. Доходы | 92 258 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Налоговые поступления | 27 475 | ||||||||||||||||||||||||
01 | Подоходный налог | 17 000 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 17 000 | ||||||||||||||||||||||||
04 | Hалоги на собственность | 10 475 | ||||||||||||||||||||||||
1 | Hалоги на имущество | 500 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Земельный налог | 150 | ||||||||||||||||||||||||
4 | Hалог на транспортные средства | 8 125 | ||||||||||||||||||||||||
5 | Единный земельный налог | 1 700 | ||||||||||||||||||||||||
4 | Поступления трансфертов | 64 783 | ||||||||||||||||||||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 64 783 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 64 783 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | ||||||||||||||||||||||||||
Программа | ||||||||||||||||||||||||||
Подпрограмма | ||||||||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||||||
II. Затраты | 95 783 | |||||||||||||||||||||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 42 516 | ||||||||||||||||||||||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 42 516 | ||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 42 516 | ||||||||||||||||||||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 40 762 | ||||||||||||||||||||||||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 1 754 | ||||||||||||||||||||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 30 777 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Жилищное хозяйство | 30 777 | ||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 30 777 | ||||||||||||||||||||||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 3 106 | ||||||||||||||||||||||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 945 | ||||||||||||||||||||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 26 726 | ||||||||||||||||||||||||
13 | Прочие | 6 456 | ||||||||||||||||||||||||
9 | Прочие | 6 456 | ||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 6 456 | ||||||||||||||||||||||||
040 | Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Государственной программы развития регионов до 2025 года | 6 456 | ||||||||||||||||||||||||
15 | Трансферты | 16 034 | ||||||||||||||||||||||||
1 | Трансферты | 16 034 | ||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 16 034 | ||||||||||||||||||||||||
051 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 16 034 | ||||||||||||||||||||||||
III.Чистое бюджетное кредитование | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Бюджетные кредиты | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||||||||||||||
Класс | ||||||||||||||||||||||||||
Подкласс | ||||||||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||||||||||||||||||||||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||||||||||||||||||||||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | ||||||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||||||||||||||||||||||
Программа | ||||||||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||||||
IV.Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||||||||||||||
Класс | ||||||||||||||||||||||||||
Подкласс | ||||||||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | - 3 525 | |||||||||||||||||||||||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 3 525 | |||||||||||||||||||||||||
7 | Поступления займов | 0 | ||||||||||||||||||||||||
01 | Внутренние государственные займы | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Договоры займа | 0 | ||||||||||||||||||||||||
03 | Займы, получаемые местным исполнительным органом района (города областного значения) | 0 | ||||||||||||||||||||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 3 525 | ||||||||||||||||||||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 3 525 | ||||||||||||||||||||||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 3 525 | ||||||||||||||||||||||||
01 | Свободные остатки бюджетных средств | 3 525 | ||||||||||||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | ||||||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||||||||||||||||||||||
Программа | ||||||||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||||||
16 | Погашение займов | 0 | ||||||||||||||||||||||||
1 | Погашение займов | 0 | ||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0 | ||||||||||||||||||||||||
056 | Погашение долга аппарата акима города районного значения, села, поселка, сельского округа перед вышестоящим бюджетом | 0 |
Приложение 14 к решению Уйгурского районного маслихата от 07 июня 2024 года № 8-22-114 | |
Приложение 40 к решению Уйгурского районного маслихата от 09 января 2024 года № 8-16-85 |
Бюджет Шарынского сельского округа на 2024 год
Категория | |||||||||||||||||||||||||||
Класс | Сумма | ||||||||||||||||||||||||||
Подкласс | (тысяч тенге) | ||||||||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||
I. Доходы | 130 691 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | Налоговые поступления | 41 650 | |||||||||||||||||||||||||
01 | Подоходный налог | 12 000 | |||||||||||||||||||||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 12 000 | |||||||||||||||||||||||||
04 | Hалоги на собственность | 29 650 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Hалоги на имущество | 650 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Земельный налог | 400 | |||||||||||||||||||||||||
4 | Hалог на транспортные средства | 21 900 | |||||||||||||||||||||||||
5 | Единный земельный налог | 6 700 | |||||||||||||||||||||||||
4 | Поступления трансфертов | 89 041 | |||||||||||||||||||||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 89 041 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 89 041 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||||||||||||||||||||
Программа | |||||||||||||||||||||||||||
Подпрограмма | |||||||||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||||||||
II. Затраты | 138 522 | ||||||||||||||||||||||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 51 485 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 51 485 | |||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 51 485 | |||||||||||||||||||||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 51 485 | |||||||||||||||||||||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 60 226 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Жилищное хозяйство | 60 226 | |||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 60 226 | |||||||||||||||||||||||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 13 296 | |||||||||||||||||||||||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 1 980 | |||||||||||||||||||||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 44 950 | |||||||||||||||||||||||||
13 | Прочие | 13 473 | |||||||||||||||||||||||||
9 | Прочие | 13 473 | |||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 13 473 | |||||||||||||||||||||||||
040 | Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Государственной программы развития регионов до 2025 года | 13 473 | |||||||||||||||||||||||||
15 | Трансферты | 13 338 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Трансферты | 13 338 | |||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 13 338 | |||||||||||||||||||||||||
051 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 13 338 | |||||||||||||||||||||||||
III.Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||||||||||||||||
Класс | |||||||||||||||||||||||||||
Подкласс | |||||||||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||||||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||||||||||||||||||||||||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||||||||||||||||||||
Программа | |||||||||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||||||||
IV.Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||||||||||||||||
Класс | |||||||||||||||||||||||||||
Подкласс | |||||||||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||||||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -7 831 | ||||||||||||||||||||||||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 7 831 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | Поступления займов | 0 | |||||||||||||||||||||||||
01 | Внутренние государственные займы | 0 | |||||||||||||||||||||||||
2 | Договоры займа | 0 | |||||||||||||||||||||||||
03 | Займы, получаемые местным исполнительным органом района (города областного значения) | 0 | |||||||||||||||||||||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 7 831 | |||||||||||||||||||||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 7 831 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 7 831 | |||||||||||||||||||||||||
01 | Свободные остатки бюджетных средств | 7 831 | |||||||||||||||||||||||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||||||||||||||||||||
Программа | |||||||||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||||||||
16 | Погашение займов | 0 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Погашение займов | 0 | |||||||||||||||||||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0 | |||||||||||||||||||||||||
056 | Погашение долга аппарата акима города районного значения, села, поселка, сельского округа перед вышестоящим бюджетом | 0 |