Сноска. Отменено решением маслихата города Семей области Абай от 25.06.2024 № 27/148-VIII (вводится в действие с момента подписания).
В соответствии со статьями 109-1, 111 Бюджетного кодекса Республики Казахстан, маслихат города Семей РЕШИЛ:
1. "1. Утвердить бюджет Абралинского сельского округа на 2024-2026 годы согласно приложению 1 в следующих объемах:
1) доходы – 64 002,0 тысяч тенге:
налоговые поступления – 2 378,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 61 624,0 тысяч тенге;
2) затраты – 64 002,0 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге:
бюджетные кредиты –0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов –0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге:
приобретение финансовых активов –0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – 0,0 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0,0 тысяч тенге"
2. Учесть объем субвенции, передаваемой из городского бюджета, на 2024 год в сумме 40 477,0 тысяч тенге.
2. "1. Утвердить бюджет Айнабулакского сельского округа на 2024-2026 годы согласно приложению 2 в следующих объемах:
1) доходы 50 632,1 тысяч тенге:
налоговые поступления – 1390,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 49 242,1 тысяч тенге;
2) затраты – 50 632,1 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов –0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге:
приобретение финансовых активов –0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – 0,0 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0,0 тысяч тенге"
2. Учесть объем субвенции, передаваемой из городского бюджета, на 2024 год в сумме 37 649,0 тысяч тенге.
3. "1. Утвердить бюджет Акбулакского сельского округа на 2024-2026 годы согласно приложению 3 в следующих объемах:
1) доходы – 60 430,0 тысяч тенге:
налоговые поступления – 1 396,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 59 034,0 тысяч тенге;
2) затраты – 60 430,0 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге:
бюджетные кредиты –0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов –0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге:
приобретение финансовых активов –0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – 0,0 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета –0,0 тысяч тенге"
2. Учесть объем субвенции, передаваемой из городского бюджета, на 2024 год в сумме 42 137,0 тысяч тенге.
4. "1. Утвердить бюджет Алгабасского сельского округа на 2024-2026 годы согласно приложению 4 в следующих объемах:
1) доходы 51 043,0 тысяч тенге:
налоговые поступления – 8 290,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 36,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 42 717,0 тысяч тенге;
2) затраты – 51 043,0 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге:
бюджетные кредиты –0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов –0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге:
приобретение финансовых активов –0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – 0,0 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0,0 тысяч тенге"
2. Учесть объем субвенции, передаваемой из городского бюджета, на 2024 год в сумме 31 567,0 тысяч тенге.
5. "1. Утвердить бюджет Достыкского сельского округа на 2024-2026 годы согласно приложению 5 в следующих объемах:
1) доходы –85 015,4 тысяч тенге:
налоговые поступления – 1 717,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 390,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов –82 908,4 тысяч тенге;
2) затраты – 85 015,4 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге:
бюджетные кредиты –0,0тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов –0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге:
приобретение финансовых активов –0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – 0,0 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0,0 тысяч тенге"
2. Учесть объем субвенции, передаваемой из городского бюджета, на 2024 год в сумме 53 423,0 тысяч тенге.
6. "1. Утвердить бюджет Жиеналинского сельского округа на 2024-2026 годы согласно приложению 6 в следующих объемах:
1) доходы – 72 758,9 тысяч тенге:
налоговые поступления – 2 997,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 69 761,9 тысяч тенге;
2) затраты – 72 758,9 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге:
бюджетные кредиты –0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов –0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге:
приобретение финансовых активов –0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – 0,0 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета –0,0 тысяч тенге"
2. Учесть объем субвенции, передаваемой из городского бюджета, на 2024 год в сумме 41 711,0 тысяч тенге.
7. "1. Утвердить бюджет Иртышского сельского округа на 2024-2026 годы согласно приложению 7 в следующих объемах:
1) доходы – 51 492,0 тысяч тенге:
налоговые поступления – 6 920,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 44 572,0 тысяч тенге;
2) затраты – 51 492,0 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге:
бюджетные кредиты –0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов –0,0тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге:
приобретение финансовых активов –0,0тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – 0,0тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0,0 тысяч тенге"
2. Учесть объем субвенции, передаваемой из городского бюджета, на 2024 год в сумме 38 073,0 тысяч тенге.
8. "1. Утвердить бюджет Караоленского сельского округа на 2024-2026 годы согласно приложению 8 в следующих объемах:
1) доходы – 100 476,0 тысяч тенге:
налоговые поступления – 9 254,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 95,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов –91 127,0 тысяч тенге;
2) затраты – 100 476,0 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге:
бюджетные кредиты –0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов –0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге:
приобретение финансовых активов –0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – 0,0 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета –0,0 тысяч тенге"
2. Учесть объем субвенции, передаваемой из городского бюджета, на 2024 год в сумме 76 832,0 тысяч тенге.
9. "1. Утвердить бюджет Кокентауского сельского округа на 2024-2026 годы согласно приложению 9 в следующих объемах:
1) доходы 122 737,0 тысяч тенге:
налоговые поступления – 9 763,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 112 974, 0 тысяч тенге;
2) затраты – 122 737,0 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге:
бюджетные кредиты –0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов –0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге:
приобретение финансовых активов – 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – 0,0 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0,0 тысяч тенге"
2. Учесть объем субвенции, передаваемой из городского бюджета, на 2024 год в сумме 47 489,0 тысяч тенге.
10. "1. Утвердить бюджет Новобаженовского сельского округа на 2024-2026 годы согласно приложению 10 в следующих объемах:
1) доходы – 118 721,0 тысяч тенге:
налоговые поступления – 6 033,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 112 688,0 тысяч тенге;
2) затраты – 118 721,0 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге:
приобретение финансовых активов – 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – 0,0 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0,0 тысяч тенге"
2. Учесть объем субвенции, передаваемой из городского бюджета, на 2024 год в сумме 62 538,0 тысяч тенге.
11. "1. Утвердить бюджет Озерского сельского округа на 2024-2026 годы согласно приложению 11 в следующих объемах:
1) доходы – 81 687,6 тысяч тенге:
налоговые поступления – 6 485,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов –75 202,6 тысяч тенге;
2) затраты –81 687,6 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге:
бюджетные кредиты –0,0тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов –0,0тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге:
приобретение финансовых активов –0,0тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – 0,0 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0,0 тысяч тенге"
2. Учесть объем субвенции, передаваемой из городского бюджета, на 2024 год в сумме 51 822,0 тысяч тенге.
12. "1. Утвердить бюджет Приречного сельского округа на 2024-2026 годы согласно приложению 12 в следующих объемах:
1) доходы – 87 411,0 тысяч тенге:
налоговые поступления – 12 891,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 74 520,0 тысяч тенге;
2) затраты – 87 411,0 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге:
приобретение финансовых активов – 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – 0,0 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0,0 тысяч тенге"
2. Учесть объем субвенции, передаваемой из городского бюджета, на 2024 год в сумме 54 347,0 тысяч тенге.
13. "1. Утвердить бюджет поселка Чаган 2024-2026 годы согласно приложению 13 в следующих объемах:
1) доходы – 46 857,0 тысяч тенге:
налоговые поступления – 536,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 46 321,0 тысяч тенге;
2) затраты – 46 857,0 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге:
бюджетные кредиты –0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов –0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге:
приобретение финансовых активов –0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – 0,0 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета –0,0 тысяч тенге"
2. Учесть объем субвенции, передаваемой из городского бюджета, на 2024 год в сумме 32 190,0 тысяч тенге.
14. "1. Утвердить бюджет поселка Шульбинск на 2024-2026 годы согласно приложению 14 в следующих объемах:
1) доходы –63 917,2 тысяч тенге:
налоговые поступления – 9 867,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 54 050,2 тысяч тенге;
2) затраты – 63 917,2 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге:
бюджетные кредиты –0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов –0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге:
приобретение финансовых активов – 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – 0,0 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0,0 тысяч тенге"
2. Учесть объем субвенции, передаваемой из городского бюджета на 2024 год в сумме 46 124,0 тысяч тенге.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2024 года.
Временно исполняющий обязанности председателя маслихата города Семей | Р. Сабитов |
Приложение 1 к решению от 18 июня 2024года № 26/144-VIII Приложение 1 к решению от 26 декабря 2023года № 17/104-VIII |
Бюджет Абралинского сельского округа на 2024 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I. Доходы | 64 002,0 | |||
1 | Налоговые поступления | 2 378,0 | ||
01 | Подоходный налог | 100,0 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 100,0 | ||
04 | Налоги на собственность | 1 664,0 | ||
1 | Налоги на имущество | 11,0 | ||
3 | Земельный налог | 2,0 | ||
4 | Налог на транспортные средства | 1 600,0 | ||
5 | Единый земельный налог | 51,0 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 614,0 | ||
3 | Поступления за использования природных и других ресурсов | 614,0 | ||
2 | Неналоговые поступления | 0,0 | ||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0,0 | ||
4 | Поступления трансфертов | 61 624,0 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 61 624,0 | ||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 61 624,0 |
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
II. Затраты | 64 002,0 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 35 253,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 35 253,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 35 253,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 35 253,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 12 175,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 12 175,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 12 175,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 373,0 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 4 000,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 7 802,0 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 13 213,0 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 13 213,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 13 213,0 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 13 213,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 3 361,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 3 361,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 3 361,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 3 361,0 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0,0 | ||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | |||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | ||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | 0,0 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0,0 |
Приложение 2 к решению от 18 июня 2024года № 26/144-VIII Приложение 4 к решению от 26 декабря 2023года № 17/104-VIII |
Бюджет Айнабулакского сельского округа на 2024 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I. Доходы | 50 632,1 | |||
1 | Налоговые поступления | 1 390,0 | ||
04 | Налоги на собственность | 1 119,0 | ||
1 | Налоги на имущество | 2,0 | ||
4 | Налог на транспортные средства | 1 000,0 | ||
5 | Единый земельный налог | 117,0 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 271,0 | ||
3 | Поступления за использования природных и других ресурсов | 271,0 | ||
2 | Неналоговые поступления | 0,0 | ||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0,0 | ||
4 | Поступления трансфертов | 49 242,1 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 49 242,1 | ||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 49 242,1 |
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
II. Затраты | 50 632,1 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 31 501,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 31 501,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 31 501,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 31 501,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 9 530,1 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 9 530,1 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 9 530,1 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 2 210,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 7 320,1 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 8 851,0 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 8 851,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 8 851,0 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 8 851,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 750,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 750,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 750,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 750,0 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0,0 | ||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | |||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | ||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | 0,0 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0,0 |
Приложение 3 к решению от 18 июня 2024года № 26/144-VIII Приложение 7 к решению от 26 декабря 2023года № 17/104-VIII |
Бюджет Акбулакского сельского округа на 2024 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I. Доходы | 60 430,0 | |||
1 | Налоговые поступления | 1 396,0 | ||
01 | Подоходный налог | 50,0 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 50,0 | ||
04 | Налоги на собственность | 1 316,0 | ||
1 | Налоги на имущество | 15,0 | ||
3 | Земельный налог | 1,0 | ||
4 | Налог на транспортные средства | 1 000,0 | ||
5 | Единый земельный налог | 300,0 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 30,0 | ||
3 | Поступления за использования природных и других ресурсов | 30,0 | ||
2 | Неналоговые поступления | 0,0 | ||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0,0 | ||
4 | Поступления трансфертов | 59 034,0 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 59 034,0 | ||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 59 034,0 |
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
II. Затраты | 60 430,0 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 37 398,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 37 398,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 37 398,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 37 398,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 13 479,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 13 479,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 13 479,0 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 2 671,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 10 808,0 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 9 056,0 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 9 056,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 9 056,0 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 9 056,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 497,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 497,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 497,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 497,0 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0,0 | ||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | |||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | ||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | 0,0 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0,0 |
Приложение 4 к решению от 18 июня 2024года № 26/144-VIII Приложение 10 к решению от 26 декабря 2023года № 17/104-VIII |
Бюджет Алгабасского сельского округа на 2024 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I. Доходы | 51 043,0 | |||
1 | Налоговые поступления | 8 290,0 | ||
01 | Подоходный налог | 100,0 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 100,0 | ||
04 | Налоги на собственность | 1 490,0 | ||
1 | Налоги на имущество | 40,0 | ||
4 | Налог на транспортные средства | 1 300,0 | ||
5 | Единый земельный налог | 150,0 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 6 700,0 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 6 700,0 | ||
2 | Неналоговые поступления | 36,0 | ||
01 | Доходы от государственной собственности | 36,0 | ||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 36,0 | ||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0,0 | ||
4 | Поступления трансфертов | 42 717,0 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 42 717,0 | ||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 42 717,0 |
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
II. Затраты | 51 043,0 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 29 272,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 29 272,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 29 272,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 29 272,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 1 980,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 1 980,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 980,0 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 1 980,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 0,0 | |||
08 |
Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 12 421,0 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 12 421,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 12 421,0 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 12 421,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 7 370,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 7 370,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 7 370,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 7 370,0 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0,0 | ||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | |||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | ||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | |||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0,0 |
Приложение 5 к решению от 18 июня 2024года № 26/144-VIII Приложение 13 к решению от 26 декабря 2023года № 17/104-VIII |
Бюджет Достыкского сельского округа на 2024 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I. Доходы | 85 015,4 | |||
1 | Налоговые поступления | 1 717,0 | ||
01 | Подоходный налог | 10,0 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 10,0 | ||
04 | Налоги на собственность | 1 665,0 | ||
1 | Налоги на имущество | 80,0 | ||
3 | Земельный налог | 14,0 | ||
4 | Налог на транспортные средства | 1 510,0 | ||
5 | Единый земельный налог | 61,0 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 42,0 | ||
3 | Поступление за использование природных и других ресурсов | 42,0 | ||
2 | Неналоговые поступления | 390,0 | ||
01 | Доходы от государственной собственности | 390,0 | ||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 390,0 | ||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0,0 | ||
4 | Поступления трансфертов | 82 908,4 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 82 908,4 | ||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 82 908,4 |
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
II. Затраты | 85 015,4 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 50 667,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 50 667,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 50 667,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 50 667,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 17 422,4 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 17 422,4 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 17 422,4 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 1 908,0 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 1 650,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 13 864,4 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 15 810,0 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 15 810,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 15 810,0 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 15 810,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 1 116,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 1 116,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 116,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 1 116,0 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0,0 | ||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | |||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | ||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | 0,0 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0,0 |
Приложение 6 к решению от 18 июня 2024года № 26/144-VIII Приложение 16 к решению от 26 декабря 2023года № 17/104-VIII |
Бюджет Жиеналинского сельского округа на 2024 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I. Доходы | 72 758,9 | |||
1 | Налоговые поступления | 2 997,0 | ||
01 | Подоходный налог | 112,0 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 112,0 | ||
04 | Налоги на собственность | 1 285,0 | ||
1 | Налоги на имущество | 40,0 | ||
3 | Земельный налог | 8,0 | ||
4 | Налог на транспортные средства | 1 115,0 | ||
5 | Единый земельный налог | 122,0 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 1 600,0 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 1 600,0 | ||
2 | Неналоговые поступления | 0,0 | ||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0,0 | ||
4 | Поступления трансфертов | 69 761,9 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 69 761,9 | ||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 69 761,9 |
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
II. Затраты | 72 758,9 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 35 619,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 35 619,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 35 619,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 35 619,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 23 721,9 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 23 721,9 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 23 721,9 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 1 336,0 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 1 123,6 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 21 262,3 | |||
08 |
Культура, спорт, туризм и информационное пр | 12 572,0 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 12 572,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 12 572,0 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 12 572,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 846,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 846,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 846,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 846,0 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0,0 | ||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | |||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | ||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | 0,0 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0,0 |
Приложение 7 к решению от 18 июня 2024года № 26/144-VIII Приложение 19 к решению от 26 декабря 2023года № 17/104-VIII |
Бюджет Иртышского сельского округа на 2024 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I. Доходы | 51 492,0 | |||
1 | Налоговые поступления | 6 920,0 | ||
01 | Подоходный налог | 325,0 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 325,0 | ||
04 | Налоги на собственность | 4 195,0 | ||
1 | Налоги на имущество | 120,0 | ||
3 | Земельный налог | 25,0 | ||
4 | Налог на транспортные средства | 3 960,0 | ||
5 | Единый земельный налог | 90,0 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 2 400,0 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 2 400,0 | ||
2 | Неналоговые поступления | 0,0 | ||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0,0 | ||
4 | Поступления трансфертов | 44 572,0 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 44 572,0 | ||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 44 572,0 |
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
II. Затраты | 51 492,0 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 39 992,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 39 992,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 39 992,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 39 992,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 590,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 590,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 590,0 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 590,0 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 9 520,0 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 9 520,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 9 520,0 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 9 520,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 1 390,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 1 390,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 390,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 1 390,0 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0,0 | ||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | |||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | ||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | 0,0 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0,0 |
Приложение 8 к решению от 18 июня 2024года № 26/144-VIII Приложение 22 к решению от 26 декабря 2023года № 17/104-VIII |
Бюджет Караоленского сельского округа на 2024 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I. Доходы | 100 476,0 | |||
1 | Налоговые поступления | 9 254,0 | ||
01 | Подоходный налог | 260,0 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог с доходов, не облагаемых у источника выплаты | 260,0 | ||
04 | Налоги на собственность | 2 994,0 | ||
1 | Налоги на имущество | 60,0 | ||
3 | Земельный налог | 4,0 | ||
4 | Налог на транспортные средства | 2 900,0 | ||
5 | Единый земельный налог | 30,0 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 6 000,0 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 6 000,0 | ||
2 | Неналоговые поступления | 95,0 | ||
01 | Доходы от государственной собственности | 95,0 | ||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 95,0 | ||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0,0 | ||
4 | Поступления трансфертов | 91 127,0 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 91 127,0 | ||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 91 127,0 |
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
II. Затраты | 100 476,0 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 38 468,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 38 468,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 38 468,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 38 468,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 3 675,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 3 675,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 3 675,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 1 898,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 1 777,0 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 51 150,0 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 51 150,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 51 150,0 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 51 150,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 7 183,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 7 183,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 7 183,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 7 183,0 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0,0 | ||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | |||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | |||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0,0 |
Приложение 9 к решению от 18 июня 2024года № 26/144-VIII Приложение 25 к решению от 26 декабря 2023года № 17/104-VIII |
Бюджет Кокентауского сельского округа на 2024 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I. Доходы | 122 737,0 | |||
1 | Налоговые поступления | 9 763,0 | ||
01 | Подоходный налог | 315,0 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 315,0 | ||
04 | Налоги на собственность | 3 048,0 | ||
1 | Налоги на имущество | 60,0 | ||
3 | Земельный налог | 4,0 | ||
4 | Налог на транспортные средства | 2 411,0 | ||
5 | Единый земельный налог | 573,0 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 6 400,0 | ||
3 | Поступления за пользование природных и других ресурсов | 6 400,0 | ||
2 | Неналоговые поступления | 0,0 | ||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0,0 | ||
4 | Поступления трансфертов | 112 974,0 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 112 974,0 | ||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 112 974,0 |
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
II. Затраты | 122 737,0 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 82 996,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 82 996,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 82 996,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 82 996,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 24 922,8 | |||
2 | Коммунальное хозяйство | 3 400,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 3 400,0 | |||
014 | Организация водоснабжения населенных пунктов | 3 400,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 21 522,8 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 21 522,8 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 2 200,0 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 7 615,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 11 707,8 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 12 731,0 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 12 731,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 12 731,0 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 12 731,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 2 087,2 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 2 087,2 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2 087,2 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 2 087,2 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0,0 | ||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | |||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | ||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | 0,0 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0,0 |
Приложение 10 к решению от 18 июня 2024года № 26/144-VIII Приложение 28 к решению от 26 декабря 2023года № 17/104-VIII |
Бюджет Новобаженовского сельского округа на 2024 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I. Доходы | 118 721,0 | |||
1 | Налоговые поступления | 6 033,0 | ||
01 | Подоходный налог | 916,0 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 916,0 | ||
04 | Налоги на собственность | 4 663,0 | ||
1 | Налоги на имущество | 220,0 | ||
3 | Земельный налог | 64,0 | ||
4 | Налог на транспортные средства | 4 314,0 | ||
5 | Единый земельный налог | 65,0 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 454,0 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 454,0 | ||
2 | Неналоговые поступления | 0,0 | ||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0,0 | ||
4 | Поступления трансфертов | 112 688,0 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 112 688,0 | ||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 112 688,0 |
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
II. Затраты | 118 721,0 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 42 803,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 42 803,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 42 803,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 42 803,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 11 700,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 11 700,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 11 700,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 6 700,0 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 5 000,0 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 23 714,0 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 23 714,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 23 714,0 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 23 714,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 40 504,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 40 504,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 40 504,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 40 504,0 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0,0 | ||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | |||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | ||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | 0,0 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0,0 |
Приложение 11 к решению от 18 июня 2024года № 26/144-VIII Приложение 31 к решению от 26 декабря 2023года № 17/104-VIII |
Бюджет Озерского сельского округа на 2024 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I. Доходы | 81 687,6 | |||
1 | Налоговые поступления | 6 485,0 | ||
01 | Подоходный налог | 1 900,0 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 1 900,0 | ||
04 | Налоги на собственность | 3 085,0 | ||
1 | Налоги на имущество | 150,0 | ||
3 | Земельный налог | 43,0 | ||
4 | Налог на транспортные средства | 2 511,0 | ||
5 | Единый земельный налог | 381,0 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 1 500,0 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 1 500,0 | ||
2 | Неналоговые поступления | 0,0 | ||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0,0 | ||
4 | Поступления трансфертов | 75 202,6 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 75 202,6 | ||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 75 202,6 |
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
II. Затраты | 81 687,6 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 54 841,9 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 54 841,9 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 54 841,9 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 54 841,9 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 5 760,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 5 760,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 5 760,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 3 000,0 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 2 760,0 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 19 387,0 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 19 387,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 19 387,0 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 19 387,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 1 698,7 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 1 698,7 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 698,7 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 1 698,7 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0,0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | ||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | ||||
5 | V. Дефицит (профицит) бюджета | 0,0 | |||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0,0 |
Приложение 12 к решению от 18 июня2024года № 26/144-VIII Приложение 34 к решению от 26 декабря 2023года № 17/104-VIII |
Бюджет Приречного сельского округа на 2024 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I. Доходы | 87 411,0 | |||
1 | Налоговые поступления | 12 891,0 | ||
01 | Подоходный налог | 5 600,0 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 5 600,0 | ||
04 | Налоги на собственность | 4 691,0 | ||
1 | Налоги на имущество | 90,0 | ||
3 | Земельный налог | 876,0 | ||
4 | Налог на транспортные средства | 3 630,0 | ||
5 | Единый земельный налог | 95,0 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 2 600,0 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 2 600,0 | ||
2 | Неналоговые поступления | 0,0 | ||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0,0 | ||
4 | Поступления трансфертов | 74 520,0 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 74 520,0 | ||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 74 520,0 |
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
II. Затраты | 87 411,0 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 41 426,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 41 426,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 41 426,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 41 426,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 13 247,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 13 247,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 13 247,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 10 097,0 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 3 150,0 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 29 743,0 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 29 743,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 29 743,0 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 29 743,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 2 995,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 2 995,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2 995,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 2 995,0 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0,0 | ||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | |||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | ||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | 0,0 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0,0 |
Приложение 13 к решению от 18 июня 2024года № 26/144-VIII Приложение 37 к решению от 26 декабря 2023года № 17/104-VIII |
Бюджет поселка Чаган на 2024 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I. Доходы | 46 857,0 | |||
1 | Налоговые поступления | 536,0 | ||
01 | Подоходный налог | 26,0 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 26,0 | ||
04 | Налоги на собственность | 510,0 | ||
1 | Налоги на имущество | 30,0 | ||
4 | Налог на транспортные средства | 480,0 | ||
2 | Неналоговые поступления | 0,0 | ||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0,0 | ||
4 | Поступления трансфертов | 46 321,0 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 46 321,0 | ||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 46 321,0 |
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
II. Затраты | 46 857,0 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 32 935,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 32 935,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 32 935,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 32 935,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 12 900,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 12 900,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 12 900,0 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 2 350,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 10 550,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 1 022,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 1 022,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 022,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 1 022,0 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0,0 | ||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | |||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | ||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | 0,0 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0,0 |
Приложение 14 к решению от 18 июня 2024года № 26/144-VIII Приложение 40 к решению от 26 декабря 2023года № 17/104-VIII |
Бюджет поселка Шульбинск на 2024 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I. Доходы | 63 917,2 | |||
1 | Налоговые поступления | 9 867,0 | ||
01 | Подоходный налог | 1 900,0 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 1 900,0 | ||
04 | Налоги на собственность | 7 900,0 | ||
1 | Налоги на имущество | 200,0 | ||
3 | Земельный налог | 1 600,0 | ||
4 | Налог на транспортные средства | 6 100,0 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 67,0 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 67,0 | ||
2 | Неналоговые поступления | 0,0 | ||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0,0 | ||
4 | Поступления трансфертов | 54 050,2 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 54 050,2 | ||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 54 050,2 |
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
II. Затраты | 63 917,2 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 45 712,2 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 45 712,2 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 45 712,2 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 45 712,2 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 2 241,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 2 241,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2 241,0 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 2 241,0 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 15 964,0 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 15 964,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 15 964,0 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 15 964,0 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0,0 | ||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | |||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | ||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | 0,0 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0,0 |