Примечание ИЗПИ!
Настоящее решение вводится в действие с 01.01.2024.
В соответствии со статьями 9-1, 75 Бюджетного кодекса Республики Казахстан, подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан" и решению маслихата района Мақаншы от 18 июля 2024 года №7-33/VIII "О бюджете района Мақаншы на 2024-2026 годы", маслихат района Мақаншы РЕШИЛ:
1. Утвердить бюджет Каратуминского сельского округа района Мақаншы на 2024-2026 годы, согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:
1) доходы – 34 938,0 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 9 322,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления - 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала - 0,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 25 616,0 тысяч тенге;
2) затраты – 37 396,8 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование - 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты - 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов - 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами - 0,0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов - 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства - 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -2 458,8 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 2 458,8 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов - 0,0 тысяч тенге;
погашение займов - 0,0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 2 458,8 тысяч тенге;
Сноска. Пункт 1 в редакции решения маслихата района Мақаншы области Абай от 08.10.2024 № 12-67/VIII (вводится в действие с 01.01.2024).2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2024 года.
Председатель маслихата района Мақаншы | Б.Биболов |
Приложение 1 к решению маслихата района Мақаншы от 26 июля 2024 года № 8-39/VIII |
Бюджет Каратуминского сельского округа района Мақаншы на 2024 год
Сноска. Приложение 1 в редакции решения маслихата района Мақаншы области Абай от 08.10.2024 № 12-67/VIII (вводится в действие с 01.01.2024).
Категория | Всего доходы (тысяч тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I. Доходы | 34 938,0 | |||
1 | Налоговые поступления | 9 322,0 | ||
01 | Подоходный налог | 955,0 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 955,0 | ||
04 | Hалоги на собственность | 7 638,0 | ||
1 | Hалоги на имущество | 400,0 | ||
3 | Земельный налог | 16,0 | ||
4 | Hалог на транспортные средства | 3 150,0 | ||
5 | Единый земельный налог | 4 072,0 | ||
05 | Внутренные налоги на товары,работы и услуги | 729,0 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 729,0 | ||
2 | Неналоговые поступления | 0,0 | ||
06 | Прочие неналоговые поступления | 0,0 | ||
1 | Прочие неналоговые поступления | 0,0 | ||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0,0 | ||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 0,0 | ||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 0,0 | ||
4 | Поступления трансфертов | 25 616,0 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 25 616,0 |
Функциональная группа | Всего затраты (тысяч тенге) | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
II. Затраты | 37 396,8 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 31 720,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 31 720,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 31 720,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 31 720,0 | |||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 0,0 | |||
9 | Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения | 0,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,0 | |||
026 | Обеспечение занятости населения на местном уровне | 0,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 875,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 875,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 875,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 540,0 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 335,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 4 800,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 4 800,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 4 800,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 4 800,0 | |||
14 | Обслуживание долга | 0,0 | |||
1 | Обслуживание долга | 0,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,0 | |||
042 | Обслуживание долга аппарата акима города районного значения, села, поселка, сельского округа по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из районного (города областного значения) бюджета | 0,0 | |||
15 | Трансферты | 1,8 | |||
1 | Трансферты | 1,8 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1,8 | |||
043 | Бюджетные изъятия | 0,0 | |||
048 | Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан |
| |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0,0 | ||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | |||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | |||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 0,0 | |||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | ||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | ||||
V. Дефицит ( профицит) бюджета | -2 458,8 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 2 458,8 | ||||
16 | Погашение займов | 0,0 | |||
1 | Погашение займов | 0,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,0 | |||
054 | Возврат, использованных не по целевому назначению кредитов, выданных из районного (города областного значения) бюджета | 0,0 | |||
055 | Возврат неиспользованных бюджетных кредитов, выданных из районного (города областного значения) бюджета | 0,0 | |||
056 | Погашение долга аппарата акима города районного значения, села, поселка, сельского округа перед вышестоящим бюджетом | 0,0 | |||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 2 458,8 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 2 458,8 | |||
1 | Свободные остатки бюджтных средств | 2 458,8 |
Приложение 2 к решению маслихата района Мақаншы от 26 июля 2024 года № 8-39/VIII |
Бюджет Каратуминского сельского округа района Мақаншы на 2025 год
Категория | Всего доходы (тысяч тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I. Доходы | 30 635,0 | |||
1 | Налоговые поступления | 4 441,0 | ||
01 | Подоходный налог | 1 055,0 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 1 055,0 | ||
04 | Hалоги на собственность | 2 657,0 | ||
1 | Hалоги на имущество | 405,0 | ||
3 | Земельный налог | 17,0 | ||
4 | Hалог на транспортные средства | 2 150,0 | ||
5 | Единый земельный налог | 85,0 | ||
05 | Внутренные налоги на товары,работы и услуги | 729,0 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 729,0 | ||
2 | Неналоговые поступления | 0,0 | ||
06 | Прочие неналоговые поступления | 0,0 | ||
1 | Прочие неналоговые поступления | 0,0 | ||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0,0 | ||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 0,0 | ||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 0,0 | ||
4 | Поступления трансфертов | 26 194,0 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 26 194,0 |
Функциональная группа | Всего затраты (тысяч тенге) | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
II. Затраты | 30 635,0 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 28 771,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 28 771,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 28 771,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 28 771,0 | |||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 578,0 | |||
9 | Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения | 578,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 578,0 | |||
026 | Обеспечение занятости населения на местном уровне | 578,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 1 286,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 1 286,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 286,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 756,0 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 530,0 | |||
14 | Обслуживание долга | 0,0 | |||
1 | Обслуживание долга | 0,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,0 | |||
042 | Обслуживание долга аппарата акима города районного значения, села, поселка, сельского округа по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из районного (города областного значения) бюджета | 0,0 | |||
15 | Трансферты | 0,0 | |||
1 | Трансферты | 0,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,0 | |||
043 | Бюджетные изъятия | 0,0 | |||
048 | Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 0,0 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0,0 | ||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | |||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | |||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 0,0 | |||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | ||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | ||||
V. Дефицит ( профицит) бюджета | 0,0 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0,0 | ||||
16 | Погашение займов | 0,0 | |||
1 | Погашение займов | 0,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,0 | |||
054 | Возврат, использованных не по целевому назначению кредитов, выданных из районного (города областного значения) бюджета | 0,0 | |||
055 | Возврат неиспользованных бюджетных кредитов, выданных из районного (города областного значения) бюджета | 0,0 | |||
056 | Погашение долга аппарата акима города районного значения, села, поселка, сельского округа перед вышестоящим бюджетом | 0,0 | |||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 0,0 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 0,0 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 0,0 |
Приложение 3 к решению маслихата района Мақаншы от 26 июля 2024 года № 8-39/VIII |
Бюджет Каратуминского сельского округа района Мақаншы на 2026 год
Категория | Всего доходы (тысяч тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I. Доходы | 30 642,0 | |||
1 | Налоговые поступления | 4 448,0 | ||
01 | Подоходный налог | 1 055,0 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 1 055,0 | ||
04 | Hалоги на собственность | 2 579,0 | ||
1 | Hалоги на имущество | 406,0 | ||
3 | Земельный налог | 18,0 | ||
4 | Hалог на транспортные средства | 2 155,0 | ||
5 | Единый земельный налог | 85,0 | ||
05 | Внутренные налоги на товары,работы и услуги | 729,0 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 729,0 | ||
2 | Неналоговые поступления | 0,0 | ||
06 | Прочие неналоговые поступления | 0,0 | ||
1 | Прочие неналоговые поступления | 0,0 | ||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0,0 | ||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 0,0 | ||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 0,0 | ||
4 | Поступления трансфертов | 26 194,0 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 26 194,0 |
Функциональная группа | Всего затраты (тысяч тенге) | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
II. Затраты | 30 642,0 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 28 778,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 28 778,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 28 778,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 28 778,0 | |||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 578,0 | |||
9 | Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения | 578,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 578,0 | |||
026 | Обеспечение занятости населения на местном уровне | 578,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 1 286,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 1 286,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 286,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 756,0 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 530,0 | |||
14 | Обслуживание долга | 0,0 | |||
1 | Обслуживание долга | 0,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,0 | |||
042 | Обслуживание долга аппарата акима города районного значения, села, поселка, сельского округа по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из районного (города областного значения) бюджета | 0,0 | |||
15 | Трансферты | 0,0 | |||
1 | Трансферты | 0,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,0 | |||
043 | Бюджетные изъятия | 0,0 | |||
048 | Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 0,0 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0,0 | ||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | |||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | |||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 0,0 | |||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | ||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | ||||
V. Дефицит ( профицит) бюджета | 0,0 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0,0 | ||||
16 | Погашение займов | 0,0 | |||
1 | Погашение займов | 0,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,0 | |||
054 | Возврат, использованных не по целевому назначению кредитов, выданных из районного (города областного значения) бюджета | 0,0 | |||
055 | Возврат неиспользованных бюджетных кредитов, выданных из районного (города областного значения) бюджета | 0,0 | |||
056 | Погашение долга аппарата акима города районного значения, села, поселка, сельского округа перед вышестоящим бюджетом | 0,0 | |||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 0,0 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 0,0 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 0,0 |