Примечание ИЗПИ!
Настоящее решение вводится в действие с 01.01.2024.В соответствии со статьями 73, 75 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан" от 23 января 2001 года маслихат района Мақаншы РЕШИЛ:
1. Утвердить бюджет района на 2024-2026 годы, согласно приложениям 1, 2, 3 и 4 соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:
1) доходы – 3 073 184,6 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 1 126 135,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 10 410,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 49 407,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 1 887 232,6 тысяч тенге;
2) затраты – 3 610 784,6 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 35 793,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 44 304,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 8 511,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге:
приобретение финансовых активов – 0,0 тысяч тенге;
поступление от продажи финансовых активов государства – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 573 393,0 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 573 393,0 тысяч тенге:
поступление займов – 581 904,0 тысяч тенге;
погашение займов – 8 511,0 тысяч тенге.
используемые остатки бюджетных средств – 0,0 тысяч тенге.
Сноска. Пункт 1 в редакции решения маслихата района Мақаншы области Абай от 27.09.2024 № 11-59/VIII (вводится в действие с 01.01.2024).2. Учесть в районном бюджете на 2024 год объемы субвенций, передаваемые из районного бюджета в бюджеты сельских округов в сумме 280 672,0 тысяч тенге, в том числе:
Акшокинскому сельскому округу – 26 740,0 тысяч тенге;
Бахтинскому сельскому округу – 29 570,0 тысяч тенге;
Кабанбайскому сельскому округу – 13 183,0 тысяч тенге;
Карабулакскому сельскому округу – 34 889,0 тысяч тенге;
Карабутинскому сельскому округу – 28 367,0 тысяч тенге;
Каратальскому сельскому округу – 34 493,0 тысяч тенге;
Каратуминскому сельскому округу – 24 074,0 тысяч тенге;
Келдымуратовскому сельскому округу – 26 684,0 тысяч тенге;
Коктальскому сельскому округу – 26 271,0 тысяч тенге;
Коктерекскому сельскому округу – 33 361,0 тысяч тенге;
Маканчинскому сельскому округу – 3 040,0 тысяч тенге;
3. Принять к исполнению на 2024 год нормативы распределения доходов в бюджет района по социальному налогу, индивидуальному подоходному налогу с доходов, облагаемых у источника выплаты, индивидуальному подоходному налогу с доходов, не облагаемых у источника выплаты, индивидуальному подоходному налогу с доходов иностранных граждан, не облагаемых у источника выплаты, корпоративному подоходному налогу с юридических лиц, за исключением поступлений от субъектов крупного предпринимательства и организаций нефтяного сектора в размере 100 (сто) процентов, установленные решением маслихата области Абай от 13 декабря 2023 года № 11/80-VІII "Об областном бюджете на 2024-2026 годы".
4. Утвердить резерв местного исполнительного органа района на 2024 год в сумме 6 000,0 тысяч тенге.
5. Утвердить бюджет на 2025 год согласно приложению 2 к настоящему решению.
6. Утвердить бюджет на 2026 год согласно приложению 3 к настоящему решению.
7. Утвердить перечень программ развития бюджета района Мақаншы на 2024-2026 годы, направленных на реализацию бюджетных инвестиционных проектов согласно приложению 4 к настоящему решению.
8. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2024 года.
Председатель маслихата района Мақаншы | Б. Биболов |
Приложение 1 к решению Маслихата района Мақаншы от 18 июля 2024 года № 7-33/VIII |
Бюджет района Мақаншы на 2024 год
Сноска. Приложение 1 в редакции решения маслихата района Мақаншы области Абай от 27.09.2024 № 11-59/VIII (вводится в действие с 01.01.2024).
Категория | Всего доходы (тысяч тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I. Доходы | 3 073 184,6 | |||
1 | Налоговые поступления | 1 126 135,0 | ||
01 | Подоходный налог | 588 461,0 | ||
1 | Корпоративный подоходный налог | 19 780,0 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 568 681,0 | ||
03 | Социальный налог | 445 046,0 | ||
1 | Социальный налог | 445 046,0 | ||
04 | Hалоги на собственность | 42 115,0 | ||
1 | Hалоги на имущество | 40 263,0 | ||
3 | Земельный налог | 0,0 | ||
4 | Hалог на транспортные средства | 1 852,0 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 20 118,0 | ||
2 | Акцизы | 4 456,0 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 7 640,0 | ||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 8 022,0 | ||
08 | Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами | 30 395,0 | ||
1 | Государственная пошлина | 30 395,0 | ||
2 | Неналоговые поступления | 10 410,0 | ||
01 | Доходы от государственной собственности | 3 884,0 | ||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 474,0 | ||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 120,0 | ||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора, в Фонд компенсации потерпевшим, Фонд поддержки инфраструктуры образования и Специальный государственный фонд | 120,0 | ||
06 | Прочие неналоговые поступления | 6 406,0 | ||
1 | Прочие неналоговые поступления | 6 406,0 | ||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 49 407,0 | ||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 3 203,0 | ||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 3 203,0 | ||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 46 204,0 | ||
1 | Продажа земли | 46 204,0 | ||
4 | Поступления трансфертов | 1 887 232,6 | ||
01 | Трансферты из нижестоящих органов государственного управления | 12,4 | ||
3 | Трансферты из бюджетов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов | 12,4 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 1 887 220,2 | ||
2 | Трансферты из областного бюджета | 1 887 220,2 |
| Всего затраты (тысяч тенге) | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
II. Затраты | 3 610 784,6 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 778 247,4 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 70 066,0 | |||
112 | Аппарат маслихата района (города областного значения) | 22 833,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения) | 18 894,0 | |||
107 | Осуществление деятельности за счет резерва непредвиденных расходов местного исполнительного органа | 3 939,0 | |||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 47 233,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения) | 27 747,0 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 0,0 | |||
107 | Осуществление деятельности за счет резерва непредвиденных расходов местного исполнительного органа | 6 442,0 | |||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 13 044,0 | |||
2 | Финансовая деятельность | 0,0 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 0,0 | |||
003 | Проведение оценки имущества в целях налогообложения | 0,0 | |||
010 | Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим | 0,0 | |||
9 | Прочие государственные услуги общего характера | 708 181,4 | |||
454 | Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения) | 4 142,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и сельского хозяйства | 3 332,0 | |||
107 | Осуществление деятельности за счет резерва непредвиденных расходов местного исполнительного органа | 810,0 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 700 385,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог | 2 832,0 | |||
107 | Осуществление деятельности за счет резерва непредвиденных расходов местного исполнительного органа | 810,0 | |||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 696 743,0 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 3 654,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения) | 2 844,4 | |||
107 | Осуществление деятельности за счет резерва непредвиденных расходов местного исполнительного органа | 810,0 | |||
02 | Оборона | 3 000,0 | |||
1 | Военные нужды | 0,0 | |||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 0,0 | |||
005 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 0,0 | |||
2 | Организация работы по чрезвычайным ситуациям | 3 000,0 | |||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 3 000,0 | |||
006 | Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения) |
3 000,0 | |||
03 | Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | 0,0 | |||
9 | Прочие услуги в области общественного порядка и безопасности | 0,0 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 0,0 | |||
021 | Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах | 0,0 | |||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 434 363,0 | |||
1 | Социальное обеспечение | 141 843,0 | |||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 141 843,0 | |||
005 | Государственная адресная социальная помощь | 141 843,0 | |||
2 | Социальная помощь | 177 755,0 | |||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 177 755,0 | |||
004 | Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан |
52 864,0 | |||
007 | Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов |
43 387,0 | |||
010 | Материальное обеспечение детей с инвалидностью, воспитывающихся и обучающихся на дому |
2 924,0 | |||
014 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 37 680,0 | |||
017 | Обеспечение нуждающихся лиц с инвалидностью протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой абилитации и реабилитации лица с инвалидностью | 40 900,0 | |||
9 | Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения | 114 765,0 | |||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 114 765,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения |
3 590,0 | |||
011 | Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат |
1 478,0 | |||
021 | Капитальные расходы государственного органа | 0,0 | |||
050 | Обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан | 60 223,0 | |||
107 | Осуществление деятельности за счет резерва непредвиденных расходов местного исполнительного органа | 810,0 | |||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 48 664,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 1 376 700,0 | |||
1 | Жилищное хозяйство | 844 167,0 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 844 167,0 | |||
004 | Обеспечение жильем отдельных категорий граждан | 170 000,0 | |||
033 | Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры |
2 167,0 | |||
098 | Приобретение жилья коммунального жилищного фонда | 672 000,0 | |||
466 | Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения) | 0,0 | |||
004 | Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры | 0,0 | |||
2 | Коммунальное хозяйство | 450 833,0 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 91 080,0 | |||
012 | Функционирование системы водоснабжения и водоотведения | 91 080,0 | |||
466 | Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения) | 359 753,0 | |||
058 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах | 359 753,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 81 700,0 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 81 700,0 | |||
015 | Освещение улиц в населенных пунктах | 15 000,0 | |||
016 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 6 700,0 | |||
018 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 60 000,0 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 181 017,2 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 107 488,2 | |||
457 | Отдел культуры и развития языков, физической культуры и спорта района (города областного значения) |
107 488,2 | |||
003 | Поддержка культурно-досуговой работы | 107 488,2 | |||
3 | Информационное пространство | 33 615,0 | |||
457 | Отдел культуры и развития языков, физической культуры и спорта района (города областного значения) |
33 615,0 | |||
006 | Функционирование районных (городских) библиотек | 33 615,0 | |||
007 | Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана | 0,0 | |||
456 | Отдел внутренней политики района (города областного значения) | 0,0 | |||
002 | Услуги по проведению государственной информационной политики | 0,0 | |||
9 | Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства | 39 914,0 | |||
456 | Отдел внутренней политики района (города областного значения) | 9 313,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан | 3 535,0 | |||
003 | Реализация мероприятий в сфере молодежной политики | 4 906,0 | |||
107 | Осуществление деятельности за счет резерва непредвиденных расходов местного исполнительного органа | 872,0 | |||
457 | Отдел культуры и развития языков, физической культуры и спорта района (города областного значения) |
30 601,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры |
29 301,0 | |||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 0,0 | |||
107 | Осуществление деятельности за счет резерва непредвиденных расходов местного исполнительного органа | 810,0 | |||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 490,0 | |||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 145 985,0 | |||
1 | Сельское хозяйство | 138 500,0 | |||
466 | Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения) | 138 500,0 | |||
010 | Развитие объектов сельского хозяйствах | 138 500,0 | |||
6 | Земельные отношения | 4 400,0 | |||
463 | Отдел земельных отношений района (города областного значения) | 4 400,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения) |
3 590,0 | |||
107 | Осуществление деятельности за счет резерва непредвиденных расходов местного исполнительного органа | 810,0 | |||
9 | Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений | 3 085,0 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 3 085,0 | |||
099 | Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов | 3 085,0 | |||
11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 78 946,0 | |||
2 | Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 78 946,0 | |||
466 | Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения) | 78 946,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области строительства, улучшения архитектурного облика городов, районов и населенных пунктов области и обеспечению рационального и эффективного градостроительного освоения территории района (города областного значения) | 2 832,0 | |||
013 | Разработка схем градостроительного развития территории района, генеральных планов городов районного (областного) значения, поселков и иных сельских населенных пунктов | 75 304,0 | |||
107 | Осуществление деятельности за счет резерва непредвиденных расходов местного исполнительного органа | 810,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 88 765,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 82 765,0 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 82 765,0 | |||
022 | Развитие транспортной инфраструктуры | 27 436,0 | |||
023 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог | 55 329,0 | |||
9 | Прочие услуги в сфере транспорта и коммуникаций | 6 000,0 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 6 000,0 | |||
037 | Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым городским (сельским), пригородным и внутрирайонным сообщениям | 6 000,0 | |||
13 | Прочие | 6 000,0 | |||
9 | Прочие | 6 000,0 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 0,0 | |||
062 | Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 0,0 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 6 000,0 | |||
012 | Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) | 6 000,0 | |||
466 | Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения) | 0,0 | |||
079 | Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 0,0 | |||
14 | Обслуживание долга | 237 089,0 | |||
1 | Обслуживание долга | 237 089,0 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 237 089,0 | |||
021 | Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета | 237 089,0 | |||
15 | Трансферты | 280 672,0 | |||
1 | Трансферты | 280 672,0 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 280 672,0 | |||
024 | Целевые текущие трансферты в вышестоящие бюджеты в связи с передачей функций государственных органов из нижестоящего уровня государственного управления в вышестоящий | 0,0 | |||
038 | Субвенции | 280 672,0 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 35 793,0 | ||||
Бюджетные кредиты | 44 304,0 | ||||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 44 304,0 | |||
9 | Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений | 44 304,0 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 44 304,0 | |||
018 | Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов | 44 304,0 | |||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 8 511,0 | |||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 8 511,0 | |||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 8 511,0 | |||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | ||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | ||||
V. Дефицит ( профицит) бюджета | - 573 393,0 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 573 393,0 | ||||
Поступления займов | 581 904,0 | ||||
7 | Поступления займов | 581 904,0 | |||
01 | Внутренние государственные займы | 581 904,0 | |||
2 | Договоры займа | 581 904,0 | |||
16 | Погашение займов | 8 511,0 | |||
1 | Погашение займов | 8 511,0 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 8 511,0 | |||
005 | Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом | 8 511,0 | |||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 0,0 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 0,0 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 0,0 |
Приложение 2 к решению маслихата района Мақаншы от 18 июля 2024 года № 7-33/VIII |
Бюджет района Мақаншы на 2025 год
Категория | Всего доходы (тысяч тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I. Доходы | 3 289 033,2 | |||
1 | Налоговые поступления | 1 056 135,0 | ||
01 | Подоходный налог | 553 461,0 | ||
1 | Корпоративный подоходный налог | 19 780,0 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 533 681,0 | ||
03 | Социальный налог | 410 046,0 | ||
1 | Социальный налог | 410 046,0 | ||
04 | Hалоги на собственность | 42 115,0 | ||
1 | Hалоги на имущество | 40 263,0 | ||
3 | Земельный налог | 0,0 | ||
4 | Hалог на транспортные средства | 1 852,0 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 20 118,0 | ||
2 | Акцизы | 4 456,0 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 7 640,0 | ||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 8 022,0 | ||
08 | Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами | 30 395,0 | ||
1 | Государственная пошлина | 30 395,0 | ||
2 | Неналоговые поступления | 10 410,0 | ||
01 | Доходы от государственной собственности | 3 884,0 | ||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 474,0 | ||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 120,0 | ||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим | 120,0 | ||
06 | Прочие неналоговые поступления | 6 406,0 | ||
1 | Прочие неналоговые поступления | 6 406,0 | ||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 49 407,0 | ||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 3 203,0 | ||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 3 203,0 | ||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 46 204,0 | ||
1 | Продажа земли | 46 204,0 | ||
4 | Поступления трансфертов | 2 173 081,2 | ||
01 | Трансферты из нижестоящих органов государственного управления | 12,4 | ||
3 | Трансферты из бюджетов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов | 12,4 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 2 173 068,8 | ||
2 | Трансферты из областного бюджета | 2 173 068,8 |
Функциональная группа | Всего затраты (тысяч тенге) | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
II. Затраты | 3 826 620,8 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 709 787,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 13 044,0 | |||
112 | Аппарат маслихата района (города областного значения) | 0,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения) | 0,0 | |||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 13 044,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения) | 0,0 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 0,0 | |||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 13 044,0 | |||
2 | Финансовая деятельность | 0,0 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 0,0 | |||
003 | Проведение оценки имущества в целях налогообложения | 0,0 | |||
010 | Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим | 0,0 | |||
9 | Прочие государственные услуги общего характера | 696 743,0 | |||
454 | Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения) | 0,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и сельского хозяйства | 0,0 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 696 743,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог | 0,0 | |||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 696 743,0 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 0,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения) | 0,0 | |||
02 | Оборона | 3 000,0 | |||
1 | Военные нужды | 0,0 | |||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 0,0 | |||
005 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 0,0 | |||
2 | Организация работы по чрезвычайным ситуациям | 3 000,0 | |||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) |
3 000,0 | |||
006 | Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения) |
3 000,0 | |||
03 | Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | 0,0 | |||
9 | Прочие услуги в области общественного порядка и безопасности | 0,0 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 0,0 | |||
021 | Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах | 0,0 | |||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение |
433 721,0 | |||
1 | Социальное обеспечение | 144 843,0 | |||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 144 843,0 | |||
005 | Государственная адресная социальная помощь | 144 843,0 | |||
2 | Социальная помощь | 177 755,0 | |||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 177 755,0 | |||
004 | Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан |
52 864,0 | |||
007 | Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов |
43 387,0 | |||
010 | Материальное обеспечение детей с инвалидностью, воспитывающихся и обучающихся на дому |
2 924,0 | |||
014 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 37 680,0 | |||
017 | Обеспечение нуждающихся лиц с инвалидностью протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой абилитации и реабилитации лица с инвалидностью | 40 900,0 | |||
9 | Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения | 111 123,0 | |||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 111 123,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения |
758,0 | |||
011 | Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат |
1 478,0 | |||
021 | Капитальные расходы государственного органа | 0,0 | |||
050 | Обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан | 60 223,0 | |||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам |
48 664,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 1 679 471,6 | |||
1 | Жилищное хозяйство | 1 146 938,6 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 844 167,0 | |||
004 | Обеспечение жильем отдельных категорий граждан | 170 000,0 | |||
033 | Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры |
2 167,0 | |||
098 | Приобретение жилья коммунального жилищного фонда | 672 000,0 | |||
466 | Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения) | 302 771,6 | |||
004 | Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры | 302 771,6 | |||
2 | Коммунальное хозяйство | 450 833,0 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 91 080,0 | |||
012 | Функционирование системы водоснабжения и водоотведения | 91 080,0 | |||
466 | Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения) | 359 753,0 | |||
058 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах | 359 753,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 81 700,0 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 81 700,0 | |||
015 | Освещение улиц в населенных пунктах | 15 000,0 | |||
016 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 6 700,0 | |||
018 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов |
60 000,0 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 170 468,2 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 132 441,2 | |||
457 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 132 441,2 | |||
003 | Поддержка культурно-досуговой работы | 132 441,2 | |||
3 | Информационное пространство | 33 615,0 | |||
457 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) |
33 615,0 | |||
006 | Функционирование районных (городских) библиотек | 33 615,0 | |||
007 | Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана | 0,0 | |||
456 | Отдел внутренней политики района (города областного значения) | 0,0 | |||
002 | Услуги по проведению государственной информационной политики | 0,0 | |||
9 | Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства | 4 412,0 | |||
456 | Отдел внутренней политики района (города областного значения) | 2 406,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан | 0,0 | |||
003 | Реализация мероприятий в сфере молодежной политики | 2 406,0 | |||
457 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) |
2 006,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры |
1 516,0 | |||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 0,0 | |||
113 | Целевые текущие трансферты из местных бюджетов | 490,0 | |||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 142 343,0 | |||
1 | Сельское хозяйство | 138 500,0 | |||
466 | Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения) | 138 500,0 | |||
010 | Развитие объектов сельского хозяйствах | 138 500,0 | |||
6 | Земельные отношения | 758,0 | |||
463 | Отдел земельных отношений района (города областного значения) | 758,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения) |
758,0 | |||
9 | Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений | 3 085,0 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 3 085,0 | |||
099 | Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов | 3 085,0 | |||
11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 75 304,0 | |||
2 | Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 75 304,0 | |||
466 | Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения) | 75 304,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области строительства, улучшения архитектурного облика городов, районов и населенных пунктов области и обеспечению рационального и эффективного градостроительного освоения территории района (города областного значения) | 0,0 | |||
013 | Разработка схем градостроительного развития территории района, генеральных планов городов районного (областного) значения, поселков и иных сельских населенных пунктов | 75 304,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 88 765,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 82 765,0 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 82 765,0 | |||
022 | Развитие транспортной инфраструктуры | 27 436,0 | |||
023 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог | 55 329,0 | |||
9 | Прочие услуги в сфере транспорта и коммуникаций | 6 000,0 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 6 000,0 | |||
037 | Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым городским (сельским), пригородным и внутрирайонным сообщениям | 6 000,0 | |||
13 | Прочие | 6 000,0 | |||
9 | Прочие | 6 000,0 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 0,0 | |||
062 | Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 0,0 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 6 000,0 | |||
012 | Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) | 6 000,0 | |||
466 | Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения) | 0,0 | |||
079 | Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 0,0 | |||
14 | Обслуживание долга | 237 089,0 | |||
1 | Обслуживание долга | 237 089,0 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 237 089,0 | |||
021 | Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета | 237 089,0 | |||
15 | Трансферты | 280 672,0 | |||
1 | Трансферты | 280 672,0 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 280 672,0 | |||
024 | Целевые текущие трансферты в вышестоящие бюджеты в связи с передачей функций государственных органов из нижестоящего уровня государственного управления в вышестоящий | 0,0 | |||
038 | Субвенции | 280 672,0 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 35 793,0 | ||||
Бюджетные кредиты | 44 304,0 | ||||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 44 304,0 | |||
9 | Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений | 44 304,0 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 44 304,0 | |||
018 | Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов | 44 304,0 | |||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 8 511,0 | |||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 8 511,0 | |||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 8 511,0 | |||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | ||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | ||||
V. Дефицит ( профицит) бюджета | - 573 380,6 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 573 380,6 | ||||
Поступления займов | 581 904,0 | ||||
7 | Поступления займов | 581 904,0 | |||
01 | Внутренние государственные займы | 581 904,0 | |||
2 | Договоры займа | 581 904,0 | |||
16 | Погашение займов | 8 511,0 | |||
1 | Погашение займов | 8 511,0 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 8 511,0 | |||
005 | Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом | 8 511,0 | |||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | -12,4 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | -12,4 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | -12,4 |
Приложение 3 к решению маслихата района Мақаншы от 18 июля 2024 года № 7-33/VIII |
Бюджет района Мақаншы на 2026 год
Категория | Всего доходы (тысяч тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I. Доходы | 3 289 033,2 | |||
1 | Налоговые поступления | 1 056 135,0 | ||
01 | Подоходный налог | 553 461,0 | ||
1 | Корпоративный подоходный налог | 19 780,0 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 533 681,0 | ||
03 | Социальный налог | 410 046,0 | ||
1 | Социальный налог | 410 046,0 | ||
04 | Hалоги на собственность | 42 115,0 | ||
1 | Hалоги на имущество | 40 263,0 | ||
3 | Земельный налог | 0,0 | ||
4 | Hалог на транспортные средства | 1 852,0 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 20 118,0 | ||
2 | Акцизы | 4 456,0 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 7 640,0 | ||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 8 022,0 | ||
08 | Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами | 30 395,0 | ||
1 | Государственная пошлина | 30 395,0 | ||
2 | Неналоговые поступления | 10 410,0 | ||
01 | Доходы от государственной собственности | 3 884,0 | ||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 474,0 | ||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 120,0 | ||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим | 120,0 | ||
06 | Прочие неналоговые поступления | 6 406,0 | ||
1 | Прочие неналоговые поступления | 6 406,0 | ||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 49 407,0 | ||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 3 203,0 | ||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 3 203,0 | ||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 46 204,0 | ||
1 | Продажа земли | 46 204,0 | ||
4 | Поступления трансфертов | 2 173 081,2 | ||
01 | Трансферты из нижестоящих органов государственного управления | 12,4 | ||
3 | Трансферты из бюджетов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов | 12,4 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 2 173 068,8 | ||
2 | Трансферты из областного бюджета | 2 173 068,8 |
Функциональная группа | Всего затраты (тысяч тенге) | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
II. Затраты | 3 826 620,8 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 709 787,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 13 044,0 | |||
112 | Аппарат маслихата района (города областного значения) | 0,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения) | 0,0 | |||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 13 044,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения) | 0,0 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 0,0 | |||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 13 044,0 | |||
2 | Финансовая деятельность | 0,0 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 0,0 | |||
003 | Проведение оценки имущества в целях налогообложения | 0,0 | |||
010 | Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим | 0,0 | |||
9 | Прочие государственные услуги общего характера | 696 743,0 | |||
454 | Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения) | 0,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и сельского хозяйства | 0,0 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 696 743,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог | 0,0 | |||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 696 743,0 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 0,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения) | 0,0 | |||
02 | Оборона | 3 000,0 | |||
1 | Военные нужды | 0,0 | |||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 0,0 | |||
005 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 0,0 | |||
2 | Организация работы по чрезвычайным ситуациям | 3 000,0 | |||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) |
3 000,0 | |||
006 | Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения) |
3 000,0 | |||
03 | Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | 0,0 | |||
9 | Прочие услуги в области общественного порядка и безопасности | 0,0 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 0,0 | |||
021 | Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах | 0,0 | |||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение |
433 721,0 | |||
1 | Социальное обеспечение | 144 843,0 | |||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 144 843,0 | |||
005 | Государственная адресная социальная помощь | 144 843,0 | |||
2 | Социальная помощь | 177 755,0 | |||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 177 755,0 | |||
004 | Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан |
52 864,0 | |||
007 | Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов |
43 387,0 | |||
010 | Материальное обеспечение детей с инвалидностью, воспитывающихся и обучающихся на дому |
2 924,0 | |||
014 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 37 680,0 | |||
017 | Обеспечение нуждающихся лиц с инвалидностью протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой абилитации и реабилитации лица с инвалидностью | 40 900,0 | |||
9 | Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения | 111 123,0 | |||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 111 123,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения |
758,0 | |||
011 | Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат |
1 478,0 | |||
021 | Капитальные расходы государственного органа | 0,0 | |||
050 | Обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан | 60 223,0 | |||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам |
48 664,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 1 679 471,6 | |||
1 | Жилищное хозяйство | 1 146 938,6 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 844 167,0 | |||
004 | Обеспечение жильем отдельных категорий граждан | 170 000,0 | |||
033 | Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры |
2 167,0 | |||
098 | Приобретение жилья коммунального жилищного фонда | 672 000,0 | |||
466 | Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения) | 302 771,6 | |||
004 | Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры | 302 771,6 | |||
2 | Коммунальное хозяйство | 450 833,0 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 91 080,0 | |||
012 | Функционирование системы водоснабжения и водоотведения | 91 080,0 | |||
466 | Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения) | 359 753,0 | |||
058 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах | 359 753,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 81 700,0 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 81 700,0 | |||
015 | Освещение улиц в населенных пунктах | 15 000,0 | |||
016 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 6 700,0 | |||
018 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов |
60 000,0 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 170 468,2 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 132 441,2 | |||
457 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 132 441,2 | |||
003 | Поддержка культурно-досуговой работы |
132 441,2 | |||
3 | Информационное пространство | 33 615,0 | |||
457 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) |
33 615,0 | |||
006 | Функционирование районных (городских) библиотек |
33 615,0 | |||
007 | Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана | 0,0 | |||
456 | Отдел внутренней политики района (города областного значения) | 0,0 | |||
002 | Услуги по проведению государственной информационной политики | 0,0 | |||
9 | Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства | 4 412,0 | |||
456 | Отдел внутренней политики района (города областного значения) | 2 406,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан | 0,0 | |||
003 | Реализация мероприятий в сфере молодежной политики | 2 406,0 | |||
457 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) |
2 006,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры |
1 516,0 | |||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 0,0 | |||
113 | Целевые текущие трансферты из местных бюджетов | 490,0 | |||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 142 343,0 | |||
1 | Сельское хозяйство | 138 500,0 | |||
466 | Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения) | 138 500,0 | |||
010 | Развитие объектов сельского хозяйствах | 138 500,0 | |||
6 | Земельные отношения | 758,0 | |||
463 | Отдел земельных отношений района (города областного значения) |
758,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения) |
758,0 | |||
9 | Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений | 3 085,0 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 3 085,0 | |||
099 | Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов |
3 085,0 | |||
11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 75 304,0 | |||
2 | Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 75 304,0 | |||
466 | Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения) | 75 304,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области строительства, улучшения архитектурного облика городов, районов и населенных пунктов области и обеспечению рационального и эффективного градостроительного освоения территории района (города областного значения) | 0,0 | |||
013 | Разработка схем градостроительного развития территории района, генеральных планов городов районного (областного) значения, поселков и иных сельских населенных пунктов | 75 304,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 88 765,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 82 765,0 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 82 765,0 | |||
022 | Развитие транспортной инфраструктуры | 27 436,0 | |||
023 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог | 55 329,0 | |||
9 | Прочие услуги в сфере транспорта и коммуникаций | 6 000,0 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 6 000,0 | |||
037 | Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым городским (сельским), пригородным и внутрирайонным сообщениям | 6 000,0 | |||
13 | Прочие | 6 000,0 | |||
9 | Прочие | 6 000,0 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 0,0 | |||
062 | Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 0,0 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 6 000,0 | |||
012 | Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) | 6 000,0 | |||
466 | Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения) | 0,0 | |||
079 | Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 0,0 | |||
14 | Обслуживание долга | 237 089,0 | |||
1 | Обслуживание долга | 237 089,0 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 237 089,0 | |||
021 | Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета | 237 089,0 | |||
15 | Трансферты | 280 672,0 | |||
1 | Трансферты | 280 672,0 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 280 672,0 | |||
024 | Целевые текущие трансферты в вышестоящие бюджеты в связи с передачей функций государственных органов из нижестоящего уровня государственного управления в вышестоящий | 0,0 | |||
038 | Субвенции | 280 672,0 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 35 793,0 | ||||
Бюджетные кредиты | 44 304,0 | ||||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 44 304,0 | |||
9 | Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений | 44 304,0 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 44 304,0 | |||
018 | Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов | 44 304,0 | |||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 8 511,0 | |||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 8 511,0 | |||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 8 511,0 | |||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | ||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | ||||
V. Дефицит ( профицит) бюджета | - 573 393,0 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 573 393,0 | ||||
Поступления займов | 581 904,0 | ||||
7 | Поступления займов | 581 904,0 | |||
01 | Внутренние государственные займы | 581 904,0 | |||
2 | Договоры займа | 581 904,0 | |||
16 | Погашение займов | 8 511,0 | |||
1 | Погашение займов | 8 511,0 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 8 511,0 | |||
005 | Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом | 8 511,0 | |||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | -12,4 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | -12,4 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | -12,4 |
Приложение 4 к решению маслихата района Мақаншы от 18 июля 2024 года № 7-33/VIII |
Перечень программ развития бюджета района Мақаншы на 2024-2026 годы, направленных на реализацию бюджетных инвестиционных проектов
Функ-цио-наль-ная груп-па | Функ-цио-наль-ная под-груп-па | Адми-нис-тра-тор | Прог-рам-ма | Под-про-грам-ма | Наименование | Сумма (тысяч тенге) | ||
2024 год | 2025 год | 2026 год | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
ВСЕГО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
7 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
2 | Коммунальное хозяйство | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
279 | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
114 | Целевые трансферты на развитие нижестоящим бюджетам | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
район Мақаншы | 59 753,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
Строительство водопроводных сетей и водозаборных сооружений в с. Бекет | 59 753,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
032 | За счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
район Мақаншы | 300 000,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
Строительство водопроводных сетей в с. Кабанбай | 100 000,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
Строительство водопроводных сетей и водозаборных сооружений в с. Бекет | 200 000,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
2 | Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
271 | Управление строительства области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
114 | Целевые трансферты на развитие нижестоящим бюджетам | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
015 | За счет средств местного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
район Мақаншы | 441 271,6 | 800 000,0 | 800 000,0 | |||||
Строительство скотомогильника в | 27 700,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
Строительство скотомогильника в | 27 700,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
Строительство скотомогильника в | 27 700,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
Строительство скотомогильника в | 27 700,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
Строительство скотомогильника в | 27 700,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
Проведение берегоукрепительных работ на побережье озера Алаколь, включая побережье новой зоны | 0,0 | 800 000,0 | 800 000,0 | |||||
Строительство наружных инженерных сетей и благоустройства к медицинскому пункту в селе Кайынды | 23 808,2 | 0,0 | 0,0 | |||||
Строительство наружных инженерных сетей и благоустройства к фельдшерско-акушерскому пункту в селе Коктал | 33 144,6 | 0,0 | 0,0 | |||||
Строительство наружных инженерных сетей и благоустройства к фельдшерско-акушерскому пункту в селе Бекет | 31 417,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
Строительство наружных инженерных сетей и благоустройства к фельдшерско-акушерскому пункту в селе Акшокы | 37 421,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
Строительство наружных инженерных сетей и благоустройства к врачебной амбулатории в с. Келдимурат (привязка). (Без наружных инженерных сетей) | 41 718,5 | 0,0 | 0,0 | |||||
Строительство наружных инженерных сетей и благоустройства к медицинскому пункту с. Кызыл Булак (привязка). (Без наружных инженерных сетей) | 49 065,2 | 0,0 | 0,0 | |||||
Строительство наружных инженерных сетей и благоустройства к медицинскому пункту с. Барлык-Арасан (привязка). (Без наружных инженерных сетей) | 47 197,8 | 0,0 | 0,0 | |||||
Строительство наружных инженерных сетей и благоустройства к врачебной амбулатории в с. Карабулак. (Без наружных инженерных сетей) | 38 999,3 | 0,0 | 0,0 | |||||
12 | Транспорт и коммуникации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
1 | Автомобильный транспорт | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
268 | Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
114 | Целевые трансферты на развитие нижестоящим бюджетам | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
015 | За счет средств местного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
район Мақаншы | 27 436,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
Разработка ПСД на реконструкцию автомобильной дороги объезд | 27 436,0 | 0,0 | 0,0 |