Примечание ИЗПИ!
Настоящее решение вводится в действие с 01.01.2024.
В соответствии со статьями 9-1, 75 Бюджетного кодекса Республики Казахстан, подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан" и решению маслихата района Мақаншы от 18 июля 2024 года №7-33/VIII "О бюджете района Мақаншы на 2024-2026 годы", маслихат района Мақаншы РЕШИЛ:
1. Утвердить бюджет Карабутинского сельского округа района Мақаншы на 2024-2026 годы, согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:
1) доходы – 41 009,2 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 6 431,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления - 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала - 0,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 34 578,2 тысяч тенге;
2) затраты – 42 487,2 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование - 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты - 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов - 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами - 0,0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов - 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства - 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -1 319,0 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 1 319,0 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов - 0,0 тысяч тенге;
погашение займов - 0,0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 1 319,0 тысяч тенге;
Сноска. Пункт 1 в редакции решения маслихата района Мақаншы области Абай от 08.10.2024 № 12-66/VIII (вводится в действие с 01.01.2024).2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2024 года.
Председатель маслихата района Мақаншы | Б.Биболов |
Приложение 1 к решению маслихата района Мақаншы от 26 июля 2024 года № 8-42/VIII |
Бюджет Карабутинского сельского округа района Мақаншы на 2024 год
Сноска. Приложение 1 в редакции решения маслихата района Мақаншы области Абай от 08.10.2024 № 12-66/VIII (вводится в действие с 01.01.2024).
Категория | Всего доходы (тысяч тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I.Доходы | 41 009,2 | |||
1 | Налоговые поступления | 6 431,0 | ||
01 | Подоходный налог | 680,0 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 680,0 | ||
04 | Hалоги на собственность | 2 886,0 | ||
1 | Hалоги на имущество | 155,0 | ||
3 | Земельный налог | 40,0 | ||
4 | Hалог на транспортные средства | 2 154,0 | ||
5 | Единый земельный налог | 3 037,0 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 365,0 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 365,0 | ||
2 | Неналоговые поступления | 0,0 | ||
06 | Прочие неналоговые поступления | 0,0 | ||
1 | Прочие неналоговые поступления | 0,0 | ||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0,0 | ||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 0,0 | ||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 0,0 | ||
4 | Поступления трансфертов | 34 578,2 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 34 578,2 |
Функциональная группа | Всего затраты (тысяч тенге) | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
II. Затраты | 42 487,2 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 33 894,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 33 894,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 33 894,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 33 894,0 | |||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 0,0 | |||
9 | Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения | 0,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,0 | |||
026 | Обеспечение занятости населения на местном уровне | 0,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 6 033,2 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 6 033,2 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 6 033,2 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 5 806,2 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 227,0 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 60,0 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 60,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 60,0 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 60,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 2 500,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 2 500,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2 500,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 2 500,0 | |||
14 | Обслуживание долга | 0,0 | |||
1 | Обслуживание долга | 0,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,0 | |||
042 | Обслуживание долга аппарата акима города районного значения, села, поселка, сельского округа по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из районного (города областного значения) бюджета | 0,0 | |||
15 | Трансферты | 0,0 | |||
1 | Трансферты | 0,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,0 | |||
043 | Бюджетные изъятия | 0,0 | |||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 0,0 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0,0 | ||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | |||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | |||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 0,0 | |||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | ||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | ||||
V.Дефицит (профицита) бюджета | - 1 319,0 | ||||
VI.Финансирование дефицит (использование профицита) бюджета | 1 319,0 | ||||
Поступления займов | 0,0 | ||||
7 | Поступления займов | 0,0 | |||
01 | Внутренние государственные займы | 0,0 | |||
2 | Договоры займа | 0,0 | |||
16 | Погашение займов | 0,0 | |||
1 | Погашение займов | 0,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,0 | |||
054 | Возврат, использованных не по целевому назначению кредитов, выданных из районного (города областного значения) бюджета | 0,0 | |||
055 | Возврат неиспользованных бюджетных кредитов, выданных из районного (города областного значения) бюджета | 0,0 | |||
056 | Погашение долга аппарата акима города районного значения, села, поселка, сельского округа перед вышестоящим бюджетом | 0,0 | |||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 1 319,0 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 1 319,0 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 1 319,0 |
Приложение 2 к решению маслихата района Мақаншы от 26 июля 2024 года № 8-42/VIII |
Бюджет Карабутинского сельского округа района Мақаншы на 2025 год
Категория | Всего доходы (тысяч тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I.Доходы | 40 984,0 | |||
1 | Налоговые поступления | 4 096,0 | ||
01 | Подоходный налог | 707,0 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 707,0 | ||
04 | Hалоги на собственность | 3 010,0 | ||
1 | Hалоги на имущество | 155,0 | ||
3 | Земельный налог | 56,0 | ||
4 | Hалог на транспортные средства | 1 720,0 | ||
5 | Единый земельный налог | 1 079,0 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 379,0 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 379,0 | ||
2 | Неналоговые поступления | 0,0 | ||
06 | Прочие неналоговые поступления | 0,0 | ||
1 | Прочие неналоговые поступления | 0,0 | ||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0,0 | ||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 0,0 | ||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 0,0 | ||
4 | Поступления трансфертов | 36 888,0 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 36 888,0 |
Функциональная группа | Всего затраты (тысяч тенге) | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
II. Затраты | 40 984,0 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 32 571,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 32 571,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 32 571,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 32 571,0 | |||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 578,0 | |||
9 | Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения | 578,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 578,0 | |||
026 | Обеспечение занятости населения на местном уровне | 578,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 7 775,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 7 775,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 7 775,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 7 389,0 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 386,0 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 60,0 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 60,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 60,0 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 60,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 0,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 0,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 0,0 | |||
14 | Обслуживание долга | 0,0 | |||
1 | Обслуживание долга | 0,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,0 | |||
042 | Обслуживание долга аппарата акима города районного значения, села, поселка, сельского округа по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из районного (города областного значения) бюджета | 0,0 | |||
15 | Трансферты | 0,0 | |||
1 | Трансферты | 0,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,0 | |||
043 | Бюджетные изъятия | 0,0 | |||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 0,0 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0,0 | ||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | |||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | |||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 0,0 | |||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | ||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | ||||
V.Дефицит (профицита) бюджета | 0,0 | ||||
VI.Финансирование дефицит (использование профицита) бюджета | 0,0 | ||||
Поступления займов | 0,0 | ||||
7 | Поступления займов | 0,0 | |||
01 | Внутренние государственные займы | 0,0 | |||
2 | Договоры займа | 0,0 | |||
16 | Погашение займов | 0,0 | |||
1 | Погашение займов | 0,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,0 | |||
054 | Возврат, использованных не по целевому назначению кредитов, выданных из районного (города областного значения) бюджета | 0,0 | |||
055 | Возврат неиспользованных бюджетных кредитов, выданных из районного (города областного значения) бюджета | 0,0 | |||
056 | Погашение долга аппарата акима города районного значения, села, поселка, сельского округа перед вышестоящим бюджетом | 0,0 | |||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 0,0 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 0,0 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 0,0 |
Приложение 3 к решению маслихата района Мақаншы от 26 июля 2024 года № 8-42/VIII |
Бюджет Карабутинского сельского округа района Мақаншы на 2026 год
Категория | Всего доходы (тысяч тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I.Доходы | 41 124,0 | |||
1 | Налоговые поступления | 4 236,0 | ||
01 | Подоходный налог | 735,0 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 735,0 | ||
04 | Hалоги на собственность | 3 107,0 | ||
1 | Hалоги на имущество | 155,0 | ||
3 | Земельный налог | 42,0 | ||
4 | Hалог на транспортные средства | 1 789,0 | ||
5 | Единый земельный налог | 1 121,0 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 394,0 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 394,0 | ||
2 | Неналоговые поступления | 0,0 | ||
06 | Прочие неналоговые поступления | 0,0 | ||
1 | Прочие неналоговые поступления | 0,0 | ||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0,0 | ||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 0,0 | ||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 0,0 | ||
4 | Поступления трансфертов | 36 888,0 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 36 888,0 |
Функциональная группа | Всего затраты (тысяч тенге) | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
II. Затраты | 41 124,0 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 32 711,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 32 711,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 32 711,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 32 711,0 | |||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 578,0 | |||
9 | Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения | 578,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 578,0 | |||
026 | Обеспечение занятости населения на местном уровне | 578,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 7 775,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 7 775,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 7 775,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 7 389,0 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 386,0 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 60,0 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 60,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 60,0 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 60,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 0,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 0,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 0,0 | |||
14 | Обслуживание долга | 0,0 | |||
1 | Обслуживание долга | 0,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,0 | |||
042 | Обслуживание долга аппарата акима города районного значения, села, поселка, сельского округа по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из районного (города областного значения) бюджета | 0,0 | |||
15 | Трансферты | 0,0 | |||
1 | Трансферты | 0,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,0 | |||
043 | Бюджетные изъятия | 0,0 | |||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 0,0 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0,0 | ||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | |||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | |||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 0,0 | |||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | ||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | ||||
V.Дефицит (профицита) бюджета | 0,0 | ||||
VI.Финансирование дефицит (использование профицита) бюджета | 0,0 | ||||
Поступления займов | 0,0 | ||||
7 | Поступления займов | 0,0 | |||
01 | Внутренние государственные займы | 0,0 | |||
2 | Договоры займа | 0,0 | |||
16 | Погашение займов | 0,0 | |||
1 | Погашение займов | 0,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,0 | |||
054 | Возврат, использованных не по целевому назначению кредитов, выданных из районного (города областного значения) бюджета | 0,0 | |||
055 | Возврат неиспользованных бюджетных кредитов, выданных из районного (города областного значения) бюджета | 0,0 | |||
056 | Погашение долга аппарата акима города районного значения, села, поселка, сельского округа перед вышестоящим бюджетом | 0,0 | |||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 0,0 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 0,0 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 0,0 |