Маслихат района Мақаншы РЕШИЛ:
1. Внести в решение маслихата района Мақаншы от 26 июля 2024 года № 8-38/VIII "О бюджете Маканчинского сельского округа района Мақаншы на 2024-2026 годы" следующие изменения:
пункт 1 изложить в новой редакции:
“1. Утвердить бюджет Маканчинского сельского округа района Мақаншы на 2024-2026 годы, согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:
1)доходы – 536 117,8 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 96 711,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала - 0,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 439 406,8 тысяч тенге;
2) затраты – 542 409,8 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование - 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты - 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов - 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами - 0,0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов - 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства - 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 6 292,0 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 6 292,0 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов - 0,0 тысяч тенге;
погашение займов - 0,0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 6 292,0 тысяч тенге;”
приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2024 года.
Председатель маслихата района Мақаншы | Б. Биболов |
Приложение к решению маслихата района Мақаншы от 8 октября 2024 года № 12-68/VIII Приложение 1 к решению маслихата района Мақаншы от 26 июля 2024 года № 8-38/VIII |
Бюджет Маканчинского сельского округа района Мақаншы на 2024 год
Категория | Всего доходы (тысяч тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I.Доходы | 536 117,8 | |||
1 | Налоговые поступления | 96 711,0 | ||
01 | Подоходный налог | 34 520,0 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 34 520,0 | ||
04 | Hалоги на собственность | 61 686,0 | ||
1 | Hалоги на имущество | 1 490,0 | ||
3 | Земельный налог | 535,0 | ||
4 | Hалог на транспортные средства | 54 000,0 | ||
5 | Единый земельный налог | 5 661,0 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 505,0 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 505,0 | ||
2 | Неналоговые поступления | 0,0 | ||
06 | Прочие неналоговые поступления | 0,0 | ||
1 | Прочие неналоговые поступления | 0,0 | ||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0,0 | ||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 0,0 | ||
1 | Продажа земли | 0,0 | ||
4 | Поступления трансфертов | 439 406,8 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 439 406,8 |
Функциональная группа | Всего затраты (тысяч тенге) | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
II.Затраты | 542 409,8 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 89 994,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 89 994,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 89 994,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 79 150,0 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 10 844,0 | |||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 52 145,0 | |||
2 | Социальная помощь | 52 145,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 52 145,0 | |||
003 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 52 145,0 | |||
9 | Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения | 0,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,0 | |||
026 | Обеспечение занятости населения на местном уровне | 0,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 31 401,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 31 401,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 31 401,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 27 355,0 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 3 846,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 200,0 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 128,0 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 128,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 128,0 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 128,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 10 000,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 10 000,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 10 000,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 10 000,0 | |||
13 | Другие | 358 740,8 | |||
1 | Другие | 358 740,8 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 358 740,8 | |||
057 | Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 358 740,8 | |||
14 | Обслуживание долга | 0,0 | |||
1 | Обслуживание долга | 0,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,0 | |||
042 | Обслуживание долга аппарата акима города районного значения, села, поселка, сельского округа по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из районного (города областного значения) бюджета | 0,0 | |||
15 | Трансферты | 1,0 | |||
1 | Трансферты | 1,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1,0 | |||
044 | Возврат неиспользованных бюджетных кредитов, выданных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 0,0 | |||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 1,0 | |||
Дефицит ( профицит) бюджета | -6 292,0 | ||||
Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 6 292,0 | ||||
16 | Погашение займов | 0,0 | |||
1 | Погашение займов | 0,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,0 | |||
054 | Возврат, использованных не по целевому назначению кредитов, выданных из районного (города областного значения) бюджета | 0,0 | |||
055 | Возврат неиспользованных бюджетных кредитов, выданных из районного (города областного значения) бюджета | 0,0 | |||
056 | Погашение долга аппарата акима города районного значения, села, поселка, сельского округа перед вышестоящим бюджетом | 0,0 | |||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 6 292,0 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 6 292,0 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 6 292,0 |