Примечание ИЗПИ!
Настоящее решение вводится в действие с 01.01.2024.
В соответствии со статьями 73, 75 Бюджетного кодекса Республики Казахстан подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан", решением маслихата района Жаңасемей от 2 июля 2024 года № 8/30-VIII "О бюджете района Жаңасемей на 2024-2026 годы" маслихат района Жаңасемей РЕШИЛ:
1. Утвердить бюджет Айнабулакского сельского округа на 2024-2026 годы согласно приложениям 1, 2, 3, в том числе на 2024 год в следующих объемах:
1) доходы - 50 632,1 тысяч тенге:
налоговые поступления – 1 390,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 49 242,1 тысяч тенге;
2) затраты – 50 632,4 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге:
приобретение финансовых активов –0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – 0,0 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0,0 тысяч тенге:
поступление займов - 0,0 тысяч тенге;
погашение займов - 0,0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 0,3 тысяч тенге.
2. Учесть объем субвенции, передаваемой из городского бюджета, на 2024 год в сумме 37 649,0 тысяч тенге.
3. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2024 года.
Временно исполняющий обязанности председателя маслихата района Жаңасемей | А. Оралбеков |
Приложение 1 к решению маслихата района Жаңасемей от 22 июля 2024 года №9/34-VIII |
Бюджет Айнабулакского сельского округа на 2024 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I. Доходы | 50 632,1 | |||
1 | Налоговые поступления | 1 390,0 | ||
04 | Налоги на собственность | 1 119,0 | ||
1 | Налоги на имущество | 2,0 | ||
4 | Налог на транспортные средства | 1 000,0 | ||
5 | Единый земельный налог | 117,0 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 271,0 | ||
3 | Поступления за использования природных и других ресурсов | 271,0 | ||
2 | Неналоговые поступления | 0,0 | ||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0,0 | ||
4 | Поступления трансфертов | 49 242,1 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 49 242,1 | ||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 49 242,1 |
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
II. Затраты | 50 632,1 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 31 501,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 31 501,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 31 501,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 31 501,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 9 530,1 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 9 530,1 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 9 530,1 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 2 210,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 7 320,1 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 8 851,0 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 8 851,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 8 851,0 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 8 851,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 750,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 750,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 750,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 750,0 | |||
15 | Трансферты | 0,3 | |||
1 | Трансферты | 0,3 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа |
0,3 | |||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов |
0,3 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0,0 | ||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | |||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | ||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | 0,0 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0,0 | ||||
Используемые остатки бюджетных средств | 0,0 |
Приложение 2 к решению маслихата района Жаңасемей от 22 июля 2024 года № 9/34-VIII |
Бюджет Айнабулакского сельского округа на 2025 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I. Доходы | 54 176,0 | |||
1 | Налоговые поступления | 1 487,0 | ||
04 | Налоги на собственность | 1197,0 | ||
1 | Налоги на имущество | 2,0 | ||
4 | Налог на транспортные средства | 1070,0 | ||
5 | Единый земельный налог | 125,0 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 290,0 | ||
3 | Поступления за использования природных и других ресурсов | 290,0 | ||
2 | Неналоговые поступления | 0,0 | ||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0,0 | ||
4 | Поступления трансфертов | 52 689,0 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 52 689,0 | ||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 52 689,0 |
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
II. Затраты | 54 176,0 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 33 706,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 33 706,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 33 706,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 33 706,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 10 197,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 10 197,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 10 197,0 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 2 365,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 7 832,0 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 9 470,0 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 9 470,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 9 470,0 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 9 470,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 803,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 803,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 803,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 803,0 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0,0 | ||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | |||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | ||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | 0,0 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0,0 |
Приложение 3 к решению маслихата района Жаңасемей от 22 июля 2024 года №9/34-VIII |
Бюджет Айнабулакского сельского округа на 2026 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I. Доходы | 57 968,0 | |||
1 | Налоговые поступления | 1 591,0 | ||
04 | Налоги на собственность | 1 281,0 | ||
1 | Налоги на имущество | 2,0 | ||
4 | Налог на транспортные средства | 1 145,0 | ||
5 | Единый земельный налог | 134,0 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 310,0 | ||
3 | Поступления за использования природных и других ресурсов |
310,0 | ||
2 | Неналоговые поступления | 0,0 | ||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0,0 | ||
4 | Поступления трансфертов | 56 377,0 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 56 377,0 | ||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 56 377,0 |
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
II. Затраты | 57 968,0 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 36 065,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 36 065,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 36 065,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 36 065,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 10 911,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 10 911,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 10 911,0 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 2 531,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 8 380,0 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 10 133,0 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 10 133,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 10 133,0 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 10 133,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 859,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 859,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 859,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 859,0 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0,0 | ||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | |||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | ||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | 0,0 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0,0 |