Примечание ИЗПИ!
Настоящее решение вводится в действие с 01.01.2024.
В соответствии со статьями 73, 75 Бюджетного кодекса Республики Казахстан подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан", решением маслихата района Жаңасемей от 2 июля 2024 года № 8/30-VIII "О бюджете района Жаңасемей на 2024-2026 годы" маслихат района Жаңасемей РЕШИЛ:
1. Утвердить бюджет Кокентауского сельского округа на 2024-2026 годы согласно приложениям 1,2,3, в том числе на 2024 год в следующих объемах:
1) доходы – 122 737,0 тысяч тенге:
налоговые поступления – 9 763,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 112 974,0 тысяч тенге;
2) затраты – 122 741,6 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге:
приобретение финансовых активов – 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – 0,0 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0,0 тысяч тенге:
поступление займов - 0,0 тысяч тенге;
погашение займов - 0,0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 4,6 тысяч тенге;
2. Учесть объем субвенции, передаваемой из районного бюджета, на 2024 год в сумме 47 489,0 тысяч тенге.
3. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2024 года.
Временно исполняющий обязанности председателя маслихата района Жаңасемей | А. Оралбеков |
Приложение 1 к решению маслихата района Жаңасемей от 22 июля 2024 года №9/41-VIII |
Бюджет Кокентауского сельского округа на 2024 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I. Доходы | 122 737,0 | |||
1 | Налоговые поступления | 9 763,0 | ||
01 | Подоходный налог | 315,0 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 315,0 | ||
04 | Налоги на собственность | 3 048,0 | ||
1 | Налоги на имущество | 60,0 | ||
3 | Земельный налог | 4,0 | ||
4 | Налог на транспортные средства | 2 411,0 | ||
5 | Единый земельный налог | 573,0 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 6 400,0 | ||
3 | Поступления за пользование природных и других ресурсов | 6 400,0 | ||
2 | Неналоговые поступления | 0,0 | ||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0,0 | ||
4 | Поступления трансфертов | 112 974,0 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 112 974,0 | ||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 112 974,0 |
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
II. Затраты | 122 741,6 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 82 996,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 82 996,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 82 996,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 82 996,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 24 922,8 | |||
2 | Коммунальное хозяйство | 3 400,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 3 400,0 | |||
014 | Организация водоснабжения населенных пунктов | 3 400,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 21 522,8 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 21 522,8 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 2 200,0 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 7 615,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 11 707,8 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 12 731,0 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 12 731,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 12 731,0 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 12 731,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 2 087,2 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 2 087,2 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2 087,2 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 2 087,2 | |||
15 | Трансферты | 4,6 | |||
1 | Трансферты | 4,6 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 4,6 | |||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных)бюджетных средств | 4,6 | |||
Ш. Чистое бюджетное кредитование | |||||
Бюджетные кредиты | 0,0 | ||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | |||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | ||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | 0,0 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0,0 |
Приложение 2 к решению маслихата района Жаңасемей от 22 июля 2024 года №9/41-VIII |
Бюджет Кокентауского сельского округа на 2024 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I. Доходы | 131 328,0 | |||
1 | Налоговые поступления | 10 446,0 | ||
01 | Подоходный налог | 337,0 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 337,0 | ||
04 | Налоги на собственность | 3 261,0 | ||
1 | Налоги на имущество | 64,0 | ||
3 | Земельный налог | 4,0 | ||
4 | Налог на транспортные средства | 2 580,0 | ||
5 | Единый земельный налог | 613,0 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 6 848,0 | ||
3 | Поступления за пользование природных и других ресурсов | 6 848,0 | ||
2 | Неналоговые поступления | 0,0 | ||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0,0 | ||
4 | Поступления трансфертов | 120 882,0 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 120 882,0 | ||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 120 882,0 |
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
II. Затраты | 131 328,0 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 88 806,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 88 806,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 88 806,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 88 806,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 26 667,0 | |||
2 | Коммунальное хозяйство | 3 638,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 3 638,0 | |||
014 | Организация водоснабжения населенных пунктов | 3 638,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 23 029,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 23 029,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 2 354,0 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 8 148,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 12 527,0 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 13 622,0 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 13 622,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 13 622,0 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 13 622,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 2 233,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 2 233,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2 233,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 2 233,0 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0,0 | ||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | |||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | ||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | 0,0 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0,0 |
Приложение 3 к решению маслихата района Жаңасемей от 22 июля 2024 года №9/41-VIII |
Бюджет Кокентауского сельского округа на 2024 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I. Доходы | 140 522,0 | |||
1 | Налоговые поступления | 11 177,0 | ||
01 | Подоходный налог | 360,0 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 360,0 | ||
04 | Налоги на собственность | 3 490,0 | ||
1 | Налоги на имущество | 69,0 | ||
3 | Земельный налог | 5,0 | ||
4 | Налог на транспортные средства | 2 760,0 | ||
5 | Единый земельный налог | 656,0 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 7 327,0 | ||
3 | Поступления за пользование природных и других ресурсов | 7 327,0 | ||
2 | Неналоговые поступления | 0,0 | ||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0,0 | ||
4 | Поступления трансфертов | 129 344,0 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 129 344,0 | ||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 129 344,0 |
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
II. Затраты | 140 522,0 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 95 022,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 95 022,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 95 022,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 95 022,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 28 534,0 | |||
2 | Коммунальное хозяйство | 3 893,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 3 893,0 | |||
014 | Организация водоснабжения населенных пунктов | 3 893,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 24 641,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 24 641,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 2 519,0 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 8 718,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов |
13 404,0 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 14 576,0 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 14 576,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 14 576,0 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 14 576,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 2 390,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 2 390,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2 390,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 2 389,0 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0,0 | ||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | |||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | ||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | 0,0 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0,0 |