Кызылординский городской маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Кызылординского городcкого маслихата от 22 декабря 2023 года № 102-12/11 "Об утверждении бюджета поселка Белкуль на 2024-2026 годы" следующие изменения:
пункт 1 указанного решения изложить в новой редакции:
"1. Утвердить бюджет поселка Белкуль на 2024-2026 годы согласно приложениям 1, 2, 3, в том числе на 2024 год в следующих объемах:
1) доходы – 98 099,0 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 25 490,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0;
поступления трансфертов – 72 609,0 тысяч тенге;
2) расходы – 100 517,6 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0, в том числе:
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – -2 418,6 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 2 418,6 тысяч тенге;
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 2 418,6 тысяч тенге.".
Приложение 1 указанного решения изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2024 года.
Председатель Кызылординского городского маслихата | И. Куттыкожаев |
Приложение к решению Кызылординского городского маслихата от 23 февраля 2024 года №122-16/2 |
|
Приложение 1 к решению Кызылординского городского маслихата от 23 декабря 2023 года № 102-12/11 |
Бюджет поселка Белкуль на 2024 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
1. Доходы | 98 099,0 | ||||
1 | Налоговые поступления | 25 490,0 | |||
01 | Подоходный налог | 1 400,0 | |||
2 | Подоходный налог | 1 400,0 | |||
04 | Hалоги на собственность | 23 530,0 | |||
1 | Hалоги на имущество | 1 200,0 | |||
3 | Земельный налог | 12 000,0 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 10 330,0 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 560,0 | |||
3 | Доходы от использования природных и других ресурсов | 540,0 | |||
4 | Плата за предпринимательскую и профессиональную деятельность | 20,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 72 690,0 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 72 690,0 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 72 690,0 | |||
Функциональная группа | |||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Подпрограмма | |||||
Наименование | |||||
2. Расходы | 100 517,6 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 51 939,9 | |||
01 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 51 939,9 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 51 939,9 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 49 439,9 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 2 500,0 | |||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 3 363,0 | |||
02 | Социальная помощь | 3 363,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 3 363,0 | |||
003 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 3 363,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 25 002,0 | |||
03 | Благоустройство населенных пунктов | 25 002,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 25 002,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 8 230,0 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 1 242,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 15 530,0 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 19 927,0 | |||
01 | Деятельность в области культуры | 19 733,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 19 733,0 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 19 733,0 | |||
02 | Спорт | 194,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 194,0 | |||
028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 194,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 284,0 | |||
01 | Автомобильный транспорт | 284,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 284,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 284,0 | |||
15 | Трансферты | 1,7 | |||
1 | Трансферты | 1,7 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1,7 | |||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 1,7 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0,0 | ||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | |||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
6 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | |||
5. Дефицит (профицит) бюджета | -2 418,6 | ||||
6. Финансирование дефицита (профицита) бюджета | 2 418,6 | ||||
7 | Поступления займов | 0,0 | |||
16 | Погашение займов | 0,0 | |||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 2 418,6 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 2 418,6 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 10 663,9 | |||
2 | Остатки бюджетных средств на конец отчетного периода | 8 245,3 |