О внесении изменений в решение Кызылординского городского маслихата от 22 декабря 2023 года № 102-12/11 "Об утверждении бюджета поселка Белкуль на 2024-2026 годы"

Новый

Решение Кызылординского городского маслихата от 23 февраля 2024 года № 122-16/2.

      Кызылординский городской маслихат РЕШИЛ:

      1. Внести в решение Кызылординского городcкого маслихата от 22 декабря 2023 года № 102-12/11 "Об утверждении бюджета поселка Белкуль на 2024-2026 годы" следующие изменения:

      пункт 1 указанного решения изложить в новой редакции:

      "1. Утвердить бюджет поселка Белкуль на 2024-2026 годы согласно приложениям 1, 2, 3, в том числе на 2024 год в следующих объемах:

      1) доходы – 98 099,0 тысяч тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 25 490,0 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 0;

      поступления трансфертов – 72 609,0 тысяч тенге;

      2) расходы – 100 517,6 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0;

      погашение бюджетных кредитов – 0;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0, в том числе:

      приобретение финансовых активов – 0;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -2 418,6 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 2 418,6 тысяч тенге;

      поступление займов – 0;

      погашение займов – 0;

      используемые остатки бюджетных средств – 2 418,6 тысяч тенге.".

      Приложение 1 указанного решения изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.

      2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2024 года.

      Председатель Кызылординского городского маслихата И. Куттыкожаев

  Приложение к решению
Кызылординского городского маслихата
от 23 февраля 2024 года №122-16/2
  Приложение 1 к решению
Кызылординского городского маслихата
от 23 декабря 2023 года № 102-12/11

Бюджет поселка Белкуль на 2024 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс



Подкласс




Наименование


1

2

3

4

5




1. Доходы

98 099,0

1



Налоговые поступления

25 490,0


01


Подоходный налог

1 400,0



2

Подоходный налог

1 400,0


04


Hалоги на собственность

23 530,0



1

Hалоги на имущество

1 200,0



3

Земельный налог

12 000,0



4

Hалог на транспортные средства

10 330,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

560,0



3

Доходы от использования природных и других ресурсов

540,0



4

Плата за предпринимательскую и профессиональную деятельность

20,0

4



Поступления трансфертов

72 690,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

72 690,0



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

72 690,0

Функциональная группа



Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Подпрограмма





Наименование





2. Расходы

100 517,6

01




Государственные услуги общего характера

51 939,9


01



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

51 939,9



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

51 939,9




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

49 439,9




022

Капитальные расходы государственного органа

2 500,0

06




Социальная помощь и социальное обеспечение

3 363,0


02



Социальная помощь

3 363,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

3 363,0




003

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

3 363,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

25 002,0


03



Благоустройство населенных пунктов

25 002,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

25 002,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

8 230,0




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

1 242,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

15 530,0

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

19 927,0


01



Деятельность в области культуры

19 733,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

19 733,0




006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

19 733,0


02



Спорт

194,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

194,0




028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

194,0

12




Транспорт и коммуникации

284,0


01



Автомобильный транспорт

284,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

284,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

284,0

15




Трансферты

1,7


1



Трансферты

1,7



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1,7




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

1,7





3. Чистое бюджетное кредитование

0,0





Бюджетные кредиты

0,0

5




Погашение бюджетных кредитов

0,0





4. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0

6




Поступления от продажи финансовых активов государства

0,0





5. Дефицит (профицит) бюджета

-2 418,6





6. Финансирование дефицита (профицита) бюджета

2 418,6

7




Поступления займов

0,0

16




Погашение займов

0,0




Используемые остатки бюджетных средств

2 418,6



01


Остатки бюджетных средств

2 418,6




1

Свободные остатки бюджетных средств

10 663,9




2

Остатки бюджетных средств на конец отчетного периода

8 245,3


Если Вы обнаружили на странице ошибку, выделите мышью слово или фразу и нажмите сочетание клавиш Ctrl+Enter

 

поиск по странице

Введите строку для поиска

Совет: в браузере есть встроенный поиск по странице, он работает быстрее. Вызывается чаще всего клавишами ctrl-F.