Маслихат города Кызылорда РЕШИЛ:
1. Внести в решение Кызылординского городcкого маслихата от 22 декабря 2023 года № 104-12/13 "Об утверждении бюджета сельского округа Аксуат на 2024-2026 годы" следующие изменения:
пункт 1 указанного решения изложить в новой редакции:
"1. Утвердить бюджет сельского округа Аксуат 2024-2026 годы согласно приложениям 1, 2, 3 соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:
1) доходы – 1 025 374,8 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 43 830,8 тысяч теңге;
не налоговые поступление – 0;
поступления трансфертов – 981 544,0 тысяч тенге;
2) расходы – 1 044 027,2 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0, в том числе:
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета) – - 18 652,4 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 18 652,4 тысяч тенге;
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 18 652,4 тысяч тенге.".
Приложение 1 указанного решения изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2024 года.
Председателя Кызылординского городского маслихата |
И. Куттыкожаев |
Приложение к решению Кызылординского городского маслихата от 13 августа 2024 года № 182-25/4 |
|
Приложение 1 к решению Кызылординского городского маслихата от 22 декабря 2023 года № 104-12/13 |
Бюджет сельского округа Аксуат на 2024 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | |||||
Класс | ||||||
Подкласс | ||||||
Наименование | ||||||
4 | ||||||
1. Доходы | 1 025 374,8 | |||||
1 | Налоговые поступления | 43 830,8 | ||||
01 | Подоходный налог | 10 956,3 | ||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 10 956,3 | ||||
04 | Hалоги на собственность | 32 792,5 | ||||
1 | Hалоги на имущество | 2200,0 | ||||
3 | Земельный налог | 880,0 | ||||
4 | Hалог на транспортные средства | 29 600,0 | ||||
5 | Единый земельный налог | 112,5 | ||||
05 | Налог за пользование земельным участком | 82,0 | ||||
2 | Не налоговые поступления | 0,0 | ||||
4 | Поступления трансфертов | 981 544,0 | ||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 981 544,0 | ||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 981 544,0 | ||||
01 | Целевые текущие трансферты | 205,0 | ||||
02 | Целевые трансферты на развитие | 877 784,0 | ||||
03 | Субвенции из бюджета районов (города областного значения) | 103 555,0 | ||||
Функциональная группа | ||||||
Функциональная подгруппа | ||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||
Программа | ||||||
Подпрограмма | ||||||
Наименование | ||||||
2. Затраты | 1 044 027,2 | |||||
1 | Государственные услуги общего характера | 58 302,1 | ||||
01 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 58 302,1 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 58 302,1 | ||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 52 071,1 | ||||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 2331,0 | ||||
032 | 'Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 3900,0 | ||||
5 | Здравоохранение | 67,0 | ||||
09 | Прочие услуги в области здравоохранения | 67,0 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 67,0 | ||||
002 | Организация в экстренных случаях доставки тяжелобольных людей до ближайшей организации здравоохранения, оказывающей врачебную помощь | 67,0 | ||||
6 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 5 370,0 | ||||
02 | Социальная помощь | 5 370,0 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 5 370,0 | ||||
003 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 5 370,0 | ||||
7 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 51 569,4 | ||||
03 | Благоустройство населенных пунктов | 51 569,4 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 51 569,4 | ||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 35 286,9 | ||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 1089,0 | ||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 15 193,5 | ||||
8 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 42 888,0 | ||||
01 | Деятельность в области культуры | 42 694,0 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 42 694,0 | ||||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 42 694,0 | ||||
2 | Спорт | 194,0 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 194,0 | ||||
028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 194,0 | ||||
12 | Транспорт и коммуникации | 690 904,0 | ||||
01 | Автомобильный транспорт | 690 904,0 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 690 904,0 | ||||
012 | Строительство и реконструкция автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 687 000,0 | ||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 3904,0 | ||||
13 | Прочие | 194 923,4 | ||||
09 | Прочие | 194 923,4 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 194 923,4 | ||||
040 | Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Государственной программы развития регионов до 2025 года | 4 139,4 | ||||
058 | Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 190 784.0 | ||||
15 | Трансферты | 3,3 | ||||
01 | Трансферты | 3,3 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 3,3 | ||||
044 |
Неиспользованные ( недоиспользованные), выделенные из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 1,2 | ||||
048 |
Пайдаланылмаған ( толық пайдаланылмаған ) | 2,1 | ||||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | |||||
Бюджетные кредиты | 0,0 | |||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | ||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | |||||
6 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | -18 652,4 | |||||
6. Финансирование дефицита (профицита) бюджета | 18 652,4 | |||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 18 652,4 | ||||
01 | Свободные остатки бюджетных средств | 18 652,4 | ||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 24 081,4 | ||||
01 | Свободные остатки бюджетных средств | 24 081,4 | ||||
Свободные остатки бюджетных средств | 24 081,4 | |||||
2 | Остатки бюджетных средств на конец отчетного периода | 5 429,0 | ||||
01 | Остатки бюджетных средств на конец отчетного периода | 5 429,0 |