Маслихат города Кызылорда РЕШИЛ:
1. Внести в решение Кызылординского городcкого маслихата от 22 декабря 2023 года №106-12/15 "Об утверждении бюджета сельского округа Карауылтобе на 2024-2026 годы следующие изменения:
пункт 1 указанного решения изложить в новой редакции:
"1. Утвердить бюджет сельского округа Карауылтобе на 2024-2026 годы согласно приложениям 1, 2, 3, в том числе на 2024 год в следующем объеме:
1) доходы – 172 570,0 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 11 764,3 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 348,7, тысяч тенге;
поступления трансфертов – 160 457,0 тысяч тенге;
2) расходы – 172 807,5 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0, в том числе:
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – -237,5 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 237,5 тысяч тенге;
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 237,5 тысяч тенге.".
Приложение 1 указанного решения изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2024 года.
Председатель Кызылординского городского маслихата |
И. Куттыкожаев |
Приложение к решению Кызылординского городского маслихата от 13 августа 2024 года № 184-25/6 |
|
Приложение 1 к решению Кызылординского городского маслихата от 22 декабря 2023 года № 106-12/15 |
Бюджет сельского округа Карауылтобе на 2024 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
1. Доходы | 172 570,0 | ||||
1 | Налоговые поступления | 11 764,3 | |||
01 | Подоходный налог | 4 001,1 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 4 001,1 | |||
04 | Hалоги на собственность | 7 759,2 | |||
1 | Hалоги на имущество | 361,4 | |||
3 | Земельный налог | 824,5 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 6 573,3 | |||
05 | Внутренные налоги на товары, работы и услуги | 4,0 | |||
3 | Плата за пользование земельного участка | 4,0 | |||
2 | Неналоговые поступления | 348,7 | |||
06 | Прочие неналоговые поступления | 348,7 | |||
9 | Другие неналоговые поступления в местный бюджет, за исключением поступлений в Фонд поддержки инфрастуктуры образования | 348,7 | |||
4 | Поступления трансфертов | 160 457,0 | |||
03 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 160 457,0 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 160 457,0 | |||
Функциональная группа | |||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
2. Расходы | 172 807,5 | ||||
1 | Государственные услуги общего характера | 47 563,5 | |||
01 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 47 563,5 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 47 563,5 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 45 749,0 | |||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 1 814,5 | |||
6 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 4 318,0 | |||
02 | Социальная помощь | 4 318,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 4 318,0 | |||
003 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 4 318,0 | |||
7 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 32 423,0 | |||
03 | Благоустройство населенных пунктов | 32 423,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 32 423,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 17 468,0 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 1 000,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 13 955,0 | |||
8 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 55 006,0 | |||
01 | Деятельность в области культуры | 55 006,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 55 006,0 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 55 006,0 | |||
02 | Спорт | 166,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 166,0 | |||
028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 166,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 780,0 | |||
01 | Автомобильный транспорт | 780,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 780,0 | |||
012 | Строительство и реконструкция автомобильных дорог в городах, поселках, поселках, сельских округах областного значения | 300,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 480,0 | |||
13 | Прочие | 32 361,0 | |||
09 | Прочие | 32 361,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 32 361,0 | |||
040 | Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Государственной программы развития регионов до 2025 года | 2 361,0 | |||
058 | Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта " Ауыл-Ел бесігі" | 30 000,0 | |||
15 | Трансферты | 190,0 | |||
01 | Трансферты | 190,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 190,0 | |||
044 | Возврат суммы неиспользованных (полностью неиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета, за счет целевых трансфертов из Национального фонда Республики Казахстан | 0,3 | |||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 189,7 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0,0 | ||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | |||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | |||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 0,0 | |||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | ||||
6 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | |||
5. Дефицит (профицит) бюджета | -237,5 | ||||
6. Финансирование дефицита (профицита) бюджета | 237,5 | ||||
Поступления займов | 0,0 | ||||
7 | Поступления займов | 0,0 | |||
16 | Погашение займов | 0,0 | |||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 237,5 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 237,5 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 237,5 | |||
01 | Свободные остатки бюджетных средств | 237,5 |