В соответствии с пунктом 2 статьи 75 Бюджетного кодекса Республики Казахстан, подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан" Кызылординский городской маслихат РЕШИЛ:
1. Утвердить бюджет сельского округа Карауылтобе на 2024-2026 годы согласно приложениям 1, 2, 3, в том числе на 2024 год в следующем объеме:
1) доходы – 176 967,5 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 15 730,4 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 780,1 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 160 457,0 тысяч тенге;
2) расходы – 177 205,0 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0, в том числе:
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – -237,5 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 237,5 тысяч тенге;
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 237,5 тысяч тенге.
Сноска. Пункт 1 – в редакции решения Кызылординского городского маслихата от 07.11.2024 № 207-29/6 (вводится в действие с 01.01.2024).2. Утвердить объем субвенции из городского бюджета бюджету сельского округа Карауылтобе в сумме на 2024 год - 95 390,0 тысяч тенге, на 2025 год – 142 187,0 тысяч тенге, на 2026 год – 139 900,0 тысяч тенге.
3. Утвердить перечень бюджетных программ, не подлежащих секвестру в процессе исполнения бюджета сельского округа Карауылтобе на 2024 год согласно приложению 4.
4. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2024 года.
Председатель Кызылординского городского маслихата |
И. Куттыкожаев |
Приложение 1 к решению Кызылординского городского маслихата от 22 декабря 2023 года № 106-12/15 |
Бюджет сельского округа Карауылтобе на 2024 год
Сноска. Приложение 1 – в редакции решения Кызылординского городского маслихата от 07.11.2024 № 207-29/6 (вводится в действие с 01.01.2024).
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
1. Доходы | 176 967,5 | ||||
1 | Налоговые поступления | 15 730,4 | |||
01 | Подоходный налог | 8 142,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 8 142,0 | |||
04 | Hалоги на собственность | 7 584,4 | |||
1 | Hалоги на имущество | 411,7 | |||
3 | Земельный налог | 1 053,4 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 6 119,3 | |||
05 | Внутренные налоги на товары, работы и услуги | 4,0 | |||
3 | Плата за пользование земельного участка | 4,0 | |||
2 | Неналоговые поступления | 780,1 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 431,4 | |||
5 | Доходы от сдачи в аренду государственного имущества | 431,4 | |||
06 | Прочие неналоговые поступления | 348,7 | |||
9 | Другие неналоговые поступления в местный бюджет, за исключением поступлений в Фонд поддержки инфрастуктуры образования | 348,7 | |||
4 | Поступления трансфертов | 160 457,0 | |||
03 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 160 457,0 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 160 457,0 | |||
Функциональная группа | |||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
2. Расходы | 177 205,0 | ||||
1 | Государственные услуги общего характера | 50 959,2 | |||
01 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 50 959,2 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 50 959,2 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 48 754,7 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 390,0 | |||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 1 814,5 | |||
6 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 4 318,0 | |||
02 | Социальная помощь | 4 318,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 4 318,0 | |||
003 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 4 318,0 | |||
7 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 32 875,8 | |||
03 | Благоустройство населенных пунктов | 32 875,8 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 32 875,8 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 14 572,6 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 1 000,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 17 303,2 | |||
8 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 55 721,0 | |||
01 | Деятельность в области культуры | 55 566,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 55 566,0 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 55 566,0 | |||
02 | Спорт | 155,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 155,0 | |||
028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 155,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 780,0 | |||
01 | Автомобильный транспорт | 780,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 780,0 | |||
012 | Строительство и реконструкция автомобильных дорог в городах, поселках, поселках, сельских округах областного значения | 300,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 480,0 | |||
13 | Прочие | 32 361,0 | |||
09 | Прочие | 32 361,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 32 361,0 | |||
040 | Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Государственной программы развития регионов до 2025 года | 2 361,0 | |||
058 | Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта " Ауыл-Ел бесігі" | 30 000,0 | |||
15 | Трансферты | 190,0 | |||
01 | Трансферты | 190,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 190,0 | |||
044 | Возврат суммы неиспользованных (полностью неиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета, за счет целевых трансфертов из Национального фонда Республики Казахстан | 0,3 | |||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 189,7 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0,0 | ||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | |||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | |||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 0,0 | |||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | ||||
6 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | |||
5. Дефицит (профицит) бюджета | -237,5 | ||||
6. Финансирование дефицита (профицита) бюджета | 237,5 | ||||
Поступления займов | 0,0 | ||||
7 | Поступления займов | 0,0 | |||
16 | Погашение займов | 0,0 | |||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 237,5 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 237,5 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 237,5 | |||
01 | Свободные остатки бюджетных средств | 237,5 |
Приложение 2 к решению Кызылординского городского маслихата от 22 декабря 2023 года № 106-12/15 |
Бюджет сельского округа Карауылтобе на 2025 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
1. Доходы | 151 188,0 | ||||
1 | Налоговые поступления | 9001,0 | |||
01 | Подоходный налог | 745,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 745,0 | |||
04 | Hалоги на собственность | 8 252,0 | |||
1 | Hалоги на имущество | 479,0 | |||
3 | Земельный налог | 373,0 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 7400,0 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 4,0 | |||
3 | Плаза за пользование земельного участка | 4,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 142 187,0 | |||
03 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 142 187,0 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 142 187,0 | |||
Функциональная группа | |||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
2. Расходы | 151 188,0 | ||||
1 | Государственные услуги общего характера | 51 319,0 | |||
01 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 51 319,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 51 319,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 51 319,0 | |||
6 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 4 354,0 | |||
02 | Социальная помощь | 4 354,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 4 354,0 | |||
003 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 4 354,0 | |||
7 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 29 322,0 | |||
03 | Благоустройство населенных пунктов | 29 322,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 29 322,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 25 507,0 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 1 469,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 5 346,0 | |||
8 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 62 902,0 | |||
01 | Деятельность в области культуры | 62 696,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 62 696,0 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 62 696,0 | |||
02 | Спорт | 206,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 206,0 | |||
028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 206,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 614,0 | |||
01 | Автомобильный транспорт | 614,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 614,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 614,0 | |||
13 | Прочие | 2 677,0 | |||
09 | Прочие | 2 677,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2 677,0 | |||
040 | Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Государственной программы развития регионов до 2025 года | 2 677,0 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0,0 | ||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | |||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
6 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | |||
5. Дефицит (профицит) бюджета | 0,0 | ||||
6. Финансирование дефицита (профицита) бюджета | 0,0 |
Приложение 3 к решению Кызылординского городского маслихата от 22 декабря 2023 года № 106-12/15 |
Бюджет сельского округа Карауылтобе на 2026 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
1. Доходы | 149 350,0 | ||||
1 | Налоговые поступления | 9 450,0 | |||
01 | Подоходный налог | 783,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 783,0 | |||
04 | Hалоги на собственность | 8 663,0 | |||
1 | Hалоги на имущество | 503,0 | |||
3 | Земельный налог | 391,0 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 7 769,0 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 4,0 | |||
3 | Плаза за пользование земельного участка | 4,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | ,0 | |||
03 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 139 900,0 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 139 900,0 | |||
Функциональная группа | |||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
2. Расходы | 149 350,0 | ||||
1 | Государственные услуги общего характера | 51 782,0 | |||
01 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 51 782,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 51 782,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 51 782,0 | |||
6 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 4 389,0 | |||
02 | Социальная помощь | 4 389,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 4 389,0 | |||
003 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 4 389,0 | |||
7 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 25 538,0 | |||
03 | Благоустройство населенных пунктов | 25 583,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 25 538,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 23 632,0 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 1 542,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 364,0 | |||
8 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 64 184,0 | |||
01 | Деятельность в области культуры | 63 969,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 63 969,0 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 63 969,0 | |||
02 | Спорт | 216,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 216,0 | |||
028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 216,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 645,0 | |||
01 | Автомобильный транспорт | 645,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 645,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 645,0 | |||
13 | Прочие | 2 811,0 | |||
09 | Прочие | 2 811,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2 811,0 | |||
040 | Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Государственной программы развития регионов до 2025 года | 2 811,0 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0,0 | ||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | |||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
6 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | |||
5. Дефицит (профицит) бюджета | 0,0 | ||||
6. Финансирование дефицита (профицита) бюджета | 0,0 |
Приложение 4 к решению Кызылординского городского маслихата от 22 декабря 2023 года № 106-12/15 |
Перечень бюджетных программ сельского округа Карауылтобе, не подлежащих секвестру в процессе исполнения городских бюджетов на 2024 год
Наименование |
Здравоохранение |
Организация в экстренных случях доставки тяжелобольных людей до ближайшей организации здравоохранения, оказывающей врачебную помощь |