Примечание ИЗПИ!
Вводится в действие с 01.01.2025 в соответствии с п. 4 настоящего решения.
В соответствии с пунктом 2 статьи 75 Бюджетного кодекса Республики Казахстан, подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан" Кызылординский городской маслихат РЕШИЛ:
1. Утвердить бюджет поселка Белкуль на 2025-2027 годы согласно приложениям 1, 2 и 3, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 111 993,0 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 37 866,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0;
поступления трансфертов – 74 127,0 тысяч тенге;
2) расходы – 111 993,0 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0, в том числе:
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – 0
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0;
поступление займов – 0;
погашение займов – 0.
2. Утвердить распределение субвенции из городского бюджета бюджету поселка Белкуль на 2025 год в объеме – 74 127,0 тысяч тенге, 2026 год в объеме – 59 109,0 тысяч тенге, 2027 год в объеме – 58 994,0 тысяч тенге.
3. Утвердить перечень бюджетных программ, не подлежащих секвестру в процессе исполнения бюджета поселка Белкуль на 2025 год согласно приложению 4.
4. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2025 года.
Председатель Кызылординского городского маслихата | И. Куттыкожаев |
Приложение 1 к решению Кызылординского городского маслихата от 24 декабря 2024 года №230-33/2 |
Бюджет поселка Белкуль на 2025 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
1. Доходы | 111 993,0 | ||||
1 | Налоговые поступления | 37 866,0 | |||
01 | Подоходный налог | 6 700,0 | |||
2 | Подоходный налог | 6 700,0 | |||
04 | Hалоги на собственность | 30 589,0 | |||
1 | Hалоги на имущество | 1 278,0 | |||
3 | Земельный налог | 15 722,0 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 13 589,0 | |||
5 | Единовременный земельный налог | 0,0 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 577,0 | |||
3 | Доходы от использования природных и других ресурсов | 523,0 | |||
4 | Плата за предпринимательскую и профессиональную деятельность | 54,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 74 127,0 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 74 127,0 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 74 127,0 | |||
Функциональная группа | |||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Подпрограмма | |||||
Наименование | |||||
2. Расходы | 111 993,0 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 56 580,0 | |||
01 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 56 580,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 56 580,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 56 580,0 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 0,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 31 975,0 | |||
03 | Благоустройство населенных пунктов | 31 975,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 31 975,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 15 088,0 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 1 323,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 15 564,0 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 23 136,0 | |||
01 | Деятельность в области культуры | 22 929,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 22 929,0 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 22 929,0 | |||
02 | Спорт | 207,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 207,0 | |||
028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 207,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 302,0 | |||
01 | Автомобильный транспорт | 302,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 302,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 302,0 | |||
15 | Трансферты | 0,0 | |||
1 | Трансферты | 0,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,0 | |||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 0,0 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0,0 | ||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | |||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
6 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | |||
5. Дефицит (профицит) бюджета | 0,0 | ||||
6. Финансирование дефицита (профицита) бюджета | 0,0 | ||||
7 | Поступления займов | 0,0 | |||
16 | Погашение займов | 0,0 | |||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 0,0 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 0,0 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 0,0 | |||
2 | Остатки бюджетных средств на конец отчетного периода | 0,0 |
Приложение 2 к решению Кызылординского городского маслихата от 24 декабря 2024 года №230-33/2 |
Бюджет поселка Белкуль на 2026 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
1. Доходы | 98 868,0 | ||||
1 | Налоговые поступления | 39 759,0 | |||
01 | Подоходный налог | 7 035,0 | |||
2 | Подоходный налог | 7 035,0 | |||
04 | Hалоги на собственность | 32 118,0 | |||
1 | Hалоги на имущество | 1 342,0 | |||
3 | Земельный налог | 16 508,0 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 14 268,0 | |||
5 | Единовременный земельный налог | 0,0 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 606,0 | |||
3 | Доходы от использования природных и других ресурсов | 549,0 | |||
4 | Плата за предпринимательскую и профессиональную деятельность | 57,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 59 109,0 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 59 109,0 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 59 109,0 | |||
Функциональная группа | |||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Подпрограмма | |||||
Наименование | |||||
2. Расходы | 98 868,0 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 57 113,0 | |||
01 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 57 113,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 57 113,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 57 113,0 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 0,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 17 824,0 | |||
03 | Благоустройство населенных пунктов | 17 824,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 17 824,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 15 842,0 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 1 389,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 593,0 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 23 613,0 | |||
01 | Деятельность в области культуры | 23 396,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 23 396,0 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 23 396,0 | |||
02 | Спорт | 217,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 217,0 | |||
028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 217,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 318,0 | |||
01 | Автомобильный транспорт | 318,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 318,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 318,0 | |||
15 | Трансферты | 0,0 | |||
1 | Трансферты | 0,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,0 | |||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 0,0 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0,0 | ||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | |||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
6 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | |||
5. Дефицит (профицит) бюджета | 0,0 | ||||
6. Финансирование дефицита (профицита) бюджета | 0,0 | ||||
7 | Поступления займов | 0,0 | |||
16 | Погашение займов | 0,0 | |||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 0,0 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 0,0 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 0,0 | |||
2 | Остатки бюджетных средств на конец отчетного периода | 0,0 |
Приложение 3 к решению Кызылординского городского маслихата от 24 декабря 2024 года №230-33/2 |
Бюджет поселка Белкуль на 2027 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
1. Доходы | 100 743,0 | ||||
1 | Налоговые поступления | 41 749,0 | |||
01 | Подоходный налог | 7 387,0 | |||
2 | Подоходный налог | 7 387,0 | |||
04 | Hалоги на собственность | 33 725,0 | |||
1 | Hалоги на имущество | 1 409,0 | |||
3 | Земельный налог | 17 334,0 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 14 982,0 | |||
5 | Единовременный земельный налог | 0,0 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 637,0 | |||
3 | Доходы от использования природных и других ресурсов | 577,0 | |||
4 | Плата за предпринимательскую и профессиональную деятельность | 60,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 58 994,0 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 58 994,0 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 58 994,0 | |||
Функциональная группа | |||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Подпрограмма | |||||
Наименование | |||||
2. Расходы | 100 743,0 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 57 707,0 | |||
01 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 57 707,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 57 707,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 57 707,0 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 0,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 18 715,0 | |||
03 | Благоустройство населенных пунктов | 18 715,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 18 715,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 16 635,0 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 1 458,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 622,4 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 23 988,0 | |||
01 | Деятельность в области культуры | 23 760,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 23 760,0 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 23 760,0 | |||
02 | Спорт | 228,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 228,0 | |||
028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 228,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 333,0 | |||
01 | Автомобильный транспорт | 333,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 333,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 333,0 | |||
15 | Трансферты | 0,0 | |||
1 | Трансферты | 0,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,0 | |||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 0,0 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0,0 | ||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | |||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
6 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | |||
5. Дефицит (профицит) бюджета | 0,0 | ||||
6. Финансирование дефицита (профицита) бюджета | 0,0 | ||||
7 | Поступления займов | 0,0 | |||
16 | Погашение займов | 0,0 | |||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 0,0 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 0,0 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 0,0 | |||
2 | Остатки бюджетных средств на конец отчетного периода | 0,0 |
Приложение 4 к решению Кызылординского городского маслихата от 24 декабря 2024 года №230-33/2 |
Перечень бюджетных программ, не подлежащих секвестру в процессе исполнения бюджета поселка Белкуль на 2025 год
Наименование |
Здравоохранение |
Организация в экстренных случях доставки тяжелобольных людей до ближайшей организации здравоохранения, оказывающей врачебную помощь |