Маслихат Жанакорганского района РЕШИЛ
1. Внести в решение маслихата Жанакорганского района от 29 декабря 2023 года №159 "О бюджете сельского округа Кожамберди на 2024-2026 годы" следующие изменения:
пункт 1 изложить в новой редакции:
"1. Утвердить бюджет сельского округа Кожамберди на 2024-2026 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2024 год в следующем объеме:
1) доходы – 85 980,0 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 2 949,0 тысяч тенге;
не налоговые поступления – 650,0 тысяч тенге ;
поступления от продаж основного капитала – 0;
поступления трансфертов – 82 381,0 тысяч тенге;
2) затраты – 85 980,1 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0:
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0:
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продаж финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – -0,1 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0,1тысяч тенге.".
приложение 1 к указонному решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2024 года.
Председатель маслихата Жанакорганского района |
Г.Сопбеков |
приложение к решению маслихата Жанакорганского района от "11 " апреля 2024 года № 197 |
приложение 1 к решению маслихата Жанакорганского района от 29 декабря 2023 года №159 |
Бюджет сельского округа Кожамберди на 2024 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | |||||
Класс | ||||||
Подкласс | ||||||
Наименование | ||||||
I. Доходы | 85 980,0 | |||||
1 | Налоговые поступления | 2 949,0 | ||||
01 | Подоходный налог | 180,0 | ||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 180,0 | ||||
04 | Налоги на собственность | 2 769,0 | ||||
1 | Hалоги на имущество | 300,0 | ||||
3 | Земельный налог | 6,0 | ||||
4 | Налог на транспортные средства | 2 429,0 | ||||
2 | Не налоговые поступления | 34,0 | ||||
01 | Доходы от государственной собственности | 650,0 | ||||
5 | Доходы от аренды имущества находящегося в государственной собственности | 650,0 | ||||
4 | Поступление трансфертов | 650,0 | ||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 82 381,0 | ||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 82 381,0 | ||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | |||||
Администратор бюджетных программ | ||||||
Программа | ||||||
Наименование | ||||||
II. Затраты | ||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 85 980,1 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 37 959,0 | ||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 37 959,0 | ||||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 37 959,0 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 4 048,0 | ||||
003 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 4 048,0 | ||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 4 048,0 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 22 940,0 | ||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 22 940,0 | ||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 1 001,0 | ||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 250,0 | ||||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 21 689,0 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 21 033,0 | ||||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 20 748,0 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 20 748,0 | ||||
028 | Реализация физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 285,0 | ||||
15 | Трансферты | 0,1 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,1 | ||||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 0,1 | ||||
3.Чистое бюджетное кредитование | 0 | |||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | |||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | -0,1 | |||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0,1 | |||||
08 | Используемые остатки бюджетных средств | 0,1 | ||||
01 | Остатки бюджетных средств | 0,1 | ||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 276,7 | ||||
2 | Остатки бюджетных средств на конец отчетного периода | 276,6 |