Примечание ИЗПИ!
Вводится в действие с 01.01.2025 в соответствии с п. 3 настоящего решения.
В соответствии с пунктом 2 статьи 9-1кодекса Республики Казахстан "Бюджетный кодекс Республики Казахстан", подпунктом 1) пункта 1статьи 6 Закона Республики Казахстан "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан", маслихат Жанакорганского района РЕШИЛ:
1. Утвердить бюджет сельского округа Томенарык на 2025-2027 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2025 год в следующем объеме:
1) доходы – 270 069,0 тысяч тенге,в том числе:
налоговые поступления – 17 597,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 220,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0;
поступления трансфертов –252 252,0 тысяч тенге;
2) затраты – 280 584,0 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0;
бюджетные кредит – 0;
погащение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0;
приобритение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – -10 515,0 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 10 515,0 тысяч тенге.
Сноска. Пункт 1 – в редакции решения Жанакорганского районного маслихата Кызылординской области от 25.04.2025 № 366 (вводится в действие с 01.01.2025).2. Объем субвенций на 2025 год, передаваемый из районного бюджета в бюджет сельского округа 98 154 тысяч тенге.
3. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2025 года.
Председатель маслихата Жанакорганского районного | Г. Жаркынбек |
приложение 1 к решению маслихата Жанакорганского района от 25 декабря 2024 года № 328 |
Бюджет сельского округа Томенарык на 2025 год
Сноска. Приложение 1 – в редакции решения Жанакорганского районного маслихата Кызылординской области от 25.04.2025 № 366 (вводится в действие с 01.01.2025).
Категория | Сумма, тысяч тенге | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Специфика | ||||
1. Доходы | 270 069,0 | |||
1 | Налоговые поступления | 17 597,0 | ||
01 | Подоходный налог | 8 071,0 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 8 071,0 | ||
04 | Hалоги на собственность | 9 496,0 | ||
1 | Hалоги на имущество | 407,0 | ||
3 | Земельный налог | 81,0 | ||
4 | Hалог на транспортные средства | 8 846,0 | ||
5 | Единый земельный налог | 162,0 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 30,0 | ||
3 | Доходы от использования природных и других ресурсов | 30,0 | ||
2 | Неналоговые поступления | 220,0 | ||
01 | Доходы от государоственной собственности | 220,0 | ||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 220,0 | ||
4 | Поступления трансфертов | 252 252,0 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 252 252,0 | ||
3 | Трансферты из бюджетов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов | 252 252,0 | ||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | |||
Администраторы бюджетных программ | ||||
Программа | ||||
Наименование | ||||
II. Расходы | 280 584,0 | |||
01 | Государственные услуги общего характера | 56 628,0 | ||
124 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 56 628,0 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 56 628,0 | ||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 36 979,3 | ||
124 | Благоустройство населенных пунктов | 36 979,3 | ||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 4 814,0 | ||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 1 315,0 | ||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 30 850,3 | ||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 28 498,0 | ||
124 | Деятельность в области культуры | 28 193,0 | ||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 28 193,0 | ||
124 | Спорт | 305,0 | ||
028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 305,0 | ||
12 | Транспорт и коммуникация | 158 478,0 | ||
124 | Автомобильный траспорт | 158 478,0 | ||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 5 854,0 | ||
045 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 152 624,0 | ||
15 | Трансферты | 0,7 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,7 | ||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 0,7 | ||
3.Чистое бюджетное кредитование | 0 | |||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | |||
5. Дефицит (профицит) бюджета | -10 515,0 | |||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 10 515,0 | |||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 10 515,0 | ||
01 | Остатки средств бюджета | 10 515,0 | ||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 10 515,0 |
приложение 2 к решению маслихата Жанакорганского района от 25 декабря 2024 года №328 |
Бюджет сельского округа Томенарык на 2026 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Специфика | ||||
1. Доходы | 114 963 | |||
1 | Налоговые поступления | 13 782 | ||
01 | Подоходный налог | 3 780 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 3 780 | ||
04 | Hалоги на собственность | 9 970 | ||
1 | Hалоги на имущество | 427 | ||
3 | Земельный налог | 85 | ||
4 | Hалог на транспортные средства | 9 288 | ||
5 | Единый земельный налог | 170 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 32 | ||
3 | Доходы от использования природных и других ресурсов | 32 | ||
2 | Неналоговые поступления | 231 | ||
01 | Доходы от государоственной собственности | 231 | ||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 231 | ||
4 | Поступления трансфертов | 100 950 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 100 950 | ||
3 | Трансферты из бюджетов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов | 100 950 | ||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | |||
Администраторы бюджетных программ | ||||
Программа | ||||
Наименование | ||||
II. Расходы | 114 963 | |||
01 | Государственные услуги общего характера | 55 844 | ||
124 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 55 844 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 55 844 | ||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 23 697 | ||
124 | Благоустройство населенных пунктов | 23 697 | ||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 1 513 | ||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 331 | ||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 21 853 | ||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 29 275 | ||
124 | Деятельность в области культуры | 28 955 | ||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 28 955 | ||
124 | Спорт | 320 | ||
028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 320 | ||
12 | Транспорт и коммуникация | 6 147 | ||
124 | Автомобильный траспорт | 6 147 | ||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 6 147 | ||
3.Чистое бюджетное кредитование | 0 | |||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | |||
5. Дефицит (профицит) бюджета | 0 | |||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0 | |||
Поступления займов | 0 | |||
Погашение займов | 0 |
приложение 3 к решению маслихата Жанакорганского района от 25 декабря 2024 года № 328 |
Бюджет сельского округа Томенарык на 2027 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Специфика | ||||
1. Доходы | 118 553 | |||
1 | Налоговые поступления | 14 470 | ||
01 | Подоходный налог | 3 969 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 3 969 | ||
04 | Hалоги на собственность | 10 467 | ||
1 | Hалоги на имущество | 448 | ||
3 | Земельный налог | 89 | ||
4 | Hалог на транспортные средства | 9 752 | ||
5 | Единый земельный налог | 178 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 34 | ||
3 | Доходы от использования природных и других ресурсов | 34 | ||
2 | Неналоговые поступления | 718 | ||
01 | Доходы от государоственной собственности | 718 | ||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 718 | ||
4 | Поступления трансфертов | 103 840 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 103 840 | ||
3 | Трансферты из бюджетов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов | 103 840 | ||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | |||
Администраторы бюджетных программ | ||||
Программа | ||||
Наименование | ||||
II. Расходы | 118 553 | |||
01 | Государственные услуги общего характера | 57 056 | ||
124 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 57 056 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 57 056 | ||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 24 883 | ||
124 | Благоустройство населенных пунктов | 24 883 | ||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 1 589 | ||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 348 | ||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 22 946 | ||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 30 160 | ||
124 | Деятельность в области культуры | 29 824 | ||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 29 824 | ||
124 | Спорт | 336 | ||
028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 336 | ||
12 | Транспорт и коммуникация | 6 454 | ||
124 | Автомобильный траспорт | 6 454 | ||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 6 454 | ||
3.Чистое бюджетное кредитование | 0 | |||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | |||
5. Дефицит (профицит) бюджета | 0 | |||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0 | |||
Поступления займов | 0 | |||
Погашение займов | 0 |