О внесении изменений и дополнение в решение Актауского городского маслихата Мангистауской области от 25 декабря 2023 года № 9/54 "О бюджете города Актау на 2024 - 2026 годы"

Решение Актауского городского маслихата Мангистауской области от 19 апреля 2024 года № 12/74

      Актауский городской маслихат РЕШИЛ:

      1. Внести в решение Актауского городского маслихата от 25 декабря 2023 года № 9/54 "О бюджете города Актау на 2024-2026 годы" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за №190829) следующие изменения и дополнения:

      пункт 1 изложить в новой редакции:

      "1. Утвердить городской бюджет на 2024-2026 годы, согласно приложениям 1, 2 и 3 к настоящему решению, в том числе на 2024 год в следующих объемах:

      1) доходы – 47 616 165,8 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям – 32 910 274,8 тысяч тенге;

      неналоговым поступлениям – 187 697 тысяч тенге;

      поступлениям от продажи основного капитала – 3 443 812,0 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов – 11 074 382,0 тысяч тенге;

      2) затраты – 51 694 835,5 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – -98 493,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 14 768,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 113 261,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге, в том числе:

      приобретение финансовых активов – 0 тенге;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – 3 980 176,7 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – -3 980 176,7 тысяч тенге, в том числе:

      поступление займов – 14 768,0 тысяч тенге;

      погашение займов – 113 261,0 тысяч тенге;

      используемые остатки бюджетных средств – 4 078 669,7 тенге.".

      приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.

      в пункте 2:

      абзац второй изложить в новой редакции:

      "Индивидуальный подоходный налог с доходов, облагаемых у источника выплаты – 6,5 процентов";

      абзац пятый изложить в новой редакции:

      "Социальный налог – 6,7 процентов".

      дополнить пунктом 4-1 следующего содержания:

      "Учесть, что в городском бюджете на 2024 год предусмотрены с 1 января 2024 года право на установление за счет средств местного бюджета стимулирующей надбавки к должностным окладам работников государственных организаций (вспомогательный персонал блока D, рабочие по квалификационным разрядам) в размере 25 процентов".

      пункт 5 изложить в новой редакции:

      "Утвердить резерв акимата города в сумме 300 000,0 тысяч тенге".

      Приложение 4 изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему решению.

      2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2024 года.

      Председатель Актауского городского маслихата       С. Т.Закенов

  Приложение 1
  к решению городского маслихата
  от 19 апреля 2024 года №12/74
  Приложение 1
  к решению городского маслихата
  от 25 декабря 2023 года №9/54

Городской бюджет на 2024 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс



Подкласс








Наименование




1. ДОХОДЫ

47 616 165,8

1



Налоговые поступления

32 910 274,8


01


Подоходный налог

16 849 534,4



1

Корпоративный подоходный налог

13 056 280,0



2

Индивидуальный подоходный налог

3 793 254,4


03


Социальный налог

2 942 846,6



1

Социальный налог

2 942 846,6


04


Hалоги на собственность

6 921 918,8



1

Hалоги на имущество

4 545 251,8



3

Земельный налог

248 560,0



4

Hалог на транспортные средства

2 127 637,0



5

Единый земельный налог

470,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

3 123 860,0



2

Акцизы

1 528 916,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

334 259,0



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

1 260 685,0


07


Прочие налоги

2 663,0



1

Прочие налоги

2663,0


08


Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами

3 069 452,0



1

Государственная пошлина

3 069 452,0

2



Неналоговые поступления

187 697,0


01


Доходы от государственной собственности

38 755,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

38 742,0



7

Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета

1,0



9

Прочие доходы от государственной собственности

12,0


03


Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

8 648,0



1

Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

8 648,0




Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из местного бюджета

8 648,0


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

55 637,0



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора, в Фонд компенсации потерпевшим, Фонд поддержки инфраструктуры образования и Специальный государственный фонд

55 637,0


06


Прочие неналоговые поступления

84 657,0



1

Прочие неналоговые поступления

84 657,0

3



Поступления от продажи основного капитала

3 443 812,0


01


Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

2 343 576,0



1

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

2 343 576,0


03


Продажа земли и нематериальных активов

1 100 236,0



1

Продажа земли

603 250,0



2

Продажа нематериальных активов

496 986,0

4



Поступления трансфертов

11 074 382,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

11 074 382,0



2

Трансферты из областного бюджета

11 074 382,0

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа










Наименование





2. ЗАТРАТЫ

51 694 835,5

01




Государственные услуги общего характера

620 867,4


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

304 915,1



112


Аппарат маслихата района (города областного значения)

49 473,1




001

Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)

46 083,0




003

Капитальные расходы государственного органа

3 390,1



122


Аппарат акима района (города областного значения)

255 442,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)

255 442,0


2



Финансовая деятельность

96 235,0



452


Отдел финансов района (города областного значения)

96 235,0




001

Услуги по реализации государственной политики в области исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)

52 010,0




003

Проведение оценки имущества в целях налогообложения

12 750,0




010

Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим

30 636,0




018

Капитальные расходы государственного органа

839,0


5



Планирование и статистическая деятельность

53 439,0



453


Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)

53 439,0




001

Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования

52 441,9




004

Капитальные расходы государственного органа

998,0


9



Прочие государственные услуги общего характера

166 277,4



454


Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения)

79 346,0




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и сельского хозяйства

79 346,0



467


Отдел строительства района (города областного значения)

86 931,4




040

Развитие объектов государственных органов

86 931,4

02




Оборона

200 561,0


1



Военные нужды

125 294,0



122


Аппарат акима района (города областного значения)

125 294,0




005

Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности

125 294,0


2



Организация работы по чрезвычайным ситуациям

75 267,0



122


Аппарат акима района (города областного значения)

75 267,0




006

Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения)

75 267,0

03




Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность

556 916,0


9



Прочие услуги в области общественного порядка и безопасности

556 916,0



485


Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

556 916,0




021

Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах

556 916,0

06




Социальная помощь и социальное обеспечение

6 364 233,0


1



Социальное обеспечение

660 170,0



451


Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

660 170,0




005

Государственная адресная социальная помощь

660 170,0


2



Социальная помощь

4 967 620,0



451


Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

4 939 783,0




006

Оказание жилищной помощи

47 781,0




007

Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов

1 849 961,0




010

Материальное обеспечение детей с инвалидностью, воспитывающихся и обучающихся на дому

40 522,0




014

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

515 362,0




017

Обеспечение нуждающихся лиц с инвалидностью протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой реабилитации лица с инвалидностью

2 486 157,0



485


Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

27 837,0




068

Социальная поддержка отдельных категорий граждан в виде льготного, бесплатного проезда на городском общественном транспорте (кроме такси) по решению местных представительных органов

27 837,0


9



Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения

736 443,0



451


Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

568 443,0




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения

118 462,0




011

Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат

1 654,0




028

Услуги лицам из групп риска, попавшим в сложную ситуацию вследствие насилия или угрозы насилия

20 676,0




050

Обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан

393 651,0




054

Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях

5 000,0




067

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

29 000,0



497


Отдел жилищно-коммунального хозяйства района (города областного значения)

168 000,0




094

Предоставление жилищных сертификатов как социальная помощь

168 000,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

19 185 973,4


1



Жилищное хозяйство

10 268 102,8



463


Отдел земельных отношений района (города областного значения)

6 023,0




016

Изъятие земельных участков для государственных нужд

6 023,0



467


Отдел строительства района (города областного значения)

6 811 905,6




003

Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда

436 734,4




004

Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры

6 375 171,2



479


Отдел жилищной инспекции района (города областного значения)

141 165,0




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищного фонда

138 165,0




005

Капитальные расходы государственного органа

3000,0



497


Отдел жилищно-коммунального хозяйства района (города областного значения)

3 309 009,2




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства

281 027,0




003

Капитальные расходы государственного органа

2 400 175,0




005

Организация сохранения государственного жилищного фонда

61 500,0




032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

128 907,2




098

Приобретение жилья коммунального жилищного фонда

437 400,0


2



Коммунальное хозяйство

1 022 524,9



467


Отдел строительства района (города областного значения)

986 021,9




005

Развитие коммунального хозяйства

142 698,3




006

Развитие системы водоснабжения и водоотведения

587 849,3




007

Развитие благоустройства городов и населенных пунктов

255 474,3



497


Отдел жилищно-коммунального хозяйства района (города областного значения)

36 503,0




016

Функционирование системы водоснабжения и водоотведения

36 503,0


3



Благоустройство населенных пунктов

7 895 345,7



497


Отдел жилищно-коммунального хозяйства района (города областного значения)

7 895 345,7




025

Освещение улиц в населенных пунктах

1 589 206,7




030

Обеспечение санитарии населенных пунктов

1 941 823,0




034

Содержание мест захоронений и захоронение безродных

11 160,0




035

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

4 353 156,0

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

1 307 263,0


1



Деятельность в области культуры

776 182,0



467


Отдел строительства района (города областного значения)

116 513,0




011

Развитие объектов культуры

116 513,0



802


Отдел культуры, физической культуры и спорта района (города областного значения)

659 669,0




005

Поддержка культурно-досуговой работы

659 669,0


2



Спорт

88 149,0



802


Отдел культуры, физической культуры и спорта района (города областного значения)

88 149,0




007

Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне

77 970,0




008

Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях

10 179,0


3



Информационное пространство

142 572,0



470


Отдел внутренней политики и развития языков района (города областного значения)

12 393,0




005

Услуги по проведению государственной информационной политики

12 393,0



802


Отдел культуры, физической культуры и спорта района (города областного значения)

130 179,0




004

Функционирование районных (городских) библиотек

130 179,0


9



Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства

300 360,0



470


Отдел внутренней политики и развития языков района (города областного значения)

254 559,0




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан, развития языков

122 866,0




004

Реализация мероприятий в сфере молодежной политики

130 441,0




032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

1 252,0



802


Отдел культуры, физической культуры и спорта района (города областного значения)

45 801,0




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры, физической культуры и спорта

40 801,0




032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

5 000,0

09




Топливно-энергетический комплекс и недропользование

4 348 196,8


1



Топливо и энергетика

3 419 797,9



467


Отдел строительства района (города областного значения)

3 419 797,9




009

Развитие теплоэнергетической системы

3 419 797,9


9



Прочие услуги в области топливно-энергетического комплекса и недропользования

928 398,9



467


Отдел строительства района (города областного значения)

928 398,9




036

Развитие газотранспортной системы

928 398,9

10




Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

76 818,0


6



Земельные отношения

62 110,0



463


Отдел земельных отношений района (города областного значения)

62 110,0




001

Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения)

54 882,0




003

Земельно-хозяйственное устройство населенных пунктов

5 000,0




007

Капитальные расходы государственного органа

2 228,0


9



Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений

14 708,0



453


Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)

1 389,0




099

Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов

1 389,0



467


Отдел строительства района (города областного значения)

13 319,0




056

Строительство приютов, пунктов временного содержания для животных

13 319,0

11




Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

576 686,2


2



Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

576 686,2



467


Отдел строительства района (города областного значения)

398 251,2




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства

398 251,2



468


Отдел архитектуры и градостроительства района (города областного значения)

178 435,0




001

Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровне

54 958,9




003

Разработка схем градостроительного развития территории района и генеральных планов населенных пунктов

122 272,0




004

Капитальные расходы государственного органа

1 204,1

12




Транспорт и коммуникации

5 376 763,1


1



Автомобильный транспорт

2 669 451,3



485


Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

2 669 451,3




022

Развитие транспортной инфраструктуры

618 377,0




023

Обеспечение функционирования автомобильных дорог

1 151 254,2




045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов

899 820,1


9



Прочие услуги в сфере транспорта и коммуникаций

2 707 311,8



485


Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

2 707 311,8




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области пассажирского транспорта и автомобильных дорог

63 073,0




024

Организация внутрипоселковых (внутригородских), пригородных и внутрирайонных общественных пассажирских перевозок

3 796,8




037

Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым городским (сельским), пригородным и внутрирайонным сообщениям

2 640 442,0

13




Прочие

1 482 596,0


3



Поддержка предпринимательской деятельности и защита конкуренции

3 980,0



454


Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения)

3 980,0




006

Поддержка предпринимательской деятельности

3 980,0


9



Прочие

1 478 616,0



452


Отдел финансов района (города областного значения)

300 000,0




012

Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)

300 000,0



497


Отдел жилищно-коммунального хозяйства района (города областного значения)

1 178 616,0




096

Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства

1 178 616,0

14




Обслуживание долга

1 250 604,0


1



Обслуживание долга

1 250 604,0



452


Отдел финансов района (города областного значения)

1 250 604,0




013

Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета

1 250 604,0

15




Трансферты

10 374 366,9


1



Трансферты

10 374 366,9



452


Отдел финансов района (города областного значения)

10 374 366,9




006

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

999 103,1




007

Бюджетные изъятия

9 036 307,0




038

Субвенции

265 217,2




054

Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан

46 730,3

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование





3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

-98 493,0





Бюджетные кредиты

14 768,0

10




Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

14 768,0


9



Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений

14 768,0



453


Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)

14 768,0




006

Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов

14 768,0

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Погашение бюджетных кредитов

113 261,0

5




Погашение бюджетных кредитов

113 261,0


01


Погашение бюджетных кредитов

113 261,0




1

Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета

113 261,0





4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0,0





Приобретение финансовых активов

0,0





Поступления от продажи финансовых активов государства

0,0











5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

3 980 176,7











6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

- 3 980 176,7







7




Поступление займов

14 768,0


01


Внутренние государственные займы

14 768,0




2

Договоры займа

14 768,0







Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа






16




Погашение займов

113 261,0


1



Погашение займов

113 261,0



452


Отдел финансов района (города областного значения)

113 261,0




008

Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом

113 261,0












Сумма, тысяч тенге

Категория


Класс



Подкласс




Специфика





Используемые остатки бюджетных средств

4 078 669,7

8




Используемые остатки бюджетных средств

4 078 669,7


01


Остатки бюджетных средств

4 078 669,7




1

Свободные остатки бюджетных средств

4 078 669,7

  Приложение 2 к решению
  Актауского городского маслихата
  от 19 апреля 2024 года №12/74
  Приложение 4 к решению
  Актауского городского маслихата
  от 25 декабря 2023 года №9/54

Объемы трансфертов общего характера между городским бюджетом и бюджетом села Умирзак на трехлетний период 2024-2026 годов

      тыс.тенге

Наименование

2024 год

2025 год

2026 год

Объемы бюджетных субвенций, передаваемые из городского бюджета в сельский бюджет

265 217,2

183 650,0

192 832,0

Село Умирзак

265 217,2

183 650,0

192 832,0


Маңғыстау облысы Ақтау қалалық мәслихатының 2023 жылғы 25 желтоқсандағы № 9/54 "2024-2026 жылдарға арналған Ақтау қаласының бюджеті туралы" шешіміне өзгерістер мен толықтыру енгізу туралы

Маңғыстау облысы Ақтау қалалық мәслихатының 2024 жылғы 19 сәуірдегі № 12/74 шешімі

      Ақтау қалалық мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:

      1.Ақтау қалалық мәслихатының 2023 жылғы 25 желтоқсандағы №9/54 "2024-2026 жылдарға арналған Ақтау қаласының бюджеті туралы" (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде №190829 болып тіркелген) шешіміне келесідей өзгерістер мен толықтыру енгізілсін:

      1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "1. 2024-2026 жылдарға арналған қалалық бюджет тиісінше осы шешімнің 1, 2 және 3- қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2024 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 47 616 165,8 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер бойынша – 32 910 274,8 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер бойынша – 187 697 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер бойынша – 3 443 812,0 мың теңге;

      трансферттердің түсімдері бойынша – 11 074 382,0 мың теңге;

      2) шығындар – 51 694 835,5 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу – -98 493,0 мың теңге, оның ішінде:

      бюджеттік кредиттер – 14 768,0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу – 113 261,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерiмен операциялар бойынша сальдо – 0 теңге, оның ішінде:

      қаржы активтерiн сатып алу – 0 теңге;

      мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0 теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – 3 980 176,7 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) –

      -3 980 176,7 мың теңге, оның ішінде:

      қарыздар түсімдері – 14 768,0 мың теңге;

      қарыздарды өтеу –113 261,0 мың теңге;

      бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары – 4 078 669,7 теңге.

      Көрсетілген шешімнің 1-қосымшасы осы шешімнің қосымшасына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.

      2-тармақта:

      екінші абзац мынадай редакцияда жазылсын:

      "Төлем көзінен салық салынатын табыс бойынша жеке табыс салығы 6,5 пайызды құрайды";

      бесінші абзац мынадай редакцияда жазылсын:

      " Әлеуметтік салық 6,7 пайызды құрайды".

      мынадай мазмұндағы 4-1-тармақпен толықтырылсын:

      "2024 жылға арналған қалалық бюджетте, 2024 жылғы 1 қаңтардан бастап жергілікті бюджет қаражаты есебінен мемлекеттік мекемелердің қызметкерлеріне (Д блогының қосалқы қызметкерлері, біліктілік санаттары бойынша жұмыскерлер) 25 пайыз мөлшерінде ынталандыру ақысы қарастырылғаны ескерілсін".

      5-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "Қала әкімдігінің резерві 300 000,0 мың теңге сомасында бекітілсін".

      4-қосымша осы шешімнің 2-қосымшасына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.

      2. Осы шешім 2024 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізіледі.

      Ақтау қалалық мәслихатының төрағасы С.Т. Закенов

  Қалалық мәслихаттың 2024 жылғы
  19 сәуірдегі №12/74 шешіміне
  1- қосымша
  Қалалық мәслихаттың 2023 жылғы
  25 желтоқсандағы №9/54 шешіміне
  1- қосымша

2024 жылға арналған қалалық бюджет

Санаты

Сомасы, мың теңге


Сыныбы



Ішкі сыныбы








Атауы




1. КІРІСТЕР

47 616 165,8

1



Салықтық түсімдер

32 910 274,8


01


Табыс салығы

16 849 534,4



1

Корпоративтік табыс салығы

13 056 280,0



2

Жеке табыс салығы

3 793 254,4


03


Әлеуметтiк салық

2 942 846,6



1

Әлеуметтік салық

2 942 846,6


04


Меншiкке салынатын салықтар

6 921 918,8



1

Мүлiкке салынатын салықтар

4 545 251,8



3

Жер салығы

248 560,0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

2 127 637,0



5

Бірыңғай жер салығы

470,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар

3 123 860,0



2

Акциздер

1 528 916,0



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

334 259,0



4

Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар

1 260 685,0


07


Басқа да салықтар

2 663,0



1

Басқа да салықтар

2 663,0


08


Заңдық маңызы бар әрекеттерді жасағаны және (немесе) оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдар құжаттар бергені үшін алынатын міндетті төлемдер

3 069 452,0



1

Мемлекеттік баж

3 069 452,0

2



Салықтық емес түсiмдер

187 697,0


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

38 755,0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

38 742,0



7

Мемлекеттік бюджеттен берілген кредиттер бойынша сыйақылар

1,0



9

Мемлекет меншігінен түсетін басқа да кірістер 

12,0


03


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімдері

8 648,0



1

Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімдері

8 648,0


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

55 637,0



1

Мұнай секторы ұйымдарынан, Жәбірленушілерге өтемақы қорынан және Білім беру инфрақұрылымын қолдау қорынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

55 637,0


06


Басқа да салықтық емес түсiмдер

84 657,0



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

84 657,0

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

3 443 812,0


01


Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

2 343 576,0



1

Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

2 343 576,0


03


Жердi және материалдық емес активтердi сату

1 100 236,0



1

Жерді сату

603 250,0



2

Материалдық емес активтерді сату

496 986,0

4



Трансферттердің түсімдері

11 074 382,0


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

11 074 382,0



2

Облыстық бюджеттен түсетiн трансферттер

11 074 382,0

Функционалды топ


Сомасы, мың тенге


Функционалды кіші топ 



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі 




Бағдарлама











Атауы





2. ШЫҒЫНДАР

51 694 835,5

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

620 867,4


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

304 915,1



112


Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының аппараты

49 473,1




001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

46 083,0




003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

3 390,1



122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

255 442,0




001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

255 442,0


2



Қаржылық қызмет

96 235,0



452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

96 235,0




001

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетін орындау және коммуналдық меншігін басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

52 010,0




003

Салық салу мақсатында мүлікті бағалауды жүргізу

12 750,0




010

Жекешелендіру, коммуналдық меншікті басқару, жекешелендіруден кейінгі қызмет және осыған байланысты дауларды реттеу

30 636,0




018

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

839,0


5



Жоспарлау және статистикалық қызмет

53 439,0



453


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі

53 439,0




001

Экономикалық саясатты, мемлекеттік жоспарлау жүйесін қалыптастыру және дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

52 441,9




004

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

998,0


9



Жалпы сипаттағы өзге де мемлекеттiк қызметтер

166 277,4



454


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік және ауыл шаруашылығы бөлімі

79 346,0




001

Жергілікті деңгейде кәсіпкерлікті және ауыл шаруашылығын дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

79 346,0



467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

86 931,4




040

Мемлекеттік органдардың объектілерін дамыту

86 931,4

02




Қорғаныс

200 561,0


1



Әскери мұқтаждар

125 294,0



122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

125 294,0




005

Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар

125 294,0


2



Төтенше жағдайлар жөніндегі жұмыстарды ұйымдастыру

75 267,0



122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

75 267,0




006

Аудан (облыстық маңызы бар қала) ауқымындағы төтенше жағдайлардың алдын алу және оларды жою

75 267,0

03




Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі

556 916,0


9



Қоғамдық тәртіп және қауіпсіздік саласындағы басқа да қызметтер

556 916,0



485


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

556 916,0




021

Елдi мекендерде жол қозғалысы қауiпсiздiгін қамтамасыз ету

556 916,0

06




Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру

6 364 233,0


1



Әлеуметтiк қамсыздандыру

660 170,0



451


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

660 170,0




005

Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек

660 170,0


2



Әлеуметтiк көмек

4 967 620,0



451


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

4 939 783,0




006

Тұрғын үйге көмек көрсету

47 781,0




007

Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек

1 849 961,0




010

Үйден тәрбиеленіп оқытылатын мүгедектігі бар балаларды материалдық қамтамасыз ету

40 522,0




014

Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету

515 362,0




017

Оңалтудың жеке бағдарламасына сәйкес мұқтаж мүгедектігі бар адамдарды протездік-ортопедиялық көмек, сурдотехникалық құралдар, тифлотехникалық құралдар, санаторий-курорттық емделу, мiндеттi гигиеналық құралдармен қамтамасыз ету, арнаулы жүрiп-тұру құралдары, жеке көмекшінің және есту бойынша мүгедектігі бар адамдарға қолмен көрсететiн тіл маманының қызметтері мен қамтамасыз ету

2 486 157,0



485


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

27 837,0




068

Жергілікті өкілдік органдардың шешімі бойынша қалалық қоғамдық көлікте (таксиден басқа) жеңілдікпен, тегін жол жүру түрінде азаматтардың жекелеген санаттарын әлеуметтік қолдау

27 837,0


9



Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамтамасыз ету салаларындағы өзге де қызметтер

736 443,0



451


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

568 443,0




001

Жергілікті деңгейде халық үшін әлеуметтік бағдарламаларды жұмыспен қамтуды қамтамасыз етуді іске асыру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

118 462,0




011

Жәрдемақыларды және басқа да әлеуметтік төлемдерді есептеу, төлеу мен жеткізу бойынша қызметтерге ақы төлеу

1 654,0




028

Күш көрсету немесе күш көрсету қаупі салдарынан қиын жағдайларға тап болған тәуекелдер тобындағы адамдарға қызметтер

20 676,0




050

Қазақстан Республикасында мүгедектігі бар адамдардың құқықтарын қамтамасыз етуге және өмір сүру сапасын жақсарту

393 651,0




054

Мемлекеттік әлеуметтік тапсырыстарды үкіметтік емес ұйымдарда орналастыру

5 000,0




067

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары

29 000,0



497


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық бөлімі

168 000,0




094

Әлеуметтік көмек ретінде тұрғын үй сертификаттарын беру

168 000,0

07




Тұрғын үй -коммуналдық шаруашылық

19 185 973,4


1



Тұрғын үй шаруашылығы

10 268 102,8



463


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары бөлімі

6 023,0




016

Мемлекет мұқтажы үшін жер учаскелерін алу

6 023,0



467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

6 811 905,6




003

Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау және (немесе) салу, реконструкциялау

436 734,4




004

Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру

6 375 171,2



479


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй инспекциясы бөлімі

141 165,0




001

Жергілікті деңгейде тұрғын үй қоры саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

138 165,0




005

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

3000,0



497


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық бөлімі

3 309 009,2




001

Жергілікті деңгейде тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру бойынша қызметтер

281 027,0




003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

2 400 175,0




005

Мемлекеттік тұрғын үй қорын сақтауды үйымдастыру

61 500,0




032

Ведомстволық бағынысты мемлекеттік органдар мен ұйымдардың күрделі шығындары

128 907,2




098

Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйлерін сатып алу

437 400,0


2



Коммуналдық шаруашылық

1 022 524,9



467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

986 021,9




005

Коммуналдық шаруашылығын дамыту

142 698,3




006

Сумен жабдықтау және су бұру жүйесін дамыту

587 849,3




007

Қаланы және елді мекендерді абаттандыруды дамыту

255 474,3



497


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық бөлімі

36 503,0




016

Сумен жабдықтау және су бұру жүйесінің жұмыс істеуі

36 503,0


3



Елді-мекендерді көркейту

7 895 345,7



497


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық бөлімі

7 895 345,7




025

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

1 589 206,7




030

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

1 941 823,0




034

Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу

11 160,0




035

Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру

4 353 156,0

08




Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік

1 307 263,0


1



Мәдениет саласындағы қызмет

776 182,0



467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

116 513,0




011

Мәдениет объектілерін дамыту

116 513,0



802


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет, дене шынықтыру және спорт бөлімі

659 669,0




005

Мәдени-демалыс жұмысын қолдау

659 669,0


2



Спорт

88 149,0



802


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет, дене шынықтыру және спорт бөлімі

88 149,0




007

Аудандық (облыстық маңызы бар қалалық) деңгейде спорттық жарыстар өткізу

77 970,0




008

Әртүрлі спорт түрлері бойынша аудан (облыстық маңызы бар қала) құрама командаларының мүшелерін дайындау және олардың облыстық спорт жарыстарына қатысуы

10 179,0


3



Ақпараттық кеңiстiк

142 572,0



470


Аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат және тілдерді дамыту бөлімі

12 393,0




005

Мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер

12 393,0



802


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет, дене шынықтыру және спорт бөлімі

130 179,0




004

Аудандық (қалалық) кiтапханалардың жұмыс iстеуi

130 179,0


9



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңiстiктi ұйымдастыру жөнiндегi өзге де қызметтер

300 360,0



470


Аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат және тілдерді дамыту бөлімі

254 559,0




001

Жергiлiктi деңгейде ақпарат, мемлекеттілікті нығайту және азаматтардың әлеуметтік оптимизімін қалыптастыру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

122 866,0




004

Жастар саясаты саласында іс-шараларды іске асыру

130 441,0




032

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары

1 252,0



802


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет, дене шынықтыру және спорт бөлімі

45 801,0




001

Жергілікті деңгейде мәдениет, дене шынықтыру және спорт саласында мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

40 801,0




032

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары

5 000,0

09




Отын-энергетика кешені және жер қойнауын пайдалану

4 348 196,8


1



Отын және энергетика

3 419 797,9



467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

3 419 797,9




009

Жылу-энергетикалық жүйені дамыту

3 419 797,9


9



Отын-энергетика кешені және жер қойнауын пайдалану саласындағы өзге де қызметтер

928 398,9



467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

928 398,9




036

Газ тасымалдау жүйесін дамыту

928 398,9

10




Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

76 818,0


6



Жер қатынастары

62 110,0



463


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары бөлімі

62 110,0




001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) аумағында жер қатынастарын реттеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

54 882,0




003

Елдi мекендердi жер-шаруашылық орналастыру

5 000,0




007

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

2 228,0


9



Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, қоршаған ортаны қорғау және жер қатынастары саласындағы басқа да қызметтер

14 708,0



453


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі

1 389,0




099

Мамандарға әлеуметтік қолдау көрсету жөніндегі шараларды іске асыру

1 389,0



467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

13 319,0




056

Жануарларға арналған баспаналар, уақытша ұстау пункттерін салу

13 319,0

11




Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

576 686,2


2



Сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

576 686,2



467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

398 251,2




001

Жергілікті деңгейде құрылыс саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

398 251,2



468


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет және қала құрылысы бөлімі

178 435,0




001

Жергілікті деңгейде сәулет және қала құрылысы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

54 958,9




003

Аудан аумағында қала құрылысын дамыту схемаларын және елді мекендердің бас жоспарларын әзірлеу

122 272,0




004

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

1 204,1

12




Көлік және коммуникация

5 376 763,1


1



Автомобиль көлiгi

2 669 451,3



485


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

2 669 451,3




022

Көлік инфрақұрылымын дамыту

618 377,0




023

Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

1 151 254,2




045

Аудандық маңызы бар автомобиль жолдарын және елді-мекендердің көшелерін күрделі және орташа жөндеу

899 820,1


9



Көлiк және коммуникациялар саласындағы өзге де қызметтер

2 707 311,8



485


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

2 707 311,8




001

Жергілікті деңгейде жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

63 073,0




024

Кентiшiлiк (қалаiшiлiк), қала маңындағы ауданiшiлiк қоғамдық жолаушылар тасымалдарын ұйымдастыру

3 796,8




037

Әлеуметтік маңызы бар қалалық (ауылдық), қала маңындағы және ауданішілік қатынастар бойынша жолаушылар тасымалдарын субсидиялау

2 640 442,0

13




Басқалар

1 482 596,0


3



Кәсiпкерлiк қызметтi қолдау және бәсекелестікті қорғау

3 980,0



454


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік және ауыл шаруашылығы бөлімі

3 980,0




006

Кәсіпкерлік қызметті қолдау

3 980,0


9



Басқалар

1 478 616,0



452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

300 000,0




012

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органының резерві

300 000,0



497


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй- коммуналдық шаруашылық бөлімі

1 178 616,0




096

Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалар бойынша мемлекеттік міндеттемелерді орындау

1 178 616,0

14




Борышқа қызмет көрсету

1 250 604,0


1



Борышқа қызмет көрсету

1 250 604,0



452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

1 250 604,0




013

Жергілікті атқарушы органдардың облыстық бюджеттен қарыздар бойынша сыйақылар мен өзге де төлемдерді төлеу бойынша борышына қызмет көрсету

1 250 604,0

15




Трансферттер

10 374 366,9


1



Трансферттер

10 374 366,9



452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

10 374 366,9




006

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

999 103,1




007

Бюджеттік алып коюлар

9 036 307,0




038

Субвенциялар

265 217,2




054

Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферт есебінен республикалық бюджеттен бөлінген пайдаланылмаған (түгел пайдаланылмаған) нысаналы трансферттердің сомасын қайтару

46 730,3

Функционалды топ


Сомасы, мың тенге


Функционалды кіші топ  



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі 




Бағдарлама






Атауы





3. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕУ

-98 493,0





Бюджеттік кредиттер

14 768,0

10




Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

14 768,0


9



Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, қоршаған ортаны қорғау және жер қатынастары саласындағы басқа да қызметтер

14 768,0



453


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі

14 768,0




006

Мамандарды әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру үшін бюджеттік кредиттер

14 768,0

Функционалды топ

 
Сомасы, мың тенге


Функционалды кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі 




Бағдарлама





Бюджеттік кредиттерді өтеу

113 261,0

5




Бюджеттік кредиттерді өтеу

113 261,0


01


Бюджеттік кредиттерді өтеу

113 261,0




1

Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу

113 261,0





4. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

0,0





Қаржы активтерін сатып алу

0,0





Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0,0





5. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТІ)

3 980 176,7





6. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТІН ПАЙДАЛАНУ)

-3 980 176,7

7




Қарыздар түсімдері

14 768,0


01


Мемлекеттік ішкі қарыздар

14 768,0




2

Қарыз алу келісім-шарттары

14 768,0

Функционалды топ

 
Сомасы, мың тенге


Функционалды кіші топ 



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі 




Бағдарлама







16




Қарыздарды өтеу

113 261,0


1



Қарыздарды өтеу

113 261,0



452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

113 261,0




008

Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу

113 261,0






Сомасы, мың тенге

Категория



Класс



Подкласс





Специфика






Бюджет қаражатының бос қалдықтары

4 078 669,7

8




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

4 078 669,7


01


Бюджет қаражаты қалдықтары

4 078 669,7




1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

4 078 669,7

  Қалалық мәслихаттың 2024 жылғы
  19 сәуірдегі №12/74 шешіміне
  2- қосымша
  Қалалық мәслихаттың 2023 жылғы
  25 желтоқсандағы №9/54 шешіміне
  4- қосымша

2024-2026 жылдардың үш жылдық кезеңге қалалық бюджет пен Өмірзақ ауылы бюджетінің арасындағы жалпы сипаттағы трансферттер көлемі

      мың теңге

Атауы

2024 жыл

2025 жыл

2026 жыл

Қалалық бюджеттен ауылдық бюджетке берілетін бюджеттік субвенциялардың көлемі

265 217,2

183 650,0

192 832,0

Өмірзақ ауылы

265 217,2

183 650,0

192 832,0