Актауский городской маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Актауского городского маслихата от 25 декабря 2023 года № 9/54 "О бюджете города Актау на 2024-2026 годы" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за №190829) следующие изменения и дополнения:
пункт 1 изложить в новой редакции:
"1. Утвердить городской бюджет на 2024-2026 годы, согласно приложениям 1, 2 и 3 к настоящему решению, в том числе на 2024 год в следующих объемах:
1) доходы – 47 616 165,8 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 32 910 274,8 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 187 697 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 3 443 812,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 11 074 382,0 тысяч тенге;
2) затраты – 51 694 835,5 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – -98 493,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 14 768,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 113 261,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – 3 980 176,7 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – -3 980 176,7 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов – 14 768,0 тысяч тенге;
погашение займов – 113 261,0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 4 078 669,7 тенге.".
приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
в пункте 2:
абзац второй изложить в новой редакции:
"Индивидуальный подоходный налог с доходов, облагаемых у источника выплаты – 6,5 процентов";
абзац пятый изложить в новой редакции:
"Социальный налог – 6,7 процентов".
дополнить пунктом 4-1 следующего содержания:
"Учесть, что в городском бюджете на 2024 год предусмотрены с 1 января 2024 года право на установление за счет средств местного бюджета стимулирующей надбавки к должностным окладам работников государственных организаций (вспомогательный персонал блока D, рабочие по квалификационным разрядам) в размере 25 процентов".
пункт 5 изложить в новой редакции:
"Утвердить резерв акимата города в сумме 300 000,0 тысяч тенге".
Приложение 4 изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2024 года.
Председатель Актауского городского маслихата С. Т.Закенов
Приложение 1 | |
к решению городского маслихата | |
от 19 апреля 2024 года №12/74 | |
Приложение 1 | |
к решению городского маслихата | |
от 25 декабря 2023 года №9/54 |
Городской бюджет на 2024 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Наименование | |||||
1. ДОХОДЫ | 47 616 165,8 | ||||
1 | Налоговые поступления | 32 910 274,8 | |||
01 | Подоходный налог | 16 849 534,4 | |||
1 | Корпоративный подоходный налог | 13 056 280,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 3 793 254,4 | |||
03 | Социальный налог | 2 942 846,6 | |||
1 | Социальный налог | 2 942 846,6 | |||
04 | Hалоги на собственность | 6 921 918,8 | |||
1 | Hалоги на имущество | 4 545 251,8 | |||
3 | Земельный налог | 248 560,0 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 2 127 637,0 | |||
5 | Единый земельный налог | 470,0 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 3 123 860,0 | |||
2 | Акцизы | 1 528 916,0 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 334 259,0 | |||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 1 260 685,0 | |||
07 | Прочие налоги | 2 663,0 | |||
1 | Прочие налоги | 2663,0 | |||
08 | Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами | 3 069 452,0 | |||
1 | Государственная пошлина | 3 069 452,0 | |||
2 | Неналоговые поступления | 187 697,0 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 38 755,0 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 38 742,0 | |||
7 | Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета | 1,0 | |||
9 | Прочие доходы от государственной собственности | 12,0 | |||
03 | Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 8 648,0 | |||
1 | Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 8 648,0 | |||
Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из местного бюджета | 8 648,0 | ||||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 55 637,0 | |||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора, в Фонд компенсации потерпевшим, Фонд поддержки инфраструктуры образования и Специальный государственный фонд | 55 637,0 | |||
06 | Прочие неналоговые поступления | 84 657,0 | |||
1 | Прочие неналоговые поступления | 84 657,0 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 3 443 812,0 | |||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 2 343 576,0 | |||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 2 343 576,0 | |||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 1 100 236,0 | |||
1 | Продажа земли | 603 250,0 | |||
2 | Продажа нематериальных активов | 496 986,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 11 074 382,0 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 11 074 382,0 | |||
2 | Трансферты из областного бюджета | 11 074 382,0 | |||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
2. ЗАТРАТЫ | 51 694 835,5 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 620 867,4 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 304 915,1 | |||
112 | Аппарат маслихата района (города областного значения) | 49 473,1 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения) | 46 083,0 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 3 390,1 | |||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 255 442,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения) | 255 442,0 | |||
2 | Финансовая деятельность | 96 235,0 | |||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 96 235,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения) | 52 010,0 | |||
003 | Проведение оценки имущества в целях налогообложения | 12 750,0 | |||
010 | Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим | 30 636,0 | |||
018 | Капитальные расходы государственного органа | 839,0 | |||
5 | Планирование и статистическая деятельность | 53 439,0 | |||
453 | Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения) | 53 439,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования | 52 441,9 | |||
004 | Капитальные расходы государственного органа | 998,0 | |||
9 | Прочие государственные услуги общего характера | 166 277,4 | |||
454 | Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения) | 79 346,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и сельского хозяйства | 79 346,0 | |||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 86 931,4 | |||
040 | Развитие объектов государственных органов | 86 931,4 | |||
02 | Оборона | 200 561,0 | |||
1 | Военные нужды | 125 294,0 | |||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 125 294,0 | |||
005 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 125 294,0 | |||
2 | Организация работы по чрезвычайным ситуациям | 75 267,0 | |||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 75 267,0 | |||
006 | Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения) | 75 267,0 | |||
03 | Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | 556 916,0 | |||
9 | Прочие услуги в области общественного порядка и безопасности | 556 916,0 | |||
485 | Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 556 916,0 | |||
021 | Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах | 556 916,0 | |||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 6 364 233,0 | |||
1 | Социальное обеспечение | 660 170,0 | |||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 660 170,0 | |||
005 | Государственная адресная социальная помощь | 660 170,0 | |||
2 | Социальная помощь | 4 967 620,0 | |||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 4 939 783,0 | |||
006 | Оказание жилищной помощи | 47 781,0 | |||
007 | Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов | 1 849 961,0 | |||
010 | Материальное обеспечение детей с инвалидностью, воспитывающихся и обучающихся на дому | 40 522,0 | |||
014 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 515 362,0 | |||
017 | Обеспечение нуждающихся лиц с инвалидностью протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой реабилитации лица с инвалидностью | 2 486 157,0 | |||
485 | Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 27 837,0 | |||
068 | Социальная поддержка отдельных категорий граждан в виде льготного, бесплатного проезда на городском общественном транспорте (кроме такси) по решению местных представительных органов | 27 837,0 | |||
9 | Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения | 736 443,0 | |||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 568 443,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения | 118 462,0 | |||
011 | Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат | 1 654,0 | |||
028 | Услуги лицам из групп риска, попавшим в сложную ситуацию вследствие насилия или угрозы насилия | 20 676,0 | |||
050 | Обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан | 393 651,0 | |||
054 | Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях | 5 000,0 | |||
067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 29 000,0 | |||
497 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства района (города областного значения) | 168 000,0 | |||
094 | Предоставление жилищных сертификатов как социальная помощь | 168 000,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 19 185 973,4 | |||
1 | Жилищное хозяйство | 10 268 102,8 | |||
463 | Отдел земельных отношений района (города областного значения) | 6 023,0 | |||
016 | Изъятие земельных участков для государственных нужд | 6 023,0 | |||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 6 811 905,6 | |||
003 | Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда | 436 734,4 | |||
004 | Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры | 6 375 171,2 | |||
479 | Отдел жилищной инспекции района (города областного значения) | 141 165,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищного фонда | 138 165,0 | |||
005 | Капитальные расходы государственного органа | 3000,0 | |||
497 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства района (города областного значения) | 3 309 009,2 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства | 281 027,0 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 2 400 175,0 | |||
005 | Организация сохранения государственного жилищного фонда | 61 500,0 | |||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 128 907,2 | |||
098 | Приобретение жилья коммунального жилищного фонда | 437 400,0 | |||
2 | Коммунальное хозяйство | 1 022 524,9 | |||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 986 021,9 | |||
005 | Развитие коммунального хозяйства | 142 698,3 | |||
006 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения | 587 849,3 | |||
007 | Развитие благоустройства городов и населенных пунктов | 255 474,3 | |||
497 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства района (города областного значения) | 36 503,0 | |||
016 | Функционирование системы водоснабжения и водоотведения | 36 503,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 7 895 345,7 | |||
497 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства района (города областного значения) | 7 895 345,7 | |||
025 | Освещение улиц в населенных пунктах | 1 589 206,7 | |||
030 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 1 941 823,0 | |||
034 | Содержание мест захоронений и захоронение безродных | 11 160,0 | |||
035 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 4 353 156,0 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 1 307 263,0 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 776 182,0 | |||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 116 513,0 | |||
011 | Развитие объектов культуры | 116 513,0 | |||
802 | Отдел культуры, физической культуры и спорта района (города областного значения) | 659 669,0 | |||
005 | Поддержка культурно-досуговой работы | 659 669,0 | |||
2 | Спорт | 88 149,0 | |||
802 | Отдел культуры, физической культуры и спорта района (города областного значения) | 88 149,0 | |||
007 | Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне | 77 970,0 | |||
008 | Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях | 10 179,0 | |||
3 | Информационное пространство | 142 572,0 | |||
470 | Отдел внутренней политики и развития языков района (города областного значения) | 12 393,0 | |||
005 | Услуги по проведению государственной информационной политики | 12 393,0 | |||
802 | Отдел культуры, физической культуры и спорта района (города областного значения) | 130 179,0 | |||
004 | Функционирование районных (городских) библиотек | 130 179,0 | |||
9 | Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства | 300 360,0 | |||
470 | Отдел внутренней политики и развития языков района (города областного значения) | 254 559,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан, развития языков | 122 866,0 | |||
004 | Реализация мероприятий в сфере молодежной политики | 130 441,0 | |||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 1 252,0 | |||
802 | Отдел культуры, физической культуры и спорта района (города областного значения) | 45 801,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры, физической культуры и спорта | 40 801,0 | |||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 5 000,0 | |||
09 | Топливно-энергетический комплекс и недропользование | 4 348 196,8 | |||
1 | Топливо и энергетика | 3 419 797,9 | |||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 3 419 797,9 | |||
009 | Развитие теплоэнергетической системы | 3 419 797,9 | |||
9 | Прочие услуги в области топливно-энергетического комплекса и недропользования | 928 398,9 | |||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 928 398,9 | |||
036 | Развитие газотранспортной системы | 928 398,9 | |||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 76 818,0 | |||
6 | Земельные отношения | 62 110,0 | |||
463 | Отдел земельных отношений района (города областного значения) | 62 110,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения) | 54 882,0 | |||
003 | Земельно-хозяйственное устройство населенных пунктов | 5 000,0 | |||
007 | Капитальные расходы государственного органа | 2 228,0 | |||
9 | Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений | 14 708,0 | |||
453 | Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения) | 1 389,0 | |||
099 | Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов | 1 389,0 | |||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 13 319,0 | |||
056 | Строительство приютов, пунктов временного содержания для животных | 13 319,0 | |||
11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 576 686,2 | |||
2 | Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 576 686,2 | |||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 398 251,2 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства | 398 251,2 | |||
468 | Отдел архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | 178 435,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровне | 54 958,9 | |||
003 | Разработка схем градостроительного развития территории района и генеральных планов населенных пунктов | 122 272,0 | |||
004 | Капитальные расходы государственного органа | 1 204,1 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 5 376 763,1 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 2 669 451,3 | |||
485 | Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 2 669 451,3 | |||
022 | Развитие транспортной инфраструктуры | 618 377,0 | |||
023 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог | 1 151 254,2 | |||
045 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов | 899 820,1 | |||
9 | Прочие услуги в сфере транспорта и коммуникаций | 2 707 311,8 | |||
485 | Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 2 707 311,8 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области пассажирского транспорта и автомобильных дорог | 63 073,0 | |||
024 | Организация внутрипоселковых (внутригородских), пригородных и внутрирайонных общественных пассажирских перевозок | 3 796,8 | |||
037 | Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым городским (сельским), пригородным и внутрирайонным сообщениям | 2 640 442,0 | |||
13 | Прочие | 1 482 596,0 | |||
3 | Поддержка предпринимательской деятельности и защита конкуренции | 3 980,0 | |||
454 | Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения) | 3 980,0 | |||
006 | Поддержка предпринимательской деятельности | 3 980,0 | |||
9 | Прочие | 1 478 616,0 | |||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 300 000,0 | |||
012 | Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) | 300 000,0 | |||
497 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства района (города областного значения) | 1 178 616,0 | |||
096 | Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства | 1 178 616,0 | |||
14 | Обслуживание долга | 1 250 604,0 | |||
1 | Обслуживание долга | 1 250 604,0 | |||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 1 250 604,0 | |||
013 | Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета | 1 250 604,0 | |||
15 | Трансферты | 10 374 366,9 | |||
1 | Трансферты | 10 374 366,9 | |||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 10 374 366,9 | |||
006 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 999 103,1 | |||
007 | Бюджетные изъятия | 9 036 307,0 | |||
038 | Субвенции | 265 217,2 | |||
054 | Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 46 730,3 | |||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | -98 493,0 | ||||
Бюджетные кредиты | 14 768,0 | ||||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 14 768,0 | |||
9 | Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений | 14 768,0 | |||
453 | Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения) | 14 768,0 | |||
006 | Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов | 14 768,0 | |||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Погашение бюджетных кредитов | 113 261,0 | ||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 113 261,0 | |||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 113 261,0 | |||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 113 261,0 | |||
4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0,0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | ||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | ||||
5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | 3 980 176,7 | ||||
6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | - 3 980 176,7 | ||||
7 | Поступление займов | 14 768,0 | |||
01 | Внутренние государственные займы | 14 768,0 | |||
2 | Договоры займа | 14 768,0 | |||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
16 | Погашение займов | 113 261,0 | |||
1 | Погашение займов | 113 261,0 | |||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 113 261,0 | |||
008 | Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом | 113 261,0 | |||
Сумма, тысяч тенге | |||||
Категория | |||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Специфика | |||||
Используемые остатки бюджетных средств | 4 078 669,7 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 4 078 669,7 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 4 078 669,7 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 4 078 669,7 |
Приложение 2 к решению | |
Актауского городского маслихата | |
от 19 апреля 2024 года №12/74 | |
Приложение 4 к решению | |
Актауского городского маслихата | |
от 25 декабря 2023 года №9/54 |
Объемы трансфертов общего характера между городским бюджетом и бюджетом села Умирзак на трехлетний период 2024-2026 годов
тыс.тенге
Наименование | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
Объемы бюджетных субвенций, передаваемые из городского бюджета в сельский бюджет | 265 217,2 | 183 650,0 | 192 832,0 |
Село Умирзак | 265 217,2 | 183 650,0 | 192 832,0 |