О внесении изменений в решение Актауского городского маслихата Мангистауской области от 25 декабря 2023 года № 9/54 "О бюджете города Актау на 2024 - 2026 годы"

Решение Актауского городского маслихата Мангистауской области от 11 октября 2024 года № 16/102

      Актауский городской маслихат РЕШИЛ:

      1. Внести в решение Актауского городского маслихата "О бюджете города Актау на 2024-2026 годы" от 25 декабря 2023 года № 9/54 (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов № 190829) следующие изменения:

      пункт 1 указанного решения изложить в новой редакции:

      "1. Утвердить городской бюджет на 2024 – 2026 годы, согласно приложениям 1, 2 и 3 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:

      1) доходы – 49 818 471,1 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям – 36 066 861,9 тысяч тенге;

      неналоговым поступлениям – 330 683,9 тысяч тенге;

      поступлениям от продажи основного капитала – 2 473 862,3 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов – 10 947 063,0 тысяч тенге;

      2) затраты – 53 897 140,8 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 7 356 919,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 7 469 468,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 112 549,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге, в том числе:

      приобретение финансовых активов – 0 тенге;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – 11 435 588,7 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета –

      -11 435 588,7 тысяч тенге, в том числе:

      поступление займов – 7 469 468,0 тысяч тенге;

      погашение займов – 112 549,0 тысяч тенге;

      используемые остатки бюджетных средств – 4 078 669,7 тысяч тенге.".

      в пункте 2:абзац второй изложить в новой редакции:

      "Индивидуальный подоходный налог с доходов, облагаемых у источника выплаты – 6,2 процентов";

      абзац третий изложить в новой редакции:

      "Индивидуальный подоходный налог с доходов, не облагаемых у источника выплаты – 12 процентов"

      абзац пятый изложить в новой редакци:

      "Социальный налог – 6,2 процентов".

      приложения 1,4 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2 к настоящему решению.

      2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2024 года.

      Председатель Актауского городского маслихата С. Т. Закенов

  Приложение 1
  к решению городского маслихата
  от 11 октября 2024 года №16/102
  Приложение 1
  к решению городского маслихата
  от 25 декабря 2023 года №9/54

Категория

ВСЕГО Сумма, тысяч тенге


Класс



Подкласс




Специфика





Наименование





1. ДОХОДЫ

49 818 471,1

1




Налоговые поступления

36 066 861,9


01



Подоходный налог

19 162 619,5



1


Корпоративный подоходный налог

14 269 100,0



2


Индивидуальный подоходный налог

4 893 519,5


03



Социальный налог

3 086 076,8



1


Социальный налог

3 086 076,8


04



Hалоги на собственность

7 046 906,6



1


Hалоги на имущество

3 537 064,0



3


Земельный налог

376 050,0



4


Hалог на транспортные средства

3 133 210,5



5


Единый земельный налог

582,1


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

3 599 485,0



2


Акцизы

1 426 414,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

224 000,0



4


Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

1 949 071,0


07



Прочие налоги

77,0



1


Прочие налоги

77,0


08



Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами

3 171 697,0



1


Государственная пошлина

3 171 697,0

2




Неналоговые поступления

330 683,9


01



Доходы от государственной собственности

99 552,6



5


Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

95 427,0



7


Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета

1,7



9


Прочие доходы от государственной собственности

4 123,9


02



Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

12,8



1


Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

12,8


03



Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

4 962,0



1


Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

4 962,0


04



Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

30 004,5



1


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора, в Фонд компенсации потерпевшим, Фонд поддержки инфраструктуры образования и Специальный государственный фонд

30 004,5


06



Прочие неналоговые поступления

196 152,0



1


Прочие неналоговые поступления

196 152,0

3




Поступления от продажи основного капитала

2 473 862,3


01



Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

1 703 862,3



1


Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

1 703 862,3


03



Продажа земли и нематериальных активов

770 000,0



1


Продажа земли

650 000,0



2


Продажа нематериальных активов

120 000,0

4




Поступления трансфертов

10 947 063,0


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

10 947 063,0



2


Трансферты из областного бюджета

10 947 063,0

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа 



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование





2. ЗАТРАТЫ

53 897 140,8

01




Государственные услуги общего характера

712 804,4


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

381 275,1



112


Аппарат маслихата района (города областного значения)

50 814,1




001

Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)

47 424,0




003

Капитальные расходы государственного органа

3 390,1



122


Аппарат акима района (города областного значения)

330 461,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)

314 461,0




003

Капитальные расходы государственного органа

16 000,0


2



Финансовая деятельность

104 026,0



452


Отдел финансов района (города областного значения)

104 026,0




001

Услуги по реализации государственной политики в области исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)

58 110,0




003

Проведение оценки имущества в целях налогообложения

12 750,0




010

Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим

32 327,0




018

Капитальные расходы государственного органа

839,0


5



Планирование и статистическая деятельность

60 177,9



453


Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)

60 177,9




001

Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования

59 179,9




004

Капитальные расходы государственного органа

998,0


9



Прочие государственные услуги общего характера

167 325,4



454


Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения)

80 394,0




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и сельского хозяйства

80 394,0





За счет трансфертов из республиканского бюджета

0,0



467


Отдел строительства района (города областного значения)

86 931,4




040

Развитие объектов государственных органов

86 931,4

02




Оборона

224 786,0


1



Военные нужды

149 519,0



122


Аппарат акима района (города областного значения)

149 519,0




005

Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности

149 519,0


2



Организация работы по чрезвычайным ситуациям

75 267,0



122


Аппарат акима района (города областного значения)

75 267,0




006

Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения)

75 267,0

03




Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность

493 186,0


9



Прочие услуги в области общественного порядка и безопасности

493 186,0



485


Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

493 186,0




021

Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах

493 186,0

06




Социальная помощь и социальное обеспечение

6 506 673,0


1



Социальное обеспечение

661 170,0



451


Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

660 170,0




005

Государственная адресная социальная помощь

660 170,0



467


Отдел строительства района (города областного значения)

1 000,0




041

Строительство и реконструкция объектов социального обеспечения

1 000,0


2



Социальная помощь

5 100 724,0



451


Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

5 037 887,0




006

Оказание жилищной помощи

47 781,0




007

Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов

1 749 625,0




010

Материальное обеспечение детей с инвалидностью, воспитывающихся и обучающихся на дому

40 522,0




014

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

507 362,0




017

Обеспечение нуждающихся лиц с инвалидностью протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой реабилитации лица с инвалидностью

2 692 597,0



485


Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

62 837,0




068

Социальная поддержка отдельных категорий граждан в виде льготного, бесплатного проезда на городском общественном транспорте (кроме такси) по решению местных представительных органов

62 837,0





За счет средств местного бюджета

62 837,0


9



Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения

744 779,0



451


Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

576 779,0




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения

126 462,0




011

Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат

1 990,0




028

Услуги лицам из групп риска, попавшим в сложную ситуацию вследствие насилия или угрозы насилия

20 676,0




050

Обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан

393 651,0




054

Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях

5 000,0




067

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

29 000,0



497


Отдел жилищно-коммунального хозяйства района (города областного значения)

168 000,0




094

Предоставление жилищных сертификатов как социальная помощь

168 000,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

18 248 884,1



451


Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

0,0




070

Возмещение платежей населения по оплате коммунальных услуг в режиме чрезвычайного положения в Республике Казахстан

0,0


1



Жилищное хозяйство

9 623 634,0



463


Отдел земельных отношений района (города областного значения)

6 023,0




016

Изъятие земельных участков для государственных нужд

6 023,0



467


Отдел строительства района (города областного значения)

7 484 483,1




003

Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда

15 243,4




004

Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры

7 469 239,7



479


Отдел жилищной инспекции района (города областного значения)

141 165,0




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищного фонда

138 165,0




005

Капитальные расходы государственного органа

3 000,0



486


Отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства района (города областного значения)

0,0




009

Изъятие земельных участков для государственных нужд

0,0



497


Отдел жилищно-коммунального хозяйства района (города областного значения)

1 991 962,9




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства

566 466,5




003

Капитальные расходы государственного органа

797 689,2




005

Организация сохранения государственного жилищного фонда

61 500,0




032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

128 907,2




098

Приобретение жилья коммунального жилищного фонда

437 400,0


2



Коммунальное хозяйство

1 091 389,9



467


Отдел строительства района (города областного значения)

1 029 469,9




005

Развитие коммунального хозяйства

142 698,3




006

Развитие системы водоснабжения и водоотведения

632 175,3




007

Развитие благоустройства городов и населенных пунктов

254 596,3



497


Отдел жилищно-коммунального хозяйства района (города областного значения)

61 920,0




016

Функционирование системы водоснабжения и водоотведения

61 920,0


3



Благоустройство населенных пунктов

7 533 860,2



497


Отдел жилищно-коммунального хозяйства района (города областного значения)

7 533 860,2




025

Освещение улиц в населенных пунктах

1 589 206,7




030

Обеспечение санитарии населенных пунктов

2 021 823,0




034

Содержание мест захоронений и захоронение безродных

11 160,0




035

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

3 911 670,5

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

2 244 204,0


1



Деятельность в области культуры

1 483 487,8



467


Отдел строительства района (города областного значения)

119 451,3




008

Развитие объектов спорта

0,0




011

Развитие объектов культуры

119 451,3



802


Отдел культуры, физической культуры и спорта района (города областного значения)

1 364 036,5




005

Поддержка культурно-досуговой работы

1 364 036,5


2



Спорт

120 633,0



802


Отдел культуры, физической культуры и спорта района (города областного значения)

120 633,0




007

Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне

99 122,0




008

Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях

21 511,0


3



Информационное пространство

332 572,0



470


Отдел внутренней политики и развития языков района (города областного значения)

12 393,0




005

Услуги по проведению государственной информационной политики

12 393,0




008

Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана

0,0



802


Отдел культуры, физической культуры и спорта района (города областного значения)

320 179,0




004

Функционирование районных (городских) библиотек

320 179,0


9



Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства

307 511,2



470


Отдел внутренней политики и развития языков района (города областного значения)

256 617,9




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан, развития языков

124 924,9




004

Реализация мероприятий в сфере молодежной политики

130 441,0




032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

1 252,0



802


Отдел культуры, физической культуры и спорта района (города областного значения)

50 893,3




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры, физической культуры и спорта

44 587,5




003

Капитальные расходы государственного органа

1 305,8




032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

5 000,0

09




Топливно-энергетический комплекс и недропользование

4 372 854,3


1



Топливо и энергетика

3 405 120,5



467


Отдел строительства района (города областного значения)

3 405 120,5




009

Развитие теплоэнергетической системы

3 405 120,5


9



Прочие услуги в области топливно-энергетического комплекса и недропользования

967 733,8



467


Отдел строительства района (города областного значения)

967 733,8




036

Развитие газотранспортной системы

967 733,8

10




Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

80 665,2


6



Земельные отношения

65 957,2



463


Отдел земельных отношений района (города областного значения)

65 957,2




001

Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения)

58 729,2




003

Земельно-хозяйственное устройство населенных пунктов

5 000,0




007

Капитальные расходы государственного органа

2 228,0


9



Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений

14 708,0



453


Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)

1 389,0




099

Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов

1 389,0



467


Отдел строительства района (города областного значения)

13 319,0




056

Строительство приютов, пунктов временного содержания для животных

13 319,0

11




Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

719 236,7


2



Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

719 236,7



467


Отдел строительства района (города областного значения)

404 237,6




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства

404 237,6



468


Отдел архитектуры и градостроительства района (города областного значения)

314 999,1




001

Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровне

55 606,8




003

Разработка схем градостроительного развития территории района и генеральных планов населенных пунктов

258 188,2




004

Капитальные расходы государственного органа

1 204,1

12




Транспорт и коммуникации

7 052 355,7


1



Автомобильный транспорт

3 527 854,8



485


Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

3 527 854,8




022

Развитие транспортной инфраструктуры

1 470 735,5




023

Обеспечение функционирования автомобильных дорог

1 143 699,2




045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов

913 420,1


9



Прочие услуги в сфере транспорта и коммуникаций

3 524 500,9



485


Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

3 524 500,9




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области пассажирского транспорта и автомобильных дорог

80 698,1




024

Организация внутрипоселковых (внутригородских), пригородных и внутрирайонных общественных пассажирских перевозок

3 360,8




037

Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым городским (сельским), пригородным и внутрирайонным сообщениям

3 440 442,0

13




Прочие

1 482 596,0


3



Поддержка предпринимательской деятельности и защита конкуренции

3 980,0



454


Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения)

3 980,0




006

Поддержка предпринимательской деятельности

3 980,0


9



Прочие

1 478 616,0



452


Отдел финансов района (города областного значения)

300 000,0




012

Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)

300 000,0



497


Отдел жилищно-коммунального хозяйства района (города областного значения)

1 178 616,0




096

Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства

1 178 616,0

14




Обслуживание долга

1 266 483,0


1



Обслуживание долга

1 266 483,0



452


Отдел финансов района (города областного значения)

1 266 483,0




013

Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета

1 266 483,0

15




Трансферты

10 492 412,4


1



Трансферты

10 492 412,4



452


Отдел финансов района (города областного значения)

10 492 412,4




006

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

999 103,1




007

Бюджетные изъятия

9 036 307,0




038

Субвенции

410 272,0




054

Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан

46 730,3

Категория



Класс




Подкласс





Специфика






Наименование






3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

7 356 919,0





Бюджетные кредиты

7 469 468,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

7 454 700,0


1



Жилищное хозяйство

7 454 700,0



497


Отдел жилищно-коммунального хозяйства района (города областного значения)

7 454 700,0




098

Приобретение жилья коммунального жилищного фонда

7 454 700,0

10




Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

14 768,0


9



Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений

14 768,0



453


Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)

14 768,0




006

Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов

14 768,0







Категория



Класс




Подкласс





Специфика






Погашение бюджетных кредитов

112 549,0

5




Погашение бюджетных кредитов

112 549,0


01



Погашение бюджетных кредитов

112 549,0




1

Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета

112 549,0





4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0,0





Приобретение финансовых активов

0,0





Поступления от продажи финансовых активов государства

0,0





5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

-11 435 588,7





6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

11 435 588,7

7




Поступление займов

7 469 468,0


01



Внутренние государственные займы

7 469 468,0




2

Договоры займа

7 469 468,0





Займы, получаемые местным исполнительным органом района (города областного значения)

7 469 468,0

Функциональная группа  



Функциональная подгруппа 




Администратор бюджетных программ 





Программа








16




Погашение займов

112 549,0


1



Погашение займов

112 549,0



452


Отдел финансов района (города областного значения)

112 549,0




008

Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом

112 549,0

Категория



Класс




Подкласс





Специфика






Используемые остатки бюджетных средств

4 078 669,7

8




Используемые остатки бюджетных средств

4 078 669,7


01



Остатки бюджетных средств

4 078 669,7




1

Свободные остатки бюджетных средств

4 078 669,7

  Приложение 2 к решению
  Актауского городского маслихата
  от 11 октября 2024 года № 16/102

Объемы трансфертов общего характера между городским бюджетом и бюджетом села Умирзак на трехлетний период 2024-2026 годов

      тыс.тенге

Наименование

2024 год

2025 год

2026 год

Объемы бюджетных субвенций, передаваемые из городского бюджета в сельский бюджет

410 272,0

183 650,0

192 832,0

Село Умирзак

410 272,0

183 650,0

192 832,0


Маңғыстау облысы Ақтау қалалық мәслихатының 2023 жылғы 25 желтоқсандағы № 9/54 "2024 - 2026 жылдарға арналған Ақтау қаласының бюджеті туралы" шешіміне өзгерістер енгізу туралы

Маңғыстау облысы Ақтау қалалық мәслихатының 2024 жылғы 11 қазандағы № 16/102 шешімі

      Ақтау қалалық мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:

      1. Ақтау қалалық мәслихатының "2024 – 2026 жылдарға арналған Ақтау қаласының бюджеті туралы" 2023 жылғы 25 желтоқсандағы №9/54 (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде №190829 болып тіркелген) шешіміне келесі өзгерістер енгізілсін:

      Көрсетілген шешімнің 1-тармағы жаңа редакцияда жазылсын:

      "1. Қаланың 2024-2026 жылдарға арналған, оның ішінде 2024 жылға арналған бюджеті осы шешімнің тиісінше 1, 2 және 3-қосымшаларға сәйкес, келесі көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 49 818 471,1 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер бойынша – 36 066 861,9 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер бойынша – 330 683,9 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер бойынша – 2 473 862,3 мың теңге;

      трансферттердің түсімдері бойынша – 10 947 063,0 мың теңге;

      2) шығындар – 53 897 140,8 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу – 7 356 919,0 мың теңге, оның ішінде:

      бюджеттік кредиттер – 7 469 468,0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу – 112 549,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерiмен операциялар бойынша сальдо – 0 теңге, оның ішінде:

      қаржы активтерiн сатып алу – 0 теңге;

      мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0 теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – 11 435 588,7 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) –

      -11 435 588,7 мың теңге, оның ішінде:

      қарыздар түсімі – 7 469 468,0 мың теңге;

      қарыздарды өтеу –112 549,0 мың теңге;

      бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары – 4 078 669,7 мың теңге".

      2 – тармақта: екінші абзац жаңа редакцияда жазылсын:

      "Төлем көзінен салық салынатын табыс бойынша жеке табыс салығы – 6,2 пайыз";

      үшінші абзац жаңа редакцияда жазылсын:

      "төлем көзінен салық салынатын табыстардан ұсталатын жеке табыс салығы – 12 пайыз";

      бесінші абзац жаңа редакцияда жазылсын:

      "әлеуметтік салық – 6,2 пайыз".

      Көрсетілген шешімнің 1,4 – қосымшалары осы шешімнің 1, 2- қосымшаларына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.

      2. Осы шешім 2024 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізіледі.

      Ақтау қалалық мәслихатының төрағасы С.Т. Закенов

  Қалалық мәслихаттың
  2024 жылғы 11 қазандағы
  №16/102 шешіміне 1 - қосымша
  Қалалық мәслихаттың
  2023 жылғы 25 желтоқсандағы
  №9/54 шешіміне 1 - қосымша

2024 жылға арналған қалалық бюджет

Санаты

ВСЕГО Сумма, тысяч тенге


Сыныбы



Ішкі сыныбы








Атауы




1. КІРІСТЕР

49 818 471,1

1



Салықтық түсімдер

36 066 861,9


01


Табыс салығы

19 162 619,5



1

Корпоративтік табыс салығы

14 269 100,0



2

Жеке табыс салығы

4 893 519,5


03


Әлеуметтiк салық

3 086 076,8



1

Әлеуметтік салық

3 086 076,8


04


Меншiкке салынатын салықтар

7 046 906,6



1

Мүлiкке салынатын салықтар

3 537 064,0



3

Жер салығы

376 050,0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

3 133 210,5



5

Бірыңғай жер салығы

582,1


05


Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар

3 599 485,0



2

Акциздер

1 426 414,0



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

224 000,0



4

Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар

1 949 071,0


07


Басқа да салықтар

77,0



1

Басқа да салықтар

77,0


08


Заңдық маңызы бар әрекеттерді жасағаны және (немесе) оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдар құжаттар бергені үшін алынатын міндетті төлемдер

3 171 697,0



1

Мемлекеттік баж

3 171 697,0

2



Салықтық емес түсiмдер

330 683,9


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

99 552,6



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

95 427,0



7

Мемлекеттік бюджеттен берілген кредиттер бойынша сыйақылар

1,7



9

Мемлекет меншігінен түсетін басқа да кірістер 

4 123,9


03


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімдері

4 962,0



1

Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімдері

4 962,0


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

30 004,5



1

Мұнай секторы ұйымдарынан, Жәбірленушілерге өтемақы қорынан және Білім беру инфрақұрылымын қолдау қорынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

30 004,5


06


Басқа да салықтық емес түсiмдер

196 152,0



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

196 152,0

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

2 473 862,3


01


Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

1 703 862,3



1

Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

1 703 862,3


03


Жердi және материалдық емес активтердi сату

770 000,0



1

Жерді сату

650 000,0



2

Материалдық емес активтерді сату

120 000,0

4



Трансферттердің түсімдері

10 947 063,0


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

10 947 063,0



2

Облыстық бюджеттен түсетiн трансферттер

10 947 063,0

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ 




Программа





Атауы





2. ШЫҒЫНДАР

53 897 140,8

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

712 804,4


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

381 275,1



112


Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының аппараты

50 814,1




001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

47 424,0




003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

3 390,1



122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

330 461,0




001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

314 461,0




003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

16 000,0


2



Қаржылық қызмет

104 026,0



452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

104 026,0




001

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетін орындау және коммуналдық меншігін басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

58 110,0




003

Салық салу мақсатында мүлікті бағалауды жүргізу

12 750,0




010

Жекешелендіру, коммуналдық меншікті басқару, жекешелендіруден кейінгі қызмет және осыған байланысты дауларды реттеу

32 327,0




018

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

839,0


5



Жоспарлау және статистикалық қызмет

60 177,9



453


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі

60 177,9




001

Экономикалық саясатты, мемлекеттік жоспарлау жүйесін қалыптастыру және дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

59 179,9




004

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

998,0


9



Жалпы сипаттағы өзге де мемлекеттiк қызметтер

167 325,4



454


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік және ауыл шаруашылығы бөлімі

80 394,0




001

Жергілікті деңгейде кәсіпкерлікті және ауыл шаруашылығын дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

80 394,0



467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

86 931,4




040

Мемлекеттік органдардың объектілерін дамыту

86 931,4

02




Қорғаныс

224 786,0


1



Әскери мұқтаждар

149 519,0



122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

149 519,0




005

Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар

149 519,0


2



Төтенше жағдайлар жөніндегі жұмыстарды ұйымдастыру

75 267,0



122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

75 267,0




006

Аудан (облыстық маңызы бар қала) ауқымындағы төтенше жағдайлардың алдын алу және оларды жою

75 267,0

03




Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі

493 186,0


9



Қоғамдық тәртіп және қауіпсіздік саласындағы басқа да қызметтер

493 186,0



485


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

493 186,0




021

Елдi мекендерде жол қозғалысы қауiпсiздiгін қамтамасыз ету

493 186,0

06




Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру

6 506 673,0


1



Әлеуметтiк қамсыздандыру

661 170,0



451


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

660 170,0




005

Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек

660 170,0



467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

1 000,0




041

Әлеуметтік қамтамасыз ету обьектілерін салу және реконструкциялау

1 000,0


2



Әлеуметтiк көмек

5 100 724,0



451


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

5 037 887,0




006

Тұрғын үйге көмек көрсету

47 781,0




007

Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек

1 749 625,0




010

Үйден тәрбиеленіп оқытылатын мүгедектігі бар балаларды материалдық қамтамасыз ету

40 522,0




014

Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету

507 362,0




017

Оңалтудың жеке бағдарламасына сәйкес мұқтаж мүгедектігі бар адамдарды протездік-ортопедиялық көмек, сурдотехникалық құралдар, тифлотехникалық құралдар, санаторий-курорттық емделу, мiндеттi гигиеналық құралдармен қамтамасыз ету, арнаулы жүрiп-тұру құралдары, жеке көмекшінің және есту бойынша мүгедектігі бар адамдарға қолмен көрсететiн тіл маманының қызметтері мен қамтамасыз ету

2 692 597,0



485


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

62 837,0




068

Жергілікті өкілдік органдардың шешімі бойынша қалалық қоғамдық көлікте (таксиден басқа) жеңілдікпен, тегін жол жүру түрінде азаматтардың жекелеген санаттарын әлеуметтік қолдау

62 837,0





Жергілікті бюджет қаражаты есебінен

62 837,0


9



Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамтамасыз ету салаларындағы өзге де қызметтер

744 779,0



451


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

576 779,0




001

Жергілікті деңгейде халық үшін әлеуметтік бағдарламаларды жұмыспен қамтуды қамтамасыз етуді іске асыру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

126 462,0




011

Жәрдемақыларды және басқа да әлеуметтік төлемдерді есептеу, төлеу мен жеткізу бойынша қызметтерге ақы төлеу

1 990,0




028

Күш көрсету немесе күш көрсету қаупі салдарынан қиын жағдайларға тап болған тәуекелдер тобындағы адамдарға қызметтер

20 676,0




050

Қазақстан Республикасында мүгедектігі бар адамдардың құқықтарын қамтамасыз етуге және өмір сүру сапасын жақсарту

393 651,0




054

Мемлекеттік әлеуметтік тапсырыстарды үкіметтік емес ұйымдарда орналастыру

5 000,0




067

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары

29 000,0



497


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық бөлімі

168 000,0




094

Әлеуметтік көмек ретінде тұрғын үй сертификаттарын беру

168 000,0

07




Тұрғын үй -коммуналдық шаруашылық

18 248 884,1


1



Тұрғын үй шаруашылығы

9 623 634,0



463


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары бөлімі

6 023,0




016

Мемлекет мұқтажы үшін жер учаскелерін алу

6 023,0



467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

7 484 483,1




003

Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау және (немесе) салу, реконструкциялау

15 243,4




004

Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру

7 469 239,7



479


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй инспекциясы бөлімі

141 165,0




001

Жергілікті деңгейде тұрғын үй қоры саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

138 165,0




005

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

3 000,0



497


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық бөлімі

1 991 962,9




001

Жергілікті деңгейде тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру бойынша қызметтер

566 466,5




003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

797 689,2




005

Мемлекеттік тұрғын үй қорын сақтауды үйымдастыру

61 500,0




032

Ведомстволық бағынысты мемлекеттік органдар мен ұйымдардың күрделі шығындары

128 907,2




098

Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйлерін сатып алу

437 400,0


2



Коммуналдық шаруашылық

1 091 389,9



467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

1 029 469,9




005

Коммуналдық шаруашылығын дамыту

142 698,3




006

Сумен жабдықтау және су бұру жүйесін дамыту

632 175,3




007

Қаланы және елді мекендерді абаттандыруды дамыту

254 596,3



497


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық бөлімі

61 920,0




016

Сумен жабдықтау және су бұру жүйесінің жұмыс істеуі

61 920,0


3



Елді-мекендерді көркейту

7 533 860,2



497


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық бөлімі

7 533 860,2




025

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

1 589 206,7




030

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

2 021 823,0




034

Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу

11 160,0




035

Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру

3 911 670,5

08




Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік

2 244 204,0


1



Мәдениет саласындағы қызмет

1 483 487,8



467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

119 451,3




011

Мәдениет объектілерін дамыту

119 451,3



802


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет, дене шынықтыру және спорт бөлімі

1 364 036,5




005

Мәдени-демалыс жұмысын қолдау

1 364 036,5


2



Спорт

120 633,0



802


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет, дене шынықтыру және спорт бөлімі

120 633,0




007

Аудандық (облыстық маңызы бар қалалық) деңгейде спорттық жарыстар өткiзу

99 122,0




008

Әртүрлi спорт түрлерi бойынша аудан (облыстық маңызы бар қала) құрама командаларының мүшелерiн дайындау және олардың облыстық спорт жарыстарына қатысуы

21 511,0


3



Ақпараттық кеңiстiк

332 572,0



470


Аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат және тілдерді дамыту бөлімі

12 393,0




005

Мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер

12 393,0




008

Мемлекеттiк тiлдi және Қазақстан халқының басқа да тiлдерін дамыту

0,0



802


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет, дене шынықтыру және спорт бөлімі

320 179,0




004

Аудандық (қалалық) кiтапханалардың жұмыс iстеуi

320 179,0


9



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңiстiктi ұйымдастыру жөнiндегi өзге де қызметтер

307 511,2



470


Аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат және тілдерді дамыту бөлімі

256 617,9




001

Жергiлiктi деңгейде ақпарат, мемлекеттілікті нығайту және азаматтардың әлеуметтік оптимизімін қалыптастыру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

124 924,9




004

Жастар саясаты саласында іс-шараларды іске асыру

130 441,0




032

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары

1 252,0



802


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет, дене шынықтыру және спорт бөлімі

50 893,3




001

Жергілікті деңгейде мәдениет, дене шынықтыру және спорт саласында мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

44 587,5




003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

1 305,8




032

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары

5 000,0

09




Отын-энергетика кешені және жер қойнауын пайдалану

4 372 854,3


1



Отын және энергетика

3 405 120,5



467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

3 405 120,5




009

Жылу-энергетикалық жүйені дамыту

3 405 120,5


9



Отын-энергетика кешені және жер қойнауын пайдалану саласындағы өзге де қызметтер

967 733,8



467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

967 733,8




036

Газ тасымалдау жүйесін дамыту

967 733,8

10




Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

80 665,2


6



Жер қатынастары

65 957,2



463


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары бөлімі

65 957,2




001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) аумағында жер қатынастарын реттеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

58 729,2




003

Елдi мекендердi жер-шаруашылық орналастыру

5 000,0




007

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

2 228,0


9



Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, қоршаған ортаны қорғау және жер қатынастары саласындағы басқа да қызметтер

14 708,0



453


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі

1 389,0




099

Мамандарға әлеуметтік қолдау көрсету жөніндегі шараларды іске асыру

1 389,0



467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

13 319,0




056

Жануарларға арналған баспаналар, уақытша ұстау пункттерін салу

13 319,0

11




Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

719 236,7


2



Сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

719 236,7



467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

404 237,6




001

Жергілікті деңгейде құрылыс саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

404 237,6



468


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет және қала құрылысы бөлімі

314 999,1




001

Жергілікті деңгейде сәулет және қала құрылысы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

55 606,8




003

Аудан аумағында қала құрылысын дамыту схемаларын және елді мекендердің бас жоспарларын әзірлеу

258 188,2




004

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

1 204,1

12




Көлік және коммуникация

7 052 355,7


1



Автомобиль көлiгi

3 527 854,8



485


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

3 527 854,8




022

Көлік инфрақұрылымын дамыту

1 470 735,5




023

Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

1 143 699,2




045

Аудандық маңызы бар автомобиль жолдарын және елді-мекендердің көшелерін күрделі және орташа жөндеу

913 420,1


9



Көлiк және коммуникациялар саласындағы өзге де қызметтер

3 524 500,9



485


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

3 524 936,9




001

Жергілікті деңгейде жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

80 698,1




024

Кентiшiлiк (қалаiшiлiк), қала маңындағы ауданiшiлiк қоғамдық жолаушылар тасымалдарын ұйымдастыру

3 360,8




037

Әлеуметтік маңызы бар қалалық (ауылдық), қала маңындағы және ауданішілік қатынастар бойынша жолаушылар тасымалдарын субсидиялау

3 440 442,0

13




Басқалар

1 482 596,0


3



Кәсiпкерлiк қызметтi қолдау және бәсекелестікті қорғау

3 980,0



454


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік және ауыл шаруашылығы бөлімі

3 980,0




006

Кәсіпкерлік қызметті қолдау

3 980,0


9



Басқалар

1 478 616,0



452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

300 000,0




012

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органының резерві

300 000,0



497


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй- коммуналдық шаруашылық бөлімі

1 178 616,0




096

Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалар бойынша мемлекеттік міндеттемелерді орындау

1 178 616,0

14




Борышқа қызмет көрсету

1 266 483,0


1



Борышқа қызмет көрсету

1 266 483,0



452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

1 266 483,0




013

Жергілікті атқарушы органдардың облыстық бюджеттен қарыздар бойынша сыйақылар мен өзге де төлемдерді төлеу бойынша борышына қызмет көрсету

1 266 483,0

15




Трансферттер

10 492 412,4


1



Трансферттер

10 492 412,4



452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

10 492 412,4




006

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

999 103,1




007

Бюджеттік алып коюлар

9 036 307,0




038

Субвенциялар

410 272,0




054

Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферт есебінен республикалық бюджеттен бөлінген пайдаланылмаған (түгел пайдаланылмаған) нысаналы трансферттердің сомасын қайтару

46 730,3

Категория



Класс




Подкласс





Специфика






Атауы






3. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕУ

7 356 919,0





Бюджеттік кредиттер

7 469 468,0

07




Тұрғын үй -коммуналдық шаруашылық

7 454 700,0


1



Тұрғын үй шаруашылығы

7 454 700,0



497


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй- коммуналдық шаруашылық бөлімі

7 454 700,0




098


7 454 700,0

10




Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

14 768,0


9



Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, қоршаған ортаны қорғау және жер қатынастары саласындағы басқа да қызметтер

14 768,0



453


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі

14 768,0




006

Мамандарды әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру үшін бюджеттік кредиттер

14 768,0

Категория



Класс




Подкласс





Специфика






Бюджеттік кредиттерді өтеу

112 549,0

5




Бюджеттік кредиттерді өтеу

112 549,0


01



Бюджеттік кредиттерді өтеу

112 549,0




1

Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу

112 549,0





Мамандандырылған ұйымдарға жергілікті бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу

110 776,0





Жеке тұлғаларға жергілікті бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу

1 773,0





4. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

0,0





Қаржы активтерін сатып алу

0,0





Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0,0





5. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТІ)

-11 435 588,7





6. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТІН ПАЙДАЛАНУ)

11 435 588,7

7




Қарыздар түсімдері

7 469 468,0


01



Мемлекеттік ішкі қарыздар

7 469 468,0




2

Қарыз алу келісім-шарттары

7 469 468,0





Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органы алатын қарыздар

7 469 468,0

Функциональная группа 



Функциональная подгруппа 




Администратор бюджетных программ 





Программа 


16




Қарыздарды өтеу

112 549,0


1



Қарыздарды өтеу

112 549,0



452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

112 549,0




008

Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу

112 549,0

Категория




Класс




Подкласс





Специфика






Бюджет қаражатының бос қалдықтары

4 078 669,7

8




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

4 078 669,7


01



Бюджет қаражаты қалдықтары

4 078 669,7




1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

4 078 669,7

  Ақтау қалалық мәслихатының
  2024 жылғы 11 қазандығы
  № 16/102 шешіміне
  2 - қосымша

2024-2026 жылдардың үш жылдық кезеңге қалалық бюджет пен Өмірзақ ауылы бюджетінің арасындағы жалпы сипаттағы трансферттер көлемі

      мың теңге

Атауы

2024 жыл

2025 жыл

2026 жыл

Қалалық бюджеттен ауылдық бюджетке берілетін бюджеттік субвенциялардың көлемі

410 272,0

183 650,0

192 832,0

Өмірзақ ауылы

410 272,0

183 650,0

192 832,0