Актауский городской маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Актауского городского маслихата "О бюджете города Актау на 2024-2026 годы" от 25 декабря 2023 года № 9/54 (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов № 190829) следующие изменения:
пункт 1 указанного решения изложить в новой редакции:
"1. Утвердить городской бюджет на 2024 – 2026 годы, согласно приложениям 1, 2 и 3 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:
1) доходы – 49 818 471,1 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 36 066 861,9 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 330 683,9 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 2 473 862,3 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 10 947 063,0 тысяч тенге;
2) затраты – 53 897 140,8 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 7 356 919,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 7 469 468,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 112 549,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – 11 435 588,7 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета –
-11 435 588,7 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов – 7 469 468,0 тысяч тенге;
погашение займов – 112 549,0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 4 078 669,7 тысяч тенге.".
в пункте 2:абзац второй изложить в новой редакции:
"Индивидуальный подоходный налог с доходов, облагаемых у источника выплаты – 6,2 процентов";
абзац третий изложить в новой редакции:
"Индивидуальный подоходный налог с доходов, не облагаемых у источника выплаты – 12 процентов"
абзац пятый изложить в новой редакци:
"Социальный налог – 6,2 процентов".
приложения 1,4 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2024 года.
Председатель Актауского городского маслихата | С. Т. Закенов |
Приложение 1 | |
к решению городского маслихата | |
от 11 октября 2024 года №16/102 | |
Приложение 1 | |
к решению городского маслихата | |
от 25 декабря 2023 года №9/54 |
Категория | ВСЕГО Сумма, тысяч тенге | |||||
Класс | ||||||
Подкласс | ||||||
Специфика | ||||||
Наименование | ||||||
1. ДОХОДЫ | 49 818 471,1 | |||||
1 | Налоговые поступления | 36 066 861,9 | ||||
01 | Подоходный налог | 19 162 619,5 | ||||
1 | Корпоративный подоходный налог | 14 269 100,0 | ||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 4 893 519,5 | ||||
03 | Социальный налог | 3 086 076,8 | ||||
1 | Социальный налог | 3 086 076,8 | ||||
04 | Hалоги на собственность | 7 046 906,6 | ||||
1 | Hалоги на имущество | 3 537 064,0 | ||||
3 | Земельный налог | 376 050,0 | ||||
4 | Hалог на транспортные средства | 3 133 210,5 | ||||
5 | Единый земельный налог | 582,1 | ||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 3 599 485,0 | ||||
2 | Акцизы | 1 426 414,0 | ||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 224 000,0 | ||||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 1 949 071,0 | ||||
07 | Прочие налоги | 77,0 | ||||
1 | Прочие налоги | 77,0 | ||||
08 | Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами | 3 171 697,0 | ||||
1 | Государственная пошлина | 3 171 697,0 | ||||
2 | Неналоговые поступления | 330 683,9 | ||||
01 | Доходы от государственной собственности | 99 552,6 | ||||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 95 427,0 | ||||
7 | Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета | 1,7 | ||||
9 | Прочие доходы от государственной собственности | 4 123,9 | ||||
02 | Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 12,8 | ||||
1 | Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 12,8 | ||||
03 | Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 4 962,0 | ||||
1 | Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 4 962,0 | ||||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 30 004,5 | ||||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора, в Фонд компенсации потерпевшим, Фонд поддержки инфраструктуры образования и Специальный государственный фонд | 30 004,5 | ||||
06 | Прочие неналоговые поступления | 196 152,0 | ||||
1 | Прочие неналоговые поступления | 196 152,0 | ||||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 2 473 862,3 | ||||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 1 703 862,3 | ||||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 1 703 862,3 | ||||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 770 000,0 | ||||
1 | Продажа земли | 650 000,0 | ||||
2 | Продажа нематериальных активов | 120 000,0 | ||||
4 | Поступления трансфертов | 10 947 063,0 | ||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 10 947 063,0 | ||||
2 | Трансферты из областного бюджета | 10 947 063,0 | ||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | |||||
Функциональная подгруппа | ||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||
Программа | ||||||
Наименование | ||||||
2. ЗАТРАТЫ | 53 897 140,8 | |||||
01 | Государственные услуги общего характера | 712 804,4 | ||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 381 275,1 | ||||
112 | Аппарат маслихата района (города областного значения) | 50 814,1 | ||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения) | 47 424,0 | ||||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 3 390,1 | ||||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 330 461,0 | ||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения) | 314 461,0 | ||||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 16 000,0 | ||||
2 | Финансовая деятельность | 104 026,0 | ||||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 104 026,0 | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения) | 58 110,0 | ||||
003 | Проведение оценки имущества в целях налогообложения | 12 750,0 | ||||
010 | Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим | 32 327,0 | ||||
018 | Капитальные расходы государственного органа | 839,0 | ||||
5 | Планирование и статистическая деятельность | 60 177,9 | ||||
453 | Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения) | 60 177,9 | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования | 59 179,9 | ||||
004 | Капитальные расходы государственного органа | 998,0 | ||||
9 | Прочие государственные услуги общего характера | 167 325,4 | ||||
454 | Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения) | 80 394,0 | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и сельского хозяйства | 80 394,0 | ||||
За счет трансфертов из республиканского бюджета | 0,0 | |||||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 86 931,4 | ||||
040 | Развитие объектов государственных органов | 86 931,4 | ||||
02 | Оборона | 224 786,0 | ||||
1 | Военные нужды | 149 519,0 | ||||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 149 519,0 | ||||
005 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 149 519,0 | ||||
2 | Организация работы по чрезвычайным ситуациям | 75 267,0 | ||||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 75 267,0 | ||||
006 | Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения) | 75 267,0 | ||||
03 | Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | 493 186,0 | ||||
9 | Прочие услуги в области общественного порядка и безопасности | 493 186,0 | ||||
485 | Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 493 186,0 | ||||
021 | Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах | 493 186,0 | ||||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 6 506 673,0 | ||||
1 | Социальное обеспечение | 661 170,0 | ||||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 660 170,0 | ||||
005 | Государственная адресная социальная помощь | 660 170,0 | ||||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 1 000,0 | ||||
041 | Строительство и реконструкция объектов социального обеспечения | 1 000,0 | ||||
2 | Социальная помощь | 5 100 724,0 | ||||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 5 037 887,0 | ||||
006 | Оказание жилищной помощи | 47 781,0 | ||||
007 | Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов | 1 749 625,0 | ||||
010 | Материальное обеспечение детей с инвалидностью, воспитывающихся и обучающихся на дому | 40 522,0 | ||||
014 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 507 362,0 | ||||
017 | Обеспечение нуждающихся лиц с инвалидностью протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой реабилитации лица с инвалидностью | 2 692 597,0 | ||||
485 | Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 62 837,0 | ||||
068 | Социальная поддержка отдельных категорий граждан в виде льготного, бесплатного проезда на городском общественном транспорте (кроме такси) по решению местных представительных органов | 62 837,0 | ||||
За счет средств местного бюджета | 62 837,0 | |||||
9 | Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения | 744 779,0 | ||||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 576 779,0 | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения | 126 462,0 | ||||
011 | Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат | 1 990,0 | ||||
028 | Услуги лицам из групп риска, попавшим в сложную ситуацию вследствие насилия или угрозы насилия | 20 676,0 | ||||
050 | Обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан | 393 651,0 | ||||
054 | Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях | 5 000,0 | ||||
067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 29 000,0 | ||||
497 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства района (города областного значения) | 168 000,0 | ||||
094 | Предоставление жилищных сертификатов как социальная помощь | 168 000,0 | ||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 18 248 884,1 | ||||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 0,0 | ||||
070 | Возмещение платежей населения по оплате коммунальных услуг в режиме чрезвычайного положения в Республике Казахстан | 0,0 | ||||
1 | Жилищное хозяйство | 9 623 634,0 | ||||
463 | Отдел земельных отношений района (города областного значения) | 6 023,0 | ||||
016 | Изъятие земельных участков для государственных нужд | 6 023,0 | ||||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 7 484 483,1 | ||||
003 | Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда | 15 243,4 | ||||
004 | Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры | 7 469 239,7 | ||||
479 | Отдел жилищной инспекции района (города областного значения) | 141 165,0 | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищного фонда | 138 165,0 | ||||
005 | Капитальные расходы государственного органа | 3 000,0 | ||||
486 | Отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | 0,0 | ||||
009 | Изъятие земельных участков для государственных нужд | 0,0 | ||||
497 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства района (города областного значения) | 1 991 962,9 | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства | 566 466,5 | ||||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 797 689,2 | ||||
005 | Организация сохранения государственного жилищного фонда | 61 500,0 | ||||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 128 907,2 | ||||
098 | Приобретение жилья коммунального жилищного фонда | 437 400,0 | ||||
2 | Коммунальное хозяйство | 1 091 389,9 | ||||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 1 029 469,9 | ||||
005 | Развитие коммунального хозяйства | 142 698,3 | ||||
006 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения | 632 175,3 | ||||
007 | Развитие благоустройства городов и населенных пунктов | 254 596,3 | ||||
497 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства района (города областного значения) | 61 920,0 | ||||
016 | Функционирование системы водоснабжения и водоотведения | 61 920,0 | ||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 7 533 860,2 | ||||
497 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства района (города областного значения) | 7 533 860,2 | ||||
025 | Освещение улиц в населенных пунктах | 1 589 206,7 | ||||
030 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 2 021 823,0 | ||||
034 | Содержание мест захоронений и захоронение безродных | 11 160,0 | ||||
035 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 3 911 670,5 | ||||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 2 244 204,0 | ||||
1 | Деятельность в области культуры | 1 483 487,8 | ||||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 119 451,3 | ||||
008 | Развитие объектов спорта | 0,0 | ||||
011 | Развитие объектов культуры | 119 451,3 | ||||
802 | Отдел культуры, физической культуры и спорта района (города областного значения) | 1 364 036,5 | ||||
005 | Поддержка культурно-досуговой работы | 1 364 036,5 | ||||
2 | Спорт | 120 633,0 | ||||
802 | Отдел культуры, физической культуры и спорта района (города областного значения) | 120 633,0 | ||||
007 | Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне | 99 122,0 | ||||
008 | Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях | 21 511,0 | ||||
3 | Информационное пространство | 332 572,0 | ||||
470 | Отдел внутренней политики и развития языков района (города областного значения) | 12 393,0 | ||||
005 | Услуги по проведению государственной информационной политики | 12 393,0 | ||||
008 | Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана | 0,0 | ||||
802 | Отдел культуры, физической культуры и спорта района (города областного значения) | 320 179,0 | ||||
004 | Функционирование районных (городских) библиотек | 320 179,0 | ||||
9 | Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства | 307 511,2 | ||||
470 | Отдел внутренней политики и развития языков района (города областного значения) | 256 617,9 | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан, развития языков | 124 924,9 | ||||
004 | Реализация мероприятий в сфере молодежной политики | 130 441,0 | ||||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 1 252,0 | ||||
802 | Отдел культуры, физической культуры и спорта района (города областного значения) | 50 893,3 | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры, физической культуры и спорта | 44 587,5 | ||||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 1 305,8 | ||||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 5 000,0 | ||||
09 | Топливно-энергетический комплекс и недропользование | 4 372 854,3 | ||||
1 | Топливо и энергетика | 3 405 120,5 | ||||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 3 405 120,5 | ||||
009 | Развитие теплоэнергетической системы | 3 405 120,5 | ||||
9 | Прочие услуги в области топливно-энергетического комплекса и недропользования | 967 733,8 | ||||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 967 733,8 | ||||
036 | Развитие газотранспортной системы | 967 733,8 | ||||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 80 665,2 | ||||
6 | Земельные отношения | 65 957,2 | ||||
463 | Отдел земельных отношений района (города областного значения) | 65 957,2 | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения) | 58 729,2 | ||||
003 | Земельно-хозяйственное устройство населенных пунктов | 5 000,0 | ||||
007 | Капитальные расходы государственного органа | 2 228,0 | ||||
9 | Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений | 14 708,0 | ||||
453 | Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения) | 1 389,0 | ||||
099 | Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов | 1 389,0 | ||||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 13 319,0 | ||||
056 | Строительство приютов, пунктов временного содержания для животных | 13 319,0 | ||||
11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 719 236,7 | ||||
2 | Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 719 236,7 | ||||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 404 237,6 | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства | 404 237,6 | ||||
468 | Отдел архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | 314 999,1 | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровне | 55 606,8 | ||||
003 | Разработка схем градостроительного развития территории района и генеральных планов населенных пунктов | 258 188,2 | ||||
004 | Капитальные расходы государственного органа | 1 204,1 | ||||
12 | Транспорт и коммуникации | 7 052 355,7 | ||||
1 | Автомобильный транспорт | 3 527 854,8 | ||||
485 | Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 3 527 854,8 | ||||
022 | Развитие транспортной инфраструктуры | 1 470 735,5 | ||||
023 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог | 1 143 699,2 | ||||
045 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов | 913 420,1 | ||||
9 | Прочие услуги в сфере транспорта и коммуникаций | 3 524 500,9 | ||||
485 | Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 3 524 500,9 | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области пассажирского транспорта и автомобильных дорог | 80 698,1 | ||||
024 | Организация внутрипоселковых (внутригородских), пригородных и внутрирайонных общественных пассажирских перевозок | 3 360,8 | ||||
037 | Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым городским (сельским), пригородным и внутрирайонным сообщениям | 3 440 442,0 | ||||
13 | Прочие | 1 482 596,0 | ||||
3 | Поддержка предпринимательской деятельности и защита конкуренции | 3 980,0 | ||||
454 | Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения) | 3 980,0 | ||||
006 | Поддержка предпринимательской деятельности | 3 980,0 | ||||
9 | Прочие | 1 478 616,0 | ||||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 300 000,0 | ||||
012 | Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) | 300 000,0 | ||||
497 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства района (города областного значения) | 1 178 616,0 | ||||
096 | Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства | 1 178 616,0 | ||||
14 | Обслуживание долга | 1 266 483,0 | ||||
1 | Обслуживание долга | 1 266 483,0 | ||||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 1 266 483,0 | ||||
013 | Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета | 1 266 483,0 | ||||
15 | Трансферты | 10 492 412,4 | ||||
1 | Трансферты | 10 492 412,4 | ||||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 10 492 412,4 | ||||
006 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 999 103,1 | ||||
007 | Бюджетные изъятия | 9 036 307,0 | ||||
038 | Субвенции | 410 272,0 | ||||
054 | Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 46 730,3 | ||||
Категория | ||||||
Класс | ||||||
Подкласс | ||||||
Специфика | ||||||
Наименование | ||||||
3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 7 356 919,0 | |||||
Бюджетные кредиты | 7 469 468,0 | |||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 7 454 700,0 | ||||
1 | Жилищное хозяйство | 7 454 700,0 | ||||
497 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства района (города областного значения) | 7 454 700,0 | ||||
098 | Приобретение жилья коммунального жилищного фонда | 7 454 700,0 | ||||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 14 768,0 | ||||
9 | Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений | 14 768,0 | ||||
453 | Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения) | 14 768,0 | ||||
006 | Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов | 14 768,0 | ||||
Категория | ||||||
Класс | ||||||
Подкласс | ||||||
Специфика | ||||||
Погашение бюджетных кредитов | 112 549,0 | |||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 112 549,0 | ||||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 112 549,0 | ||||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 112 549,0 | ||||
4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0,0 | |||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | |||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | |||||
5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | -11 435 588,7 | |||||
6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 11 435 588,7 | |||||
7 | Поступление займов | 7 469 468,0 | ||||
01 | Внутренние государственные займы | 7 469 468,0 | ||||
2 | Договоры займа | 7 469 468,0 | ||||
Займы, получаемые местным исполнительным органом района (города областного значения) | 7 469 468,0 | |||||
Функциональная группа | ||||||
Функциональная подгруппа | ||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||
Программа | ||||||
16 | Погашение займов | 112 549,0 | ||||
1 | Погашение займов | 112 549,0 | ||||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 112 549,0 | ||||
008 | Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом | 112 549,0 | ||||
Категория | ||||||
Класс | ||||||
Подкласс | ||||||
Специфика | ||||||
Используемые остатки бюджетных средств | 4 078 669,7 | |||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 4 078 669,7 | ||||
01 | Остатки бюджетных средств | 4 078 669,7 | ||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 4 078 669,7 |
Приложение 2 к решению | |
Актауского городского маслихата | |
от 11 октября 2024 года № 16/102 |
Объемы трансфертов общего характера между городским бюджетом и бюджетом села Умирзак на трехлетний период 2024-2026 годов
тыс.тенге
Наименование | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
Объемы бюджетных субвенций, передаваемые из городского бюджета в сельский бюджет | 410 272,0 | 183 650,0 | 192 832,0 |
Село Умирзак | 410 272,0 | 183 650,0 | 192 832,0 |