О внесении изменений в решение Актауского городского маслихата Мангистауской области от 25 декабря 2023 года № 9/54 "О бюджете города Актау на 2024-2026 годы"

Решение Актауского городского маслихата Мангистауской области от 9 декабря 2024 года № 17/109.

      Сноска. Вводится в действие с 01.01.2024 в соответствии с пунктом 2 настоящего решения.

      Актауский городской маслихат РЕШИЛ:

      1. Внести в решение Актауского городского маслихата "О бюджете города Актау на 2024-2026 годы" от 25 декабря 2023 года № 9/54 (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 190829) следующие изменения:

      пункт 1 указанного решения изложить в новой редакции:

      "1. Утвердить городской бюджет на 2024-2026 годы, согласно приложениям 1, 2 и 3 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:

      1) доходы – 46 822 156,1 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям – 33 039 920,1 тысяч тенге;

      неналоговым поступлениям – 361 405,8 тысяч тенге;

      поступлениям от продажи основного капитала – 2 531 575,2 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов – 10 889 255,0 тысяч тенге;

      2) затраты – 50 901 163,8 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 7 349 197,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 7 462 084,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 112 887,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге, в том числе:

      приобретение финансовых активов – 0 тенге;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – 11 428 204,7 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – -11 428 204,7 тысяч тенге, в том числе:

      поступление займов – 7 462 084,0 тысяч тенге;

      погашение займов – 112 549,0 тысяч тенге;

      используемые остатки бюджетных средств – 4 078 669,7 тенге".

      приложение 1,4 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2 к настоящему решению.

      2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2024 года.

      Председатель Актауского городского маслихата С. Т.Закенов

  Приложение №1
  к решению городского маслихата
  от 9 декабря 2024 года №17/109
  Приложение №1
  к решению городского маслихата
  от 25 декабря 2023 года №9/54

Бюджет города Актау на 2024 год

Категория

ВСЕГО Сумма, тысяч тенге


Класс



Подкласс




Наименование




1. ДОХОДЫ

46 822 156,1

1



Налоговые поступления

33 039 920,1


01


Подоходный налог

16 515 910,3



1

Корпоративный подоходный налог

12 842 816,0



2

Индивидуальный подоходный налог

3 673 094,3


03


Социальный налог

2 619 965,1



1

Социальный налог

2 619 965,1


04


Hалоги на собственность

6 180 049,9



1

Hалоги на имущество

3 232 424,0



3

Земельный налог

346 051,3



4

Hалог на транспортные средства

2 600 691,9



5

Единый земельный налог

582,5


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

4 110 286,6



2

Акцизы

1 379 444,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

262 761,6



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

2 468 081,0


08


Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами

3 613 708,2



1

Государственная пошлина

3 613 708,2

2



Неналоговые поступления

361 405,8


01


Доходы от государственной собственности

101 469,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

97 342,9



7

Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета

2,2



9

Прочие доходы от государственной собственности

4 123,9


02


Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

12,8



1

Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

12,8



1

Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

5 319,2


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

32 657,6



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора, в Фонд компенсации потерпевшим, Фонд поддержки инфраструктуры образования и Специальный государственный фонд

32 657,6


06


Прочие неналоговые поступления

221 947,2



1

Прочие неналоговые поступления

221 947,2

3



Поступления от продажи основного капитала

2 531 575,2


01


Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

1 736 575,2



1

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

1 736 575,2


03


Продажа земли и нематериальных активов

795 000,0



1

Продажа земли

650 000,0



2

Продажа нематериальных активов

145 000,0

4



Поступления трансфертов

10 889 255,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

10 889 255,0



2

Трансферты из областного бюджета

10 889 255,0

Функциональная группа

ВСЕГО Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа 



Администратор бюджетных программ 




Программа





Наименование





2. ЗАТРАТЫ

50 901 163,8

01




Государственные услуги общего характера

710 989,1


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

386 357,2



112


Аппарат маслихата района (города областного значения)

55 896,2




001

Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)

53 637,1




003

Капитальные расходы государственного органа

2 259,1



122


Аппарат акима района (города областного значения)

330 461,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)

314 461,0




003

Капитальные расходы государственного органа

16 000,0


2



Финансовая деятельность

85 196,7



452


Отдел финансов района (города областного значения)

85 196,7




001

Услуги по реализации государственной политики в области исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)

61 110,0




003

Проведение оценки имущества в целях налогообложения

12 750,0




010

Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим

10 558,7




018

Капитальные расходы государственного органа

778,0


5



Планирование и статистическая деятельность

64 001,2



453


Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)

64 001,2




001

Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования

63 113,6




004

Капитальные расходы государственного органа

887,6


9



Прочие государственные услуги общего характера

175 434,0



454


Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения)

88 502,6




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и сельского хозяйства

88 502,6



467


Отдел строительства района (города областного значения)

86 931,4




040

Развитие объектов государственных органов

86 931,4

02




Оборона

194 612,0


1



Военные нужды

145 022,0



122


Аппарат акима района (города областного значения)

145 022,0




005

Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности

145 022,0


2



Организация работы по чрезвычайным ситуациям

49 590,0



122


Аппарат акима района (города областного значения)

49 590,0




006

Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения)

49 590,0

03




Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность

465 410,0


9



Прочие услуги в области общественного порядка и безопасности

465 410,0



485


Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

465 410,0




021

Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах

465 410,0

06




Социальная помощь и социальное обеспечение

6 417 361,0


1



Социальное обеспечение

644 970,0



451


Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

644 970,0




005

Государственная адресная социальная помощь

644 970,0


2



Социальная помощь

5 159 754,0



451


Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

5 093 917,0




006

Оказание жилищной помощи

39 743,0




007

Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов

1 764 625,0




010

Материальное обеспечение детей с инвалидностью, воспитывающихся и обучающихся на дому

36 242,0




014

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

507 362,0




017

Обеспечение нуждающихся лиц с инвалидностью протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой реабилитации лица с инвалидностью

2 745 945,0



485


Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

65 837,0




068

Социальная поддержка отдельных категорий граждан в виде льготного, бесплатного проезда на городском общественном транспорте (кроме такси) по решению местных представительных органов

65 837,0


9



Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения

612 637,0



451


Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

575 490,0




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения

128 462,0




011

Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат

1 780,0




028

Услуги лицам из групп риска, попавшим в сложную ситуацию вследствие насилия или угрозы насилия

20 676,0




050

Обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан

392 108,0




054

Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях

4 464,0




067

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

28 000,0



497


Отдел жилищно-коммунального хозяйства района (города областного значения)

37 147,0




094

Предоставление жилищных сертификатов как социальная помощь

37 147,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

16 582 089,6


1



Жилищное хозяйство

9 389 291,4



463


Отдел земельных отношений района (города областного значения)

6 023,0




016

Изъятие земельных участков для государственных нужд

6 023,0



467


Отдел строительства района (города областного значения)

7 651 995,4




003

Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда

2,2




004

Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры

7 651 993,2



479


Отдел жилищной инспекции района (города областного значения)

139 708,2




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищного фонда

138 165,0




005

Капитальные расходы государственного органа

1 543,2



497


Отдел жилищно-коммунального хозяйства района (города областного значения)

1 591 564,8




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства

763 945,8




003

Капитальные расходы государственного органа

356 728,0




005

Организация сохранения государственного жилищного фонда

37 000,0




098

Приобретение жилья коммунального жилищного фонда

433 891,0


2



Коммунальное хозяйство

796 818,5



467


Отдел строительства района (города областного значения)

750 858,5




005

Развитие коммунального хозяйства

1,0




006

Развитие системы водоснабжения и водоотведения

550 855,5




007

Развитие благоустройства городов и населенных пунктов

200 002,0



497


Отдел жилищно-коммунального хозяйства района (города областного значения)

45 960,0




016

Функционирование системы водоснабжения и водоотведения

45 960,0


3



Благоустройство населенных пунктов

6 395 979,9



497


Отдел жилищно-коммунального хозяйства района (города областного значения)

6 395 979,9




025

Освещение улиц в населенных пунктах

1 424 531,5




030

Обеспечение санитарии населенных пунктов

1 766 195,0




034

Содержание мест захоронений и захоронение безродных

11 160,0




035

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

3 194 093,2

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

1 983 375,0


1



Деятельность в области культуры

1 428 944,8



467


Отдел строительства района (города областного значения)

14 908,3




011

Развитие объектов культуры

14 908,3



802


Отдел культуры, физической культуры и спорта района (города областного значения)

1 414 036,5




005

Поддержка культурно-досуговой работы

1 414 036,5


2



Спорт

95 633,0



802


Отдел культуры, физической культуры и спорта района (города областного значения)

95 633,0




007

Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне

74 122,0




008

Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях

21 511,0


3



Информационное пространство

137 544,0



470


Отдел внутренней политики и развития языков района (города областного значения)

6 393,0




005

Услуги по проведению государственной информационной политики

6 393,0



802


Отдел культуры, физической культуры и спорта района (города областного значения)

131 151,0




004

Функционирование районных (городских) библиотек

131 151,0


9



Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства

321 253,2



470


Отдел внутренней политики и развития языков района (города областного значения)

262 359,9




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан, развития языков

134 718,9




003

Капитальные расходы государственного органа

252,0




004

Реализация мероприятий в сфере молодежной политики

126 389,0




032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

1 000,0



802


Отдел культуры, физической культуры и спорта района (города областного значения)

58 893,3




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры, физической культуры и спорта

52 587,5




003

Капитальные расходы государственного органа

1 305,8




032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

5 000,0

09




Топливно-энергетический комплекс и недропользование

4 114 045,8


1



Топливо и энергетика

3 221 754,0



467


Отдел строительства района (города областного значения)

3 221 754,0




009

Развитие теплоэнергетической системы

3 221 754,0


9



Прочие услуги в области топливно-энергетического комплекса и недропользования

892 291,8



467


Отдел строительства района (города областного значения)

892 291,8




036

Развитие газотранспортной системы

892 291,8

10




Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

68 194,2


6



Земельные отношения

65 957,2



463


Отдел земельных отношений района (города областного значения)

65 957,2




001

Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения)

61 334,5




003

Земельно-хозяйственное устройство населенных пунктов

2 802,7




007

Капитальные расходы государственного органа

1 820,0


9



Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений

2 237,0



453


Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)

1 236,9




099

Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов

1 236,9



467


Отдел строительства района (города областного значения)

1 000,1




056

Строительство приютов, пунктов временного содержания для животных

1 000,1

11




Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

359 527,9


2



Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

359 527,9



467


Отдел строительства района (города областного значения)

296 046,3




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства

295 740,0




017

Капитальные расходы государственного органа

306,3



468


Отдел архитектуры и градостроительства района (города областного значения)

63 481,6




001

Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровне

55 606,8




003

Разработка схем градостроительного развития территории района и генеральных планов населенных пунктов

6 963,3




004

Капитальные расходы государственного органа

911,5

12




Транспорт и коммуникации

7 061 954,9


1



Автомобильный транспорт

3 366 134,8



485


Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

3 366 134,8




022

Развитие транспортной инфраструктуры

1 311 360,5




023

Обеспечение функционирования автомобильных дорог

1 143 699,2




045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов

911 075,1


9



Прочие услуги в сфере транспорта и коммуникаций

3 695 820,1



485


Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

3 695 820,1




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области пассажирского транспорта и автомобильных дорог

80 531,1




003

Капитальные расходы государственного органа

167,0




024

Организация внутрипоселковых (внутригородских), пригородных и внутрирайонных общественных пассажирских перевозок

1 680,0




037

Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым городским (сельским), пригородным и внутрирайонным сообщениям

3 613 442,0

13




Прочие

1 206 375,9


3



Поддержка предпринимательской деятельности и защита конкуренции

3 980,0



454


Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения)

3 980,0




006

Поддержка предпринимательской деятельности

3 980,0


9



Прочие

1 202 395,9



452


Отдел финансов района (города областного значения)

23 779,9




012

Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)

23 779,9



497


Отдел жилищно-коммунального хозяйства района (города областного значения)

1 178 616,0




096

Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства

1 178 616,0

14




Обслуживание долга

1 266 483,0


1



Обслуживание долга

1 266 483,0



452


Отдел финансов района (города областного значения)

1 266 483,0




013

Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета

1 266 483,0

15




Трансферты

10 470 745,4


1



Трансферты

10 470 745,4



452


Отдел финансов района (города областного значения)

10 470 745,4




006

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

999 103,1




007

Бюджетные изъятия

9 036 307,0




038

Субвенции

388 605,0




054

Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан

46 730,3

Категория


Класс



Подкласс




Специфика





Наименование





3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

7 349 197,0





Бюджетные кредиты

7 462 084,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

7 454 700,0


1



Жилищное хозяйство

7 454 700,0



497


Отдел жилищно-коммунального хозяйства района (города областного значения)

7 454 700,0




098

Приобретение жилья коммунального жилищного фонда

7 454 700,0

10




Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

7 384,0


9



Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений

7 384,0



453


Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)

7 384,0




006

Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов

7 384,0

Категория


Класс



Подкласс




Специфика





Погашение бюджетных кредитов

112 887,0

5




Погашение бюджетных кредитов

112 887,0


01


Погашение бюджетных кредитов

112 887,0




1

Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета

112 887,0





4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0,0





5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

-11 428 204,7





6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

11 428 204,7

7




Поступление займов

7 462 084,0


01


Внутренние государственные займы

7 462 084,0




2

Договоры займа

7 462 084,0

Функциональная группа


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа

16




Погашение займов

112 549,0


1



Погашение займов

112 549,0



452


Отдел финансов района (города областного значения)

112 549,0




008

Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом

112 549,0

Категория


Класс



Подкласс




Специфика





Используемые остатки бюджетных средств

4 078 669,7

8




Используемые остатки бюджетных средств

4 078 669,7


01


Остатки бюджетных средств

4 078 669,7




1

Свободные остатки бюджетных средств

4 078 669,7

  Приложение №2
  к решению городского маслихата
  от 9 декабря 2024 года №17/109
  Приложение №4
  к решению городского маслихата
  от 25 декабря 2023 года №9/54

Объемы трансфертов общего характера между городским бюджетом и бюджетом села Умирзак на трехлетний период 2024-2026 годов

      тыс.тенге

Наименование

2024 год

2025 год

2026 год

Объемы бюджетных субвенций, передаваемые из городского бюджета в сельский бюджет

388 605,0

183 650,0

192 832,0

Село Умирзак

388 605,0

183 650,0

192 832,0


Маңғыстау облысы Ақтау қалалық мәслихатының 2023 жылғы 25 желтоқсандағы № 9/54 "2024-2026 жылдарға арналған Ақтау қаласының бюджеті туралы" шешіміне өзгерістер енгізу туралы

Маңғыстау облысы Ақтау қалалық мәслихатының 2024 жылғы 9 желто0сандағы № 17/109 шешімі.

      Ескерту. 01.01.2024 бастап қолданысқа енгізіледі - осы шешімнің 2 тармағымен.

      Ақтау қалалық мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:

      1.Ақтау қалалық мәслихатының "2024-2026 жылдарға арналған Ақтау қаласының бюджеті туралы" 2023 жылғы 25 желтоқсандағы №9/54 (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде №190829 болып тіркелген) шешіміне келесі өзгерістер енгізілсін:

      Көрсетілген шешімнің 1-тармағы жаңа редакцияда жазылсын:

      "1. Қаланың 2024-2026 жылдарға арналған, оның ішінде 2024 жылға арналған бюджеті тиісінше 1, 2 және 3-қосымшаларға сәйкес, келесі көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 46 822 156,1 мың теңге, оның ішінде:

      алықтық түсімдер бойынша – 33 039 920,1 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер бойынша – 361 405,8 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер бойынша – 2 531 575,2 мың теңге;

      трансферттердің түсімдері бойынша – 10 889 255,0 мың теңге;

      2) шығындар – 50 901 163,8 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу – 7 349 197,0 мың теңге, оның ішінде:

      бюджеттік кредиттер – 7 462 084,0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу – 112 887,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерiмен операциялар бойынша сальдо – 0 теңге, оның ішінде:

      қаржы активтерiн сатып алу – 0 теңге;

      мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0 теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – 11 428 204,7 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – -11 428 204,7 мың теңге, оның ішінде:

      қарыздар түсімі – 7 462 084,0 мың теңге;

      қарыздарды өтеу –112 549,0 мың теңге;

      бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары – 4 078 669,7 теңге".

      Көрсетілген шешімнің 1, 4 қосымшалары осы шешімнің 1,2 қосымшаларына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.

      2. Осы шешім 2024 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізіледі.

      Ақтау қалалық мәслихатының төрағасы С.Т. Закенов

  Қалалық мәслихаттың
  2024 жылғы 9 желтоқсандағы
  №17/109 шешіміне
  №1-қосымша

      Қалалық мәслихаттың

      2023 жылғы 25 желтоқсандағы

      №9/54 шешіміне

      №1-қосымша

2024 жылға арналған Ақтау қаласының бюджеті

Санаты


БАРЛЫҚ Сомасы, мың теңге


Сыныбы




Ішкі сыныбы




Атауы




1. КІРІСТЕР

46 822 156,1

1



Салықтық түсімдер

33 039 920,1


01


Табыс салығы

16 515 910,3



1

Корпоративтік табыс салығы

12 842 816,0



2

Жеке табыс салығы

3 673 094,3


03


Әлеуметтiк салық

2 619 965,1



1

Әлеуметтік салық

2 619 965,1


04


Меншiкке салынатын салықтар

6 180 049,9



1

Мүлiкке салынатын салықтар

3 232 424,0



3

Жер салығы

346 051,3



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

2 600 691,9



5

Бірыңғай жер салығы

582,5


05


Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар

4 110 286,6



2

Акциздер

1 379 444,0



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

262 761,6



4

Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар

2 468 081,0


08


Заңдық маңызы бар әрекеттерді жасағаны және (немесе) оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдар құжаттар бергені үшін алынатын міндетті төлемдер

3 613 708,2



1

Мемлекеттік баж

3 613 708,2

2



Салықтық емес түсiмдер

361 405,8


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

101 469,0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

97 342,9



7

Мемлекеттік бюджеттен берілген кредиттер бойынша сыйақылар

2,2



9

Мемлекет меншігінен түсетін басқа да кірістер 

4 123,9


02


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелердің тауарларды (жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді) өткізуінен түсетін түсімдер

12,8



1

Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелердің тауарларды (жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді) өткізуінен түсетін түсімдер

12,8


03


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімдері

5 319,2



1

Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімдері

5 319,2


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

32 657,6



1

Мұнай секторы ұйымдарынан, Жәбірленушілерге өтемақы қорынан және Білім беру инфрақұрылымын қолдау қорынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

32 657,6


06


Басқа да салықтық емес түсiмдер

221 947,2



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

221 947,2

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

2 531 575,2


01


Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

1 736 575,2



1

Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

1 736 575,2


03


Жердi және материалдық емес активтердi сату

795 000,0



1

Жерді сату

650 000,0



2

Материалдық емес активтерді сату

145 000,0

4



Трансферттердің түсімдері

10 889 255,0


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

10 889 255,0



2

Облыстық бюджеттен түсетiн трансферттер

10 889 255,0

Функционалды топ

Сомасы, мың теңге


Ішкі функционалды топ



Бюджеттік бағдарлама әкімшісі 




Бағдарлама





Атауы





2. ШЫҒЫНДАР

50 901 163,8

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

710 989,1


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

386 357,2



112


Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының аппараты

55 896,2




001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

53 637,1




003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

2 259,1



122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

330 461,0




001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

314 461,0




003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

16 000,0


2



Қаржылық қызмет

85 196,7



452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

85 196,7




001

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетін орындау және коммуналдық меншігін басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

61 110,0




003

Салық салу мақсатында мүлікті бағалауды жүргізу

12 750,0




010

Жекешелендіру, коммуналдық меншікті басқару, жекешелендіруден кейінгі қызмет және осыған байланысты дауларды реттеу

10 558,7




018

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

778,0


5



Жоспарлау және статистикалық қызмет

64 001,2



453


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі

64 001,2




001

Экономикалық саясатты, мемлекеттік жоспарлау жүйесін қалыптастыру және дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

63 113,6




004

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

887,6


9



Жалпы сипаттағы өзге де мемлекеттiк қызметтер

175 434,0



454


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік және ауыл шаруашылығы бөлімі

88 502,6




001

Жергілікті деңгейде кәсіпкерлікті және ауыл шаруашылығын дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

88 502,6



467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

86 931,4




040

Мемлекеттік органдардың объектілерін дамыту

86 931,4

02




Қорғаныс

194 612,0


1



Әскери мұқтаждар

145 022,0



122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

145 022,0




005

Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар

145 022,0


2



Төтенше жағдайлар жөніндегі жұмыстарды ұйымдастыру

49 590,0



122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

49 590,0




006

Аудан (облыстық маңызы бар қала) ауқымындағы төтенше жағдайлардың алдын алу және оларды жою

49 590,0

03




Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі

465 410,0


9



Қоғамдық тәртіп және қауіпсіздік саласындағы басқа да қызметтер

465 410,0



485


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

465 410,0




021

Елдi мекендерде жол қозғалысы қауiпсiздiгін қамтамасыз ету

465 410,0

06




Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру

6 417 361,0


1



Әлеуметтiк қамсыздандыру

644 970,0



451


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

644 970,0




005

Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек

644 970,0


2



Әлеуметтiк көмек

5 159 754,0



451


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

5 093 917,0




006

Тұрғын үйге көмек көрсету

39 743,0




007

Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек

1 764 625,0




010

Үйден тәрбиеленіп оқытылатын мүгедектігі бар балаларды материалдық қамтамасыз ету

36 242,0




014

Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету

507 362,0




017

Оңалтудың жеке бағдарламасына сәйкес мұқтаж мүгедектігі бар адамдарды протездік-ортопедиялық көмек, сурдотехникалық құралдар, тифлотехникалық құралдар, санаторий-курорттық емделу, мiндеттi гигиеналық құралдармен қамтамасыз ету, арнаулы жүрiп-тұру құралдары, жеке көмекшінің және есту бойынша мүгедектігі бар адамдарға қолмен көрсететiн тіл маманының қызметтері мен қамтамасыз ету

2 745 945,0



485


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

65 837,0




068

Жергілікті өкілдік органдардың шешімі бойынша қалалық қоғамдық көлікте (таксиден басқа) жеңілдікпен, тегін жол жүру түрінде азаматтардың жекелеген санаттарын әлеуметтік қолдау

65 837,0


9



Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамтамасыз ету салаларындағы өзге де қызметтер

612 637,0



451


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

575 490,0




001

Жергілікті деңгейде халық үшін әлеуметтік бағдарламаларды жұмыспен қамтуды қамтамасыз етуді іске асыру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

128 462,0




011

Жәрдемақыларды және басқа да әлеуметтік төлемдерді есептеу, төлеу мен жеткізу бойынша қызметтерге ақы төлеу

1 780,0




028

Күш көрсету немесе күш көрсету қаупі салдарынан қиын жағдайларға тап болған тәуекелдер тобындағы адамдарға қызметтер

20 676,0




050

Қазақстан Республикасында мүгедектігі бар адамдардың құқықтарын қамтамасыз етуге және өмір сүру сапасын жақсарту

392 108,0




054

Мемлекеттік әлеуметтік тапсырыстарды үкіметтік емес ұйымдарда орналастыру

4 464,0




067

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары

28 000,0



497


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық бөлімі

37 147,0




094

Әлеуметтік көмек ретінде тұрғын үй сертификаттарын беру

37 147,0

07




Тұрғын үй -коммуналдық шаруашылық

16 582 089,6


1



Тұрғын үй шаруашылығы

9 389 291,4



463


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары бөлімі

6 023,0




016

Мемлекет мұқтажы үшін жер учаскелерін алу

6 023,0



467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

7 651 995,4




003

Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау және (немесе) салу, реконструкциялау

2,2




004

Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру

7 651 993,2



479


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй инспекциясы бөлімі

139 708,2




001

Жергілікті деңгейде тұрғын үй қоры саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

138 165,0




005

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

1 543,2



497


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық бөлімі

1 591 564,8




001

Жергілікті деңгейде тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру бойынша қызметтер

763 945,8




003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

356 728,0




005

Мемлекеттік тұрғын үй қорын сақтауды үйымдастыру

37 000,0




098

Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйлерін сатып алу

433 891,0


2



Коммуналдық шаруашылық

796 818,5



467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

750 858,5




005

Коммуналдық шаруашылығын дамыту

1,0




006

Сумен жабдықтау және су бұру жүйесін дамыту

550 855,5




007

Қаланы және елді мекендерді абаттандыруды дамыту

200 002,0



497


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық бөлімі

45 960,0




016

Сумен жабдықтау және су бұру жүйесінің жұмыс істеуі

45 960,0


3



Елді-мекендерді көркейту

6 395 979,9



497


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық бөлімі

6 395 979,9




025

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

1 424 531,5




030

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

1 766 195,0




034

Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу

11 160,0




035

Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру

3 194 093,2

08




Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік

1 983 375,0


1



Мәдениет саласындағы қызмет

1 428 944,8



467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

14 908,3




011

Мәдениет объектілерін дамыту

14 908,3



802


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет, дене шынықтыру және спорт бөлімі

1 414 036,5




005

Мәдени-демалыс жұмысын қолдау

1 414 036,5


2



Спорт

95 633,0



802


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет, дене шынықтыру және спорт бөлімі

95 633,0




007

Аудандық (облыстық маңызы бар қалалық) деңгейде спорттық жарыстар өткiзу

74 122,0




008

Әртүрлi спорт түрлерi бойынша аудан (облыстық маңызы бар қала) құрама командаларының мүшелерiн дайындау және олардың облыстық спорт жарыстарына қатысуы

21 511,0


3



Ақпараттық кеңiстiк

137 544,0



470


Аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат және тілдерді дамыту бөлімі

6 393,0




005

Мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер

6 393,0



802


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет, дене шынықтыру және спорт бөлімі

131 151,0




004

Аудандық (қалалық) кiтапханалардың жұмыс iстеуi

131 151,0


9



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңiстiктi ұйымдастыру жөнiндегi өзге де қызметтер

321 253,2



470


Аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат және тілдерді дамыту бөлімі

262 359,9




001

Жергiлiктi деңгейде ақпарат, мемлекеттілікті нығайту және азаматтардың әлеуметтік оптимизімін қалыптастыру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

134 718,9




003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

252,0




004

Жастар саясаты саласында іс-шараларды іске асыру

126 389,0




032

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары

1 000,0



802


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет, дене шынықтыру және спорт бөлімі

58 893,3




001

Жергілікті деңгейде мәдениет, дене шынықтыру және спорт саласында мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

52 587,5




003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

1 305,8




032

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары

5 000,0

09




Отын-энергетика кешені және жер қойнауын пайдалану

4 114 045,8


1



Отын және энергетика

3 221 754,0



467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

3 221 754,0




009

Жылу-энергетикалық жүйені дамыту

3 221 754,0


9



Отын-энергетика кешені және жер қойнауын пайдалану саласындағы өзге де қызметтер

892 291,8



467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

892 291,8




036

Газ тасымалдау жүйесін дамыту

892 291,8

10




Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

68 194,2


6



Жер қатынастары

65 957,2



463


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары бөлімі

65 957,2




001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) аумағында жер қатынастарын реттеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

61 334,5




003

Елдi мекендердi жер-шаруашылық орналастыру

2 802,7




007

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

1 820,0


9



Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, қоршаған ортаны қорғау және жер қатынастары саласындағы басқа да қызметтер

2 237,0



453


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі

1 236,9




099

Мамандарға әлеуметтік қолдау көрсету жөніндегі шараларды іске асыру

1 236,9



467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

1 000,1




056

Жануарларға арналған баспаналар, уақытша ұстау пункттерін салу

1 000,1

11




Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

359 527,9


2



Сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

359 527,9



467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

296 046,3




001

Жергілікті деңгейде құрылыс саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

295 740,0




017

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

306,3



468


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет және қала құрылысы бөлімі

63 481,6




001

Жергілікті деңгейде сәулет және қала құрылысы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

55 606,8




003

Аудан аумағында қала құрылысын дамыту схемаларын және елді мекендердің бас жоспарларын әзірлеу

6 963,3




004

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

911,5

12




Көлік және коммуникация

7 061 954,9


1



Автомобиль көлiгi

3 366 134,8



485


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

3 366 134,8




022

Көлік инфрақұрылымын дамыту

1 311 360,5




023

Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

1 143 699,2




045

Аудандық маңызы бар автомобиль жолдарын және елді-мекендердің көшелерін күрделі және орташа жөндеу

911 075,1


9



Көлiк және коммуникациялар саласындағы өзге де қызметтер

3 695 820,1



485


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

3 695 820,1




001

Жергілікті деңгейде жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

80 531,1




003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

167,0




024

Кентiшiлiк (қалаiшiлiк), қала маңындағы ауданiшiлiк қоғамдық жолаушылар тасымалдарын ұйымдастыру

1 680,0




037

Әлеуметтік маңызы бар қалалық (ауылдық), қала маңындағы және ауданішілік қатынастар бойынша жолаушылар тасымалдарын субсидиялау

3 613 442,0

13




Басқалар

1 206 375,9


3



Кәсiпкерлiк қызметтi қолдау және бәсекелестікті қорғау

3 980,0



454


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік және ауыл шаруашылығы бөлімі

3 980,0




006

Кәсіпкерлік қызметті қолдау

3 980,0


9



Басқалар

1 202 395,9



452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

23 779,9




012

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органының резерві

23 779,9



497


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй- коммуналдық шаруашылық бөлімі

1 178 616,0




096

Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалар бойынша мемлекеттік міндеттемелерді орындау

1 178 616,0

14




Борышқа қызмет көрсету

1 266 483,0


1



Борышқа қызмет көрсету

1 266 483,0



452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

1 266 483,0




013

Жергілікті атқарушы органдардың облыстық бюджеттен қарыздар бойынша сыйақылар мен өзге де төлемдерді төлеу бойынша борышына қызмет көрсету

1 266 483,0

15




Трансферттер

10 470 745,4


1



Трансферттер

10 470 745,4



452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

10 470 745,4




006

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

999 103,1




007

Бюджеттік алып коюлар

9 036 307,0




038

Субвенциялар

388 605,0




054

Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферт есебінен республикалық бюджеттен бөлінген пайдаланылмаған (түгел пайдаланылмаған) нысаналы трансферттердің сомасын қайтару

46 730,3

Санаты


Сыныбы



Ішкі сыныбы




Ерекшелігі





Атауы






3. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕУ

7 349 197,0





Бюджеттік кредиттер

7 462 084,0

07




Тұрғын үй -коммуналдық шаруашылық

7 454 700,0


1



Тұрғын үй шаруашылығы

7 454 700,0



497


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық бөлімі

7 454 700,0




098

Коммуналдық тұрғын-үй қорының тұрғын үйлерін сатып алу

7 454 700,0





Облыстық бюджеттің ішкі көздерінің қаражатынан берілетін кредиттер есебінен

0,0

10




Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

7 384,0


9



Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, қоршаған ортаны қорғау және жер қатынастары саласындағы басқа да қызметтер

7 384,0



453


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі

7 384,0




006

Мамандарды әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру үшін бюджеттік кредиттер

7 384,0

Санаты


Сыныбы



Ішкі сыныбы




Ерекшелігі





Бюджеттік кредиттерді өтеу

112 887,0

5




Бюджеттік кредиттерді өтеу

112 887,0


01


Бюджеттік кредиттерді өтеу

112 887,0




1

Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу

112 887,0





4. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

0,0





5. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТІ)

-11 428 204,7





6. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТІН ПАЙДАЛАНУ)

11 428 204,7

7




Қарыздар түсімдері

7 462 084,0


01


Мемлекеттік ішкі қарыздар

7 462 084,0




2

Қарыз алу келісім-шарттары

7 462 084,0

Функционалды топ


Ішкі функционалды топ



Бюджеттік бағдарлама әкімшісі




Бағдарлама

16




Қарыздарды өтеу

112 549,0


1



Қарыздарды өтеу

112 549,0



452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

112 549,0




008

Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу

112 549,0

Санаты


Сыныбы



Ішкі сыныбы




Ерекшелігі





Бюджет қаражатының бос қалдықтары

4 078 669,7

8




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

4 078 669,7


01


Бюджет қаражаты қалдықтары

4 078 669,7




1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

4 078 669,7





Бюджет қаражатының бос қалдықтары

4 078 669,7

  Қалалық мәслихаттың
  2024 жылғы 9 желтоқсандағы
  № 17/109 шешіміне
  № 2- қосымша
  Қалалық мәслихаттың
  2023 жылғы 25 желтоқсандағы
  №9/54 шешіміне
  №4-қосымша

2024-2026 жылдардың үш жылдық кезеңге қалалық бюджет пен Өмірзақ ауылы бюджетінің арасындағы жалпы сипаттағы трансферттер көлемі

      мың теңге

Атауы

2024 жыл

2025 жыл

2026 жыл

Қалалық бюджеттен ауылдық бюджетке берілетін бюджеттік субвенциялардың көлемі

388 605,0

183 650,0

192 832,0

Өмірзақ ауылы

388 605,0

183 650,0

192 832,0