Ескерту. 01.01.2024 бастап қолданысқа енгізіледі - осы шешімнің 2 тармағымен.
Ақтау қалалық мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:
1.Ақтау қалалық мәслихатының "2024-2026 жылдарға арналған Ақтау қаласының бюджеті туралы" 2023 жылғы 25 желтоқсандағы №9/54 (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде №190829 болып тіркелген) шешіміне келесі өзгерістер енгізілсін:
Көрсетілген шешімнің 1-тармағы жаңа редакцияда жазылсын:
"1. Қаланың 2024-2026 жылдарға арналған, оның ішінде 2024 жылға арналған бюджеті тиісінше 1, 2 және 3-қосымшаларға сәйкес, келесі көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер – 46 822 156,1 мың теңге, оның ішінде:
алықтық түсімдер бойынша – 33 039 920,1 мың теңге;
салықтық емес түсімдер бойынша – 361 405,8 мың теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер бойынша – 2 531 575,2 мың теңге;
трансферттердің түсімдері бойынша – 10 889 255,0 мың теңге;
2) шығындар – 50 901 163,8 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу – 7 349 197,0 мың теңге, оның ішінде:
бюджеттік кредиттер – 7 462 084,0 мың теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу – 112 887,0 мың теңге;
4) қаржы активтерiмен операциялар бойынша сальдо – 0 теңге, оның ішінде:
қаржы активтерiн сатып алу – 0 теңге;
мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0 теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) – 11 428 204,7 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – -11 428 204,7 мың теңге, оның ішінде:
қарыздар түсімі – 7 462 084,0 мың теңге;
қарыздарды өтеу –112 549,0 мың теңге;
бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары – 4 078 669,7 теңге".
Көрсетілген шешімнің 1, 4 қосымшалары осы шешімнің 1,2 қосымшаларына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.
2. Осы шешім 2024 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізіледі.
Ақтау қалалық мәслихатының төрағасы | С.Т. Закенов |
Қалалық мәслихаттың | |
2024 жылғы 9 желтоқсандағы | |
№17/109 шешіміне | |
№1-қосымша |
Қалалық мәслихаттың
2023 жылғы 25 желтоқсандағы
№9/54 шешіміне
№1-қосымша
2024 жылға арналған Ақтау қаласының бюджеті
Санаты | БАРЛЫҚ Сомасы, мың теңге | ||||||||
Сыныбы | |||||||||
Ішкі сыныбы | |||||||||
Атауы | |||||||||
1. КІРІСТЕР | 46 822 156,1 | ||||||||
1 | Салықтық түсімдер | 33 039 920,1 | |||||||
01 | Табыс салығы | 16 515 910,3 | |||||||
1 | Корпоративтік табыс салығы | 12 842 816,0 | |||||||
2 | Жеке табыс салығы | 3 673 094,3 | |||||||
03 | Әлеуметтiк салық | 2 619 965,1 | |||||||
1 | Әлеуметтік салық | 2 619 965,1 | |||||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 6 180 049,9 | |||||||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 3 232 424,0 | |||||||
3 | Жер салығы | 346 051,3 | |||||||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 2 600 691,9 | |||||||
5 | Бірыңғай жер салығы | 582,5 | |||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 4 110 286,6 | |||||||
2 | Акциздер | 1 379 444,0 | |||||||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер | 262 761,6 | |||||||
4 | Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар | 2 468 081,0 | |||||||
08 | Заңдық маңызы бар әрекеттерді жасағаны және (немесе) оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдар құжаттар бергені үшін алынатын міндетті төлемдер | 3 613 708,2 | |||||||
1 | Мемлекеттік баж | 3 613 708,2 | |||||||
2 | Салықтық емес түсiмдер | 361 405,8 | |||||||
01 | Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер | 101 469,0 | |||||||
5 | Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер | 97 342,9 | |||||||
7 | Мемлекеттік бюджеттен берілген кредиттер бойынша сыйақылар | 2,2 | |||||||
9 | Мемлекет меншігінен түсетін басқа да кірістер | 4 123,9 | |||||||
02 | Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелердің тауарларды (жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді) өткізуінен түсетін түсімдер | 12,8 | |||||||
1 | Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелердің тауарларды (жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді) өткізуінен түсетін түсімдер | 12,8 | |||||||
03 | Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімдері | 5 319,2 | |||||||
1 | Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімдері | 5 319,2 | |||||||
04 | Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар | 32 657,6 | |||||||
1 | Мұнай секторы ұйымдарынан, Жәбірленушілерге өтемақы қорынан және Білім беру инфрақұрылымын қолдау қорынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар | 32 657,6 | |||||||
06 | Басқа да салықтық емес түсiмдер | 221 947,2 | |||||||
1 | Басқа да салықтық емес түсiмдер | 221 947,2 | |||||||
3 | Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер | 2 531 575,2 | |||||||
01 | Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату | 1 736 575,2 | |||||||
1 | Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату | 1 736 575,2 | |||||||
03 | Жердi және материалдық емес активтердi сату | 795 000,0 | |||||||
1 | Жерді сату | 650 000,0 | |||||||
2 | Материалдық емес активтерді сату | 145 000,0 | |||||||
4 | Трансферттердің түсімдері | 10 889 255,0 | |||||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 10 889 255,0 | |||||||
2 | Облыстық бюджеттен түсетiн трансферттер | 10 889 255,0 | |||||||
Функционалды топ | Сомасы, мың теңге | ||||||||
Ішкі функционалды топ | |||||||||
Бюджеттік бағдарлама әкімшісі | |||||||||
Бағдарлама | |||||||||
Атауы | |||||||||
2. ШЫҒЫНДАР | 50 901 163,8 | ||||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер | 710 989,1 | |||||||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 386 357,2 | |||||||
112 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының аппараты | 55 896,2 | |||||||
001 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 53 637,1 | |||||||
003 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 2 259,1 | |||||||
122 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты | 330 461,0 | |||||||
001 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 314 461,0 | |||||||
003 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 16 000,0 | |||||||
2 | Қаржылық қызмет | 85 196,7 | |||||||
452 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі | 85 196,7 | |||||||
001 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетін орындау және коммуналдық меншігін басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 61 110,0 | |||||||
003 | Салық салу мақсатында мүлікті бағалауды жүргізу | 12 750,0 | |||||||
010 | Жекешелендіру, коммуналдық меншікті басқару, жекешелендіруден кейінгі қызмет және осыған байланысты дауларды реттеу | 10 558,7 | |||||||
018 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 778,0 | |||||||
5 | Жоспарлау және статистикалық қызмет | 64 001,2 | |||||||
453 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі | 64 001,2 | |||||||
001 | Экономикалық саясатты, мемлекеттік жоспарлау жүйесін қалыптастыру және дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 63 113,6 | |||||||
004 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 887,6 | |||||||
9 | Жалпы сипаттағы өзге де мемлекеттiк қызметтер | 175 434,0 | |||||||
454 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік және ауыл шаруашылығы бөлімі | 88 502,6 | |||||||
001 | Жергілікті деңгейде кәсіпкерлікті және ауыл шаруашылығын дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 88 502,6 | |||||||
467 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі | 86 931,4 | |||||||
040 | Мемлекеттік органдардың объектілерін дамыту | 86 931,4 | |||||||
02 | Қорғаныс | 194 612,0 | |||||||
1 | Әскери мұқтаждар | 145 022,0 | |||||||
122 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты | 145 022,0 | |||||||
005 | Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар | 145 022,0 | |||||||
2 | Төтенше жағдайлар жөніндегі жұмыстарды ұйымдастыру | 49 590,0 | |||||||
122 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты | 49 590,0 | |||||||
006 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) ауқымындағы төтенше жағдайлардың алдын алу және оларды жою | 49 590,0 | |||||||
03 | Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі | 465 410,0 | |||||||
9 | Қоғамдық тәртіп және қауіпсіздік саласындағы басқа да қызметтер | 465 410,0 | |||||||
485 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі | 465 410,0 | |||||||
021 | Елдi мекендерде жол қозғалысы қауiпсiздiгін қамтамасыз ету | 465 410,0 | |||||||
06 | Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру | 6 417 361,0 | |||||||
1 | Әлеуметтiк қамсыздандыру | 644 970,0 | |||||||
451 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі | 644 970,0 | |||||||
005 | Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек | 644 970,0 | |||||||
2 | Әлеуметтiк көмек | 5 159 754,0 | |||||||
451 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі | 5 093 917,0 | |||||||
006 | Тұрғын үйге көмек көрсету | 39 743,0 | |||||||
007 | Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек | 1 764 625,0 | |||||||
010 | Үйден тәрбиеленіп оқытылатын мүгедектігі бар балаларды материалдық қамтамасыз ету | 36 242,0 | |||||||
014 | Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету | 507 362,0 | |||||||
017 | Оңалтудың жеке бағдарламасына сәйкес мұқтаж мүгедектігі бар адамдарды протездік-ортопедиялық көмек, сурдотехникалық құралдар, тифлотехникалық құралдар, санаторий-курорттық емделу, мiндеттi гигиеналық құралдармен қамтамасыз ету, арнаулы жүрiп-тұру құралдары, жеке көмекшінің және есту бойынша мүгедектігі бар адамдарға қолмен көрсететiн тіл маманының қызметтері мен қамтамасыз ету | 2 745 945,0 | |||||||
485 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі | 65 837,0 | |||||||
068 | Жергілікті өкілдік органдардың шешімі бойынша қалалық қоғамдық көлікте (таксиден басқа) жеңілдікпен, тегін жол жүру түрінде азаматтардың жекелеген санаттарын әлеуметтік қолдау | 65 837,0 | |||||||
9 | Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамтамасыз ету салаларындағы өзге де қызметтер | 612 637,0 | |||||||
451 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі | 575 490,0 | |||||||
001 | Жергілікті деңгейде халық үшін әлеуметтік бағдарламаларды жұмыспен қамтуды қамтамасыз етуді іске асыру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 128 462,0 | |||||||
011 | Жәрдемақыларды және басқа да әлеуметтік төлемдерді есептеу, төлеу мен жеткізу бойынша қызметтерге ақы төлеу | 1 780,0 | |||||||
028 | Күш көрсету немесе күш көрсету қаупі салдарынан қиын жағдайларға тап болған тәуекелдер тобындағы адамдарға қызметтер | 20 676,0 | |||||||
050 | Қазақстан Республикасында мүгедектігі бар адамдардың құқықтарын қамтамасыз етуге және өмір сүру сапасын жақсарту | 392 108,0 | |||||||
054 | Мемлекеттік әлеуметтік тапсырыстарды үкіметтік емес ұйымдарда орналастыру | 4 464,0 | |||||||
067 | Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары | 28 000,0 | |||||||
497 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық бөлімі | 37 147,0 | |||||||
094 | Әлеуметтік көмек ретінде тұрғын үй сертификаттарын беру | 37 147,0 | |||||||
07 | Тұрғын үй -коммуналдық шаруашылық | 16 582 089,6 | |||||||
1 | Тұрғын үй шаруашылығы | 9 389 291,4 | |||||||
463 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары бөлімі | 6 023,0 | |||||||
016 | Мемлекет мұқтажы үшін жер учаскелерін алу | 6 023,0 | |||||||
467 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі | 7 651 995,4 | |||||||
003 | Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау және (немесе) салу, реконструкциялау | 2,2 | |||||||
004 | Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру | 7 651 993,2 | |||||||
479 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй инспекциясы бөлімі | 139 708,2 | |||||||
001 | Жергілікті деңгейде тұрғын үй қоры саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 138 165,0 | |||||||
005 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 1 543,2 | |||||||
497 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық бөлімі | 1 591 564,8 | |||||||
001 | Жергілікті деңгейде тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру бойынша қызметтер | 763 945,8 | |||||||
003 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 356 728,0 | |||||||
005 | Мемлекеттік тұрғын үй қорын сақтауды үйымдастыру | 37 000,0 | |||||||
098 | Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйлерін сатып алу | 433 891,0 | |||||||
2 | Коммуналдық шаруашылық | 796 818,5 | |||||||
467 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі | 750 858,5 | |||||||
005 | Коммуналдық шаруашылығын дамыту | 1,0 | |||||||
006 | Сумен жабдықтау және су бұру жүйесін дамыту | 550 855,5 | |||||||
007 | Қаланы және елді мекендерді абаттандыруды дамыту | 200 002,0 | |||||||
497 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық бөлімі | 45 960,0 | |||||||
016 | Сумен жабдықтау және су бұру жүйесінің жұмыс істеуі | 45 960,0 | |||||||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 6 395 979,9 | |||||||
497 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық бөлімі | 6 395 979,9 | |||||||
025 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 1 424 531,5 | |||||||
030 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 1 766 195,0 | |||||||
034 | Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу | 11 160,0 | |||||||
035 | Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру | 3 194 093,2 | |||||||
08 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік | 1 983 375,0 | |||||||
1 | Мәдениет саласындағы қызмет | 1 428 944,8 | |||||||
467 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі | 14 908,3 | |||||||
011 | Мәдениет объектілерін дамыту | 14 908,3 | |||||||
802 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет, дене шынықтыру және спорт бөлімі | 1 414 036,5 | |||||||
005 | Мәдени-демалыс жұмысын қолдау | 1 414 036,5 | |||||||
2 | Спорт | 95 633,0 | |||||||
802 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет, дене шынықтыру және спорт бөлімі | 95 633,0 | |||||||
007 | Аудандық (облыстық маңызы бар қалалық) деңгейде спорттық жарыстар өткiзу | 74 122,0 | |||||||
008 | Әртүрлi спорт түрлерi бойынша аудан (облыстық маңызы бар қала) құрама командаларының мүшелерiн дайындау және олардың облыстық спорт жарыстарына қатысуы | 21 511,0 | |||||||
3 | Ақпараттық кеңiстiк | 137 544,0 | |||||||
470 | Аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат және тілдерді дамыту бөлімі | 6 393,0 | |||||||
005 | Мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер | 6 393,0 | |||||||
802 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет, дене шынықтыру және спорт бөлімі | 131 151,0 | |||||||
004 | Аудандық (қалалық) кiтапханалардың жұмыс iстеуi | 131 151,0 | |||||||
9 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңiстiктi ұйымдастыру жөнiндегi өзге де қызметтер | 321 253,2 | |||||||
470 | Аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат және тілдерді дамыту бөлімі | 262 359,9 | |||||||
001 | Жергiлiктi деңгейде ақпарат, мемлекеттілікті нығайту және азаматтардың әлеуметтік оптимизімін қалыптастыру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 134 718,9 | |||||||
003 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 252,0 | |||||||
004 | Жастар саясаты саласында іс-шараларды іске асыру | 126 389,0 | |||||||
032 | Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары | 1 000,0 | |||||||
802 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет, дене шынықтыру және спорт бөлімі | 58 893,3 | |||||||
001 | Жергілікті деңгейде мәдениет, дене шынықтыру және спорт саласында мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 52 587,5 | |||||||
003 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 1 305,8 | |||||||
032 | Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары | 5 000,0 | |||||||
09 | Отын-энергетика кешені және жер қойнауын пайдалану | 4 114 045,8 | |||||||
1 | Отын және энергетика | 3 221 754,0 | |||||||
467 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі | 3 221 754,0 | |||||||
009 | Жылу-энергетикалық жүйені дамыту | 3 221 754,0 | |||||||
9 | Отын-энергетика кешені және жер қойнауын пайдалану саласындағы өзге де қызметтер | 892 291,8 | |||||||
467 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі | 892 291,8 | |||||||
036 | Газ тасымалдау жүйесін дамыту | 892 291,8 | |||||||
10 | Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары | 68 194,2 | |||||||
6 | Жер қатынастары | 65 957,2 | |||||||
463 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары бөлімі | 65 957,2 | |||||||
001 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) аумағында жер қатынастарын реттеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 61 334,5 | |||||||
003 | Елдi мекендердi жер-шаруашылық орналастыру | 2 802,7 | |||||||
007 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 1 820,0 | |||||||
9 | Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, қоршаған ортаны қорғау және жер қатынастары саласындағы басқа да қызметтер | 2 237,0 | |||||||
453 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі | 1 236,9 | |||||||
099 | Мамандарға әлеуметтік қолдау көрсету жөніндегі шараларды іске асыру | 1 236,9 | |||||||
467 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі | 1 000,1 | |||||||
056 | Жануарларға арналған баспаналар, уақытша ұстау пункттерін салу | 1 000,1 | |||||||
11 | Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі | 359 527,9 | |||||||
2 | Сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі | 359 527,9 | |||||||
467 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі | 296 046,3 | |||||||
001 | Жергілікті деңгейде құрылыс саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 295 740,0 | |||||||
017 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 306,3 | |||||||
468 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет және қала құрылысы бөлімі | 63 481,6 | |||||||
001 | Жергілікті деңгейде сәулет және қала құрылысы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 55 606,8 | |||||||
003 | Аудан аумағында қала құрылысын дамыту схемаларын және елді мекендердің бас жоспарларын әзірлеу | 6 963,3 | |||||||
004 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 911,5 | |||||||
12 | Көлік және коммуникация | 7 061 954,9 | |||||||
1 | Автомобиль көлiгi | 3 366 134,8 | |||||||
485 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі | 3 366 134,8 | |||||||
022 | Көлік инфрақұрылымын дамыту | 1 311 360,5 | |||||||
023 | Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 1 143 699,2 | |||||||
045 | Аудандық маңызы бар автомобиль жолдарын және елді-мекендердің көшелерін күрделі және орташа жөндеу | 911 075,1 | |||||||
9 | Көлiк және коммуникациялар саласындағы өзге де қызметтер | 3 695 820,1 | |||||||
485 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі | 3 695 820,1 | |||||||
001 | Жергілікті деңгейде жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 80 531,1 | |||||||
003 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 167,0 | |||||||
024 | Кентiшiлiк (қалаiшiлiк), қала маңындағы ауданiшiлiк қоғамдық жолаушылар тасымалдарын ұйымдастыру | 1 680,0 | |||||||
037 | Әлеуметтік маңызы бар қалалық (ауылдық), қала маңындағы және ауданішілік қатынастар бойынша жолаушылар тасымалдарын субсидиялау | 3 613 442,0 | |||||||
13 | Басқалар | 1 206 375,9 | |||||||
3 | Кәсiпкерлiк қызметтi қолдау және бәсекелестікті қорғау | 3 980,0 | |||||||
454 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік және ауыл шаруашылығы бөлімі | 3 980,0 | |||||||
006 | Кәсіпкерлік қызметті қолдау | 3 980,0 | |||||||
9 | Басқалар | 1 202 395,9 | |||||||
452 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі | 23 779,9 | |||||||
012 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органының резерві | 23 779,9 | |||||||
497 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй- коммуналдық шаруашылық бөлімі | 1 178 616,0 | |||||||
096 | Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалар бойынша мемлекеттік міндеттемелерді орындау | 1 178 616,0 | |||||||
14 | Борышқа қызмет көрсету | 1 266 483,0 | |||||||
1 | Борышқа қызмет көрсету | 1 266 483,0 | |||||||
452 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі | 1 266 483,0 | |||||||
013 | Жергілікті атқарушы органдардың облыстық бюджеттен қарыздар бойынша сыйақылар мен өзге де төлемдерді төлеу бойынша борышына қызмет көрсету | 1 266 483,0 | |||||||
15 | Трансферттер | 10 470 745,4 | |||||||
1 | Трансферттер | 10 470 745,4 | |||||||
452 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі | 10 470 745,4 | |||||||
006 | Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару | 999 103,1 | |||||||
007 | Бюджеттік алып коюлар | 9 036 307,0 | |||||||
038 | Субвенциялар | 388 605,0 | |||||||
054 | Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферт есебінен республикалық бюджеттен бөлінген пайдаланылмаған (түгел пайдаланылмаған) нысаналы трансферттердің сомасын қайтару | 46 730,3 | |||||||
Санаты | |||||||||
Сыныбы | |||||||||
Ішкі сыныбы | |||||||||
Ерекшелігі | |||||||||
Атауы | |||||||||
3. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕУ | 7 349 197,0 | ||||||||
Бюджеттік кредиттер | 7 462 084,0 | ||||||||
07 | Тұрғын үй -коммуналдық шаруашылық | 7 454 700,0 | |||||||
1 | Тұрғын үй шаруашылығы | 7 454 700,0 | |||||||
497 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық бөлімі | 7 454 700,0 | |||||||
098 | Коммуналдық тұрғын-үй қорының тұрғын үйлерін сатып алу | 7 454 700,0 | |||||||
Облыстық бюджеттің ішкі көздерінің қаражатынан берілетін кредиттер есебінен | 0,0 | ||||||||
10 | Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары | 7 384,0 | |||||||
9 | Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, қоршаған ортаны қорғау және жер қатынастары саласындағы басқа да қызметтер | 7 384,0 | |||||||
453 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі | 7 384,0 | |||||||
006 | Мамандарды әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру үшін бюджеттік кредиттер | 7 384,0 | |||||||
Санаты | |||||||||
Сыныбы | |||||||||
Ішкі сыныбы | |||||||||
Ерекшелігі | |||||||||
Бюджеттік кредиттерді өтеу | 112 887,0 | ||||||||
5 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 112 887,0 | |||||||
01 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 112 887,0 | |||||||
1 | Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу | 112 887,0 | |||||||
4. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО | 0,0 | ||||||||
5. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТІ) | -11 428 204,7 | ||||||||
6. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТІН ПАЙДАЛАНУ) | 11 428 204,7 | ||||||||
7 | Қарыздар түсімдері | 7 462 084,0 | |||||||
01 | Мемлекеттік ішкі қарыздар | 7 462 084,0 | |||||||
2 | Қарыз алу келісім-шарттары | 7 462 084,0 | |||||||
Функционалды топ | |||||||||
Ішкі функционалды топ | |||||||||
Бюджеттік бағдарлама әкімшісі | |||||||||
Бағдарлама | |||||||||
16 | Қарыздарды өтеу | 112 549,0 | |||||||
1 | Қарыздарды өтеу | 112 549,0 | |||||||
452 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі | 112 549,0 | |||||||
008 | Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу | 112 549,0 | |||||||
Санаты | |||||||||
Сыныбы | |||||||||
Ішкі сыныбы | |||||||||
Ерекшелігі | |||||||||
Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 4 078 669,7 | ||||||||
8 | Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 4 078 669,7 | |||||||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 4 078 669,7 | |||||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 4 078 669,7 | |||||||
Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 4 078 669,7 |
Қалалық мәслихаттың | |
2024 жылғы 9 желтоқсандағы | |
№ 17/109 шешіміне | |
№ 2- қосымша | |
Қалалық мәслихаттың | |
2023 жылғы 25 желтоқсандағы | |
№9/54 шешіміне | |
№4-қосымша |
2024-2026 жылдардың үш жылдық кезеңге қалалық бюджет пен Өмірзақ ауылы бюджетінің арасындағы жалпы сипаттағы трансферттер көлемі
мың теңге
Атауы | 2024 жыл | 2025 жыл | 2026 жыл |
Қалалық бюджеттен ауылдық бюджетке берілетін бюджеттік субвенциялардың көлемі | 388 605,0 | 183 650,0 | 192 832,0 |
Өмірзақ ауылы | 388 605,0 | 183 650,0 | 192 832,0 |