Актауский городской маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Актауского городского маслихата "О бюджете города Актау на 2024-2026 годы" от 8 января 2024 года № 10/62 (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за №192119) следующие изменения:
пункт 1 изложить в новой редакции:
"1. Утвердить бюджет села Умирзак на 2024-2026 годы, согласно приложениям 1,2 и 3 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2024 год, в следующих объемах:
1) доходы – 489 674,4 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 100 678,2 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 391,2 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 0 тенге;
поступлениям трансфертов – 388 605,0 тысяч тенге;
2) затраты – 516 683,7 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -27 009,3 тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета –
27 009,3 тенге, в том числе:
поступление займов – 0 тенге;
погашение займов – 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 0 тенге.";
приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2024 года.
Председатель Актауского городского маслихата | С. Т. Закенов |
Приложение 1 | |
к решению Актауского городского | |
маслихата от 18 декабря 2024 года №17/111 | |
Приложение 1 | |
к решению Актауского городского | |
маслихата от 8 января 2024 года №10/62 |
Бюджет села Умирзак на 2024 год
Категория | Соммасы, тыс.тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Наименование | |||||
1 . ДОХОДЫ | 489 674,4 | ||||
1 | Налоговые поступления | 100 678,2 | |||
01 | Подоходный налог | 34 000,0 | |||
02 | Индивидуальный подоходный налог | 34 000,0 | |||
04 | Hалоги на собственность | 66 678,2 | |||
1 | Hалоги на имущество | 2 300,0 | |||
3 | Земельный налог | 5 300,0 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 59 078,2 | |||
2 | Неналоговые поступления | 391,2 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 391,2 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 391,2 | |||
4 | Поступления трансфертов | 388 605,0 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 388 605,0 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 388 605,0 | |||
Функциональная группа | Соммасы, мың теңге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
2. ЗАТРАТЫ | 516 683,7 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 263 787,4 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 116 656,4 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 116 656,4 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 68 778,4 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 2 478,0 | |||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 45 400,0 | |||
2 | Финансовая деятельность | 147 131,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 147 131,0 | |||
053 | Управление коммунальным имуществом города районного значения, села, поселка, сельского округа | 147 131,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 244 826,5 | |||
2 | Коммунальное хозяйство | 139 219,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 139 219,0 | |||
014 | Организация водоснабжения населенных пунктов | 139 219,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 105 607,5 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 105 607,5 | |||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 14 766,0 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 41 717,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 13 884,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения селах, поселках, сельских округов | 35 240,5 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 8 069,8 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 5 359,4 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 5 359,4 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 5 359,4 | |||
2 | Спорт | 2 710,4 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2 710,4 | |||
028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 2 710,4 | |||
3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 0,0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0,0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | ||||
4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0,0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | ||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | ||||
5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | - 27 009,3 | ||||
6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 27 009,3 | ||||
Поступление займов | 27 009,3 | ||||
Погашение займов | 27 009,3 | ||||
Используемые остатки бюджетных средств | 27 009,3 |