Сноска. Вводится в действие с 01.01.2024 в соответствии с пунктом 3 настоящего решения.
В соответствии с пунктом 2 статьи 9 Бюджетного кодекса Республики Казахстан, подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан" и решением Каракиянского районного маслихата от 22 декабря 2023 года № 10/89 "О районном бюджете на 2024-2026 годы", Каракиянский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Утвердить бюджет сел, сельских округов на 2024 - 2026 годы согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 и 21 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:
1) доходы – 1 213 036,6 тысячи тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 264 784,0 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 1 152,0 тысяч тенге;
поступлениям от продажи
основного капитала – 0,0 тенге;
поступлениям трансфертов – 947 100,6 тысячи тенге;
2) затраты – 1 234 517,0 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тенге;
бюджетные кредиты – 0,0 тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тенге;
4) сальдо по операциям
с финансовыми активами – 0,0 тенге;
приобретение финансовых активов – 0,0 тенге;
поступления от продажи
финансовых активов государства – 0,0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -21 480,4 тысячи тенге;
6) финансирование дефицита (
использование профицита) бюджета – 21 480,4 тысячи тенге;
поступление займов – 0,0 тенге;
погашение займов – 0,0 тенге;
используемые остатки
бюджетных средств – 21 480,4 тысячи тенге.
Сноска. Пункт 1 в редакции решения Каракиянского районного маслихата Мангистауской области от 30.04.2024 № 15/120 (вводится в действие с 01.01.2024).2. Учесть, что из районного бюджета на 2024 год в бюджеты сел и сельских округов выделена субвенция в сумме 947 045,6 тысяч тенге, в том числе:
сельского округа Болашак – 64 728,7 тысяч тенге;
сельского округа Бостан – 78 319,2 тысяч тенге;
села Жетыбай – 155 164,6 тысячи тенге;
сельского округа Куланды – 134 466,1 тысячи тенге;
села Курык – 268 546,0 тысяч тенге;
села Мунайшы - 129 350,9 тысяч тенге;
села Сенек – 116 470,1 тысяч тенге.
Сноска. Пункт 2 в редакции решения Каракиянского районного маслихата Мангистауской области от 30.04.2024 № 15/120 (вводится в действие с 01.01.2024).3. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2024 года.
Председатель Каракиянского районного маслихата | Калаубай Ж. |
Приложение 1 к решению | |
Каракиянского районного маслихата | |
от " 4 " января 2024 года № 12/98 |
Бюджет сельского округа Болашак на 2024 год
Сноска. Приложение 1 в редакции решения Каракиянского районного маслихата Мангистауской области от 30.04.2024 № 15/120 (вводится в действие с 01.01.2024).
Категория |
|
| ||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
1 | 2 | 3 | ||
ДОХОДЫ | 67 160,7 | |||
1 | Налоговые поступления | 2 425,0 | ||
01 | Подоходный налог | 300,0 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 300,0 | ||
04 | Hалоги на собственность | 602,0 | ||
3 | Земельный налог | 2,0 | ||
4 | Hалог на транспортные средства | 600,0 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 1 523,0 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 1 523,0 | ||
2 | Неналоговые поступления | 2,0 | ||
06 | Прочие неналоговые поступления | 2,0 | ||
1 | Прочие неналоговые поступления | 2,0 | ||
4 | Поступления трансфертов | 64 733,7 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 64 733,7 | ||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 64 733,7 | ||
ЗАТРАТЫ | 67 205,0 | |||
01 | Государственные услуги общего характера | 30 051,0 | ||
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 30 051,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 30 051,0 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 30 051,0 | ||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 36 117,0 | ||
Благоустройство населенных пунктов | 36 117,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 36 117,0 | ||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 5 590,0 | ||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 30 527,0 | ||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 1 037,0 | ||
Деятельность в области культуры | 587,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 587,0 | ||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 587,0 | ||
Спорт | 450,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 450,0 | ||
028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 450,0 | ||
ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 0,0 | |||
БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ | 0,0 | |||
САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0,0 | |||
ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | - 44,3 | |||
ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 44,3 | |||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 44,3 | ||
01 | Остатки бюджетных средств | 44,3 | ||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 44,3 | ||
Приложение 2 к решению | |
Каракиянского районного маслихата | |
от " 4 " января 2024 года № 12/98 |
Бюджет сельского округа Бостан на 2024 год
Сноска. Приложение 2 в редакции решения Каракиянского районного маслихата Мангистауской области от 30.04.2024 № 15/120 (вводится в действие с 01.01.2024).
Категория |
|
| ||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
1 | 2 | 3 | ||
ДОХОДЫ | 88 126,2 | |||
1 | Налоговые поступления | 9 798,0 | ||
04 | Hалоги на собственность | 9 110,0 | ||
1 | Hалоги на имущество | 91,0 | ||
3 | Земельный налог | 53,0 | ||
4 | Hалог на транспортные средства | 8 666,0 | ||
5 | Единый земельный налог | 300,0 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 688,0 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 688,0 | ||
4 | Поступления трансфертов | 78 328,2 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 78 328,2 | ||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 78 328,2 | ||
ЗАТРАТЫ | 88 396,0 | |||
01 | Государственные услуги общего характера | 36 984,0 | ||
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 36 984,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 36 984,0 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 36 984,0 | ||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 3 508,0 | ||
Социальная помощь | 3 508,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 3 508,0 | ||
003 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 3 508,0 | ||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 46 766,0 | ||
Благоустройство населенных пунктов | 46 766,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 46 766,0 | ||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 6 719,0 | ||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 8 841,0 | ||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 31 206,0 | ||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 1 138,0 | ||
Деятельность в области культуры | 510,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 510,0 | ||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 510,0 | ||
Спорт | 628,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 628,0 | ||
028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 628,0 | ||
ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 0,0 | |||
БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ | 0,0 | |||
САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0,0 | |||
ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | - 269,8 | |||
ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 269,8 | |||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 269,8 | ||
01 | Остатки бюджетных средств | 269,8 | ||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 269,8 | ||
Приложение 3 к решению | |
Каракиянского районного маслихата | |
от " 4 " января 2024 года № 12/98 |
Бюджет села Жетыбай на 2024 год
Сноска. Приложение 3 в редакции решения Каракиянского районного маслихата Мангистауской области от 30.04.2024 № 15/120 (вводится в действие с 01.01.2024).
Категория |
|
| ||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
1 | 2 | 3 | ||
ДОХОДЫ | 251 186,6 | |||
1 | Налоговые поступления | 96 013,0 | ||
04 | Hалоги на собственность | 51 102,0 | ||
1 | Hалоги на имущество | 534,0 | ||
3 | Земельный налог | 420,0 | ||
4 | Hалог на транспортные средства | 50 048,0 | ||
5 | Единый земельный налог | 100,0 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 44 911,0 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 44 911,0 | ||
4 | Поступления трансфертов | 155 173,6 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 155 173,6 | ||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 155 173,6 | ||
ЗАТРАТЫ | 253 979,0 | |||
01 | Государственные услуги общего характера | 52 683,0 | ||
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 52 683,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 52 683,0 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 52 683,0 | ||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 19 820,0 | ||
Социальная помощь | 19 820,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 19 820,0 | ||
003 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 19 820,0 | ||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 178 427,0 | ||
Благоустройство населенных пунктов | 178 427,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 178 427,0 | ||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 30 049,0 | ||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 52 471,0 | ||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 95 907,0 | ||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 3 049,0 | ||
Деятельность в области культуры | 1 200,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 200,0 | ||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 1 200,0 | ||
Спорт | 1 849,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 849,0 | ||
028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 1 849,0 | ||
ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 0,0 | |||
БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ | 0,0 | |||
САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0,0 | |||
ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | - 2 792,4 | |||
ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 2 792,4 | |||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 2 792,4 | ||
01 | Остатки бюджетных средств | 2 792,4 | ||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 2 792,4 | ||
Приложение 4 к решению | |
Каракиянского районного маслихата | |
от " 4 " января 2024 года № 12/98 |
Бюджет сельского округа Куланды на 2024 год
Сноска. Приложение 4 в редакции решения Каракиянского районного маслихата Мангистауской области от 30.04.2024 № 15/120 (вводится в действие с 01.01.2024).
Категория |
|
| ||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
1 | 2 | 3 | ||
ДОХОДЫ | 142 762,1 | |||
1 | Налоговые поступления | 8 087,0 | ||
01 | Подоходный налог | 486,0 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 486,0 | ||
04 | Hалоги на собственность | 7 485,0 | ||
1 | Hалоги на имущество | 278,0 | ||
3 | Земельный налог | 7,0 | ||
4 | Hалог на транспортные средства | 6 200,0 | ||
5 | Единый земельный налог | 1 000,0 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 116,0 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 116,0 | ||
2 | Неналоговые поступления | 200,0 | ||
01 | Доходы от государственной собственности | 200,0 | ||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 200,0 | ||
4 | Поступления трансфертов | 134 475,1 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 134 475,1 | ||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 134 475,1 | ||
ЗАТРАТЫ | 143 476,0 | |||
01 | Государственные услуги общего характера | 54 445,0 | ||
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 54 445,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 54 445,0 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 54 445,0 | ||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 87 072,0 | ||
Благоустройство населенных пунктов | 87 072,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 87 072,0 | ||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 5 500,0 | ||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 19 153,0 | ||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 62 419,0 | ||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 1 959,0 | ||
Деятельность в области культуры | 637,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 637,0 | ||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 637,0 | ||
Спорт | 1 322,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 322,0 | ||
028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 1 322,0 | ||
ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 0,0 | |||
БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ | 0,0 | |||
САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0,0 | |||
ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | - 713,9 | |||
ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 713,9 | |||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 713,9 | ||
01 | Остатки бюджетных средств | 713,9 | ||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 713,9 | ||
Приложение 5 к решению | |
Каракиянского районного маслихата | |
от " 4 " января 2024 года № 12/98 |
Бюджет села Курык на 2024 год
Сноска. Приложение 5 в редакции решения Каракиянского районного маслихата Мангистауской области от 30.04.2024 № 15/120 (вводится в действие с 01.01.2024).
Категория |
|
| ||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
1 | 2 | 3 | ||
ДОХОДЫ | 363 592,0 | |||
1 | Налоговые поступления | 94 091,0 | ||
01 | Подоходный налог | 11 000,0 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 11 000,0 | ||
04 | Hалоги на собственность | 80 041,0 | ||
1 | Hалоги на имущество | 430,0 | ||
3 | Земельный налог | 43 110,0 | ||
4 | Hалог на транспортные средства | 36 201,0 | ||
5 | Единый земельный налог | 300,0 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 3 050,0 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 3 050,0 | ||
2 | Неналоговые поступления | 950,0 | ||
01 | Доходы от государственной собственности | 950,0 | ||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 950,0 | ||
4 | Поступления трансфертов | 268 551,0 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 268 551,0 | ||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 268 551,0 | ||
ЗАТРАТЫ | 375 274,0 | |||
01 | Государственные услуги общего характера | 84 894,0 | ||
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 84 894,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 84 894,0 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 80 407,0 | ||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 4 487,0 | ||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 20 304,0 | ||
Социальная помощь | 20 304,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 20 304,0 | ||
003 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 20 304,0 | ||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 268 592,0 | ||
Благоустройство населенных пунктов | 268 592,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 268 592,0 | ||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 30 503,0 | ||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 70 200,0 | ||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 167 889,0 | ||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 1 484,0 | ||
Деятельность в области культуры | 622,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 622,0 | ||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 622,0 | ||
Спорт | 862,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 862,0 | ||
028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 862,0 | ||
ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 0,0 | |||
БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ | 0,0 | |||
САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0,0 | |||
ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | - 11 682,0 | |||
ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 11 682,0 | |||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 11 682,0 | ||
01 | Остатки бюджетных средств | 11 682,0 | ||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 11 682,0 |
Приложение 6 к решению | |
Каракиянского районного маслихата | |
от " 4 " января 2024 года № 12/98 |
Бюджет села Мунайшы на 2024 год
Сноска. Приложение 6 в редакции решения Каракиянского районного маслихата Мангистауской области от 30.04.2024 № 15/120 (вводится в действие с 01.01.2024).
Категория |
|
| ||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
1 | 2 | 3 | ||
ДОХОДЫ | 171 988,9 | |||
1 | Налоговые поступления | 42 629,0 | ||
04 | Hалоги на собственность | 16 472,0 | ||
1 | Hалоги на имущество | 126,0 | ||
3 | Земельный налог | 65,0 | ||
4 | Hалог на транспортные средства | 16 281,0 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 26 157,0 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 26 157,0 | ||
4 | Поступления трансфертов | 129 359,9 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 129 359,9 | ||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 129 359,9 | ||
ЗАТРАТЫ | 176 444,0 | |||
01 | Государственные услуги общего характера | 48 905,0 | ||
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 48 905,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 48 905,0 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 48 905,0 | ||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 3 808,0 | ||
Социальная помощь | 3 808,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 3 808,0 | ||
003 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 3 808,0 | ||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 122 505,0 | ||
Благоустройство населенных пунктов | 122 505,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 122 505,0 | ||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 17 190,0 | ||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 26 320,0 | ||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 78 995,0 | ||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 1 226,0 | ||
Деятельность в области культуры | 587,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 587,0 | ||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 587,0 | ||
Спорт | 639,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 639,0 | ||
028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 639,0 | ||
ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 0,0 | |||
БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ | 0,0 | |||
САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0,0 | |||
ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | - 4 455,1 | |||
ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 4 455,1 | |||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 4 455,1 | ||
01 | Остатки бюджетных средств | 4 455,1 | ||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 4 455,1 |
Приложение 7 к решению | |
Каракиянского районного маслихата | |
от " 4 " января 2024 года № 12/98 |
Бюджет села Сенек на 2024 год
Сноска. Приложение 7 в редакции решения Каракиянского районного маслихата Мангистауской области от 30.04.2024 № 15/120 (вводится в действие с 01.01.2024).
Категория |
|
| ||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
1 | 2 | 3 | ||
ДОХОДЫ | 128 220,1 | |||
1 | Налоговые поступления | 11 741,0 | ||
01 | Подоходный налог | 430,0 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 430,0 | ||
04 | Hалоги на собственность | 11 101,0 | ||
1 | Hалоги на имущество | 90,0 | ||
3 | Земельный налог | 95,0 | ||
4 | Hалог на транспортные средства | 10 766,0 | ||
5 | Единый земельный налог | 150,0 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 210,0 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 210,0 | ||
4 | Поступления трансфертов | 116 479,1 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 116 479,1 | ||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 116 479,1 | ||
ЗАТРАТЫ | 129 743,0 | |||
01 | Государственные услуги общего характера | 58 853,0 | ||
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 44 301,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 44 301,0 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 43 181,0 | ||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 1 120,0 | ||
Финансовая деятельность | 14 552,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 14 552,0 | ||
053 | Управление коммунальным имуществом города районного значения, села, поселка, сельского округа | 14 552,0 | ||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 3 263,0 | ||
Социальная помощь | 3 263,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 3 263,0 | ||
003 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 3 263,0 | ||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 66 204,0 | ||
Благоустройство населенных пунктов | 66 204,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 66 204,0 | ||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 4 719,0 | ||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 15 706,0 | ||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 45 779,0 | ||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 1 423,0 | ||
Деятельность в области культуры | 792,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 792,0 | ||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 792,0 | ||
Спорт | 631,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 631,0 | ||
028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 631,0 | ||
ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 0,0 | |||
БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ | 0,0 | |||
САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0,0 | |||
ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | - 1 522,9 | |||
ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 1 522,9 | |||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 1 522,9 | ||
01 | Остатки бюджетных средств | 1 522,9 | ||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 1 522,9 |
Приложение 8 к решению | |
Каракиянского районного маслихата | |
от " 4 " января 2024 года № 12/98 |
Бюджет сельского округа Болашак на 2025 год
Категория |
|
| ||||||||
Класс | ||||||||||
Подкласс | ||||||||||
1 | 2 | 3 | ||||||||
1. Доходы | 66 237,0 | |||||||||
1 | Налоговые поступления | 2 062,0 | ||||||||
01 | Подоходный налог | 0,0 | ||||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 0,0 | ||||||||
04 | Налоги на собственность | 463,0 | ||||||||
1 | Налоги на имущество | 0,0 | ||||||||
3 | Земельный налог | 2,0 | ||||||||
4 | Налог на транспортные средства | 461,0 | ||||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 1 599,0 | ||||||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 1 599,0 | ||||||||
2 | Неналоговые поступления | 0,0 | ||||||||
01 | Доходы от государственной собственности | 0,0 | ||||||||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 0,0 | ||||||||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0,0 | ||||||||
4 | Поступления трансфертов | 64 175,0 | ||||||||
02 |
Трансферты из вышестоящих органов государственного | 64 175,0 | ||||||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 64 175,0 | ||||||||
Функциональная группа |
|
| ||||||||
Администратор | ||||||||||
Программа | ||||||||||
1 | 2 | 3 | ||||||||
2. Затраты | 66 237,0 | |||||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 31 017,0 | ||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 31 017,0 | ||||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 31 017,0 | ||||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 34 289,0 | ||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 34 289,0 | ||||||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 0,0 | ||||||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 8 765,0 | ||||||||
010 | Содержание мест захоронений и погребение безродных | 0,0 | ||||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 25 524,0 | ||||||||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 931,0 | ||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 931,0 | ||||||||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 616,0 | ||||||||
028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 315,0 | ||||||||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | |||||||||
Бюджетные кредиты | 0,0 | |||||||||
Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | |||||||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | |||||||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | |||||||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | |||||||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | 0,0 | |||||||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0,0 | |||||||||
7 | Поступления займов | 0,0 | ||||||||
01 | Внутренние государственные займы | 0,0 | ||||||||
2 | Договоры займа | 0,0 | ||||||||
Погашение займов | 0,0 | |||||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 0,0 | ||||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 0,0 | ||||||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 0,0 |
Приложение 9 к решению | |
Каракиянского районного маслихата | |
от " 4 " января 2024 года № 12/98 |
Бюджет сельского округа Бостан на 2025 год
Категория |
|
| ||||||
Класс | ||||||||
Подкласс | ||||||||
1 | 2 | 3 | ||||||
1. Доходы | 95 384,0 | |||||||
1 | Налоговые поступления | 9 656,0 | ||||||
01 | Подоходный налог | 0,0 | ||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 0,0 | ||||||
04 | Налоги на собственность | 9 197,0 | ||||||
1 | Налоги на имущество | 95,0 | ||||||
3 | Земельный налог | 3,0 | ||||||
4 | Налог на транспортные средства | 9 099,0 | ||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 459,0 | ||||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 459,0 | ||||||
2 | Неналоговые поступления | 0,0 | ||||||
01 | Доходы от государственной собственности | 0,0 | ||||||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 0,0 | ||||||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0,0 | ||||||
4 | Поступления трансфертов | 85 728,0 | ||||||
02 |
Трансферты из вышестоящих органов государственного | 85 728,0 | ||||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 85 728,0 | ||||||
Функциональная группа |
|
| ||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||||
Программа | ||||||||
1 | 2 | 3 | ||||||
2. Затраты | 95 384,0 | |||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 37 235,0 | ||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 37 235,0 | ||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 37 235,0 | ||||||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 3 683,0 | ||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 3 683,0 | ||||||
003 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 3 683,0 | ||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 53 272,0 | ||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 53 272,0 | ||||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 7 054,0 | ||||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 13 452,0 | ||||||
010 | Содержание мест захоронений и погребение безродных | 0,0 | ||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 32 766,0 | ||||||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 1 194,0 | ||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 194,0 | ||||||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 535,0 | ||||||
028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 659,0 | ||||||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | |||||||
Бюджетные кредиты | 0,0 | |||||||
Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | |||||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | |||||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | |||||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | |||||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | 0,0 | |||||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0,0 | |||||||
7 | Поступления займов | 0,0 | ||||||
01 | Внутренние государственные займы | 0,0 | ||||||
2 | Договоры займа | 0,0 | ||||||
Погашение займов | 0,0 | |||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 0,0 | ||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 0,0 | ||||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 0,0 |
Приложение 10 к решению | |
Каракиянского районного маслихата | |
от " 4 " января 2024 года № 12/98 |
Бюджет села Жетыбай на 2025 год
Категория |
|
| ||||||
Класс | ||||||||
Подкласс | ||||||||
1 | 2 | 3 | ||||||
1. Доходы | 246 823,0 | |||||||
1 | Налоговые поступления | 100 181,0 | ||||||
01 | Подоходный налог | 0,0 | ||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 0,0 | ||||||
04 | Налоги на собственность | 53 025,0 | ||||||
1 | Налоги на имущество | 560,0 | ||||||
3 | Земельный налог | 441,0 | ||||||
4 | Налог на транспортные средства | 52 024,0 | ||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 47 156,0 | ||||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 47 156,0 | ||||||
2 | Неналоговые поступления | 0,0 | ||||||
01 | Доходы от государственной собственности | 0,0 | ||||||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 0,0 | ||||||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0,0 | ||||||
4 | Поступления трансфертов | 146 642,0 | ||||||
02 |
Трансферты из вышестоящих органов государственного | 146 642,0 | ||||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 146 642,0 | ||||||
Функциональная группа |
|
| ||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||||
Программа | ||||||||
1 | 2 | 3 | ||||||
2. Затраты | 246 823,0 | |||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 52 358,0 | ||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 52 358,0 | ||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 52 358,0 | ||||||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 20 811,0 | ||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 20 811,0 | ||||||
003 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 20 811,0 | ||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 170 978,0 | ||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 170 978,0 | ||||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 52 551,0 | ||||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 55 094,0 | ||||||
010 | Содержание мест захоронений и погребение безродных | 0,0 | ||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 63 333,0 | ||||||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 2 676,0 | ||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2 676,0 | ||||||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 735,0 | ||||||
028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 1 941,0 | ||||||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | |||||||
Бюджетные кредиты | 0,0 | |||||||
Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | |||||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | |||||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | |||||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | |||||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | 0,0 | |||||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0,0 | |||||||
7 | Поступления займов | 0,0 | ||||||
01 | Внутренние государственные займы | 0,0 | ||||||
2 | Договоры займа | 0,0 | ||||||
16 | Погашение займов | 0,0 | ||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 0,0 | ||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 0,0 | ||||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 0,0 |
Приложение 11 к решению | |
Каракиянского районного маслихата | |
от " 4 " января 2024 года № 12/98 |
Бюджет сельского округа Куланды на 2025 год
Категория |
|
| ||||||
Класс | ||||||||
Подкласс | ||||||||
1 | 2 | 3 | ||||||
1. Доходы | 124 711,0 | |||||||
1 | Налоговые поступления | 6 930,0 | ||||||
01 | Подоходный налог | 0,0 | ||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 0,0 | ||||||
04 | Налоги на собственность | 6 808,0 | ||||||
1 | Налоги на имущество | 291,0 | ||||||
3 | Земельный налог | 7,0 | ||||||
4 | Налог на транспортные средства | 6 510,0 | ||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 122,0 | ||||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 122,0 | ||||||
2 | Неналоговые поступления | 211,0 | ||||||
01 | Доходы от государственной собственности | 211,0 | ||||||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 211,0 | ||||||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0,0 | ||||||
4 | Поступления трансфертов | 117 570,0 | ||||||
02 |
Трансферты из вышестоящих органов государственного | 117 570,0 | ||||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 117 570,0 | ||||||
Функциональная группа |
|
| ||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||||
Программа | ||||||||
1 | 2 | 3 | ||||||
2. Затраты | 124 711,0 | |||||||
1 | Государственные услуги общего характера | 54 415,0 | ||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 54 415,0 | ||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 54 415,0 | ||||||
6 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 0,0 | ||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,0 | ||||||
003 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 0,0 | ||||||
7 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 68 240,0 | ||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 68 240,0 | ||||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 9 261,0 | ||||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 20 110,0 | ||||||
010 | Содержание мест захоронений и погребение безродных | 0,0 | ||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 38 869,0 | ||||||
8 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 2 056,0 | ||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2 056,0 | ||||||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 668,0 | ||||||
028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 1 388,0 | ||||||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | |||||||
Бюджетные кредиты | 0,0 | |||||||
Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | |||||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | |||||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | |||||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | |||||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | 0,0 | |||||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0,0 | |||||||
7 | Поступления займов | 0,0 | ||||||
01 | Внутренние государственные займы | 0,0 | ||||||
2 | Договоры займа | 0,0 | ||||||
Погашение займов | 0,0 | |||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 0,0 | ||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 0,0 | ||||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 0,0 |
Приложение 12 к решению | |
Каракиянского районного маслихата | |
от " 4 " января 2024 года № 12/98 |
Бюджет села Курык на 2025 год
Категория |
|
| |||||||
Класс | |||||||||
Подкласс | |||||||||
1 | 2 | 3 | |||||||
1. Доходы | 331 137,0 | ||||||||
1 | Налоговые поступления | 86 928,0 | |||||||
01 | Подоходный налог | 0,0 | |||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 0,0 | |||||||
04 | Налоги на собственность | 83 726,0 | |||||||
1 | Налоги на имущество | 451,0 | |||||||
3 | Земельный налог | 45 265,0 | |||||||
4 | Налог на транспортные средства | 38 010,0 | |||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 3 202,0 | |||||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 3 202,0 | |||||||
2 | Неналоговые поступления | 997,0 | |||||||
01 | Доходы от государственной собственности | 997,0 | |||||||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 997,0 | |||||||
06 | Прочие неотраслевые доходы | 0,0 | |||||||
1 | Прочие неотраслевые доходы | 0,0 | |||||||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0,0 | |||||||
4 | Поступления трансфертов | 243 212,0 | |||||||
02 |
Трансферты из вышестоящих органов государственного | 243 212,0 | |||||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 243 212,0 | |||||||
Функциональная группа |
|
| |||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||
Программа | |||||||||
1 | 2 | 3 | |||||||
2. Затраты | 331 137,0 | ||||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 74 511,0 | |||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 74 511,0 | |||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 74 511,0 | |||||||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 21 320,0 | |||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 21 320,0 | |||||||
003 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 21 320,0 | |||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 233 217,0 | |||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 233 217,0 | |||||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 70 832,0 | |||||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 73 712,0 | |||||||
010 | Содержание мест захоронений и погребение безродных | 0,0 | |||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 88 673,0 | |||||||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 2 089,0 | |||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2 089,0 | |||||||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 656,0 | |||||||
028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 1 433,0 | |||||||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||||||
Бюджетные кредиты | 0,0 | ||||||||
Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | ||||||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | ||||||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | ||||||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | 0,0 | ||||||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0,0 | ||||||||
7 | Поступления займов | 0,0 | |||||||
01 | Внутренние государственные займы | 0,0 | |||||||
2 | Договоры займа | 0,0 | |||||||
Погашение займов | 0,0 | ||||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 0,0 | |||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 0,0 | |||||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 0,0 |
Приложение 13 к решению | |
Каракиянского районного маслихата | |
от " 4 " января 2024 года № 12/98 |
Бюджет села Мунайшы на 2025 год
Категория |
|
| |||||||
Класс | |||||||||
Подкласс | |||||||||
1 | 2 | 3 | |||||||
1. Доходы | 134 711,0 | ||||||||
1 | Налоговые поступления | 44 759,0 | |||||||
01 | Подоходный налог | 0,0 | |||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 0,0 | |||||||
04 | Налоги на собственность | 17 294,0 | |||||||
1 | Налоги на имущество | 132,0 | |||||||
3 | Земельный налог | 68,0 | |||||||
4 | Налог на транспортные средства | 17 094,0 | |||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 27 465,0 | |||||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 27 465,0 | |||||||
2 | Неналоговые поступления | 0,0 | |||||||
01 | Доходы от государственной собственности | 0,0 | |||||||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 0,0 | |||||||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0,0 | |||||||
4 | Поступления трансфертов | 89 952,0 | |||||||
02 |
Трансферты из вышестоящих органов государственного | 89 952,0 | |||||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 89 952,0 | |||||||
Функциональная группа |
|
| |||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||
Программа | |||||||||
1 | 2 | 3 | |||||||
2. Затраты | 134 711,0 | ||||||||
1 | Государственные услуги общего характера | 51 348,0 | |||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 51 348,0 | |||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 51 348,0 | |||||||
6 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 3 998,0 | |||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 3 998,0 | |||||||
003 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 3 998,0 | |||||||
7 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 78 709,0 | |||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 78 709,0 | |||||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 18 049,0 | |||||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 27 636,0 | |||||||
010 | Содержание мест захоронений и погребение безродных | 0,0 | |||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 33 024,0 | |||||||
8 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 656,0 | |||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 656,0 | |||||||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 196,0 | |||||||
028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 460,0 | |||||||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||||||
Бюджетные кредиты | 0,0 | ||||||||
Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | ||||||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | ||||||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | ||||||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | 0,0 | ||||||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0,0 | ||||||||
7 | Поступления займов | 0,0 | |||||||
01 | Внутренние государственные займы | 0,0 | |||||||
2 | Договоры займа | 0,0 | |||||||
Погашение займов | 0,0 | ||||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 0,0 | |||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 0,0 | |||||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 0,0 |
Приложение 14 к решению | |
Каракиянского районного маслихата | |
от " 4 " января 2024 года № 12/98 |
Бюджет села Сенек на 2025 год
Категория |
|
| |||||||
Класс | |||||||||
Подкласс | |||||||||
1 | 2 | 3 | |||||||
1. Доходы | 169 055,0 | ||||||||
1 | Налоговые поступления | 11 717,0 | |||||||
01 | Подоходный налог | 0,0 | |||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 0,0 | |||||||
04 | Налоги на собственность | 11 497,0 | |||||||
1 | Налоги на имущество | 94,0 | |||||||
3 | Земельный налог | 99,0 | |||||||
4 | Налог на транспортные средства | 11 304,0 | |||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 220,0 | |||||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 220,0 | |||||||
2 | Неналоговые поступления | 0,0 | |||||||
01 | Доходы от государственной собственности | 0,0 | |||||||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 0,0 | |||||||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0,0 | |||||||
4 | Поступления трансфертов | 157 338,0 | |||||||
02 |
Трансферты из вышестоящих органов государственного | 157 338,0 | |||||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 157 338,0 | |||||||
Функциональная группа |
|
| |||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||
Программа | |||||||||
1 | 2 | 3 | |||||||
2. Затраты | 169 055,0 | ||||||||
1 | Государственные услуги общего характера | 65 722,0 | |||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 65 722,0 | |||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 43 743,0 | |||||||
053 | Управление коммунальным имуществом города, села, поселка, сельского округа районного значения | 21 979,0 | |||||||
6 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 3 426,0 | |||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 3 426,0 | |||||||
003 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 3 426,0 | |||||||
7 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 98 414,0 | |||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 98 414,0 | |||||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 7 054,0 | |||||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 21 255,0 | |||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 70 105,0 | |||||||
8 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 1 493,0 | |||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 493,0 | |||||||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 831,0 | |||||||
028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 662,0 | |||||||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||||||
Бюджетные кредиты | 0,0 | ||||||||
Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | ||||||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | ||||||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | ||||||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | 0,0 | ||||||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0,0 | ||||||||
7 | Поступления займов | 0,0 | |||||||
01 | Внутренние государственные займы | 0,0 | |||||||
2 | Договоры займа | 0,0 | |||||||
Погашение займов | 0,0 | ||||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 0,0 | |||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 0,0 | |||||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 0,0 |
Приложение 15 к решению | |
Каракиянского районного маслихата | |
от " 4 " января 2024 года № 12/98 |
Бюджет сельского округа Болашак на 2026 год
Категория |
|
| |||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
1 | 2 | 3 | |||
1. Доходы | 69 540,0 | ||||
1 | Налоговые поступления | 2 164,0 | |||
01 | Подоходный налог | 0,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 0,0 | |||
04 | Налоги на собственность | 486,0 | |||
1 | Налоги на имущество | 0,0 | |||
3 | Земельный налог | 2,0 | |||
4 | Налог на транспортные средства | 484,0 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 1 678,0 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 1 678,0 | |||
2 | Неналоговые поступления | 0,0 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 0,0 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 0,0 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 67 376,0 | |||
02 |
Трансферты из вышестоящих органов государственного | 67 376,0 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 67 376,0 | |||
Функциональная группа |
|
| |||
Администратор | |||||
Программа | |||||
1 | 2 | 3 | |||
2. Затраты | 69 540,0 | ||||
1 | Государственные услуги общего характера | 32 561,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 32 561,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 32 561,0 | |||
7 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 36 003,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 36 003,0 | |||
008 | 0,0 | ||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 9 203,0 | |||
010 | 0,0 | ||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 26 800,0 | |||
8 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 976,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 976,0 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 646,0 | |||
028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 330,0 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0,0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | ||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | ||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | 0,0 | ||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0,0 | ||||
7 | Поступления займов | 0,0 | |||
01 | Внутренние государственные займы | 0,0 | |||
2 | Договоры займа | 0,0 | |||
Погашение займов | 0,0 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 0,0 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 0,0 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 0,0 |
Приложение 16 к решению | |
Каракиянского районного маслихата | |
от " 4 " января 2024 года № 12/98 |
Бюджет сельского округа Бостан на 2026 год
Категория |
|
| ||||||
Класс | ||||||||
Подкласс | ||||||||
1 | 2 | 3 | ||||||
1. Доходы | 100 135,0 | |||||||
1 | Налоговые поступления | 10 136,0 | ||||||
01 | Подоходный налог | 0,0 | ||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 0,0 | ||||||
04 | Налоги на собственность | 9 655,0 | ||||||
1 | Налоги на имущество | 99,0 | ||||||
3 | Земельный налог | 3,0 | ||||||
4 | Налог на транспортные средства | 9 553,0 | ||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 481,0 | ||||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 481,0 | ||||||
2 | Неналоговые поступления | 0,0 | ||||||
01 | Доходы от государственной собственности | 0,0 | ||||||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 0,0 | ||||||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0,0 | ||||||
4 | Поступления трансфертов | 89 999,0 | ||||||
02 |
Трансферты из вышестоящих органов государственного | 89 999,0 | ||||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 89 999,0 | ||||||
Функциональная группа |
|
| ||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||||
Программа | ||||||||
1 | 2 | 3 | ||||||
2. Затраты | 100 135,0 | |||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 39 082,0 | ||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 39 082,0 | ||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 39 082,0 | ||||||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 3 867,0 | ||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 3 867,0 | ||||||
003 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 3 867,0 | ||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 55 934,0 | ||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 55 934,0 | ||||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 7 406,0 | ||||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 14 124,0 | ||||||
010 | Содержание мест захоронений и погребение безродных | 0,0 | ||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 34 404,0 | ||||||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 1 252,0 | ||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 252,0 | ||||||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 561,0 | ||||||
028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 691,0 | ||||||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | |||||||
Бюджетные кредиты | 0,0 | |||||||
Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | |||||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | |||||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | |||||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | |||||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | 0,0 | |||||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0,0 | |||||||
7 | Поступления займов | 0,0 | ||||||
01 | Внутренние государственные займы | 0,0 | ||||||
2 | Договоры займа | 0,0 | ||||||
Погашение займов | 0,0 | |||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 0,0 | ||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 0,0 | ||||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 0,0 |
Приложение 17 к решению | |
Каракиянского районного маслихата | |
от " 4 " января 2024 года № 12/98 |
Бюджет села Жетыбай на 2026 год
Категория |
|
| ||||||
Класс | ||||||||
Подкласс | ||||||||
1 | 2 | 3 | ||||||
1. Доходы | 259 148,0 | |||||||
1 | Налоговые поступления | 105 188,0 | ||||||
01 | Подоходный налог | 0,0 | ||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 0,0 | ||||||
04 | Налоги на собственность | 55 675,0 | ||||||
1 | Налоги на имущество | 588,0 | ||||||
3 | Земельный налог | 463,0 | ||||||
4 | Налог на транспортные средства | 54 624,0 | ||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 49 513,0 | ||||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 49 513,0 | ||||||
2 | Неналоговые поступления | 0,0 | ||||||
01 | Доходы от государственной собственности | 0,0 | ||||||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 0,0 | ||||||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0,0 | ||||||
4 | Поступления трансфертов | 153 960,0 | ||||||
02 |
Трансферты из вышестоящих органов государственного | 153 960,0 | ||||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 153 960,0 | ||||||
Функциональная группа |
|
| ||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||||
Программа | ||||||||
1 | 2 | 3 | ||||||
2. Затраты | 259 148,0 | |||||||
1 | Государственные услуги общего характера | 54 963,0 | ||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 54 963,0 | ||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 54 963,0 | ||||||
6 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 21 851,0 | ||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 21 851,0 | ||||||
003 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 21 851,0 | ||||||
7 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 179 525,0 | ||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 179 525,0 | ||||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 55 178,0 | ||||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 57 848,0 | ||||||
010 | Содержание мест захоронений и погребение безродных | 0,0 | ||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 66 499,0 | ||||||
8 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 2 809,0 | ||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2 809,0 | ||||||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 771,0 | ||||||
028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 2 038,0 | ||||||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | |||||||
Бюджетные кредиты | 0,0 | |||||||
Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | |||||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | |||||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | |||||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | |||||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | 0,0 | |||||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0,0 | |||||||
7 | Поступления займов | 0,0 | ||||||
01 | Внутренние государственные займы | 0,0 | ||||||
2 | Договоры займа | 0,0 | ||||||
Погашение займов | 0,0 | |||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 0,0 | ||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 0,0 | ||||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 0,0 |
Приложение 18 к решению | |
Каракиянского районного маслихата | |
от " 4 " января 2024 года № 12/98 |
Бюджет сельского округа Куланды на 2026 год
Категория |
|
| ||||||
Класс | ||||||||
Подкласс | ||||||||
1 | 2 | 3 | ||||||
1. Доходы | 130 932,0 | |||||||
1 | Налоговые поступления | 7 275,0 | ||||||
01 | Подоходный налог | 0,0 | ||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 0,0 | ||||||
04 | Налоги на собственность | 7 147,0 | ||||||
1 | Налоги на имущество | 305,0 | ||||||
3 | Земельный налог | 7,0 | ||||||
4 | Налог на транспортные средства | 6 835,0 | ||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 128,0 | ||||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 128,0 | ||||||
2 | Неналоговые поступления | 222,0 | ||||||
01 | Доходы от государственной собственности | 222,0 | ||||||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 222,0 | ||||||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0,0 | ||||||
4 | Поступления трансфертов | 123 435,0 | ||||||
02 |
Трансферты из вышестоящих органов государственного | 123 435,0 | ||||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 123 435,0 | ||||||
Функциональная группа |
|
| ||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||||
Программа | ||||||||
1 | 2 | 3 | ||||||
2. Затраты | 130 932,0 | |||||||
1 | Государственные услуги общего характера | 57 123,0 | ||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 57 123,0 | ||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 57 123,0 | ||||||
7 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 71 651,0 | ||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 71 651,0 | ||||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 9 724,0 | ||||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 21 115,0 | ||||||
010 | Содержание мест захоронений и погребение безродных | 0,0 | ||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 40 812,0 | ||||||
8 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 2 158,0 | ||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2 158,0 | ||||||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 701,0 | ||||||
028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 1 457,0 | ||||||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | |||||||
Бюджетные кредиты | 0,0 | |||||||
Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | |||||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | |||||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | |||||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | |||||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | 0,0 | |||||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0,0 | |||||||
7 | Поступления займов | 0,0 | ||||||
01 | Внутренние государственные займы | 0,0 | ||||||
2 | Договоры займа | 0,0 | ||||||
Погашение займов | 0,0 | |||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 0,0 | ||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 0,0 | ||||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 0,0 |
Приложение 19 к решению | |
Каракиянского районного маслихата | |
от " 4 " января 2024 года № 12/98 |
Бюджет села Курык на 2026 год
Категория |
|
| |||||||
Класс | |||||||||
Подкласс | |||||||||
1 | 2 | 3 | |||||||
1. Доходы | 347 708,0 | ||||||||
1 | Налоговые поступления | 91 273,0 | |||||||
01 | Подоходный налог | 0,0 | |||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 0,0 | |||||||
04 | Налоги на собственность | 87 911,0 | |||||||
1 | Налоги на имущество | 473,0 | |||||||
3 | Земельный налог | 47 528,0 | |||||||
4 | Налог на транспортные средства | 39 910,0 | |||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 3 362,0 | |||||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 3 362,0 | |||||||
2 | Неналоговые поступления | 1 046,0 | |||||||
01 | Доходы от государственной собственности | 1 046,0 | |||||||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 1 046,0 | |||||||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0,0 | |||||||
4 | Поступления трансфертов | 255 389,0 | |||||||
02 |
Трансферты из вышестоящих органов государственного | 255 389,0 | |||||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 255 389,0 | |||||||
Функциональная группа |
|
| |||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||
Программа | |||||||||
1 | 2 | 3 | |||||||
2. Затраты | 347 708,0 | ||||||||
1 | Государственные услуги общего характера | 78 234,0 | |||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 78 234,0 | |||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 78 234,0 | |||||||
6 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 22 388,0 | |||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 22 388,0 | |||||||
003 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 22 388,0 | |||||||
7 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 244 887,0 | |||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 244 887,0 | |||||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 74 376,0 | |||||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 77 402,0 | |||||||
010 | Содержание мест захоронений и погребение безродных | 0,0 | |||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 93 109,0 | |||||||
8 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 2 199,0 | |||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2 199,0 | |||||||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 693,0 | |||||||
028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 1 506,0 | |||||||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||||||
Бюджетные кредиты | 0,0 | ||||||||
Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | ||||||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | ||||||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | ||||||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | 0,0 | ||||||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0,0 | ||||||||
7 | Поступления займов | 0,0 | |||||||
01 | Внутренние государственные займы | 0,0 | |||||||
2 | Договоры займа | 0,0 | |||||||
Погашение займов | 0,0 | ||||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 0,0 | |||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 0,0 | |||||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 0,0 |
Приложение 20 к решению | |
Каракиянского районного маслихата | |
от " 4 " января 2024 года № 12/98 |
Бюджет села Мунайшы на 2026 год
Категория |
|
| |||||||
Класс | |||||||||
Подкласс | |||||||||
1 | 2 | 3 | |||||||
1. Доходы | 141 430,0 | ||||||||
1 | Налоговые поступления | 46 995,0 | |||||||
01 | Подоходный налог | 0,0 | |||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 0,0 | |||||||
04 | Налоги на собственность | 18 157,0 | |||||||
1 | Налоги на имущество | 138,0 | |||||||
3 | Земельный налог | 71,0 | |||||||
4 | Налог на транспортные средства | 17 948,0 | |||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 28 838,0 | |||||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 28 838,0 | |||||||
2 | Неналоговые поступления | 0,0 | |||||||
01 | Доходы от государственной собственности | 0,0 | |||||||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 0,0 | |||||||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0,0 | |||||||
4 | Поступления трансфертов | 94 435,0 | |||||||
02 |
Трансферты из вышестоящих органов государственного | 94 435,0 | |||||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 94 435,0 | |||||||
Функциональная группа |
|
| |||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||
Программа | |||||||||
1 | 2 | 3 | |||||||
2. Затраты | 141 430,0 | ||||||||
1 | Государственные услуги общего характера | 53 902,0 | |||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 53 902,0 | |||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 53 902,0 | |||||||
6 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 4 197,0 | |||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 4 197,0 | |||||||
003 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 4 197,0 | |||||||
7 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 82 643,0 | |||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 82 643,0 | |||||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 18 951,0 | |||||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 29 017,0 | |||||||
010 | Содержание мест захоронений и погребение безродных | 0,0 | |||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 34 675,0 | |||||||
8 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 688,0 | |||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 688,0 | |||||||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 205,0 | |||||||
028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 483,0 | |||||||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||||||
Бюджетные кредиты | 0,0 | ||||||||
Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | ||||||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | ||||||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | ||||||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | 0,0 | ||||||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0,0 | ||||||||
7 | Поступления займов | 0,0 | |||||||
01 | Внутренние государственные займы | 0,0 | |||||||
2 | Договоры займа | 0,0 | |||||||
Погашение займов | 0,0 | ||||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 0,0 | |||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 0,0 | |||||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 0,0 |
Приложение 21 к решению | |
Каракиянского районного маслихата | |
от " 4 " января 2024 года № 12/98 |
Бюджет села Сенек на 2026 год
Категория |
|
| |||||||
Класс | |||||||||
Подкласс | |||||||||
1 | 2 | 3 | |||||||
1. Доходы | 177 492,0 | ||||||||
1 | Налоговые поступления | 12 300,0 | |||||||
01 | Подоходный налог | 0,0 | |||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 0,0 | |||||||
04 | Налоги на собственность | 12 069,0 | |||||||
1 | Налоги на имущество | 98,0 | |||||||
3 | Земельный налог | 103,0 | |||||||
4 | Налог на транспортные средства | 11 868,0 | |||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 231,0 | |||||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 231,0 | |||||||
2 | Неналоговые поступления | 0,0 | |||||||
01 | Доходы от государственной собственности | 0,0 | |||||||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 0,0 | |||||||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0,0 | |||||||
4 | Поступления трансфертов | 165 192,0 | |||||||
02 |
Трансферты из вышестоящих органов государственного | 165 192,0 | |||||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 165 192,0 | |||||||
Функциональная группа |
|
| |||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||
Программа | |||||||||
1 | 2 | 3 | |||||||
2. Затраты | 177 492,0 | ||||||||
1 | Государственные услуги общего характера | 68 995,0 | |||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 68 995,0 | |||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 45 917,0 | |||||||
053 | Управление коммунальным имуществом города, села, поселка, сельского округа районного значения | 23 078,0 | |||||||
6 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 3 597,0 | |||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 3 597,0 | |||||||
003 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 3 597,0 | |||||||
7 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 103 333,0 | |||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 103 333,0 | |||||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 7 406,0 | |||||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 22 317,0 | |||||||
010 | Содержание мест захоронений и погребение безродных | 0,0 | |||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 73 610,0 | |||||||
8 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 1 567,0 | |||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 567,0 | |||||||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 872,0 | |||||||
028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 695,0 | |||||||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||||||
Бюджетные кредиты | 0,0 | ||||||||
Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | ||||||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | ||||||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | ||||||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | 0,0 | ||||||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0,0 | ||||||||
7 | Поступления займов | 0,0 | |||||||
01 | Внутренние государственные займы | 0,0 | |||||||
2 | Договоры займа | 0,0 | |||||||
Погашение займов | 0,0 | ||||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 0,0 | |||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 0,0 | |||||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 0,0 |