Мангистауский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Мангистауского районного маслихата от 15 декабря 2023 года №7/63 "О районном бюджете на 2024-2026 годы" следущие изменений и дополнение:
пункт 1 изложить в новой редакции:
"1. Утвердить районный бюджет на 2024-2026 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:
1) доходы – 9 591 276,0 тысяча тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 6 618 424,7 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 18 650,0 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 3 309,0 тысячи тенге; поступлениям трансфертов – 2 950 892,3 тысяч тенге;
2) затраты – 10 942 363,9 тысячи тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 414 723,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 557 492,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 142 769,0 тысячи тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами - 0 тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов - 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -1 765 810,9 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета –
1 765 810,9 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов – 557 492,0 тысяч тенге;
погашение займов – 145 217,5 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 0 тенге.";
пункт 2 изложить в новой редакции:
"2. Учесть, что из районного бюджета на 2024 год в бюджеты сел и сельских округов выделена субвенция в сумме 1 427 706,3 тысяч тенге, в том числе:
села Шетпе – 326 390,7 тысяч тенге;
села Жынгылды – 58 277,8 тысяч тенге;
сельского округа Сайотес – 261 695,7 тысяча тенге;
сельского округа Тущыкудук – 71 449,8 тысяча тенге;
села Кызан – 127 202,5 тысяч тенге;
сельского округа Актобе – 97 909,4 тысяч тенге;
сельского округа Шайыр – 59 636,5 тысяч тенге;
села Жармыш – 51 930,5 тысяча тенге;
села Акшымырау – 136 883,5 тысяч тенге;
сельского округа Онды – 110 366,1 тысяч тенге;
сельского округа Шебир – 58 517,6 тысяч тенге;
сельского округа Отпан – 67 446,2 тысяч тенге.";
пункт 6 изложить в новой редакции:
"6. Утвердить резерв акимата района на 2024 год в сумме 100 000,0 тысяч тенге;";
дополнить пунктом 7 следущего содержания:
"1) корпоративный подоходный налог с юридических лиц, за исключением поступлений от субъектов крупного предпринимательства и организаций нефтяного сектора – 100 процентов;
2) индивидуальный подоходный налог с доходов, облагаемых у источника выплаты – 32 процентов;
3) индивидуальный подоходный налог с доходов, не облагаемых у источника выплаты – 100 процентов;
4) индивидуальный подоходный налог с доходов иностранных граждан, не облагаемых у источника выплаты – 100 процентов;
5) социальный налог – 32 процентов.";
приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2024 года.
Председатель районного маслихата | Е.Махмутов |
Приложение | |
к решению Мангистауского районного | |
маслихата от 16 апреля 2024 года | |
№11/81 | |
Приложение 1 | |
к решению Мангистауского районного | |
маслихата от 15 декабря 2023 года | |
№7/63 |
Районный бюджет на 2024 год
Кате | Класс |
Под | Наименование |
Сумма, | ||||
1.Доходы | 9 591 276,0 | |||||||
1 | Налоговые поступления | 6 618 424,7 | ||||||
0 1 | Подоходный налог | 935 212,1 | ||||||
1 | Корпоративный подоходный налог | 220 767,0 | ||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 714 445,1 | ||||||
0 3 | Социальный налог | 440 037,1 | ||||||
1 | Социальный налог | 440 037,1 | ||||||
0 4 | Hалоги на собственность | 5 168 861,5 | ||||||
1 | Hалоги на имущество | 5 135 496,5 | ||||||
3 | Земельный налог | 7 339,0 | ||||||
4 | Hалог на транспортные средства | 25 515,0 | ||||||
5 | Единый земельный налог | 511,0 | ||||||
0 5 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 44 901,0 | ||||||
2 | Акцизы | 1 887,0 | ||||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 38 275,0 | ||||||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 4 739,0 | ||||||
0 7 | Прочие налоги | 41,0 | ||||||
1 | Прочие налоги | 41,0 | ||||||
0 8 | Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами | 29 372,0 | ||||||
1 | Государственная пошлина | 29 372,0 | ||||||
2 | Неналоговые поступления | 18 650,0 | ||||||
0 1 | Доходы от государственной собственности | 2 870,0 | ||||||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 2 791,0 | ||||||
7 | Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета | 77,0 | ||||||
9 | Прочие доходы от государственной собственности | 2,0 | ||||||
02 | Поступления от реализации товаров (работ,услуг) государственными учреждениями, финансруемыми из государственного бюджета | 200,0 | ||||||
1 | Поступления от реализации товаров (работ,услуг) государственными учреждениями, финансруемыми из государственного бюджета | 200,0 | ||||||
0 3 | Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 477,0 | ||||||
1 | Поступления денег от проведения государственных закуок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 477,0 | ||||||
0 4 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансруемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 603,0 | ||||||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансруемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим | 603,0 | ||||||
0 6 | Прочие неналоговые поступления | 14 500,0 | ||||||
1 | Прочие неналоговые поступления | 14 500,0 | ||||||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 3 309,0 | ||||||
0 1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 163,0 | ||||||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 163,0 | ||||||
0 3 | Продажа земли и нематериальных активов | 3 146,0 | ||||||
1 | Продажа земли | 3 146,0 | ||||||
4 | Поступления трансфертов | 2 950 892,3 | ||||||
0 1 | Трансферты из нижестоящих органов государственного управления | 5 934,3 | ||||||
3 | Трансферты из бюджетов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов | 5 934,3 | ||||||
0 2 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 2 944 958,0 | ||||||
2 | Трансферты из областного бюджета | 2 944 958,0 | ||||||
Функ |
Админис |
Програм | Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||
2.Затраты | 10 942 363,9 | |||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 1 160 103,0 | ||||||
112 | Аппарат маслихата района (города областного значения) | 53 510,0 | ||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения) | 53 510,0 | ||||||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 189 539,0 | ||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения) | 189 539,0 | ||||||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 276 772,0 | ||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог | 50 131,0 | ||||||
013 | Капитальные расходы государственного органа | 226 641,0 | ||||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 390 950,0 | ||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения) | 68 197,0 | ||||||
010 | Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим | 85 816,0 | ||||||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 236 937,0 | ||||||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 198 974,0 | ||||||
040 | Развитие объектов государственных органов | 198 974,0 | ||||||
486 | Отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства района ( города областного значения) | 50 358,0 | ||||||
001 | Услуги по реализации государствен ной политики в области регулировани я земельных отношений, архитектуры и градостроительства на местном уровне | 50 358,0 | ||||||
02 | Оборона | 150 009,0 | ||||||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 150 009,0 | ||||||
005 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 30 506,0 | ||||||
006 | Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения) | 119 503,0 | ||||||
03 | Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | 10 944,0 | ||||||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 10 944,0 | ||||||
021 | Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах | 10 944,0 | ||||||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 914 204,0 | ||||||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 6 300,0 | ||||||
094 | Предоставление жилищных сертификатов как социальная помощь | 6 300,0 | ||||||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 907 904,0 | ||||||
005 | Государственная адресная социальная помощь | 123 733,0 | ||||||
004 | Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан | 45 072,0 | ||||||
006 | Оказание жилищной помощи | 1 050,0 | ||||||
007 | Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов | 351 973,0 | ||||||
010 | Материальное обеспечение детей с инвалидностью, воспитывающихся и обучающихся на дому | 3 645,0 | ||||||
014 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 29 271,0 | ||||||
017 | Обеспечение нуждающихся лиц с инвалидностью протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой реабилитации лица с инвалидностью | 205 560,0 | ||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения | 99 128,0 | ||||||
011 | Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат | 1 800,0 | ||||||
050 | Обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан | 29 872,0 | ||||||
054 | Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях | 16 800,0 | ||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 2 736 179,0 | ||||||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 467 185,0 | ||||||
003 | Организация сохранения государственного жилищного фонда | 5 250,0 | ||||||
004 | Обеспечение жильем отдельных категорий граждан | 284 260,0 | ||||||
028 | Развитие коммунального хозяйства | 105 675,0 | ||||||
029 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения | 65 000,0 | ||||||
033 | Проектирование , развитие и (или ) обустройство инженерно-ком муникационной инфраструктуры | 7 000,0 | ||||||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 2 268 994,0 | ||||||
004 | Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры | 1 868 354,0 | ||||||
006 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения | 400 640,0 | ||||||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 1 223 492,0 | ||||||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 700,0 | ||||||
075 | Строительство сетей связи | 700,0 | ||||||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 27 949,0 | ||||||
011 | 27 949,0 | |||||||
802 | Отдел культуры, физической культуры и спорта района (города областного значения) | 1 084 716,0 | ||||||
005 | Поддержка культурно-досуговой работы | 622 446,0 | ||||||
007 | Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне | 11 388,0 | ||||||
008 | Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях | 15 768,0 | ||||||
004 | Функционирование районных (городских) библиотек | 150 942,0 | ||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры, физической культуры и спорта | 115 643,0 | ||||||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 168 529,0 | ||||||
470 | Отдел внутренней политики и развития языков района (города областного значения) | 110 127,0 | ||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан, развития языков | 37 357,0 | ||||||
004 | Реализация мероприятий в сфере молодежной политики | 68 757,0 | ||||||
005 | Услуги по проведению государственной информационной политики | 4 013,0 | ||||||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 123 793,6 | ||||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 94 947,6 | ||||||
099 | Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов | 94 947,6 | ||||||
462 | Отдел сельского хозяйства района (города областного значения) | 28 846,0 | ||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства | 28 846,0 | ||||||
11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 35 277,0 | ||||||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 35 277,0 | ||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства | 35 277,0 | ||||||
12 | Транспорт и коммуникации | 347 913,0 | ||||||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 347 913,0 | ||||||
022 | Развитие транспортной инфраструктуры | 138 561,0 | ||||||
023 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог | 209 352,0 | ||||||
13 | Прочие | 1 477 958,7 | ||||||
469 | Отдел предпринимательства района (города областного значения) | 35 248,0 | ||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства | 35 248,0 | ||||||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 875 111,7 | ||||||
062 | Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта " Ауыл-Ел бесігі" | 88 121,0 | ||||||
064 | Реализация социальной и инжинерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах врамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 786 990,7 | ||||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 100 000,0 | ||||||
012 | Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) | 100 000,0 | ||||||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 467 599,0 | ||||||
079 | Реализация социальной и инжинерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах врамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 467 599,0 | ||||||
14 | Обслуживание долга | 76 066,0 | ||||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 76 066,0 | ||||||
021 | Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета | 76 066,0 | ||||||
15 | Трансферты | 2 686 424,6 | ||||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 2 686 424,6 | ||||||
006 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 202 352,2 | ||||||
024 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 570 126,0 | ||||||
038 | Субвенции | 1 427 706,3 | ||||||
054 | Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 486 240,1 | ||||||
3.Чистое бюджетное кредитование | 414 723,0 | |||||||
Бюджетные кредиты | 557 492,0 | |||||||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 557 492,0 | ||||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 557 492,0 | ||||||
018 | Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов | 557 492,0 | ||||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 142 769,0 | ||||||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 142 769,0 | ||||||
06 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из местного бюджета специализированным организациям | 142 769,0 | ||||||
4.Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | |||||||
Приобретение финансовых активов | 0 | |||||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | |||||||
5.Дефицит (профицит) бюджета | -1 765 810,9 | |||||||
6.Финансирование дефицита (использование профицита) | 1 765 810,9 | |||||||
7 | Поступления займов | 557 492,0 | ||||||
2 | Договоры займа | 557 492,0 | ||||||
03 | Займы, получаемые местным исполнительным органом района (города областного значения) | 557 492,0 | ||||||
16 | Погашение займов | 145 217,5 | ||||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 145 217,5 | ||||||
005 | Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом | 142 769,0 | ||||||
022 | Возврат неиспользованных бюджетных кредитов, выданных из местного бюджета | 2 448,5 | ||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 1 353 536,4 | ||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 1 353 536,4 | ||||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 1 353 536,4 |