О внесении изменений и дополнение в решение Мангистауского районного маслихата от 15 декабря 2023 года № 7/63 "О районном бюджете на 2024 - 2026 годы"

Решение Мангистауского районного маслихата Мангистауской области от 16 апреля 2024 года № 11/81

      Мангистауский районный маслихат РЕШИЛ:

      1. Внести в решение Мангистауского районного маслихата от 15 декабря 2023 года №7/63 "О районном бюджете на 2024-2026 годы" следущие изменений и дополнение:

      пункт 1 изложить в новой редакции:

      "1. Утвердить районный бюджет на 2024-2026 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:

      1) доходы – 9 591 276,0 тысяча тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям – 6 618 424,7 тысяч тенге;

      неналоговым поступлениям – 18 650,0 тысяч тенге;

      поступлениям от продажи основного капитала – 3 309,0 тысячи тенге; поступлениям трансфертов – 2 950 892,3 тысяч тенге;

      2) затраты – 10 942 363,9 тысячи тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 414 723,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 557 492,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 142 769,0 тысячи тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами - 0 тенге, в том числе:

      приобретение финансовых активов - 0 тенге;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -1 765 810,9 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета –

      1 765 810,9 тысяч тенге, в том числе:

      поступление займов – 557 492,0 тысяч тенге;

      погашение займов – 145 217,5 тысяч тенге;

      используемые остатки бюджетных средств – 0 тенге.";

      пункт 2 изложить в новой редакции:

      "2. Учесть, что из районного бюджета на 2024 год в бюджеты сел и сельских округов выделена субвенция в сумме 1 427 706,3 тысяч тенге, в том числе:

      села Шетпе – 326 390,7 тысяч тенге;

      села Жынгылды – 58 277,8 тысяч тенге;

      сельского округа Сайотес – 261 695,7 тысяча тенге;

      сельского округа Тущыкудук – 71 449,8 тысяча тенге;

      села Кызан – 127 202,5 тысяч тенге;

      сельского округа Актобе – 97 909,4 тысяч тенге;

      сельского округа Шайыр – 59 636,5 тысяч тенге;

      села Жармыш – 51 930,5 тысяча тенге;

      села Акшымырау – 136 883,5 тысяч тенге;

      сельского округа Онды – 110 366,1 тысяч тенге;

      сельского округа Шебир – 58 517,6 тысяч тенге;

      сельского округа Отпан – 67 446,2 тысяч тенге.";

      пункт 6 изложить в новой редакции:

      "6. Утвердить резерв акимата района на 2024 год в сумме 100 000,0 тысяч тенге;";

      дополнить пунктом 7 следущего содержания:

      "1) корпоративный подоходный налог с юридических лиц, за исключением поступлений от субъектов крупного предпринимательства и организаций нефтяного сектора – 100 процентов;

      2) индивидуальный подоходный налог с доходов, облагаемых у источника выплаты – 32 процентов;

      3) индивидуальный подоходный налог с доходов, не облагаемых у источника выплаты – 100 процентов;

      4) индивидуальный подоходный налог с доходов иностранных граждан, не облагаемых у источника выплаты – 100 процентов;

      5) социальный налог – 32 процентов.";

      приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.

      2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2024 года.

      Председатель районного маслихата Е.Махмутов

  Приложение
  к решению Мангистауского районного
  маслихата от 16 апреля 2024 года
  №11/81
  Приложение 1
  к решению Мангистауского районного
  маслихата от 15 декабря 2023 года
  №7/63

Районный бюджет на 2024 год

Кате
гория

Класс

Под
класс

Наименование

Сумма,
тысяч тенге




1.Доходы

9 591 276,0

1



Налоговые поступления

6 618 424,7


0 1


Подоходный налог

935 212,1



1

Корпоративный подоходный налог

220 767,0



2

Индивидуальный подоходный налог

714 445,1


0 3


Социальный налог

440 037,1



1

Социальный налог

440 037,1


0 4


Hалоги на собственность

5 168 861,5



1

Hалоги на имущество

5 135 496,5



3

Земельный налог

7 339,0



4

Hалог на транспортные средства

25 515,0



5

Единый земельный налог

511,0


0 5


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

44 901,0



2

Акцизы

1 887,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

38 275,0



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

4 739,0


0 7


Прочие налоги

41,0



1

Прочие налоги

41,0


0 8


Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами

29 372,0



1

Государственная пошлина

29 372,0

2



Неналоговые поступления

18 650,0


0 1


Доходы от государственной собственности

2 870,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

2 791,0



7

Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета

77,0



9

Прочие доходы от государственной собственности

2,0


02


Поступления от реализации товаров (работ,услуг) государственными учреждениями, финансруемыми из государственного бюджета

200,0



1

Поступления от реализации товаров (работ,услуг) государственными учреждениями, финансруемыми из государственного бюджета

200,0


0 3


Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

477,0



1

Поступления денег от проведения государственных закуок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

477,0


0 4


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансруемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

603,0



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансруемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим

603,0


0 6


Прочие неналоговые поступления

14 500,0



1

Прочие неналоговые поступления

14 500,0

3



Поступления от продажи основного капитала

3 309,0


0 1


Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

163,0



1

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

163,0


0 3


Продажа земли и нематериальных активов

3 146,0



1

Продажа земли

3 146,0

4



Поступления трансфертов

2 950 892,3


0 1


Трансферты из нижестоящих органов государственного управления

5 934,3



3

Трансферты из бюджетов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов

5 934,3


0 2


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

2 944 958,0



2

Трансферты из областного бюджета

2 944 958,0

Функ
циональная группа

Админис
тратор бюджет
ных программ

Програм
ма

Наименование

Сумма, тысяч тенге




2.Затраты

10 942 363,9

01



Государственные услуги общего характера

1 160 103,0


112


Аппарат маслихата района (города областного значения)

53 510,0



001

Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)

53 510,0


122


Аппарат акима района (города областного значения)

189 539,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)

189 539,0


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

276 772,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог

50 131,0



013

Капитальные расходы государственного органа

226 641,0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

390 950,0



001

Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)

68 197,0



010

Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим

85 816,0



113

Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам

236 937,0


467


Отдел строительства района (города областного значения)

198 974,0



040

Развитие объектов государственных органов

198 974,0


486


Отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства района ( города областного значения)

50 358,0



001

Услуги по реализации государствен ной политики в области регулировани я земельных отношений, архитектуры и градостроительства на местном уровне

50 358,0

02



Оборона

150 009,0


122


Аппарат акима района (города областного значения)

150 009,0



005

Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности

30 506,0



006

Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения)

119 503,0

03



Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность

10 944,0


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

10 944,0



021

Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах

10 944,0

06



Социальная помощь и социальное обеспечение

914 204,0


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

6 300,0



094

Предоставление жилищных сертификатов как социальная помощь

6 300,0


451


Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

907 904,0



005

Государственная адресная социальная помощь

123 733,0



004

Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан

45 072,0



006

Оказание жилищной помощи

1 050,0



007

Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов

351 973,0



010

Материальное обеспечение детей с инвалидностью, воспитывающихся и обучающихся на дому

3 645,0



014

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

29 271,0



017

Обеспечение нуждающихся лиц с инвалидностью протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой реабилитации лица с инвалидностью

205 560,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения

99 128,0



011

Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат

1 800,0



050

Обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан

29 872,0



054

Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях

16 800,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

2 736 179,0


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

467 185,0



003

Организация сохранения государственного жилищного фонда

5 250,0



004

Обеспечение жильем отдельных категорий граждан

284 260,0



028

Развитие коммунального хозяйства

105 675,0



029

Развитие системы водоснабжения и водоотведения

65 000,0



033

Проектирование , развитие и (или ) обустройство инженерно-ком муникационной инфраструктуры

7 000,0


467


Отдел строительства района (города областного значения)

2 268 994,0



004

Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры

1 868 354,0



006

Развитие системы водоснабжения и водоотведения

400 640,0

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

1 223 492,0


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

700,0



075

Строительство сетей связи

700,0


467


Отдел строительства района (города областного значения)

27 949,0



011


27 949,0


802


Отдел культуры, физической культуры и спорта района (города областного значения)

1 084 716,0



005

Поддержка культурно-досуговой работы

622 446,0



007

Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне

11 388,0



008

Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях

15 768,0



004

Функционирование районных (городских) библиотек

150 942,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры, физической культуры и спорта

115 643,0



032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

168 529,0


470


Отдел внутренней политики и развития языков района (города областного значения)

110 127,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан, развития языков

37 357,0



004

Реализация мероприятий в сфере молодежной политики

68 757,0



005

Услуги по проведению государственной информационной политики

4 013,0

10



Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

123 793,6


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

94 947,6



099

Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов

94 947,6


462


Отдел сельского хозяйства района (города областного значения)

28 846,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства

28 846,0

11



Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

35 277,0


467


Отдел строительства района (города областного значения)

35 277,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства

35 277,0

12



Транспорт и коммуникации

347 913,0


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

347 913,0



022

Развитие транспортной инфраструктуры

138 561,0



023

Обеспечение функционирования автомобильных дорог

209 352,0

13



Прочие

1 477 958,7


469


Отдел предпринимательства района (города областного значения)

35 248,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства

35 248,0


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

875 111,7



062

Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта " Ауыл-Ел бесігі"

88 121,0



064

Реализация социальной и инжинерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах врамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"

786 990,7


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

100 000,0



012

Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)

100 000,0


467


Отдел строительства района (города областного значения)

467 599,0



079

Реализация социальной и инжинерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах врамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"

467 599,0

14



Обслуживание долга

76 066,0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

76 066,0



021

Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета

76 066,0

15



Трансферты

2 686 424,6


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

2 686 424,6



006

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

202 352,2



024

Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства

570 126,0



038

Субвенции

1 427 706,3



054

Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан

486 240,1




3.Чистое бюджетное кредитование

414 723,0




Бюджетные кредиты

557 492,0

10



Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

557 492,0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

557 492,0



018

Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов

557 492,0

5



Погашение бюджетных кредитов

142 769,0


1


Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета

142 769,0



06

Погашение бюджетных кредитов, выданных из местного бюджета специализированным организациям

142 769,0




4.Сальдо по операциям с финансовыми активами

0




Приобретение финансовых активов

0




Поступления от продажи финансовых активов государства

0




5.Дефицит (профицит) бюджета

-1 765 810,9




6.Финансирование дефицита (использование профицита)

1 765 810,9

7



Поступления займов

557 492,0


2


Договоры займа

557 492,0



03

Займы, получаемые местным исполнительным органом района (города областного значения)

557 492,0

16



Погашение займов

145 217,5


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

145 217,5



005

Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом

142 769,0



022

Возврат неиспользованных бюджетных кредитов, выданных из местного бюджета

2 448,5

8



Используемые остатки бюджетных средств

1 353 536,4


01


Остатки бюджетных средств

1 353 536,4



1

Свободные остатки бюджетных средств

1 353 536,4


Маңғыстау аудандық мәслихатының 2023 жылғы 15 желтоқсандағы № 7/63 "2024 - 2026 жылдарға арналған аудандық бюджет туралы" шешіміне өзгерістер мен толықтыру енгізу туралы

Маңғыстау облысы Маңғыстау аудандық мәслихатының 2024 жылғы 16 сәуірдегі № 11/81 шешімі

      Маңғыстау аудандық мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:

      1. "2024-2026 жылдарға арналған аудандық бюджет туралы" Маңғыстау аудандық мәслихатының 2023 жылғы 15 желтоқсандағы №7/63 шешіміне келесідей өзгерістер мен толықтыру енгізілсін:

      1 тармақ жаңа редакцияда жазылсын:

      "1. 2024-2026 жылдарға арналған аудандық бюджет тиісінше осы шешімнің 1, 2 және 3 қосымшаларына сәйкес, оның ішінде 2024 жылға келесідей көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 9 591 276,0 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер бойынша – 6 618 424,7 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер бойынша – 18 650,0 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер бойынша – 3 309,0 мың теңге; трансферттер түсімдері бойынша – 2 950 892,3 мың теңге;

      2) шығындар – 10 942 363,9 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу – 414 723,0 мың теңге, оның ішінде:

      бюджеттік кредиттер – 557 492,0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу – 142 769,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0 теңге, оның ішінде:

      қаржы активтерін сатып алу – 0 теңге;

      мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0 теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – -1 765 810,9 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 1 765 810,9 мың теңге, оның ішінде:

      қарыздар түсімі – 557 492,0 мың теңге;

      қарыздарды өтеу – 145 217,5 мың теңге;

      бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары – 0 теңге.

      2 тармақ жаңа редакцияда жазылсын:

      "2. 2024 жылға арналған бюджеттен ауылдар мен ауылдық округтердің бюджеттеріне 1 427 706,3 мың теңге сомасында субвенция бөлінгені ескерілсін, оның ішінде:

      Шетпе ауылы – 326 390,7 мың теңге;

      Жыңғылды ауылы – 58 277,8 мың теңге;

      Сайөтес ауылдық округі – 261 695,7 мың теңге;

      Тұщықұдық ауылдық округі – 71 449,8 мың теңге;

      Қызан ауылы – 127 202,5 мың теңге;

      Ақтөбе ауылдық округі – 97 909,4 мың теңге;

      Шайыр ауылдық округі – 59 636,5 мың теңге;

      Жармыш ауылы – 51 930,5 мың теңге;

      Ақшымырау ауылы – 136 883,5 мың теңге;

      Онды ауылдық округі – 110 366,1 мың теңге;

      Шебір ауылдық округі – 58 517,6 мың теңге;

      Отпан ауылдық округі – 67 446,2 мың теңге.";

      6 тармақ жаңа редакцияда жазылсын:

      "6. 2024 жылға арналған аудан әкімдігінің резерві 100 000,0 мың теңге сомасында бекітілсін;";

      келесідей мазмұндағы 7 тармақпен толықтырылсын:

      "7. 2024 жылға арналған аудандық бюджетке кірістерді бөлу нормативтері келесідей мөлшерлерде белгіленсін:

      1) ірі кәсіпкерлік субъектілерінен және мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, заңды тұлғалардан алынатын корпоративтік табыс салығы – 100 пайыз;

      2) төлем көзінен салық салынатын табыстардан ұсталатын жеке табыс салығы – 32 пайыз;

      3) төлем көзінен салық салынбайтын табыстардан ұсталатын жеке табыс салығы – 100 пайыз;

      4) төлем көзінен салық салынбайтын шетелдік азаматтар табыстарынан ұсталатын жеке табыс салығы – 100 пайыз;

      5) әлеуметтік салық – 32 пайыз.";

      көрсетілген шешімнің 1 қосымшасы осы шешімнің қосымшасына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.

      2. Осы шешім 2024 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізіледі.

      Аудандық мәслихат төрағасы Е.Махмутов

  Маңғыстау аудандық мәслихатының
  2024 жылғы 16 сәуірдегі
  №11/81 шешіміне
  қосымша
  Маңғыстау аудандық мәслихатының
  2023 жылғы 15 желтоқсандағы
  №7/63 шешіміне
  1 қосымша

2024 жылға арналған аудандық бюджет

Санаты

Сыныбы

Кіші сыныбы

А т а у ы

Сомасы, мың теңге




1.Кірістер

9 591 276,0

1



Салықтық түсімдер

6 618 424,7


0 1


Табыс салығы

935 212,1



1

Корпоративтік табыс салығы

220 767,0



2

Жеке табыс салығы

714 445,1


0 3


Әлеуметтік салық

440 037,1



1

Әлеуметтік салық

440 037,1


0 4


Меншікке салынатын салықтар

5 168 861,5



1

Мүлікке салынатын салықтар

5 135 496,5



3

Жер салығы

7 339,0



4

Көлік құралдарына салынатын салық

25 515,0



5

Бірыңғай жер салығы

511,0


0 5


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар

44 901,0



2

Акциздер

1 887,0



3

Табиғи және басқа ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер

38 275,0



4

Кәсіпкерлік және кәсіби қызметті жүргізгені үшін алынатын алымдар

4 739,0


0 7


Басқа да салықтар

41,0



1

Басқа да салықтар

41,0


0 8


Заңдық маңызы бар әрекеттерді жасағаны және (немесе) оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдар құжаттар бергені үшін алынатын міндетті төлемдер

29 372,0



1

Мемлекеттік баж

29 372,0

2



Салықтық емес түсімдер

18 650,0


0 1


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

2 870,0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

2 791,0



7

Мемлекеттік бюджеттен берілген кредиттер бойынша сыйақылар

77,0



9

Мемлекет меншігінен түсетін басқа да кірістер

2,0


0 2


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелердің тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) өткізуінен түсетін түсімдер

200,0



1

Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелердің тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) өткізуінен түсетін түсімдер

200,0


03


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімдері

477,0



1

Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімдері

477,0


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын сондай-ақ Қазақстан Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

603,0



1

Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

603,0


06


Басқа да салықтық емес түсiмдер

14 500,0



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

14 500,0

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

3 309,0


0 1


Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

163,0



1

Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

163,0


0 3


Жерді және материалдық емес активтерді сату

3 146,0



1

Жерді сату

3 146,0

4



Трансферттердің түсімдері

2 950 892,3


0 1


Төмен тұрған мемлекеттiк басқару органдарынан трансферттер

5 934,3



3

Аудандық маңызы бар қалалардың, ауылдардың, кенттердің, ауылдық округтардың бюджеттерінен трансферттер

5 934,3


0 2


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

2 944 958,0



2

Облыстық бюджеттен түсетiн трансферттер

2 944 958,0


Функцио
налдық топ

Бюджеттік
бағдарламалардың
әкімшісі

Бағдарлама

А т а у ы

Сомасы, мың теңге




2. Шығындар

10 942 363,9

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер

1 160 103,0


112


Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының аппараты

53 510,0



001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

53 510,0


122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

189 539,0



001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

189 539,0


458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

276 772,0



001

Жергілікті деңгейде тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

50 131,0



013

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

226 641,0


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

390 950,0



001

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономикалық саясаттын қалыптастыру мен дамыту, мемлекеттік жоспарлау, бюджеттік атқару және коммуналдық меншігін басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

68 197,0



010

Жекешелендіру, коммуналдық меншікті басқару, жекешелендіруден кейінгі қызмет және осыған байланысты дауларды реттеу

85 816,0



113

Төменгі тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы ағымдағы трансферттер

236 937,0


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

198 974,0



040

Мемлекеттік органдардың объектілерін дамыту

198 974,0


486


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары, сәулет және қала құрылысы бөлімі

50 358,0



001

Жергілікті деңгейде жер қатынастары, сәулет және қала құрылысын реттеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

50 358,0

02



Қорғаныс

150 009,0


122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

150 009,0



005

Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар

30 506,0



006

Аудан (облыстық маңызы бар қала) ауқымындағы төтенше жағдайлардың алдын алу және оларды жою

119 503,0

03



Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі

10 944,0


458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

10 944,0



021

Елді мекендерде жол қозғалысы қауіпсіздігін қамтамасыз ету

10 944,0

06



Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру

914 204,0


458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

6 300,0



094

Әлеуметтік көмек ретінде тұрғын үй сертификаттарын беру

6 300,0


451


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

907 904,0



005

Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек

123 733,0



004

Ауылдық жерлерде тұратын денсаулық сақтау, білім беру, әлеуметтік қамтамасыз ету, мәдениет, спорт және ветеринар мамандарына отын сатып алуға Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес әлеуметтік көмек көрсету

45 072,0



006

Тұрғын үйге көмек көрсету

1 050,0



007

Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек

351 973,0



010

Үйден тәрбиеленіп оқытылатын мүгедектігі бар балаларды материалдық қамтамасыз ету

3 645,0



014

Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтiк көмек көрсету

29 271,0



017

Мүгедектігі бар адамды оңалтудың жеке бағдарламасына сәйкес мұқтаж мүгедектігі бар адамдарды протездік-ортопедиялық көмек, сурдотехникалық, тифлотехникалық құралдармен, арнаулы жүрiп-тұру құралдармен, мiндеттi гигиеналық құралдармен қамтамасыз ету, сондай-ақ санаторий-курорттық емделу, есту бойынша мүгедектігі бар адамдарға қолмен көрсететiн тіл маманының, жеке көмекшінің қызметтерін ұсыну

205 560,0



001

Жергілікті деңгейде халық үшін әлеуметтік бағдарламаларды жұмыспен қамтуды қамтамасыз етуді іске асыру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

99 128,0



011

Жәрдемақыларды және басқа да әлеуметтік төлемдерді есептеу, төлеу мен жеткізу бойынша қызметтерге ақы төлеу

1 800,0



050

Қазақстан Республикасында мүгедектігі бар адамдардың құқықтарын қамтамасыз етуге және өмір сүру сапасын жақсарту

29 872,0



054

Үкіметтік емес ұйымдарда мемлекеттік әлеуметтік тапсырысты орналастыру

16 800,0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

2 736 179,0


458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

467 185,0



003

Мемлекеттік тұрғын үй қорын сақтауды ұйымдастыру

5 250,0



004

Азаматтардың жекелеген санаттарын тұрғын үймен қамтамасыз ету

284 260,0



028

Коммуналдық шаруашылығын дамыту

105 675,0



029

Сумен жабдықтау және субұру жүйелерін дамыту

65 000,0



033

Инженерлік-ком муникациялық инфрақұрылымд ы жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру

7 000,0


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

2 268 994,0



004

Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру

1 868 354,0



006

Сумен жабдықтау және су бұру жүйесін дамыту

400 640,0

08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

1 223 492,0


458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

700,0



075

Байланыс желілерін салу

700,0


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

27 949,0



011

Мәдениет объектілерін дамыту

27 949,0


802


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет, дене шынықтыру және спорт бөлімі

1 084 716,0



005

Mәдени-демалыс жұмысын қолдау

622 446,0



007

Аудандық (облыстық маңызы бар қалалық) деңгейде спорттық жарыстар өткiзу

11 388,0



008

Әртүрлi спорт түрлерi бойынша аудан (облыстық маңызы бар қала) құрама командаларының мүшелерiн дайындау және олардың облыстық спорт жарыстарына қатысуы

15 768,0



004

Аудандық (қалалық) кiтапханалардың жұмыс iстеуi

150 942,0



001

Жергілікті деңгейде мәдениет, дене шынықтыру және спорт саласында мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

115 643,0



032

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары

168 529,0


470


Аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат және тілдерді дамыту бөлімі

110 127,0



001

Жергілікті деңгейде ақпарат, мемлекеттілікті нығайту және азаматтардың әлеуметтік оптимизімін қалыптастыру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

37 357,0



004

Жастар саясаты саласында іс-шараларды іске асыру

68 757,0



005

Мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер

4 013,0

10



Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

123 793,6


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

94 947,6



099

Мамандарға әлеуметтік қолдау көрсету жөніндегі шараларды іске асыру

94 947,6


462


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ауыл шаруашылығы бөлімі

28 846,0



001

Жергілікті деңгейде ауыл шаруашылығы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

28 846,0

11



Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

35 277,0


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

35 277,0



001

Жергілікті деңгейде құрылыс саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

35 277,0

12



Көлік және коммуникация

347 913,0


458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

347 913,0



022

Көлік инфрақұрылымын дамыту

138 561,0



023

Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

209 352,0

13



Басқалар

1 477 958,7


469


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік бөлімі

35 248,0



001

Жергілікті деңгейде кәсіпкерлікті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

35 248,0


458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

875 111,7



062

"Ауыл-Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру

88 121,0



064

"Ауыл-Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылымдарды дамыту

786 990,7


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

100 000,0



012

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органының резерві

100 000,0


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

467 599,0



079

"Ауыл-Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылымдарды дамыту

467 599,0

14



Борышқа қызмет көрсету

76 066,0


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

76 066,0



021

Жергілікті атқарушы органдардың облыстық бюджеттен қарыздар бойынша сыйақылар мен өзге де төлемдерді төлеу бойынша борышына қызмет көрсету

76 066,0

15



Трансферттер

2 686 424,6


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

2 686 424,6



006

Нысаналы пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) трансферттерді қайтару

202 352,2



024

Заңнаманы өзгертуге байланысты жоғары тұрған бюджеттің шығындарын өтеуге төменгі тұрған бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер

570 126,0



038

Субвенциялар

1 427 706,3



054

Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферт есебінен республикалық бюджеттен бөлінген пайдаланылмаған (түгел пайдаланылмаған) нысаналы трансферттердің сомасын қайтару

486 240,1




3.Таза бюджеттік кредиттеу

414 723,0




Бюджеттік кредиттер

557 492,0

10



Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

557 492,0


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

557 492,0



018

Мамандарды әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру үшін бюджеттік кредиттер

557 492,0

5



Бюджеттік кредиттерді өтеу

142 769,0


1


Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу

142 769,0



06

Мамандандырылған ұйымдарға жергілікті бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу

142 769,0




4.Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0




Қаржы активтерін сатып алу

0




Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0




5.Бюджет тапшылығы (профициті)

-1 765 810,9




6.Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

1 765 810,9

7



Қарыздар түсімдері

557 492,0


2


Қарыз алу келісім-шарттары

557 492,0



0 3

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органы алатын қарыздар

557 492,0

16



Қарыздарды өтеу

145 217,5


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

145 217,5



005

Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу

142 769,0



022

Жергілікті бюджеттен бөлінген пайдаланылмаған бюджеттік кредиттерді қайтару

2 448,5

8



Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

1 353 536,4


01


Бюджет қаражаты қалдықтары

1 353 536,4



1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

1 353 536,4