О внесении изменений в решение Тупкараганского районного маслихата от 22 декабря 2023 года № 10/63 "О районном бюджете на 2024 - 2026 годы"

Решение Тупкараганского районного маслихата Мангистауской области от 18 апреля 2024 года № 13/74

      Тупкараганский районный маслихат РЕШИЛ:

      1. Внести в решение Тупкараганского районного маслихата от 22 декабря 2023 года №10/63 "О районном бюджете на 2024 – 2026 годы" следующие изменения:

      пункт 1 изложить в новой редакции:

      "1. Утвердить районный бюджет на 2024 – 2026 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно к настоящему решению, в том числе на 2024 год в следующих объемах:

      1) доходы – 9 217 239,6 тысяча тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 4 899 834,6 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 19 204,0 тысяча тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 44 238,0 тысячи тенге;

      поступления трансфертов – 4 253 963,0 тысяч тенге;

      2) затраты – 9 935 182,8 тысячи тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – -31 962,0 тысяча тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 95 992,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 127 954,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге, в том числе:

      приобретение финансовых активов – 0 тенге;

      5) дефицит  (профицит) бюджета – - 685 981,2 тысяча тенге;

      6) финансирование  дефицита (использование профицита) бюджета – 

      685 981,2 тысяча тенге;        

      поступление займов –95 992,0 тысяч тенге;

      погашение займов –127 990,0 тысяч тенге;

      используемые остатки бюджетных средств –717 979,2 тысячи тенге.".

      приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.

      2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2024 года.

      Председатель Тупкараганского районного маслихата А.Нугманов

  Приложение
  к решению Тупкараганского
  районного маслихата
  от 18 апреля 2024 года
  №13/74
  Приложение 1
  к решению Тупкараганского
  районного маслихата
  от 22 декабря 2023 года
  №10/63

Районный бюджет на 2024 год

Категория

Класс

Подк-ласс

Наименование

Сумма, тысяч тенге




1. Доходы

9 217 239,6

1



Налоговые поступления

4 899 834,6


01


Подоходный налог

1 112 650,0



1

Корпоративный подоходный налог

302 786,0



2

Индивидуальный подоходный налог

809 864,0


03


Социальный налог

547 816,3



1

Социальный налог

547 816,3


04


Налоги на собственность

3 076 672,3



1

Налоги на имущество

3 010 006,6



3

Земельный налог

11 556,0



4

Налог на транспортные средства

55 046,7



5

Единый земельный налог

63,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

115 734,0



2

Акцизы

2 528,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

103 798,0



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

9 408,0


08


Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами

46 962,0



1

Государственная пошлина

46 962,0

2



Неналоговые поступления

19 204,0


01


Доходы от государственной собственности

10 007,0



1

Поступления части чистого дохода государственных предприятий

3 097,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

6 725,0



7

Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета

185,0


03


Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

3 346,0



1

Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

3 346,0


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

41,0



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора, в Фонд компенсации потерпевшим, Фонд поддержки инфраструктуры образования и Специальный государственный фонд

41,0


06


Прочие неналоговые поступления

5 810,0



1

Прочие неналоговые поступления

5 810,0

3



Поступления от продажи основного капитала

44 238,0


01


Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

12 155,0



1

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

12 155,0


03


Продажа земли и нематериальных активов

32 083,0



1

Продажа земли

31 585,0



2

Продажа нематериальных активов

498,0

4



Поступления трансфертов

4 253 963,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

4 253 963,0



2

Трансферты из областного бюджета

4 253 963,0


Функцио
нальная группа

Администратор бюджетных программ

Прог
рамма

Наименование

Сумма, тысяч тенге




2. Затраты

9 935 182,8

01



Государственные услуги общего характера

2 832 992,9


112


Аппарат маслихата района (города областного значения)

47 803,0



001

Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)

47 803,0


122


Аппарат акима района (города областного значения)

179 313,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)

178 863,0



003

Капитальные расходы государственного органа

450,0


454


Отдел предпринимательства и сельского хозяйства(города областного значения)

55 088,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и сельского хозяйства

55 088,0


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

753 531,2



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог

398 384,0



013

Капитальные расходы государственного органа

192 040,0



067

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

163 107,2


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

1 736 575,7



001

Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)

64 776,0



113

Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам

1 669 121,7



003

Проведение оценки имущества в целях налогообложения

1 178,0



010

Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим

1 500,0


467


Отдел строительства района (города областного значения)

5 518,0



040

Развитие объектов государственных органов

5 518,0


486


Отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства района (города областного значения)

55 164,0



001

Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений, архитектуры и градостроительства на местном уровне

55 164,0

02



Оборона

28 983,0


122


Аппарат акима района (города областного значения)

28 983,0



005

Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности

28 983,0

03



Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность

18 362,0


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

18 362,0



021

Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах

18 362,0

06



Социальная помощь и социальное обеспечение

715 392,0


451


Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

710 142,0



004

Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан

14 762,0



005

Государственная адресная социальная помощь

102 370,0



006

Оказание жилищной помощи

500,0



007

Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов

208 305,0



010

Материальное обеспечение детей с инвалидностью, воспитывающихся и обучающихся на дому

3 786,0



011

Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат

1 550,0



017

Обеспечение нуждающихся лиц с инвалидностью протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой реабилитации лица с инвалидностью

293 637,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения

51 108,0



050

Обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан

34 124,0


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

5 250,0



094

Предоставление жилищных сертификатов как социальная помощь

5 250,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

5 486 033,6


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

390 673,0



003

Организация сохранения государственного жилищного фонда

5 413,0



004

Обеспечение жильем отдельных категорий граждан

284 260,0



033

Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры

101 000,0


467


Отдел строительства района (города областного значения)

5 095 360,6



004

Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры

1 213 592,0



005

Развитие коммунального хозяйства

100,0



006

Развитие системы водоснабжения и водоотведения

3 761 446,0



007

Развитие благоустройства городов и населенных пунктов

15 000,0



058

Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах

105 222,6

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

429 393,0


819


Отдел внутренней политики, культуры, развития языков и спорта района (города областного значения)

429 393,0



009

Поддержка культурно-досуговой работы

129 009,0



014

Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне

2 665,0



015

Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях

6 437,0



005

Услуги по проведению государственной информационной политики

8 800,0



007

Функционирование районных (городских) библиотек

87 589,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области внутренней политики, культуры, развития языков и спорта

72 102,0



032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

44 932,0



004

Реализация мероприятий в сфере молодежной политики

77 859,0

10



Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

15 784,0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

15 784,0



099

Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов

15 784,0

11



Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

38 968,0


467


Отдел строительства района (города областного значения)

38 968,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства

38 968,0

12



Транспорт и коммуникации

65 061,5


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

65 061,5



022

Развитие транспортной инфраструктуры

47 651,5



023

Обеспечение функционирования автомобильных дорог

17 310,0



045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов

100,0

13



Прочие

100 000,0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

100 000,0



012

Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)

100 000,0

14



Обслуживание долга

175 176,0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

175 176,0



021

Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета

175 176,0

15



Трансферты

29 036,8


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

29 036,8



006

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

28 079,7



038

Субвенции

850,0



054

Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан

107,1




3. Чистое бюджетное кредитование

-31 962,0




Бюджетные кредиты

95 992,0

10



Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

95 992,0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

95 992,0



018

Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов

95 992,0

5



Погашение бюджетных кредитов

127 954,0


01


Погашение бюджетных кредитов

127 954,0



1

Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета

127 954,0




4. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0

4



Приобретение финансовых активов

0




5. Дефицит (профицит) бюджета

-685 981,2




6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

685 981,2

7



Поступления займов

95 992,0


01


Внутренние государственные займы

95 992,0



2

Договоры займа

95 992,0

16



Погашение займов

127 990,0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

127 990,0



005

Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом

127 954,0



022

Возврат неиспользованных бюджетных кредитов, выданных из местного бюджета

36,0

8



Используемые остатки бюджетных средств

717 979,2


01


Остатки бюджетных средств

717 979,2



1

Свободные остатки бюджетных средств

717 979,2


Түпқараған аудандық мәслихатының 2023 жылғы 22 желтоқсандағы № 10/63 "2024 - 2026 жылдарға арналған аудандық бюджет туралы" шешіміне өзгерістер енгізу туралы

Маңғыстау облысы Түпқараған аудандық мәслихатының 2024 жылғы 18 ақпандағы № 13/74 шешімі

      Түпқараған аудандық мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:

      1. "2024 – 2026  жылдарға арналған аудандық бюджет туралы" Түпқараған аудандық мәслихатының 2023 жылғы 22 желтоқсандағы №10/63 шешіміне келесідей өзгерістер енгізілсін:

      1 тармақ жаңа редакцияда жазылсын:

      "1. 2024-2026 жылдарға арналған аудандық бюджет тиісінше осы шешімнің 1, 2 және 3 қосымшаларына сәйкес, оның ішінде 2024 жылға келесідей көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 9 217 239,6 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер – 4 899 834,6 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 19 204,0 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 44 238,0 мың теңге;

      трансферттер түсімдері – 4 253 963,0 мың теңге;

      2) шығындар – 9 935 182,8 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу – -31 962,0 мың теңге, оның ішінде:

      бюджеттік кредиттер – 95 992,0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу – 127 954,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0 теңге, оның ішінде:

      қаржы активтерін сатып алу – 0 теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – - 685 981,2 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) –

      685 981,2 мың теңге;

      қарыздар түсімі – 95 992,0 мың теңге;

      қарыздарды өтеу – 127 990,0 мың теңге;

      бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары – 717 979,2 мың теңге.".

      көрсетілген шешімнің 1 қосымшасы осы шешімнің қосымшасына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.

      2. Осы шешім 2024 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізіледі.

      Түпқараған аудандық мәслихатының төрағасы А.Нугманов

  Түпқараған аудандық мәслихатының
  2024 жылғы 18 сәуірдегі
  № 13/74 шешіміне
  қосымша
  Түпқараған аудандық мәслихатының
  2023 жылғы 22 желтоқсандағы
  № 10/63 шешіміне
  1 қосымша

2024 жылға арналған аудандық бюджет

Санаты

Сыныбы

Кіші  
сыныбы

Атауы

Сомасы,мың теңге




 1.  Кірістер

9 217 239,6

1



Салықтық түсiмдер

4 899 834,6


01


Табыс салығы

1 112 650,0



1

Корпоративтік табыс салығы

302 786,0



2

Жеке  табыс салығы

809 864,0


03


Әлеуметтiк салық

547 816,3



1

Әлеуметтiк салық

547 816,3


04


Меншiкке салынатын салықтар

3 076 672,3



1

Мүлiкке салынатын салықтар

3 010 006,6



3

Жер салығы

11 556,0



4

Көлiк кұралдарына салынатын салық

55 046,7



5

Бiрыңғай жер салығы

63,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар

115 734,0



2

Акциздер

2 528,0



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

103 798,0



4

Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар

9 408,0


08


Заңдық маңызы бар әрекеттерді жасағаны және (немесе) оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдар құжаттар бергені үшін алынатын міндетті төлемдер

46 962,0



1

Мемлекеттiк баж

46 962,0

2



Салықтық емес  түсiмдер

19 204,0


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

10 007,0



1

Мемлекеттік кәсіпорындардың таза кірісі бөлігінің түсімдері

3 097,0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

6 725,0



7

Мемлекеттік бюджеттен берілген кредиттер бойынша сыйақылар

185,0


03


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімдері 

3 346,0



1

Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімдері 

3 346,0


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

41,0



1

Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін, Жәбірленушілерге өтемақы қорына, Білім беру инфрақұрылымын қолдау қорына және Арнаулы мемлекеттік қорға түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

41,0


06


Басқа да салықтық емес түсімдер

5 810,0



1

Басқа да салықтық емес түсімдер

5 810,0

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

44 238,0


01


Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

12 155,0



1

Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

12 155,0


03


Жердi және материалдық емес активтердi сату

32 083,0



1

Жерді сату

31 585,0



2

Материалдық емес активтерді сату

498,0

4



Трансферттердiң түсiмдерi

4 253 963,0


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

4 253 963,0



2

Облыстық бюджеттен түсетiн трансферттер

4 253 963,0

Функцио-налдық топ

Бюджеттік бағдарла-малардың
әкімшісі

Бағдар-
лама

Атауы

Сомасы,
мың теңге




2. Шығындар

9 935 182,8

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін  қызметтер

2 832 992,9


112


Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының аппараты

47 803,0



001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

47 803,0


122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

179 313,0



001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

178 863,0



003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

450,0


454


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік және ауыл шаруашылығы бөлімі

55 088,0



001

Жергілікті деңгейде кәсіпкерлікті және ауыл шаруашылығын дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

55 088,0


458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

753 531,2



001

Жергілікті деңгейде тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

398 384,0



013

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

192 040,0



067

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары

163 107,2


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

1 736 575,7



001

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономикалық саясатын қалыптастыру мен дамыту, мемлекеттік жоспарлау, бюджеттік атқару және коммуналдық меншігін басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

64 776,0



113

Төменгі тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы ағымдағы трансферттер

1 669 121,7



003

Салық салу мақсатында мүлікті бағалауды жүргізу

1 178,0



010

Жекешелендіру, коммуналдық меншікті басқару, жекешелендіруден кейінгі қызмет және осыған байланысты дауларды реттеу

1 500,0


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

5 518,0



040

Мемлекеттік органдардың объектілерін дамыту

5 518,0


486


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары, сәулет және қала құрылысы бөлімі

55 164,0



001

Жергілікті деңгейде жер қатынастары, сәулет және қала құрылысын реттеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

55 164,0

02



Қорғаныс

28 983,0


122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

28 983,0



005

Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар

28 983,0

03



Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі

18 362,0


458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

18 362,0



021

Елдi мекендерде жол қозғалысы қауiпсiздiгін қамтамасыз ету

18 362,0

06



Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру

715 392,0


451


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

710 142,0



004

Ауылдық жерлерде тұратын денсаулық сақтау, білім беру, әлеуметтік қамтамасыз ету, мәдениет, спорт және ветеринар мамандарына отын сатып алуға Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес әлеуметтік көмек көрсету

14 762,0



005

Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек

102 370,0



006

Тұрғын үйге көмек көрсету

500,0



007

Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек

208 305,0



010

Үйден тәрбиеленіп оқытылатын мүгедектігі бар балаларды материалдық қамтамасыз ету

3 786,0



011

Жәрдемақыларды және басқа да әлеуметтік төлемдерді есептеу, төлеу мен жеткізу бойынша қызметтерге ақы төлеу

1 550,0



017

Мүгедектігі бар адамды абилитациялаудың және оңалтудың жеке бағдарламасына сәйкес мұқтаж мүгедектігі бар адамдарды протездік-ортопедиялық көмекпен, сурдотехникалық және тифлотехникалық құралдармен, мiндеттi гигиеналық құралдармен, арнаулы жүріп-тұру құралдарымен қамтамасыз ету, сондай-ақ санаторий-курорттық емдеу,жеке көмекшінің және ымдау тілі маманының қызметтерімен қамтамасыз ету

293 637,0



001

Жергілікті деңгейде халық үшін әлеуметтік бағдарламаларды жұмыспен қамтуды қамтамасыз етуді іске асыру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

51 108,0



050

Қазақстан Республикасында мүгедектігі бар адамдардың құқықтарын қамтамасыз етуге және өмір сүру сапасын жақсарту

34 124,0


458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

5 250,0



094

Әлеуметтік көмек ретінде тұрғын үй сертификаттарын беру

5 250,0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

5 486 033,6


458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

390 673,0



003

Мемлекеттік тұрғын үй қорын сақтауды ұйымдастыру

5 413,0



004

Азаматтардың жекелеген санаттарын тұрғын үймен қамтамасыз ету

284 260,0



033

Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру

101 000,0


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

5 095 360,6



004

Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру

1 213 592,0



005

Коммуналдық шаруашылығын дамыту

100,0



006

Сумен жабдықтау және су бұру жүйесін дамыту

3 761 446,0



007

Қаланы және елді мекендерді абаттандыруды дамыту

15 000,0



058

Ауылдық елді мекендердегі сумен жабдықтау және су бұру жүйесін дамыту

105 222,6

08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

429 393,0


819


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат, мәдениет, тілдерді дамыту және спорт бөлімі

429 393,0



009

Мәдени-демалыс жұмысын қолдау

129 009,0



014

Аудандық (облыстық маңызы бар қалалық) деңгейде спорттық жарыстар өткiзу

2 665,0



015

Әртүрлi спорт түрлерi бойынша аудан (облыстық маңызы бар қала) құрама командаларының мүшелерiн дайындау және олардың облыстық спорт жарыстарына қатысуы

6 437,0



005

Мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер

8 800,0



007

Аудандық (қалалық) кітапханалардың жұмыс істеуі

87 589,0



001

Ақпаратты, мемлекеттілікті нығайту және азаматтардың әлеуметтік сенімділігін қалыптастыру саласында жергілікті деңгейде мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

72 102,0



032

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары

44 932,0



004

Жастар саясаты саласында іс-шараларды іске асыру

77 859,0

10



Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

15 784,0


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

15 784,0



099

Мамандарға әлеуметтік қолдау көрсету жөніндегі шараларды іске асыру

15 784,0

11



Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

38 968,0


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

38 968,0



001

Жергілікті деңгейде құрылыс саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

38 968,0

12



Көлiк және коммуникация

65 061,5


458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

65 061,5



022

Көлік инфрақұрылымын дамыту

47 651,5



023

Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

17 310,0



045

Аудандық маңызы бар автомобиль жолдарын және елді-мекендердің көшелерін күрделі және орташа жөндеу

100,0

13



Басқалар

100 000,0


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

100 000,0



012

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органының резерві

100 000,0

14



Борышқа қызмет көрсету

175 176,0


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

175 176,0



021

Жергілікті атқарушы органдардың облыстық бюджеттен қарыздар бойынша сыйақылар мен өзге де төлемдерді төлеу бойынша борышына қызмет көрсету

175 176,0

15



Трансферттер

29 036,8


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

29 036,8



006

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

28 079,7



038

Субвенциялар

850,0



054

Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферт есебінен республикалық бюджеттен бөлінген пайдаланылмаған (түгел пайдаланылмаған) нысаналы трансферттердің сомасын қайтару

107,1




3. Таза бюджеттік кредиттеу

-31 962,0




Бюджеттік кредиттер

95 992,0

10



Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

95 992,0


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

95 992,0



018

Мамандарды әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру үшін бюджеттік кредиттер

95 992,0

5



Бюджеттік кредиттерді өтеу

127 954,0


01


Бюджеттік кредиттерді өтеу

127 954,0



1

Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу

127 954,0




4. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0

4



Қаржы активтерін сатып алу

0




5. Бюджет тапшылығы (профициті)

- 685 981,2




6.Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

685 981,2

7



Қарыздар түсімдері

95 992,0


01


Мемлекеттік ішкі қарыздар

95 992,0



2

Қарыз алу келісім-шарттары

95 992,0

16



Қарыздарды өтеу

127 990,0


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

127 990,0



005

Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу

127 954,0



022

Жергілікті бюджеттен бөлінген пайдаланылмаған бюджеттік кредиттерді қайтару

36,0

8



Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

717 979,2


01


Бюджет қаражаты қалдықтары

717 979,2



1

Бюджет қаражатының бос  қалдықтары

717 979,2