Түпқараған аудандық мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:
1. "2024 – 2026 жылдарға арналған аудандық бюджет туралы" Түпқараған аудандық мәслихатының 2023 жылғы 22 желтоқсандағы №10/63 шешіміне келесідей өзгерістер енгізілсін:
1 тармақ жаңа редакцияда жазылсын:
"1. 2024-2026 жылдарға арналған аудандық бюджет тиісінше осы шешімнің 1, 2 және 3 қосымшаларына сәйкес, оның ішінде 2024 жылға келесідей көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер – 9 217 239,6 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер – 4 899 834,6 мың теңге;
салықтық емес түсімдер – 19 204,0 мың теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 44 238,0 мың теңге;
трансферттер түсімдері – 4 253 963,0 мың теңге;
2) шығындар – 9 935 182,8 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу – -31 962,0 мың теңге, оның ішінде:
бюджеттік кредиттер – 95 992,0 мың теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу – 127 954,0 мың теңге;
4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0 теңге, оның ішінде:
қаржы активтерін сатып алу – 0 теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) – - 685 981,2 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) –
685 981,2 мың теңге;
қарыздар түсімі – 95 992,0 мың теңге;
қарыздарды өтеу – 127 990,0 мың теңге;
бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары – 717 979,2 мың теңге.".
көрсетілген шешімнің 1 қосымшасы осы шешімнің қосымшасына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.
2. Осы шешім 2024 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізіледі.
Түпқараған аудандық мәслихатының төрағасы | А.Нугманов |
Түпқараған аудандық мәслихатының | |
2024 жылғы 18 сәуірдегі | |
№ 13/74 шешіміне | |
қосымша | |
Түпқараған аудандық мәслихатының | |
2023 жылғы 22 желтоқсандағы | |
№ 10/63 шешіміне | |
1 қосымша |
2024 жылға арналған аудандық бюджет
Санаты | Сыныбы |
Кіші | Атауы | Сомасы,мың теңге | ||||
1. Кірістер | 9 217 239,6 | |||||||
1 | Салықтық түсiмдер | 4 899 834,6 | ||||||
01 | Табыс салығы | 1 112 650,0 | ||||||
1 | Корпоративтік табыс салығы | 302 786,0 | ||||||
2 | Жеке табыс салығы | 809 864,0 | ||||||
03 | Әлеуметтiк салық | 547 816,3 | ||||||
1 | Әлеуметтiк салық | 547 816,3 | ||||||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 3 076 672,3 | ||||||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 3 010 006,6 | ||||||
3 | Жер салығы | 11 556,0 | ||||||
4 | Көлiк кұралдарына салынатын салық | 55 046,7 | ||||||
5 | Бiрыңғай жер салығы | 63,0 | ||||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 115 734,0 | ||||||
2 | Акциздер | 2 528,0 | ||||||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер | 103 798,0 | ||||||
4 | Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар | 9 408,0 | ||||||
08 | Заңдық маңызы бар әрекеттерді жасағаны және (немесе) оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдар құжаттар бергені үшін алынатын міндетті төлемдер | 46 962,0 | ||||||
1 | Мемлекеттiк баж | 46 962,0 | ||||||
2 | Салықтық емес түсiмдер | 19 204,0 | ||||||
01 | Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер | 10 007,0 | ||||||
1 | Мемлекеттік кәсіпорындардың таза кірісі бөлігінің түсімдері | 3 097,0 | ||||||
5 | Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер | 6 725,0 | ||||||
7 | Мемлекеттік бюджеттен берілген кредиттер бойынша сыйақылар | 185,0 | ||||||
03 | Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімдері | 3 346,0 | ||||||
1 | Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімдері | 3 346,0 | ||||||
04 | Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар | 41,0 | ||||||
1 | Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін, Жәбірленушілерге өтемақы қорына, Білім беру инфрақұрылымын қолдау қорына және Арнаулы мемлекеттік қорға түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар | 41,0 | ||||||
06 | Басқа да салықтық емес түсімдер | 5 810,0 | ||||||
1 | Басқа да салықтық емес түсімдер | 5 810,0 | ||||||
3 | Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер | 44 238,0 | ||||||
01 | Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату | 12 155,0 | ||||||
1 | Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату | 12 155,0 | ||||||
03 | Жердi және материалдық емес активтердi сату | 32 083,0 | ||||||
1 | Жерді сату | 31 585,0 | ||||||
2 | Материалдық емес активтерді сату | 498,0 | ||||||
4 | Трансферттердiң түсiмдерi | 4 253 963,0 | ||||||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 4 253 963,0 | ||||||
2 | Облыстық бюджеттен түсетiн трансферттер | 4 253 963,0 | ||||||
Функцио-налдық топ |
Бюджеттік бағдарла-малардың |
Бағдар- | Атауы |
Сомасы, | ||||
2. Шығындар | 9 935 182,8 | |||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер | 2 832 992,9 | ||||||
112 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының аппараты | 47 803,0 | ||||||
001 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 47 803,0 | ||||||
122 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты | 179 313,0 | ||||||
001 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 178 863,0 | ||||||
003 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 450,0 | ||||||
454 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік және ауыл шаруашылығы бөлімі | 55 088,0 | ||||||
001 | Жергілікті деңгейде кәсіпкерлікті және ауыл шаруашылығын дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 55 088,0 | ||||||
458 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі | 753 531,2 | ||||||
001 | Жергілікті деңгейде тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 398 384,0 | ||||||
013 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 192 040,0 | ||||||
067 | Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары | 163 107,2 | ||||||
459 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі | 1 736 575,7 | ||||||
001 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономикалық саясатын қалыптастыру мен дамыту, мемлекеттік жоспарлау, бюджеттік атқару және коммуналдық меншігін басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 64 776,0 | ||||||
113 | Төменгі тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы ағымдағы трансферттер | 1 669 121,7 | ||||||
003 | Салық салу мақсатында мүлікті бағалауды жүргізу | 1 178,0 | ||||||
010 | Жекешелендіру, коммуналдық меншікті басқару, жекешелендіруден кейінгі қызмет және осыған байланысты дауларды реттеу | 1 500,0 | ||||||
467 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі | 5 518,0 | ||||||
040 | Мемлекеттік органдардың объектілерін дамыту | 5 518,0 | ||||||
486 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары, сәулет және қала құрылысы бөлімі | 55 164,0 | ||||||
001 | Жергілікті деңгейде жер қатынастары, сәулет және қала құрылысын реттеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 55 164,0 | ||||||
02 | Қорғаныс | 28 983,0 | ||||||
122 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты | 28 983,0 | ||||||
005 | Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар | 28 983,0 | ||||||
03 | Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі | 18 362,0 | ||||||
458 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі | 18 362,0 | ||||||
021 | Елдi мекендерде жол қозғалысы қауiпсiздiгін қамтамасыз ету | 18 362,0 | ||||||
06 | Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру | 715 392,0 | ||||||
451 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі | 710 142,0 | ||||||
004 | Ауылдық жерлерде тұратын денсаулық сақтау, білім беру, әлеуметтік қамтамасыз ету, мәдениет, спорт және ветеринар мамандарына отын сатып алуға Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес әлеуметтік көмек көрсету | 14 762,0 | ||||||
005 | Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек | 102 370,0 | ||||||
006 | Тұрғын үйге көмек көрсету | 500,0 | ||||||
007 | Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек | 208 305,0 | ||||||
010 | Үйден тәрбиеленіп оқытылатын мүгедектігі бар балаларды материалдық қамтамасыз ету | 3 786,0 | ||||||
011 | Жәрдемақыларды және басқа да әлеуметтік төлемдерді есептеу, төлеу мен жеткізу бойынша қызметтерге ақы төлеу | 1 550,0 | ||||||
017 | Мүгедектігі бар адамды абилитациялаудың және оңалтудың жеке бағдарламасына сәйкес мұқтаж мүгедектігі бар адамдарды протездік-ортопедиялық көмекпен, сурдотехникалық және тифлотехникалық құралдармен, мiндеттi гигиеналық құралдармен, арнаулы жүріп-тұру құралдарымен қамтамасыз ету, сондай-ақ санаторий-курорттық емдеу,жеке көмекшінің және ымдау тілі маманының қызметтерімен қамтамасыз ету | 293 637,0 | ||||||
001 | Жергілікті деңгейде халық үшін әлеуметтік бағдарламаларды жұмыспен қамтуды қамтамасыз етуді іске асыру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 51 108,0 | ||||||
050 | Қазақстан Республикасында мүгедектігі бар адамдардың құқықтарын қамтамасыз етуге және өмір сүру сапасын жақсарту | 34 124,0 | ||||||
458 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі | 5 250,0 | ||||||
094 | Әлеуметтік көмек ретінде тұрғын үй сертификаттарын беру | 5 250,0 | ||||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 5 486 033,6 | ||||||
458 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі | 390 673,0 | ||||||
003 | Мемлекеттік тұрғын үй қорын сақтауды ұйымдастыру | 5 413,0 | ||||||
004 | Азаматтардың жекелеген санаттарын тұрғын үймен қамтамасыз ету | 284 260,0 | ||||||
033 | Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру | 101 000,0 | ||||||
467 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі | 5 095 360,6 | ||||||
004 | Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру | 1 213 592,0 | ||||||
005 | Коммуналдық шаруашылығын дамыту | 100,0 | ||||||
006 | Сумен жабдықтау және су бұру жүйесін дамыту | 3 761 446,0 | ||||||
007 | Қаланы және елді мекендерді абаттандыруды дамыту | 15 000,0 | ||||||
058 | Ауылдық елді мекендердегі сумен жабдықтау және су бұру жүйесін дамыту | 105 222,6 | ||||||
08 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк | 429 393,0 | ||||||
819 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат, мәдениет, тілдерді дамыту және спорт бөлімі | 429 393,0 | ||||||
009 | Мәдени-демалыс жұмысын қолдау | 129 009,0 | ||||||
014 | Аудандық (облыстық маңызы бар қалалық) деңгейде спорттық жарыстар өткiзу | 2 665,0 | ||||||
015 | Әртүрлi спорт түрлерi бойынша аудан (облыстық маңызы бар қала) құрама командаларының мүшелерiн дайындау және олардың облыстық спорт жарыстарына қатысуы | 6 437,0 | ||||||
005 | Мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер | 8 800,0 | ||||||
007 | Аудандық (қалалық) кітапханалардың жұмыс істеуі | 87 589,0 | ||||||
001 | Ақпаратты, мемлекеттілікті нығайту және азаматтардың әлеуметтік сенімділігін қалыптастыру саласында жергілікті деңгейде мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 72 102,0 | ||||||
032 | Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары | 44 932,0 | ||||||
004 | Жастар саясаты саласында іс-шараларды іске асыру | 77 859,0 | ||||||
10 | Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары | 15 784,0 | ||||||
459 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі | 15 784,0 | ||||||
099 | Мамандарға әлеуметтік қолдау көрсету жөніндегі шараларды іске асыру | 15 784,0 | ||||||
11 | Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі | 38 968,0 | ||||||
467 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі | 38 968,0 | ||||||
001 | Жергілікті деңгейде құрылыс саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 38 968,0 | ||||||
12 | Көлiк және коммуникация | 65 061,5 | ||||||
458 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі | 65 061,5 | ||||||
022 | Көлік инфрақұрылымын дамыту | 47 651,5 | ||||||
023 | Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 17 310,0 | ||||||
045 | Аудандық маңызы бар автомобиль жолдарын және елді-мекендердің көшелерін күрделі және орташа жөндеу | 100,0 | ||||||
13 | Басқалар | 100 000,0 | ||||||
459 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі | 100 000,0 | ||||||
012 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органының резерві | 100 000,0 | ||||||
14 | Борышқа қызмет көрсету | 175 176,0 | ||||||
459 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі | 175 176,0 | ||||||
021 | Жергілікті атқарушы органдардың облыстық бюджеттен қарыздар бойынша сыйақылар мен өзге де төлемдерді төлеу бойынша борышына қызмет көрсету | 175 176,0 | ||||||
15 | Трансферттер | 29 036,8 | ||||||
459 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі | 29 036,8 | ||||||
006 | Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару | 28 079,7 | ||||||
038 | Субвенциялар | 850,0 | ||||||
054 | Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферт есебінен республикалық бюджеттен бөлінген пайдаланылмаған (түгел пайдаланылмаған) нысаналы трансферттердің сомасын қайтару | 107,1 | ||||||
3. Таза бюджеттік кредиттеу | -31 962,0 | |||||||
Бюджеттік кредиттер | 95 992,0 | |||||||
10 | Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары | 95 992,0 | ||||||
459 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі | 95 992,0 | ||||||
018 | Мамандарды әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру үшін бюджеттік кредиттер | 95 992,0 | ||||||
5 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 127 954,0 | ||||||
01 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 127 954,0 | ||||||
1 | Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу | 127 954,0 | ||||||
4. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0 | |||||||
4 | Қаржы активтерін сатып алу | 0 | ||||||
5. Бюджет тапшылығы (профициті) | - 685 981,2 | |||||||
6.Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 685 981,2 | |||||||
7 | Қарыздар түсімдері | 95 992,0 | ||||||
01 | Мемлекеттік ішкі қарыздар | 95 992,0 | ||||||
2 | Қарыз алу келісім-шарттары | 95 992,0 | ||||||
16 | Қарыздарды өтеу | 127 990,0 | ||||||
459 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі | 127 990,0 | ||||||
005 | Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу | 127 954,0 | ||||||
022 | Жергілікті бюджеттен бөлінген пайдаланылмаған бюджеттік кредиттерді қайтару | 36,0 | ||||||
8 | Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 717 979,2 | ||||||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 717 979,2 | ||||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 717 979,2 |